Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
Тынды Амурской области
от 20 июля 2015 г. N 3148
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
||||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего |
1-й год реализации |
2-й год реализации |
3-й год реализации |
4-й год реализации |
5-й год реализации |
6-й год реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Управление образования, Образовательные учреждения |
|
|
|
|
1 619 781 060,77 |
246 905 959,29 |
267 262 488,62 |
270 431 712,86 |
278 260 300,00 |
278 460 300,00 |
278 460 300,00 |
|
1 |
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования |
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
600 |
725 656 727,24 |
102 649 534,44 |
110 640 396,40 |
110 640 396,40 |
133 908 800,00 |
133 908 800,00 |
133 908 800,00 |
|
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2284 |
600 |
685 965 551,50 |
100 468 075,86 |
108 648 937,82 |
108 648 937,82 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
|
1.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2294 |
600 |
27 945 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
|
1.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0701 |
04 1 2286 |
600 |
11 746 175,74 |
2 181 458,58 |
1 991 458,58 |
1 991 458,58 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
|
2 |
Подпрограмма 2. Развитие общего образования |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
|
|
|
|
424 076 688,85 |
68 384 854,54 |
75 628 863,70 |
76 009 170,61 |
67 884 600,00 |
68 084 600,00 |
68 084 600,00 |
|
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2284 |
600 |
350 996 924,08 |
60 308 539,53 |
67 671 088,82 |
68 051 395,73 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
|
2.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2294 |
600 |
34 124 656,00 |
379 656,00 |
0,00 |
0,00 |
11 115 000,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
|
2.3. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в т.ч. числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0702 |
04 2 2295 |
600 |
7 995 000,00 |
2 605 000,00 |
2 605 000,00 |
2 605 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
2.4. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 |
3 600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
2.5. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
014 |
0702 |
04 2 2297 |
600 |
14 904 711,69 |
2 538 226,65 |
2 969 342,52 |
2 969 342,52 |
2 142 600,00 |
2 142 600,00 |
2 142 600,00 |
|
2.6. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 2 2286 |
600 |
12 455 397,08 |
1 953 432,36 |
1 783 432,36 |
1 783 432,36 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
|
3 |
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК" |
|
|
|
|
222 353 380,34 |
36 727 143,19 |
40 811 959,91 |
43 600 877,24 |
33 737 800,00 |
33 737 800,00 |
33 737 800,00 |
|
3.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2284 |
600 |
185 626 894,96 |
31 085 006,13 |
34 866 785,75 |
37 655 703,08 |
27 339 800,00 |
27 339 800,00 |
27 339 800,00 |
|
014 |
0709 |
04 3 2284 |
600 |
33 184 324,87 |
5 144 916,89 |
5 484 703,99 |
5 484 703,99 |
5 690 000,00 |
5 690 000,00 |
5 690 000,00 |
||||
3.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2294 |
600 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 3 2296 |
600 |
585 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
3.4. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 3 2286 |
600 |
2 163 169,95 |
204 556,65 |
204 556,65 |
204 556,65 |
516 500,00 |
516 500,00 |
516 500,00 |
|
014 |
0709 |
04 3 2286 |
600 |
757 240,56 |
110 913,52 |
110 913,52 |
110 913,52 |
141 500,00 |
141 500,00 |
141 500,00 |
||||
4 |
Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
Управление образования, Комитет по делам молодежи, Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДОД ЦДТ, МБУ молодежно-досуговый центр "Гармония" |
|
|
|
|
15 435 600,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
|
4.1. |
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
300 |
1 095 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
600 |
8 940 600,00 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
1 495 200,00 |
1 495 200,00 |
1 495 200,00 |
||||
4.2. |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
600 |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
5 |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Управление образования, образовательные учреждения |
|
|
|
|
22 425 360,48 |
4 116 220,16 |
4 116 220,16 |
4 116 220,16 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
|
5.1. |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
04 5 2300 |
600 |
11 811 927,00 |
2 606 409,00 |
2 606 409,00 |
2 606 409,00 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
|
5.2. |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
04 5 2301 |
600 |
10 613 433,48 |
1 509 811,16 |
1 509 811,16 |
1 509 811,16 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
6 |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО " |
|
|
|
|
209 833 303,86 |
32 478 206,96 |
33 515 048,45 |
33 515 048,45 |
36 775 000,00 |
36 775 000,00 |
36 775 000,00 |
|
6.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
100 |
62 402 140,74 |
10 389 813,58 |
10 389 813,58 |
10 389 813,58 |
10 410 900,00 |
10 410 900,00 |
10 410 900,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
200 |
2 436 819,90 |
472 440,66 |
494 239,62 |
494 239,62 |
325 300,00 |
325 300,00 |
325 300,00 |
||||
014 |
0709 |
04 6 2285 |
800 |
28 480,71 |
4 093,57 |
4 093,57 |
4 093,57 |
5 400,00 |
5 400,00 |
5 400,00 |
||||
6.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2284 |
600 |
139 631 818,35 |
21 053 544,43 |
22 068 586,96 |
22 068 586,96 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
|
6.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2294 |
600 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
6.4. |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
014 |
0709 |
04 6 2302 |
612 |
570 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
6.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
100 |
1 462 161,81 |
207 387,27 |
207 387,27 |
207 387,27 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
600 |
2 701 882,35 |
300 927,45 |
300 927,45 |
300 927,45 |
599 700,00 |
599 700,00 |
599 700,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 июля 2015 г. N 3148 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.