Во исполнение решения Белгородского городского Совета от 24.07.2018 года N 683 "О внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 25 декабря 2017 года N 589 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы", в связи с необходимостью разработки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов постановляю:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер названного решения Белгородского городского Совета от 24 июля 2018 г. вместо "N 683" следует читать "N 693"
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 06.11.2014 г. N 219 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы" (в ред. от 03.05.2017 г. N 110, от 05.05.2017 г. N 111, 15.06.2018 г. N 72) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода (Рулева С.Ф.) при формировании проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.".
1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород".".
1.3. Абзац первый пункта 5 изложить в новой редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.".
1.5. В пункте 3 постановления слова "в 2015 - 2020 годах" заменить словами "в 2015 - 2025 годах".
1.6. В паспорте и текстовой части программы и подпрограмм, приложениях к программе слова "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода".
1.7. В паспорте муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода" (далее - программа):
1.7.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5 |
Проекты в составе муниципальной программы |
В составе программы реализуются проекты: 1. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. 2. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году. 3. Модернизация наружного освещения с применением энергосервиса по пр. Б. Хмельницкого города Белгорода. 4. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города ("Миллион роз"). 5. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде. 6. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий. 7. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор"). 8. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни"). 9. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская. 10. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая. 11. Изменение системы сбора и вывоза ТКО из микрорайонов ИЖС г. Белгорода. 12. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде |
1.7.2. Пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
8 |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы. II этап - 2021 - 2025 годы |
9 |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования программы составляет 18105256 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 993486 тыс. руб.; в 2016 году - 1553768 тыс. руб.; в 2017 году - 2221034 тыс. руб.; в 2018 году - 2979909 тыс. руб.; в 2019 году - 2016771 тыс. руб.; в 2020 году - 1798548 тыс. руб.; в 2021 году - 1163933 тыс. руб.; в 2022 году - 1232792 тыс. руб.; в 2023 году - 1309428 тыс. руб.; в 2024 году - 1379987 тыс. руб.; в 2025 году - 1455600 тыс. руб. Средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 6360300 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 348082 тыс. руб.; в 2016 году - 606083 тыс. руб.; в 2017 году - 711390 тыс. руб.; в 2018 году - 725550 тыс. руб.; в 2019 году - 698249 тыс. руб.; в 2020 году - 472211 тыс. руб.; в 2021 году - 515572 тыс. руб.; в 2022 году - 533831 тыс. руб.; в 2023 году - 560867 тыс. руб.; в 2024 году - 581426 тыс. руб.; в 2025 году - 607039 тыс. руб. Средства областного бюджета - 568969 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 420 тыс. руб.; в 2016 году - 200344 тыс. руб.; в 2017 году - 332830 тыс. руб.; в 2018 году - 32848 тыс. руб.; в 2019 году - 361 тыс. руб.; в 2020 году - 361 тыс. руб.; в 2021 году - 361 тыс. руб.; в 2022 году - 361 тыс. руб.; в 2023 году - 361 тыс. руб.; в 2024 году - 361 тыс. руб.; в 2025 году - 361 тыс. руб. Средства Федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 0 тыс. руб.; в 2016 году - 0 тыс. руб.; в 2017 году - 0 тыс. руб.; в 2018 году - 0 тыс. руб.; в 2019 году - 0 тыс. руб.; в 2020 году - 0 тыс. руб.; в 2021 году - 0 тыс. руб.; в 2022 году - 0 тыс. руб.; в 2023 году - 0 тыс. руб.; в 2024 году - 0 тыс. руб.; в 2025 году - 0 тыс. руб. Иные источники - 11169257 тыс. руб., в том числе: в 2015 году - 644984 тыс. руб.; в 2016 году - 747341 тыс. руб.; в 2017 году - 1176814 тыс. руб.; в 2018 году - 2221511 тыс. руб.; в 2019 году - 1318161 тыс. руб.; в 2020 году - 1319246 тыс. руб.; в 2021 году - 648000 тыс. руб.; в 2022 году - 698600 тыс. руб.; в 2023 году - 748200 тыс. руб.; в 2024 году - 798200 тыс. руб.; в 2025 году - 848200 тыс. руб. |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.7.4. пункт 10, 10.1, 10.2 изложить в следующей редакции:
10 |
Показатели результатов муниципальной программы. К 2026 году планируется достижение следующих результатов |
|
10.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года") |
- удельная энергоемкость валового муниципального продукта - 9,9 т у.т./млн. руб.; - доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, - 100%; - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, - 19,8%; - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, - 19%; - доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%; - уровень надежности работы объектов уличного освещения - 99%; - уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами - 78,19%; - удовлетворенность населения благоустройством города - 96,81%; - индекс надежности предоставления коммунальных услуг населению - 0,996 усл. ед. |
10.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- уровень износа муниципального жилищного фонда - 25%; - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 444 ед.; - уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир - 100%; - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в размере не менее 165 тыс. кв. м ежегодно; - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, - до 100%; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,0241 т у.т./кв. м по итогам 2025 года; - количество выявленных бесхозяйных объектов - 863 единицы; - протяженность восстановленных газонов - не менее 13000 м ежегодно; - площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - до 41500 кв. м; - высаженных крупномерных деревьев - не менее 3300 ед. ежегодно; - высаженных кустарников - не менее 2700 ед. ежегодно; - высаженной цветочной рассады на землях общего пользования - не менее 25000 ед.; - количество установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного назначения и дворовых территориях - не менее 49,272 тыс. ед. к 2026 году; - удельный вес работающих светильников в общем количестве установленных светильников - на уровне 99%; - количество функционирующих городских фонтанов - 13 ед. ежегодно; - протяженность украшенных улиц - 45 км; - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам - 215,6 га ежегодно; - количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест - 16 ед.; - площадь ежегодно обслуживаемых городских пляжей - 12 га; - площадь уборочных территорий кладбищ - 44 га ежегодно; - погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем - 100%; - степень достижения показателей муниципальной программы - на уровне не ниже 95% |
1.8. Раздел 2 программы изложить в следующей редакции:
"2. Цель, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы
Основной целью реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения и создание комфортной территории жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства города;
- создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
- повышение уровня благоустройства территорий городского округа "Город Белгород";
- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками.
Основные конечные результаты реализации муниципальной Программы:
- достижение удельной энергоемкости валового муниципального продукта - 9,9 т у.т./млн. руб.;
- увеличение доли муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, до 100%;
- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, до 19,8%;
- увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, до 19%;
- доведение доли протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения до 100%;
- сохранение надежности работы объектов уличного освещения на уровне 99%;
- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 78,19%;
- повышение удовлетворенности населения благоустройством города до 96,81%;
- повышение индекса надежности предоставления коммунальных услуг населению до 0,996 усл. ед.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 годы, этапы реализации: I этап - с 2015 по 2020 годы; II этап - с 2021 по 2025 годы.".
1.9. В пункте 1 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" исключить слова: "Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- снижение уровня износа муниципального жилищного фонда до 35%;
- наличие открытой и доступной системы оценок деятельности жилищных организаций;
- 42 отремонтированных объекта муниципальной собственности;
- уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир - 100%;
- 629 многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;
- общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 2548,6 тыс. кв. м в течение 6 лет.".
1.10. В пункте 2 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" исключить слова "Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение доли объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, от общего числа, подлежащего обследованию, до 100% с проведением энергетического обследования в 2015 году на 1 объекте с выдачей энергетического паспорта;
- сохранение доли объектов, имеющих энергетические паспорта, в общем количестве объектов, подлежащих энергетическому обследованию, на уровне 100%;
- установку узлов учета и регулирования тепловой энергии, модернизацию индивидуальных тепловых пунктов в учреждениях образования на 8 объектах в количестве 15 узлов учета;
- установку индивидуальных приборов учета гражданам, проживающим в муниципальных квартирах, - обеспечение приборами учета 190 квартир;
- разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород";
- снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 0,0183 т у.т./кв. м по итогам 2020 года;
- выявить и поставить на учет бесхозяйные объекты - 366 единиц в течение 6 лет.".
1.11. В пункте 3 раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" исключить слова: "Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- увеличение площади зеленых насаждений, по которым осуществляется уход, до 3024060 кв. м;
- протяженность восстановленных газонов - 13000 м ежегодно;
- площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - 30959 кв. м ежегодно;
- количество обрезанных сухих, аварийных и больных, наиболее подверженных обрушению деревьев - 4818 ед. ежегодно;
- 37940 ед. высаженных крупномерных деревьев в течение 6 лет;
- 129745 ед. высаженных кустарников в течение 6 лет;
- 12250 ед. высаженной цветочной рассады на землях общего пользования в течение 6 лет;
- 43225 ед. обслуживаемых светильников на магистральных улицах и дорогах местного значения к 2020 году;
- сохранение удельного веса работающих светильников в общем количестве установленных светильников на уровне 98%;
- 13 ед. функционирующих городских фонтанов ежегодно;
- 45 км - протяженность украшенных улиц;
- 2156000 кв. м - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам;
- 16 благоустроенных воинских захоронений и памятных мест;
- площадь ежегодно обслуживаемых 4 городских пляжей - 121589 га;
- увеличение площади уборочных территорий кладбищ до 44 га;
- 8 благоустроенных кладбищ;
- сохранение доставки невостребованных тел. умерших в морг на уровне 100%;
- 653 установленных контейнера нового типа для утилизации бытовых и промышленных отходов в течение 6 лет.".
1.12. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:
"5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
В составе программы реализуются проекты:
1. Устройство индивидуальных тепловых пунктов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Организация учета потребления электрической энергии собственниками помещений многоквартирных жилых домов с использованием приборов учета с возможностью удаленного доступа (съема показаний) в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белгороде в 2017 году.
3. Внедрение в постоянную практику актуализации схемы теплоснабжения города Белгорода силами департамента городского хозяйства.
4. Внедрение в постоянную практику актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Белгорода на период до 2028 года.
5. Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса.
6. Модернизация наружного освещения с применением энергосервиса по пр. Б. Хмельницкого города Белгорода.
7. Организация высадки многолетних цветов (роз) на территории города ("Миллион роз").
8. Озеленение и благоустройство микрорайонов ИЖС в г. Белгороде.
9. 201 проект архитектурно-ландшафтного обустройства объектов и малых общественных территорий.
10. Совершенствование системы очистки дворовой территории от снега, наледи и сорной растительности ("Чистый двор").
11. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Белгороде ("Двор, удобный для жизни").
12. Комплексное благоустройство прилегающей территории ул. Корочанская, ул. Волчанская.
13. Строительство детской инклюзивной площадки по ул. Садовая.
14. Изменение системы сбора и вывоза ТКО из микрорайонов ИЖС г. Белгорода.
15. Организация работы по устройству контейнерных площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов в городе Белгороде.".
1.13. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Выполнение программных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования.
Общий объем финансирования программы составляет 18105256 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 993486 тыс. руб.;
в 2016 году - 1553768 тыс. руб.;
в 2017 году - 2221034 тыс. руб.;
в 2018 году - 2979909 тыс. руб.;
в 2019 году - 2016771 тыс. руб.;
в 2020 году - 1798548 тыс. руб.;
в 2021 году - 1163933 тыс. руб.;
в 2022 году - 1232792 тыс. руб.;
в 2023 году - 1309428 тыс. руб.;
в 2024 году - 1379987 тыс. руб.;
в 2025 году - 1455600 тыс. руб.
Средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 6360300 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 348082 тыс. руб.;
в 2016 году - 606083 тыс. руб.;
в 2017 году - 711390 тыс. руб.;
в 2018 году - 725550 тыс. руб.;
в 2019 году - 698249 тыс. руб.;
в 2020 году - 472211 тыс. руб.;
в 2021 году - 515572 тыс. руб.;
в 2022 году - 533831 тыс. руб.;
в 2023 году - 560867 тыс. руб.;
в 2024 году - 581426 тыс. руб.;
в 2025 году - 607039 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 568969 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 420 тыс. руб.;
в 2016 году - 200344 тыс. руб.;
в 2017 году - 332830 тыс. руб.;
в 2018 году - 32848 тыс. руб.;
в 2019 году - 361 тыс. руб.;
в 2020 году - 361 тыс. руб.;
в 2021 году - 361 тыс. руб.;
в 2022 году - 361 тыс. руб.;
в 2023 году - 361 тыс. руб.;
в 2024 году - 361 тыс. руб.;
в 2025 году - 361 тыс. руб.
Средства Федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб.;
в 2020 году - 0 тыс. руб.;
в 2021 году - 0 тыс. руб.;
в 2022 году - 0 тыс. руб.;
в 2023 году - 0 тыс. руб.;
в 2024 году - 0 тыс. руб.;
в 2025 году - 0 тыс. руб.
Иные источники - 11169257 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 644984 тыс. руб.;
в 2016 году - 747341 тыс. руб.;
в 2017 году - 1176814 тыс. руб.;
в 2018 году - 2221511 тыс. руб.;
в 2019 году - 1318161 тыс. руб.;
в 2020 году - 1319246 тыс. руб.;
в 2021 году - 648000 тыс. руб.;
в 2022 году - 698600 тыс. руб.;
в 2023 году - 748200 тыс. руб.;
в 2024 году - 798200 тыс. руб.;
в 2025 году - 848200 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях NN 2, 3 к программе.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.14. В паспорте подпрограммы 1 "Содержание и ремонт жилищного фонда города Белгорода":
1.14.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
Срок реализации - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
7 |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10054301 тыс. руб., из них: в 2015 году - 556419 тыс. руб.; в 2016 году - 674580 тыс. руб.; в 2017 году - 1104592 тыс. руб.; в 2018 году - 1721378 тыс. руб.; в 2019 году - 1319303 тыс. руб.; в 2020 году - 1319401 тыс. руб.; в 2021 году - 570177 тыс. руб.; в 2022 году - 620923 тыс. руб.; в 2023 году - 671697 тыс. руб.; в 2024 году - 722499 тыс. руб.; в 2025 году - 773332 тыс. руб. Из них: - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 234098 тыс. руб.: в 2015 году - 23419 тыс. руб.; в 2016 году - 19580 тыс. руб.; в 2017 году - 25389 тыс. руб.; в 2018 году - 18378 тыс. руб.; в 2019 году - 19303 тыс. руб.; в 2020 году - 19401 тыс. руб.; в 2021 году - 20177 тыс. руб.; в 2022 году - 20923 тыс. руб.; в 2023 году - 21697 тыс. руб.; в 2024 году - 22499 тыс. руб.; в 2025 году - 23332 тыс. руб. - иные источники - 9820203 тыс. руб.: в 2015 году - 533000 тыс. руб.; в 2016 году - 655000 тыс. руб.; в 2017 году - 1079203 тыс. руб.; в 2018 году - 1703000 тыс. руб.; в 2019 году - 1300000 тыс. руб.; в 2020 году - 1300000 тыс. руб.; в 2021 году - 550000 тыс. руб.; в 2022 году - 600000 тыс. руб.; в 2023 году - 650000 тыс. руб.; в 2024 году - 700000 тыс. руб.; в 2025 году - 750000 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы 1. К 2026 году планируется достижение следующих показателей: |
|
8.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- доля муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, - 100%; - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, - 19,8%; - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, построенных до 2000 года, - 19% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- уровень износа муниципального жилищного фонда - до 25%; - уровень внесенных взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир - 100%; - общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - в размере не менее 165 тыс. кв. м ежегодно |
1.15. В разделе 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1" абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.".
1.16. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1
Реализация запланированных мероприятий в 2015 - 2025 годах позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии многоквартирных домов, сохранить муниципальный жилой фонд в состоянии, пригодном для проживания. Своевременное выполнение капитального ремонта многоквартирных жилых домов обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жилья в целом.
За период реализации подпрограммы планируется:
- довести долю многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт, до 19,8%;
- довести долю муниципальных объектов жилищного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям, до 100%;
- довести долю общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, до 19%;
- выполнить капитальный ремонт не менее 165,0 тыс. кв. метров общей площади многоквартирных домов ежегодно.".
1.17. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет городских и иных источников финансирования. Из них:
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10054301 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 556419 тыс. руб.;
в 2016 году - 674580 тыс. руб.;
в 2017 году - 1104592 тыс. руб.;
в 2018 году - 1721378 тыс. руб.;
в 2019 году - 1319303 тыс. руб.;
в 2020 году - 1319401 тыс. руб.;
в 2021 году - 570177 тыс. руб.;
в 2022 году - 620923 тыс. руб.;
в 2023 году - 671697 тыс. руб.;
в 2024 году - 722499 тыс. руб.;
в 2025 году - 773332 тыс. руб.
Из них:
- средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 234098 тыс. руб.:
в 2015 году - 23419 тыс. руб.;
в 2016 году - 19580 тыс. руб.;
в 2017 году - 25389 тыс. руб.;
в 2018 году - 18378 тыс. руб.;
в 2019 году - 19303 тыс. руб.;
в 2020 году - 19401 тыс. руб.;
в 2021 году - 20177 тыс. руб.;
в 2022 году - 20923 тыс. руб.;
в 2023 году - 21697 тыс. руб.;
в 2024 году - 22499 тыс. руб.;
в 2025 году - 23332 тыс. руб.
- иные источники - 9820203 тыс. руб.:
в 2015 году - 533000 тыс. руб.;
в 2016 году - 655000 тыс. руб.;
в 2017 году - 1079203 тыс. руб.;
в 2018 году - 1703000 тыс. руб.;
в 2019 году - 1300000 тыс. руб.;
в 2020 году - 1300000 тыс. руб.;
в 2021 году - 550000 тыс. руб.;
в 2022 году - 600000 тыс. руб.;
в 2023 году - 650000 тыс. руб.;
в 2024 году - 700000 тыс. руб.;
в 2025 году - 750000 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях NN 2, 3 к программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.18. В паспорте подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
1.18.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3 |
Наименование проектов в составе подпрограммы 2 |
1. Модернизация наружного освещения с применением энергосервиса по пр. Б. Хмельницкого города Белгорода |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.18.3. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
Срок реализации - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
7 |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Общий объем финансирования составляет 459183 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 3621 тыс. руб.; в 2016 году - 3104 тыс. руб.; в 2017 году - 903 тыс. руб.; в 2018 году - 810 тыс. руб.; в 2019 году - 700 тыс. руб.; в 2020 году - 700 тыс. руб.; в 2021 году - 91454 тыс. руб.; в 2022 году - 91170 тыс. руб.; в 2023 году - 80000 тыс. руб.; в 2024 году - 90702 тыс. руб.; в 2025 году - 96019 тыс. руб. Из них: - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 70169 тыс. руб.: в 2015 году - 3621 тыс. руб.; в 2016 году - 3104 тыс. руб.; в 2017 году - 903 тыс. руб.; в 2018 году - 810 тыс. руб.; в 2019 году - 700 тыс. руб.; в 2020 году - 700 тыс. руб.; в 2021 году - 11454 тыс. руб.; в 2022 году - 10670 тыс. руб.; в 2023 году - 11486 тыс. руб.; в 2024 году - 10702 тыс. руб.; в 2025 году - 16019 тыс. руб. - иные источники финансирования - 400500 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 0 тыс. руб.; в 2016 году - 0 тыс. руб.; в 2017 году - 0 тыс. руб.; в 2018 году - 0 тыс. руб.; в 2019 году - 0 тыс. руб.; в 2020 году - 0 тыс. руб.; в 2021 году - 80000 тыс. руб.; в 2022 году - 80500 тыс. руб.; в 2023 году - 80000 тыс. руб.; в 2024 году - 80000 тыс. руб.; в 2025 году - 80000 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы 2. К 2026 году планируется достижение следующих результатов: |
|
8.1 |
Показатели конечного 1 результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- удельная энергоемкость валового муниципального продукта до 9,9 т у.т./млн. руб. |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород"; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - до 0,0241 т у.т./кв. м по итогам 2025 года; - количество выявленных бесхозяйных объектов - 863 единицы; - количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) на техническое обслуживание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры (имеющих ранее статус "бесхозяйных"), подлежащих управлению (техническому обслуживанию), - 8 ед.; - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, - до 100%; - ежегодная актуализация схемы тепло-, водоснабжения города Белгорода на период до 2030 г.; - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - на уровне 4,23 кВт*ч/кв. м; - количество объектов, поставленных на учет в Росреестре в качестве бесхозяйных, - не менее 758 ед. |
1.19. В разделе 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.".
1.20. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень проектов в составе подпрограммы 2
В составе подпрограммы реализуются проекты:
1. Внедрение в постоянную практику актуализации схемы теплоснабжения города Белгорода силами департамента городского хозяйства.
2. Внедрение в постоянную практику актуализации схем водоснабжения города Белгорода на период до 2028 года.
3. Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса.
4. Модернизация наружного освещения с применением энергосервиса по пр. Б. Хмельницкого города Белгорода.".
1.21. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 2
Важнейшими показателями, позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, являются:
- достижение удельной энергоемкости муниципального валового продукта до 9,9 т у.т./млн. руб.;
- разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Белгород";
- удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах - 0,0241 т у.т./кв. м по итогам 2025 года;
- количество выявленных и поставленных на учет бесхозяйных объектов - 863 единицы;
- количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) на техническое обслуживание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры (имеющих ранее статус "бесхозяйных"), подлежащих управлению (техническому обслуживанию), - 8 ед.
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, - до 100%;
- ежегодная актуализация схемы тепло-, водоснабжения города Белгорода на период до 2030 г.;
- сохранение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - на уровне 4,23 кВт*ч/кв. м;
- количество объектов, поставленных на учет в Росреестре в качестве бесхозяйных, - не менее 758 ед.
1.22. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет средств городских и иных источников финансирования.
Общий объем финансирования составляет 459183 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 3621 тыс. руб.;
в 2016 году - 3104 тыс. руб.;
в 2017 году - 903 тыс. руб.;
в 2018 году - 810 тыс. руб.;
в 2019 году - 700 тыс. руб.;
в 2020 году - 700 тыс. руб.;
в 2021 году - 91454 тыс. руб.;
в 2022 году - 91170 тыс. руб.;
в 2023 году - 80000 тыс. руб.;
в 2024 году - 90702 тыс. руб.;
в 2025 году - 96019 тыс. руб.
Из них:
- средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 70169 тыс. руб.:
в 2015 году - 3621 тыс. руб.;
в 2016 году - 3104 тыс. руб.;
в 2017 году - 903 тыс. руб.;
в 2018 году - 810 тыс. руб.;
в 2019 году - 700 тыс. руб.;
в 2020 году - 700 тыс. руб.;
в 2021 году - 11454 тыс. руб.;
в 2022 году - 10670 тыс. руб.;
в 2023 году - 11486 тыс. руб.;
в 2024 году - 10702 тыс. руб.;
в 2025 году - 16019 тыс. руб.
- иные источники финансирования - 400500 тыс. руб., из них по годам:
в 2015 году - 0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб.;
в 2020 году - 0 тыс. руб.;
в 2021 году - 80000 тыс. руб.;
в 2022 году - 80500 тыс. руб.;
в 2023 году - 80000 тыс. руб.;
в 2024 году - 80000 тыс. руб.;
в 2025 году - 80000 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях NN 2, 3 к программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.23. Раздел 7 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 (цель и результат проектов, ограничения, критерии успешности и характеристики проекта)
В составе подпрограммы 2 реализуются проекты:
1. Внедрение в постоянную практику актуализации схемы теплоснабжения города Белгорода силами департамента городского хозяйства.
Реализация проекта направлена на осуществление полномочий органов местного самоуправления города по ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, на основании которой будут разработаны мероприятия по реконструкции, модернизации, замене тепловых сетей и теплотехнического оборудования основных теплоисточников и котельных. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить показатель по надежности предоставления услуг по теплоснабжению и снизить удельную энергоемкость валового муниципального продукта. Срок реализации проекта 2019 - 2020 годы. Для реализации данного проекта финансирование из городского бюджета не предусмотрено.
2. Внедрение в постоянную практику актуализации схем водоснабжения города Белгорода на период до 2028 года.
Срок реализации - 2020 г. Проект позволит реализовать полномочия органов местного самоуправления города, разработать и утвердить мероприятия по реконструкции, модернизации, замене ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкции городских очистных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит достичь показателя по надежности предоставления услуг по водоснабжению и снизить удельную энергоемкость валового муниципального продукта. Для реализации данного проекта финансирование из городского бюджета не предусмотрено.
3. Реконструкция наружного освещения города Белгорода с применением энергосервиса.
Срок реализации проекта - 01.02.2019 г. - 01.02.2020 г. При реализации проекта планируется достичь экономии потребления электрической энергии объектами наружного освещения на территории городского округа "Город Белгород", обеспечить надежность работы объектов уличного освещения не ниже 99%, сохранить долю протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, на уровне не менее 99%.
Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 150 тыс. руб.
4. Модернизация наружного освещения с применением энергосервиса по пр. Б. Хмельницкого города Белгорода.
Срок реализации проекта - 2021 г. - 2022 г. Реализация проекта позволит достичь экономии потребления электрической энергии объектами наружного освещения по пр. Б. Хмельницкого городского округа "Город Белгород". Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 500 тыс. руб.".
1.24. В паспорте подпрограммы 3 "Благоустройство территории городского округа":
1.24.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
Срок реализации - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
7 |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Общий объем финансирования составляет 6450015 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 381637 тыс. руб.; в 2016 году - 828457 тыс. руб.; в 2017 году - 1063441 тыс. руб.; в 2018 году - 703898 тыс. руб.; в 2019 году - 643166 тыс. руб.; в 2020 году - 423002 тыс. руб.; в 2021 году - 444265 тыс. руб.; в 2022 году - 460079 тыс. руб.; в 2023 году - 483344 тыс. руб.; в 2024 году - 500479 тыс. руб.; в 2025 году - 518247 тыс. руб. Из них: - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 5432492 тыс. руб.: в 2015 году - 269233 тыс. руб.; в 2016 году - 535772 тыс. руб.; в 2017 году - 633000 тыс. руб.; в 2018 году - 652539 тыс. руб.; в 2019 году - 624644 тыс. руб.; в 2020 году - 403395 тыс. руб.; в 2021 году - 425904 тыс. руб.; в 2022 году - 441618 тыс. руб.; в 2023 году - 464783 тыс. руб.; в 2024 году - 481918 тыс. руб.; в 2025 году - 499686 тыс. руб. Средства областного бюджета - 568969 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году - 420 тыс. руб.; в 2016 году - 200344 тыс. руб.; в 2017 году - 332830 тыс. руб.; в 2018 году - 32848 тыс. руб.; в 2019 году - 361 тыс. руб.; в 2020 году - 361 тыс. руб.; в 2021 году - 361 тыс. руб.; в 2022 году - 361 тыс. руб.; в 2023 году - 361 тыс. руб.; в 2024 году - 361 тыс. руб.; в 2025 году - 361 тыс. руб.; - иные источники финансирования - 448554 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 111984 тыс. руб.; в 2016 году - 92341 тыс. руб.; в 2017 году - 97611 тыс. руб.; в 2018 году - 18511 тыс. руб.; в 2019 году - 18161 тыс. руб.; в 2020 году - 19246 тыс. руб.; в 2021 году - 18000 тыс. руб.; в 2022 году - 18100 тыс. руб.; в 2023 году - 18200 тыс. руб.; в 2024 году - 18200 тыс. руб.; в 2025 году - 18200 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы 3. К 2026 году планируется достижение следующих результатов: |
|
8.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения - до 100%; - уровень надежности работы объектов уличного освещения - 99%; - удовлетворенность населения благоустройством города - до 96,81% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- протяженность восстановленных газонов - не менее 13000 м ежегодно; - площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - до 41500 кв. м; - высаженных крупномерных деревьев - не менее 3300 ед. ежегодно; - высаженных кустарников - не менее 2700 ед. ежегодно; - высаженной цветочной рассады на землях общего пользования - не менее 25000 тыс. ед. ежегодно; - установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях - не менее 49,272 тыс. ед. к 2026 году; - удельный вес работающих светильников в общем количестве установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях - на уровне 99%; - благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - не менее 31 ед.; - количество функционирующих городских фонтанов - 13 ед. ежегодно; - протяженность украшенных улиц - 45 км; - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам - 215,6 га ежегодно; - количество благоустроенных воинских захоронений и памятных мест - 16 ед.; - площадь обслуживаемых городских пляжей - 12 га; - площадь уборочных территорий кладбищ - до 44 га; - количество благоустроенных кладбищ - 8 ед.; - погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем - 100% |
1.25. В разделе 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3" абзац 9 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.".
1.26. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 3
Важнейшими показателями, позволяющими оценить эффективность подпрограммы по окончании ее реализации, являются:
- доведение доли протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения до 100%;
- сохранение надежности работы объектов уличного освещения на уровне 99%;
- повышение удовлетворенности населения благоустройством города до 96,81%;
- протяженность восстановленных газонов - не менее 13000 м ежегодно;
- площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением - до 41500 кв. м;
- высаженных кустарников - не менее 2700 ед. ежегодно;
- высаженной цветочной рассады на землях общего пользования - не менее 25000 тыс. ед. ежегодно;
- установленных светильников на магистральных улицах, дорогах местного значения и дворовых территориях - не менее 49,272 тыс. ед. к 2026 году;
- сохранение удельного веса работающих светильников в общем количестве установленных светильников на уровне 99%;
- 31 благоустроенных общественных территорий;
- 13 ед. функционирующих городских фонтанов ежегодно;
- 45 км - протяженность украшенных улиц;
- 215,6 га - площадь украшенных общественных территорий к праздникам и памятным датам;
- 16 благоустроенных воинских захоронений и памятных мест;
- площадь ежегодно обслуживаемых городских пляжей - 12 га;
- площадь уборочных территорий кладбищ - 44 га;
- погребение умерших в соответствии с гарантированным перечнем - 100%.
Прогноз показателей результата подпрограммы 3 представлен в приложении N 1.".
1.27. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования. Планируемый общий объем финансирования из всех источников финансирования составит 6450015 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 381637 тыс. руб.;
в 2016 году - 828457 тыс. руб.;
в 2017 году - 1063441 тыс. руб.;
в 2018 году - 703898 тыс. руб.;
в 2019 году - 643166 тыс. руб.;
в 2020 году - 423002 тыс. руб.;
в 2021 году - 444265 тыс. руб.;
в 2022 году - 460079 тыс. руб.;
в 2023 году - 483344 тыс. руб.;
в 2024 году - 500479 тыс. руб.;
в 2025 году - 518247 тыс. руб.
Из них:
- средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 5432492 тыс. руб.:
в 2015 году - 269233 тыс. руб.;
в 2016 году - 535772 тыс. руб.;
в 2017 году - 633000 тыс. руб.;
в 2018 году - 652539 тыс. руб.;
в 2019 году - 624644 тыс. руб.;
в 2020 году - 403395 тыс. руб.;
в 2021 году - 425904 тыс. руб.;
в 2022 году - 441618 тыс. руб.;
в 2023 году - 464783 тыс. руб.;
в 2024 году - 481918 тыс. руб.;
в 2025 году - 499686 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 568969 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году - 420 тыс. руб.;
в 2016 году - 200344 тыс. руб.;
в 2017 году - 332830 тыс. руб.;
в 2018 году - 32848 тыс. руб.;
в 2019 году - 361 тыс. руб.;
в 2020 году - 361 тыс. руб.;
в 2021 году - 361 тыс. руб.;
в 2022 году - 361 тыс. руб.;
в 2023 году - 361 тыс. руб.;
в 2024 году - 361 тыс. руб.;
в 2025 году - 361 тыс. руб.;
- иные источники финансирования - 448554 тыс. руб., из них по годам:
в 2015 году - 111984 тыс. руб.;
в 2016 году - 92341 тыс. руб.;
в 2017 году - 97611 тыс. руб.;
в 2018 году - 18511 тыс. руб.;
в 2019 году - 18161 тыс. руб.;
в 2020 году - 19246 тыс. руб.;
в 2021 году - 18000 тыс. руб.;
в 2022 году - 18100 тыс. руб.;
в 2023 году - 18200 тыс. руб.;
в 2024 году - 18200 тыс. руб.;
в 2025 году - 18200 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях NN 2, 3 к программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.28. В паспорте подпрограммы 4 "Организация реализации муниципальной программы":
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.29.1. Пункт 6, 7, 8, 8.1 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
Срок реализации - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
7 |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 630271 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 год - 51809 тыс. руб.; в 2016 год - 47627 тыс. руб.; в 2017 год - 52098 тыс. руб.; в 2018 год - 53823 тыс. руб.; в 2019 год - 53602 тыс. руб.; в 2020 год - 55445 тыс. руб.; в 2021 год - 58037 тыс. руб.; в 2022 год - 60620 тыс. руб.; в 2023 год - 62901 тыс. руб.; в 2024 год - 66307 тыс. руб.; в 2025 год - 68002 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы 4. К 2026 году планируется достижение следующих показателей: |
|
8.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
Повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 78,19% |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.30. В разделе 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4":
1.30.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации - 2015 - 2025 годы. I этап - с 2015 по 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы.".
1.31. Раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснования выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
Реализация основных мероприятий подпрограммы 4 обеспечит создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Белгород", что позволит повысить уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 78,19%.
Для достижения этого показателя необходимо обеспечить деятельность муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород".
1.32. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Выполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород".
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 630271 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 год - 51809 тыс. руб.;
в 2016 год - 47627 тыс. руб.;
в 2017 год - 52098 тыс. руб.;
в 2018 год - 53823 тыс. руб.;
в 2019 год - 53602 тыс. руб.;
в 2020 год - 55445 тыс. руб.;
в 2021 год - 58037 тыс. руб.;
в 2022 год - 60620 тыс. руб.;
в 2023 год - 62901 тыс. руб.;
в 2024 год - 66307 тыс. руб.;
в 2025 год - 68002 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях NN 2, 3 к программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.33. Приложения NN 1, 2, 3, к программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода финансирование мероприятий муниципальной программы производить с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород".
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете "Наш Белгород".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава администрации |
К. Полежаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 22 ноября 2018 г. N 191 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 06.11.2014 г. N 219 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода на 2015 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Наш Белгород" от 30 ноября 2018 г. N 47