Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации Сковородинского
района Амурской области
от 13 июня 2015 г. N 671
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов, (тыс. рублей) |
|||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
1 352 296,49140 |
318 193,73237 |
186 590,06430 |
189 893,69473 |
213 273 |
219 373 |
224 973 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
94 790,69 |
79 790,69 |
|
|
4 500 |
5 000 |
5 500 |
|||
районный бюджет |
1 257 505,80140 |
238 403,04237 |
186 590,06430 |
189 893,69473 |
208 773 |
214 373 |
219 473 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
Всего |
1 154 829,30188 |
292 720,42821 |
160 952,62162 |
163 756,25205 |
175 800 |
179 300 |
182 300 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
79790,69 |
79 790,69 |
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
1 075 038,61188 |
212 929,73821 |
160 952,62162 |
163 756,25205 |
175 800 |
179 300 |
182 300 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений |
Всего |
332 340,93230 |
53 135,29375 |
53 758,31052 |
55 947,32803 |
56 000 |
56 500 |
57 000 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
332 340,93230 |
53 135,29375 |
53 758,31052 |
55 947,32803 |
56 000 |
56 500 |
57 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2. |
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
Всего |
162 090,26 |
127 090,26 |
3 500 |
3 500 |
8 500 |
9 500 |
10 000 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
79 790,69 |
79 790,69 |
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
82 299,566 |
47 299,566 |
3 500 |
3 500 |
8 500 |
9 500 |
10 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
Всего |
481 313,11104 |
81 831,81746 |
79 740,64679 |
79 740,64679 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
481 313,11104 |
81 831,81746 |
79 740,64679 |
79 740,64679 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.4. |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
Всего |
72 590,037 |
14 340,037 |
7 250 |
7 500 |
13 500 |
14 500 |
15 500 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
72 590,037 |
14 340,037 |
7 250 |
7 500 |
13 500 |
14 500 |
15 500 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми |
Всего |
49 122,882 |
7 874,294 |
7 874,294 |
7 874,294 |
8 000 |
8 500 |
9 000 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
49 122,882 |
7 874,294 |
7 874,294 |
7 874,294 |
8 000 |
8 500 |
9 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.6. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Всего |
53 922,0835 |
8 098,73 |
8 479,37031 |
8 843,98323 |
9 000 |
9 500 |
10 000 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
53 922,08354 |
8 098,73 |
8 479,37031 |
8 843,98323 |
9 000 |
9 500 |
10 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.7. |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
1 800 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
1 800 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.8. |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Всего |
1 650 |
50 |
50 |
50 |
500 |
500 |
500 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
1 650 |
50 |
50 |
50 |
500 |
500 |
500 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
2 |
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" |
Всего |
52 050 |
1 800 |
2 300 |
2 800 |
13 000 |
15 050 |
17 100 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
15 000 |
|
|
|
4 500 |
5 000 |
5 500 |
|||
районный бюджет |
37 050 |
1 800 |
2 300 |
2 800 |
8 500 |
10 050 |
11 600 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Всего |
31 500 |
1 500 |
2 000 |
2 500 |
7 500 |
8 500 |
9 500 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
15 000 |
|
|
|
4 500 |
5 000 |
5 500 |
|||
районный бюджет |
16 500 |
1 500 |
2 000 |
2 500 |
3 000 |
3 500 |
4 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
2.2. |
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время |
Всего |
2 150 |
300 |
100 |
100 |
500 |
550 |
600 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
2 150 |
300 |
100 |
100 |
500 |
550 |
600 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
2.3. |
Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша |
Всего |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
18 400 |
|
200 |
200 |
5 000 |
6 000 |
7 000 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
Всего |
1 350 |
50 |
50 |
50 |
350 |
400 |
450 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
1 350 |
50 |
50 |
50 |
350 |
400 |
450 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
1 350 |
50 |
50 |
50 |
350 |
400 |
450 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
1 350 |
50 |
50 |
50 |
350 |
400 |
450 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
Всего |
144 067,18952 |
23 623,30416 |
23 287,44268 |
23 287,44268 |
24 123 |
24 623 |
25 123 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
144 067,18952 |
23 623,30416 |
23 287,44268 |
23 287,44268 |
24 123 |
24 623 |
25 123 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования |
Всего |
34 233,82937 |
5 529,18411 |
5 193,32263 |
5 193,32263 |
5 606 |
6 106 |
6 606 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
34 233,82937 |
5 529,18411 |
5 193,32263 |
5 193,32263 |
5 606 |
6 106 |
6 606 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.2. |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования |
Всего |
89 384,16015 |
14 777,72005 |
14 777,72005 |
14 777,72005 |
15 017 |
15 017 |
15 017 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
89 384,16015 |
14 777,72005 |
14 777,72005 |
14 777,72005 |
15 017 |
15 017 |
15 017 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
Всего |
20 449,2 |
3 316,4 |
3 316,4 |
3 316,4 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет |
20 449,2 |
3 316,4 |
3 316,4 |
3 316,4 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 13 июня 2015 г. N 671 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.