Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
Благовещенска Амурской области
от 13 июля 2015 г. N 2616
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры в
городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы |
Всего |
2 076 533,8 |
252 114,1 |
257 074,7 |
259 908,9 |
467 020,2 |
421 964,2 |
418 451,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
1 863 817,6 |
216 661,4 |
221 622,0 |
224 456,2 |
43 1 567,5 |
386 511,5 |
382 999.0 |
||
погашение кредиторской задолженности |
10 543,8 |
10 543,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
212 716,2 |
35 452,7 |
35 452,7 |
35 452,7 |
35 452,7 |
35 452,7 |
35 452,7 |
||
Подпрограмма 1 |
Историко-культурное наследие |
Всего |
107 670,2 |
434,0 |
434,0 |
434,0 |
53 820,2 |
26214,0 |
26 334,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
107 670,2 |
434,0 |
434,0 |
434,0 |
53 820,2 |
26 214,0 |
26 334,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия |
Всего |
107 670,2 |
434,0 |
434,0 |
434,0 |
53 820,2 |
26214,0 |
26 334,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
107 670,2 |
434,0 |
434,0 |
434,0 |
53 820,2 |
26 214,0 |
26 334,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Дополнительное образование детей в сфере культуры |
Всего |
636 950,1 |
66 263,5 |
67 324,4 |
68 078,4 |
104 254,3 |
159 938,9 |
171 090,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
580 474,5 |
56 850,9 |
57 911,8 |
58 665,8 |
94 841,7 |
150 526,3 |
161 678,0 |
||
погашение кредиторской задолженности |
302,1 |
302,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
56 475,6 |
9412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организации (учреждений) |
Всего |
405 901,5 |
66 263,5 |
67 324,4 |
68 078,4 |
68 078,4 |
68 078,4 |
68 078,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
349 425,9 |
56 850,9 |
57 91 1,8 |
58 665,8 |
58 665,8 |
58 665,8 |
58 665,8 |
||
погашение кредиторской задолженности |
302,1 |
302,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
56 475,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
9 412,6 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего |
201 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
80 000,0 |
96 300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
201 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
80 000,0 |
96 300,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения |
Всего |
3 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
985,9 |
1 671,0 |
1 300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 956,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
985,9 |
1 671,0 |
1 300,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
18 891,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 890,0 |
7 889,5 |
3 112,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
18 891,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 890,0 |
7 889,5 |
3 112,2 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организации (учреждений) |
Всего |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней |
Всего |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Библиотечное обслуживание |
Всего |
182 955,9 |
29 658,9 |
29 076,1 |
29 154,4 |
32 308,6 |
32 589,6 |
30 168,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
173 775,3 |
28 128,8 |
27 546,0 |
27 624,3 |
30 778,5 |
31 059,5 |
28 638,2 |
||
погашение кредиторской задолженности |
1 479,6 |
1 479,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
9 180,6 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
176 832,2 |
31 138,5 |
29 076,1 |
29 154,4 |
29 154,4 |
29 154,4 |
29 154,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
166 172,0 |
28 128,8 |
27 546,0 |
27 624,3 |
27 624,3 |
27 624.3 |
27 624,3 |
||
погашение кредиторской задолженности |
1 479,6 |
1 479,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
9 180,6 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
1 530,1 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения |
Всего |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
6 358,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 309,2 |
3 235,2 |
813,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
6 358,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 309,2 |
3 235,2 |
813,9 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Подпрограмма 4. |
Народное творчество и культурно-досуговая деятельность |
Всего |
943 330,8 |
134 197,2 |
133 914,6 |
135 002,4 |
223 251,5 |
165 564,0 |
151 401,1 |
федеральный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
796 270,8 |
109 687,2 |
109 404,6 |
110 492,4 |
198 741,5 |
141 054,0 |
126 891,1 |
||
погашение кредиторской задолженности |
8 550,0 |
8 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
147 060,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
24 5)0,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
816 671,4 |
142 747,2 |
133 914,6 |
135 002,4 |
135 002,4 |
135 002,4 |
135 002,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
661 061,4 |
109 687,2 |
109 404,6 |
110 492,4 |
110 492,4 |
110 492,4 |
110 492,4 |
||
погашение кредиторской задолженности |
8 550,0 |
8 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
147 060,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
24 510,0 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
128 250,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 299.1 |
27 852,6 |
14 098,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
128 250,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 299,1 |
27 852,6 |
14 098,7 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Обеспечение беспрепятственно го доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения |
Всего |
1 909,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
1 109,0 |
400,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 909,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
1 109,0 |
400,0 |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
400,0 |
400,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
400,0 |
400,0 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Проведение международных фестивалей и конкурсов |
Всего |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 500,0 |
||
Подпрограмма 5. |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры |
Всего |
205 626,8 |
21 560,5 |
26 325,6 |
27 239,7 |
53 385,6 |
37 657,7 |
39 457,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
205 626,8 |
21 560,5 |
26 325,6 |
27 239,7 |
53 385,6 |
37 657,7 |
39 457,7 |
||
погашение кредиторской задолженности |
212,1 |
212,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Всего |
38 193,1 |
6 048,2 |
6 219,3 |
6481,4 |
6 481,4 |
6 481,4 |
6 481,4 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Расходы на обеспечение функции исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
38 193,1 |
6 048,2 |
6 219,3 |
6 481,4 |
6 481,4 |
6 481,4 |
6 481,4 |
||
погашение кредиторской задолженности |
1 16,6 |
1 16,6 |
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
Всего |
92 895,8 |
11 996,3 |
15 658,3 |
16310,3 |
16310,3 |
16 310,3 |
16 310,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
' 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет, в том числе: |
92 895,8 |
11 996,3 |
15 658,3 |
16 310,3 |
16 310,3 |
16 310,3 |
16 310,3 |
||
погашение кредиторской задолженности |
95,5 |
95,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске |
Всего |
29410,0 |
3 516,0 |
4 448,0 |
4 448,0 |
5 666,0 |
5 666,0 |
5 666,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
29 410,0 |
3 516,0 |
4 448,0 |
4 448,0 |
5 666,0 |
5 666,0 |
5 666,0 |
||
Основное мероприятие 5.4. |
Развитие материально-технической базы МП "Городской парк культуры и отдыха" |
Всего |
45 127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 927,9 |
9 200,0 |
11 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
45 127,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 927,9 |
9 200,0 |
11 000,0 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 13 июля 2015 г. N 2616 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.