В целях актуализации муниципальной программы "Развитие образования Белгородского района на 2014 - 2020 годы", на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального района "Белгородский район" Белгородской области, принятого решением Совета депутатов Белгородского района от 31 июля 2007 года N 309, постановлений администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 года N 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района", от 26 февраля 2014 года N 10 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Белгородского района на 2014 - 2020 годы", от 20 ноября 2014 года N 159 "Об утверждении перечня муниципальных программ Белгородского района", решения Муниципального совета Белгородского района от 23 декабря 2016 года N 431 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" администрация Белгородского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 26 февраля 2014 года N 10 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Белгородского района на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В муниципальную программу Белгородского района "Развитие образования Белгородского района на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденную названным постановлением:
1.1.1. Пункт 8 "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта Программы изложить в новой редакции:
8. |
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 4560994,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 484591,0 тыс. рублей; 2015 год - 559032,0 тыс. рублей; 2016 год - 678078,0 тыс. рублей; 2017 год - 723986,9 тыс. рублей; 2018 год - 689944,1 тыс. рублей; 2019 год - 735827,8 тыс. рублей; 2020 год - 689535,0 тыс. рублей (прогноз), а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 7443862,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 845764,0 тыс. рублей; 2015 год - 943932,0 тыс. рублей; 2016 год - 1006655,0 тыс. рублей; 2017 год - 1214597,0 тыс. рублей; 2018 год - 1040075,0 тыс. рублей; 2019 год - 1108063,0 тыс. рублей; 2020 год - 1284776,0 тыс. рублей (прогноз). Средства, привлекаемые из федерального бюджета, - 381556,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 231182,0 тыс. рублей; 2015 год - 145517,0 тыс. рублей; 2016 год - 3258,0 тыс. рублей; 2017 год - 1599,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 773902,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 47069,0 тыс. рублей; 2015 год - 88813,0 тыс. рублей; 2016 год - 105941,0 тыс. рублей; 2017 год - 129250,0 тыс. рублей; 2018 год - 131626,0 тыс. рублей; 2019 год - 133567,0 тыс. рублей; 2020 год - 137636,0 тыс. рублей (прогноз). Общий объем средств, привлекаемых на реализацию муниципальной программы, составляет 13160314,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1608606,0 тыс. рублей; 2015 год - 1737294,0 тыс. рублей; 2016 год - 1793932,0 тыс. рублей; 2017 год - 2069432,9 тыс. рублей; 2018 год - 1861645,1 тыс. рублей; 2019 год - 1977457,8 тыс. рублей; 2020 год - 2111947,0 тыс. рублей (прогноз) |
1.1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 4560994,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 484591,0 тыс. рублей;
2015 год - 559032,0 тыс. рублей;
2016 год - 678078,0 тыс. рублей;
2017 год - 723986,9 тыс. рублей;
2018 год - 689944,1 тыс. рублей;
2019 год - 735827,8 тыс. рублей;
2020 год - 689535,0 тыс. рублей (прогноз),
а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 7443862,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 845764,0 тыс. рублей;
2015 год - 943932,0 тыс. рублей;
2016 год - 1006655,0 тыс. рублей;
2017 год - 1214597,0 тыс. рублей;
2018 год - 1040075,0 тыс. рублей;
2019 год - 1108063,0 тыс. рублей;
2020 год - 1284776,0 тыс. рублей (прогноз).
Средства, привлекаемые из федерального бюджета, - 381556,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 231182,0 тыс. рублей;
2015 год - 145517,0 тыс. рублей;
2016 год - 3258,0 тыс. рублей;
2017 год - 1599,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 773902,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 47069,0 тыс. рублей;
2015 год - 88813,0 тыс. рублей;
2016 год - 105941,0 тыс. рублей;
2017 год - 129250,0 тыс. рублей;
2018 год - 131626,0 тыс. рублей;
2019 год - 133567,0 тыс. рублей;
2020 год - 137636,0 тыс. рублей (прогноз).
Общий объем средств, привлекаемых на реализацию Программы, составляет 13160314,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1608606,0 тыс. рублей;
2015 год - 1737294,0 тыс. рублей;
2016 год - 1793932,0 тыс. рублей;
2017 год - 2069432,9 тыс. рублей;
2018 год - 1861645,1 тыс. рублей;
2019 год - 1977457,8 тыс. рублей;
2020 год - 2111947,0 тыс. рублей (прогноз).
Предполагается привлечение:
- средств районного бюджета в сумме 4560994,8 тыс. рублей на мероприятия Программы;
- средств областного бюджета в сумме 7443862,0 тыс. рублей на мероприятия Программы;
- средств федерального бюджета в сумме 381556,0 тыс. рублей на мероприятия Программы;
- прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 773902,0 тыс. рублей.
Показатели системы основных мероприятий и показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Информация по основным мерам правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Программы из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Белгородского района приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе приведена в приложении N 5 к настоящей Программе".
1.2. В подпрограмму 1 "Развитие дошкольного образования" (далее по тексту - подпрограмма 1) Программы:
1.2.1. Пункт 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 Программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета составляет 1836039,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 194132,0 тыс. рублей; 2015 год - 226179,0 тыс. рублей; 2016 год - 319252,0 тыс. рублей; 2017 год - 304112,3 тыс. рублей; 2018 год - 293126,3 тыс. рублей; 2019 год - 305425,2 тыс. рублей; 2020 год - 193813,0 тыс. рублей (прогноз), а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 1613747,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 185149,0 тыс. рублей; 2015 год - 217822,0 тыс. рублей; 2016 год - 229994,0 тыс. рублей; 2017 год - 229273,3 тыс. рублей; 2018 год - 237756,6 тыс. рублей; 2019 год - 253248,2 тыс. рублей; 2020 год - 260504,0 тыс. рублей (прогноз). Средства, привлекаемые из федерального бюджета, - 368288,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 227618,0 тыс. рублей; 2015 год - 139362,0 тыс. рублей; 2016 год - 797,0 тыс. рублей; 2017 год - 511,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 502590,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 42971,0 тыс. рублей; 2015 год - 49621,0 тыс. рублей; 2016 год - 68705,0 тыс. рублей; 2017 год - 83986,0 тыс. рублей; 2018 год - 84921,0 тыс. рублей; 2019 год - 85949,0 тыс. рублей; 2020 год - 86437,0 тыс. рублей (прогноз). Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 1, составляет 4320664,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 649870,0 тыс. рублей; 2015 год - 632984,0 тыс. рублей; 2016 год - 618748,0 тыс. рублей; 2017 год - 617882,6 тыс. рублей; 2018 год - 615803,9 тыс. рублей; 2019 год - 644622,4 тыс. рублей; 2020 год - 540754,0 тыс. рублей (прогноз) |
1.2.2. Абзац 8 раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
"В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест необходимо:
а) Новое строительство объектов недвижимости:
- п. Дубовое - детский сад на 180 мест;
- с. Таврово - детский сад на 120 мест;
- с. Ближняя Игуменка - детский сад на 100 мест;
- п. Разумное - детский сад на 180 мест.
б) Капитальный ремонт (реконструкция, пристройка) объектов недвижимости:
- здания МДОУ "Детский сад N 9 п. Северный" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 18892,5 тыс. рублей);
- здания МДОУ "Детский сад N 11 п. Комсомольский" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 17328,0 тыс. рублей);
- здания МДОУ "Детский сад N 14 с. Головино" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 24871,5 тыс. рублей);
- здания МДОУ "Детский сад N 17 с. Пушкарное" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 18957,0 тыс. рублей).".
1.2.3. В разделе 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 Программы:
1.2.3.1. В пункте 2 текст после предложения "Реализуется мероприятие посредством предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и городским округам на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования" изложить в следующей редакции:
"В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест необходимо:
а) Новое строительство объектов недвижимости:
- п. Дубовое - детский сад на 180 мест;
- с. Таврово - детский сад на 120 мест;
- с. Ближняя Игуменка - детский сад на 100 мест;
- п. Разумное - детский сад на 180 мест.
б) Капитальный ремонт (реконструкция, пристройка) объектов недвижимости:
- здания МДОУ "Детский сад N 9 п. Северный" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 18892,5 тыс. рублей);
- здания МДОУ "Детский сад N 11 п. Комсомольский" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 17328,0 тыс. рублей);
- здания МДОУ "Детский сад N 14 с. Головино" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 24871,5 тыс. рублей);
- здания МДОУ "Детский сад N 17 с. Пушкарное" (ориентировочная стоимость капитального ремонта - 18957,0 тыс. рублей).".
1.2.3.2. В пункте 6 после словосочетания "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" в" цифры "2016" заменить на цифры "2017".
1.2.4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)" подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета составляет 1836039,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 194132,0 тыс. рублей;
2015 год - 226179,0 тыс. рублей;
2016 год - 319252,0 тыс. рублей;
2017 год - 304112,3 тыс. рублей;
2018 год - 293126,3 тыс. рублей;
2019 год - 305425,2 тыс. рублей;
2020 год - 193813,0 тыс. рублей (прогноз),
а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 1613747,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 185149,0 тыс. рублей;
2015 год - 217822,0 тыс. рублей;
2016 год - 229994,0 тыс. рублей;
2017 год - 229273,3 тыс. рублей;
2018 год - 237756,6 тыс. рублей;
2019 год - 253248,2 тыс. рублей;
2020 год - 260504,0 тыс. рублей (прогноз).
Средства, привлекаемые из федерального бюджета, - 368288,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227618,0 тыс. рублей;
2015 год - 139362,0 тыс. рублей;
2016 год - 797,0 тыс. рублей;
2017 год - 511,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 502590,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 42971,0 тыс. рублей;
2015 год - 49621,0 тыс. рублей;
2016 год - 68705,0 тыс. рублей;
2017 год - 83986,0 тыс. рублей;
2018 год - 84921,0 тыс. рублей;
2019 год - 85949,0 тыс. рублей;
2020 год - 86437,0 тыс. рублей (прогноз).
Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 1, составляет 4320664,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 649870,0 тыс. рублей;
2015 год - 632984,0 тыс. рублей;
2016 год - 618748,0 тыс. рублей;
2017 год - 617882,6 тыс. рублей;
2018 год - 615803,9 тыс. рублей;
2019 год - 644622,4 тыс. рублей;
2020 год - 540754,0 тыс. рублей (прогноз).
Предполагается привлечение:
- средств районного бюджета в сумме 1836039,8 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 1;
- средств областного бюджета в сумме 1613747,1 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 1;
- средств федерального бюджета в сумме 368288,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 1;
- прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 502590,0 тыс. рублей.
Показатели системы основных мероприятий и показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Информация по основным мерам правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Программы района из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Показатели по обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Белгородского района приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.":
1.3. В подпрограмму 2 "Развитие общего образования" (далее по тексту - подпрограмма 2) Программы:
1.3.1. Раздел 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1866854,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 187479,0 тыс. рублей; 2015 год - 226115,0 тыс. рублей; 2016 год - 229415,0 тыс. рублей; 2017 год - 294224,4 тыс. рублей; 2018 год - 267627,1 тыс. рублей; 2019 год - 296488,4 тыс. рублей; 2020 год - 365507,0 тыс. рублей (прогноз), а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 5814503,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 658815,0 тыс. рублей; 2015 год - 723943,0 тыс. рублей; 2016 год - 774392,0 тыс. рублей; 2017 год - 983053,4 тыс. рублей; 2018 год - 799911,9 тыс. рублей; 2019 год - 852263,9 тыс. рублей; 2020 год - 1022123,0 тыс. рублей (прогноз). Средства, привлекаемые из федерального бюджета, - 13268,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3564,0 тыс. рублей; 2015 год - 6155,0 тыс. рублей; 2016 год - 2461,0 тыс. рублей; 2017 год - 1088,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 258127,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 38366,0 тыс. рублей; 2016 год - 36399,0 тыс. рублей 2017 год - 44164,0 тыс. рублей; 2014 год - 45605,0 тыс. рублей; 2015 год - 46518,0 тыс. рублей; 2016 год - 47075,0 тыс. рублей (прогноз). Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 2, составляет 7952753,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 849858,0 тыс. рублей; 2015 год - 994579,0 тыс. рублей; 2016 год - 1042667,0 тыс. рублей; 2017 год - 1322529,8 тыс. рублей; 2018 год - 1113144,0 тыс. рублей; 2019 год - 1195270,3 тыс. рублей; 2020 год - 1434705,0 тыс. рублей (прогноз) |
1.3.2. В разделе 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы 2 Программы:
1.3.2.1. Таблицу "Показатели основной количественной характеристики системы общего образования" изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год (факт) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год (прогноз) |
1. |
Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет |
чел. |
10980 |
13989 |
14314 |
14635 |
14844 |
15010 |
16950 |
2. |
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |
чел. |
10810 |
11775 |
12596 |
12928 |
13260 |
13610 |
18961 |
3. |
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |
чел. |
14,3 |
14,5 |
12,8 |
13,1 |
13,4 |
13,7 |
22,63 |
4. |
Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
% |
37,7 |
60,15 |
67,62 |
72,06 |
83,05 |
77,23 |
97,1 |
1.3.2.2. В абзаце 4:
1.3.2.2.1. После слов "В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников" цифры "2015" заменить на "2016".
1.3.2.2.2. После слов "приняли участие" цифры "54" заменить на "43".
1.3.2.3. Абзац 12 изложить в новой редакции:
"Реализация задач модернизации образования Белгородского района требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных организаций. В настоящее время в системе общего образования Белгородского района работают 2250 человек, из которых: 113 человек - руководящие работники; 1268 человек - педагогические работники (в том числе 984 учителей); 139 человек - учебно-вспомогательный персонал; 730 человек - обслуживающий персонал.".
1.3.3. В разделе 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2" подпрограммы 2 Программы:
1.3.3.1. Пункт 5 после слова "запланировано" дополнить текстом следующего содержания:
"необходимо:
- строительство в п. Разумное, мкр. "Разумное-71", - начальной школы - детского сада на 100 школьных мест и 100 дошкольных мест;
- строительство в п. Северный - средней общеобразовательной школы на 500 мест;
- строительство в п. Майский, мкр. "Майский-8", - начальной школы - детского сада на 200 школьных мест и 150 дошкольных мест.".
1.3.3.2. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. С целью социальной поддержки в виде выплаты стипендии гражданину, заключившему с администрацией Белгородского района договор о целевом обучении, на основании постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 7 сентября 2016 года N 130 "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по договору о целевом обучении".
Финансирование мероприятия осуществляется из средств муниципального бюджета Белгородского района.".
1.3.4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)" подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1866854,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 187479,0 тыс. рублей;
2015 год - 226115,0 тыс. рублей;
2016 год - 229415,0 тыс. рублей;
2017 год - 294224,4 тыс. рублей;
2018 год - 267627,1 тыс. рублей;
2019 год - 296488,4 тыс. рублей;
2020 год - 365507,0 тыс. рублей (прогноз),
а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 5814503,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 658815,0 тыс. рублей;
2015 год - 723943,0 тыс. рублей;
2016 год - 774392,0 тыс. рублей;
2017 год - 983053,4 тыс. рублей;
2018 год - 799911,9 тыс. рублей;
2019 год - 852263,9 тыс. рублей;
2020 год - 1022123,0 тыс. рублей (прогноз).
Средства, привлекаемые из федерального бюджета, - 13268,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3564,0 тыс. рублей;
2015 год - 6155,0 тыс. рублей;
2016 год - 2461,0 тыс. рублей;
2017 год - 1088,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 258127,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38366,0 тыс. рублей;
2016 год - 36399,0 тыс. рублей;
2017 год - 44164,0 тыс. рублей;
2018 год - 45605,0 тыс. рублей;
2019 год - 46518,0 тыс. рублей;
2020 год - 47075,0 тыс. рублей (прогноз).
Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 2, составляет 7952753,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 849858,0 тыс. рублей;
2015 год - 994579,0 тыс. рублей;
2016 год - 1042667,0 тыс. рублей;
2017 год - 1322529,8 тыс. рублей;
2018 год - 1113144,0 тыс. рублей;
2019 год - 1195270,3 тыс. рублей;
2020 год - 1434705,0 тыс. рублей (прогноз).
Предполагается привлечение:
- средств районного бюджета в сумме 1866854,9 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 2;
- средств областного бюджета в сумме 5814503,2 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 2;
- средства из других источников в сумме 258127,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 2;
- средств федерального бюджета в сумме 13268,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 2.
Показатели системы основных мероприятий и показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Информация по основным мерам правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Программы района из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Показатели по обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Белгородского района приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.4. В подпрограмму 3 "Развитие дополнительного образования" (далее по тексту - подпрограмма 3) Программы:
1.4.1. Пункт 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета составляет 432190,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 43493,0 тыс. рублей; 2015 год - 54874,0 тыс. рублей; 2016 год - 62485,0 тыс. рублей; 2017 год - 66995,5 тыс. рублей; 2018 год - 70010,3 тыс. рублей; 2019 год - 72810,8 тыс. рублей; 2020 год - 61522,0 тыс. рублей (прогноз), а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 14182,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1064,0 тыс. рублей; 2015 год - 1473,0 тыс. рублей; 2016 год - 2269,0 тыс. рублей; 2017 год - 2270,3 тыс. рублей; 2018 год - 2406,5 тыс. рублей; 2019 год - 2550,9 тыс. рублей; 2020 год - 2149,0 тыс. рублей (прогноз). Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 13185,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4098,0 тыс. рублей; 2015 год - 826,0 тыс. рублей; 2016 год - 837,0 тыс. рублей; 2017 год - 1100,0 тыс. рублей; 2018 год - 1100,0 тыс. рублей; 2019 год - 1100,0 тыс. рублей; 2020 год - 4124,0 тыс. рублей (прогноз). Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 3, составляет 459558,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 48655,0 тыс. рублей; 2015 год - 57173,0 тыс. рублей; 2016 год - 65591,0 тыс. рублей; 2017 год - 70365,8 тыс. рублей; 2018 год - 73516,8 тыс. рублей; 2019 год - 76461,7 тыс. рублей; 2020 год - 67795,0 тыс. рублей (прогноз) |
1.4.2. Таблицу "Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей" раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
Наименование |
Ед. изм. |
2014 год (факт.) |
2015 год (факт.) |
2016 год (факт.) |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год (прогноз) |
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет |
тыс. чел. |
14,586 |
14,677 |
14,314 |
14,635 |
14,844 |
15,010 |
15,227 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
77 |
78 |
96 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
96,8 |
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования |
тыс. чел. |
0,387 |
0,393 |
0,399 |
0,404 |
0,406 |
0,409 |
0,501 |
1.4.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3)" подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета составляет 432190,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 43493,0 тыс. рублей;
2015 год - 54874,0 тыс. рублей;
2016 год - 62485,0 тыс. рублей;
2017 год - 66995,5 тыс. рублей;
2018 год - 70010,3 тыс. рублей;
2019 год - 72810,8 тыс. рублей;
2020 год - 61522,0 тыс. рублей (прогноз),
а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 14182,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1064,0 тыс. рублей;
2015 год - 1473,0 тыс. рублей;
2016 год - 2269,0 тыс. рублей;
2017 год - 2270,3 тыс. рублей;
2018 год - 2406,5 тыс. рублей;
2019 год - 2550,9 тыс. рублей;
2020 год - 2149,0 тыс. рублей (прогноз).
Прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 13185,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4098,0 тыс. рублей;
2015 год - 826,0 тыс. рублей;
2016 год - 837,0 тыс. рублей;
2017 год - 1100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1100,0 тыс. рублей;
2019 год - 1100,0 тыс. рублей;
2020 год - 4124,0 тыс. рублей (прогноз).
Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 3 составляет 459558,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 48655,0 тыс. рублей;
2015 год - 57173,0 тыс. рублей;
2016 год - 65591,0 тыс. рублей;
2017 год - 70365,8 тыс. рублей;
2018 год - 73516,8 тыс. рублей;
2019 год - 76461,7 тыс. рублей;
2020 год - 67795,0 тыс. рублей (прогноз).
Предполагается привлечение:
- средств районного бюджета в сумме 432190,6 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы;
- средств областного бюджета в сумме 14182,7 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы;
- прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников, составляет 13185,0 тыс. рублей.
Показатели системы основных мероприятий и показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Информация по основным мерам правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Программы из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Показатели по обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Белгородского района приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе приведена в приложении N 5 к настоящей Программе".
1.5. В подпрограмму 4 "Развитие системы оценки качества образования" (далее по тексту - подпрограмма 4) Программы:
1.5.1. Пункт 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета составляет 127458,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11795,0 тыс. рублей; 2015 год - 14905,0 тыс. рублей; 2016 год - 20127,0 тыс. рублей; 2017 год - 21266,6 тыс. рублей; 2018 год - 21386,3 тыс. рублей; 2019 год - 22063,6 тыс. рублей; 2020 год - 15915,0 тыс. рублей (прогноз), а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 313,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 313,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 4, составляет 127771,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 11795,0 тыс. рублей; 2015 год - 15218,0 тыс. рублей; 2016 год - 20127,0 тыс. рублей; 2017 год - 21266,6 тыс. рублей; 2018 год - 21386,3 тыс. рублей; 2019 год - 22063,6 тыс. рублей; 2020 год - 15915,0 тыс. рублей (прогноз) |
1.5.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4)" подпрограммы 4 Программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета составляет 127458,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11795,0 тыс. рублей;
2015 год - 14905,0 тыс. рублей;
2016 год - 20127,0 тыс. рублей;
2017 год - 21266,6 тыс. рублей;
2018 год - 21386,3 тыс. рублей;
2019 год - 22063,6 тыс. рублей;
2020 год - 15915,0 тыс. рублей (прогноз),
а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 313,0 тыс. рублей за 2015 год.
Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 4, составляет 127771,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11795,0 тыс. рублей;
2015 год - 15218,0 тыс. рублей;
2016 год - 20127,0 тыс. рублей;
2017 год - 21266,6 тыс. рублей;
2018 год - 21386,3 тыс. рублей;
2019 год - 22063,6 тыс. рублей;
2020 год - 15915,0 тыс. рублей (прогноз).
Предполагается привлечение:
- средств районного бюджета в сумме 127458,5 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 4;
- средств областного бюджета в сумме 313,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 4.
Показатели системы основных мероприятий и показатели муниципальной программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Информация по основным мерам правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Программы района из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Показатели по обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Белгородского района приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе приведена в приложении N 5 к настоящей Программе.".
1.6. В подпрограмму 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования" (далее по тексту - подпрограмма 5) Программы:
1.6.1. Пункт 6 "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в новой редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных средств, привлекаемых за счет средств районного бюджета, составляет 298450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 47692,0 тыс. рублей; 2015 год - 36959,0 тыс. рублей; 2016 год - 46799,0 тыс. рублей; 2017 год - 37388,1 тыс. рублей; 2018 год - 37794,0 тыс. рублей; 2019 год - 39039,8 тыс. рублей; 2020 год - 52778,0 тыс. рублей (прогноз), а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 1117,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 736,0 тыс. рублей; 2015 год - 381,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,1 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 5, составляет 299567,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 48428,0 тыс. рублей; 2015 год - 37340,0 тыс. рублей; 2016 год - 46799,0 тыс. рублей; 2017 год - 37388,1 тыс. рублей; 2018 год - 37794,1 тыс. рублей; 2019 год - 39039,8 тыс. рублей; 2020 год - 52778,0 тыс. рублей (прогноз) |
1.6.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 (в разрезе главного распорядителя средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета составляет 298450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 47692,0 тыс. рублей;
2015 год - 36959,0 тыс. рублей;
2016 год - 46799,0 тыс. рублей;
2017 год - 37388,1 тыс. рублей;
2018 год - 37794,1 тыс. рублей;
2019 год - 39039,8 тыс. рублей;
2020 год - 52778,0 тыс. рублей (прогноз),
а также объем средств, привлекаемых из областного бюджета, - 1117,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 736,0 тыс. рублей;
2015 год - 381,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,1 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы 5, составляет 299567,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 48428,0 тыс. рублей;
2015 год - 37340,0 тыс. рублей;
2016 год - 46799,0 тыс. рублей;
2017 год - 37388,1 тыс. рублей;
2018 год - 37794,1 тыс. рублей;
2019 год - 39039,8 тыс. рублей;
2020 год - 52778,0 тыс. рублей (прогноз).
Предполагается привлечение:
- средств районного бюджета в сумме 298450,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 5;
- средств областного бюджета в сумме 1117,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы 5.
Показатели системы основных мероприятий и показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Информация по основным мерам правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Показатели по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий Программы района из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Показатели по обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета Белгородского района приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация по прогнозу сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе приведена в приложении N 5 к настоящей Программе".
1.7. Приложения NN 1 - 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению образования администрации Белгородского района (Малышева М.Д.) обеспечить реализацию основных мероприятий Программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области www.belrn.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - руководителя комитета социальной политики администрации Белгородского района Кулабухову Н.А.
Глава администрации |
А. Сергиенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Белгородского района Белгородской области от 31 марта 2017 г. N 47 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 26 февраля 2014 года N 10 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Белгородского района на 2014 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован не был