Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 10 августа 2015 г. N 388
Изменения, вносимые в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3314873,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289109,5 тыс. рублей; 2015 год - 231754,2 тыс. рублей; 2016 год - 182953,7 тыс. рублей; 2017 год - 98736,6 тыс. рублей; 2018 год - 1090990,5 тыс. рублей; 2019 год - 1103266,9 тыс. рублей; 2020 год - 318061,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53781,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2015 год - 26004,6 тыс. рублей; 2016 год - 24000,0 тыс. рублей; 2018 год - 658,3 тыс. рублей; 2019 год - 687,3 тыс. рублей; 2020 год - 716,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3818959,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,45 тыс. рублей; 2015 год - 52741,7 тыс. рублей; 2016 год - 1112,8 тыс. рублей; 2017 год - 1168,0 тыс. рублей; 2018 год - 1860550,0 тыс. рублей; 2019 год - 1860550,0 тыс. рублей |
". |
2. В разделе 6 государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "3291923,1 тыс. рублей" заменить суммой "3314873,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "208804,2 тыс. рублей" заменить суммой "231754,2 тыс. рублей";
в) в абзаце десятом сумму "1825633,8 тыс. рублей" заменить суммой "1838383,8 тыс. рублей";
г) в абзаце двенадцатом сумму "100857,5 тыс. рублей" заменить суммой "100872,0 тыс. рублей";
д) в абзаце тринадцатом сумму "211754,6 тыс. рублей" заменить суммой "211769,1 тыс. рублей";
е) в абзаце пятнадцатом сумму "255326,7 тыс. рублей" заменить суммой "255355,8 тыс. рублей";
ж) в абзаце шестнадцатом сумму "125199,7 тыс. рублей" заменить суммой "130899,7 тыс. рублей";
з) в абзаце семнадцатом сумму "240104,7 тыс. рублей" заменить суммой "244546,6 тыс. рублей";
и) в абзаце восемнадцатом: сумму "3776,5 тыс. рублей" заменить суммой "53781,1 тыс. рублей"; сумму "3769021,35 тыс. рублей" заменить суммой "3818959,95 тыс. рублей".
3. В подпрограмме 1 "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
"Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1838383,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 91928,4 тыс. рублей; 2015 год - 91126,3 тыс. рублей; 2016 год - 63738,5 тыс. рублей; 2017 год - 29601,1 тыс. рублей; 2018 год - 724094,3 тыс. рублей; 2019 год - 728518,3 тыс. рублей; 2020 год - 109376,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2929099,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19199,8 тыс. рублей; 2018 год - 1454950,0 тыс. рублей; 2019 год - 1454950,0 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 1.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1825633,8 тыс. рублей" заменить суммой "1838383,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "78376,3 тыс. рублей" заменить суммой "91126,3 тыс. рублей";
3) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
Таблица 2
"Коэффициент значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,78 |
0,94 |
0,99 |
0,99 |
0,80 |
0,80 |
0,99 |
1.2 |
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений |
- |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.3 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
- |
0,05 |
- |
- |
0,19 |
0,19 |
- |
1.4 |
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
0,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
4. В подпрограмме 3 "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 100872,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -16834,0 тыс. рублей; 2015 год - 10849,9 тыс. рублей; 2016 год - 9054,1 тыс. рублей; 2017 год - 4231,9 тыс. рублей; 2018 год - 19231,1 тыс. рублей; 2019 год - 19968,2 тыс. рублей; 2020 год - 20702,8 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 3.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "100857,5 тыс. рублей" заменить суммой "100872,0 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "10835,4 тыс. рублей" заменить суммой "10849,9 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 211769,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 23424,8 тыс. рублей; 2016 год - 27127,7 тыс. рублей; 2017 год - 9207,7 тыс. рублей; 2018 год - 36765,1 тыс. рублей; 2019 год - 38382,8 тыс. рублей; 2020 год - 39994,8 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 4.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "211754,6 тыс. рублей" заменить суммой "211769,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "23410,3 тыс. рублей" заменить суммой "23424,8 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 255355,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41928,1 тыс. рублей; 2015 год - 27544,8 тыс. рублей; 2016 год - 26531,0 тыс. рублей; 2017 год - 12402,8 тыс. рублей; 2018 год - 46920,9 тыс. рублей; 2019 год - 48985,4 тыс. рублей; 2020 год - 51042,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования и федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 6.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "255326,7 тыс. рублей" заменить суммой "255355,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "27515,7 тыс. рублей" заменить суммой "27544,8 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 130899,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,8 тыс. рублей; 2015 год - 17968,4 тыс. рублей; 2016 год - 4654,3 тыс. рублей; 2017 год - 7479,0 тыс. рублей; 2018 год - 23042,4 тыс. рублей; 2019 год - 24056,2 тыс. рублей; 2020 год - 25066,6 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 7.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "125199,7 тыс. рублей" заменить суммой "130899,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "12268,4 тыс. рублей" заменить суммой "17968,4 тыс. рублей".
8. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 244546,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46310,0 тыс. рублей; 2015 год - 40906,5 тыс. рублей; 2016 год - 35263,9 тыс. рублей; 2017 год - 28127,3 тыс. рублей; 2018 год - 29994,7 тыс. рублей; 2019 год - 31314,6 тыс. рублей; 2020 год - 32629,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 53681,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 62862,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7840,0 тыс. рублей; 2015 год - 52741,7 тыс. рублей; 2016 год - 1112,8 тыс. рублей; 2017 год - 1168,0 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 8.4 подпрограммы в абзаце девятом слова "областного бюджета" заменить словами "федерального и областного бюджетов";
3) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "240104,7 тыс. рублей" заменить суммой "244546,6 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "36464,6 тыс. рублей" заменить суммой "40906,5 тыс. рублей";
в) в абзаце девятом сумму "3676,5 тыс. рублей" заменить суммой "53681,1 тыс. рублей";
г) в абзаце десятом сумму "12923,9 тыс. рублей" заменить суммой "62862,5 тыс. рублей";
4) в разделе 8.6 подпрограммы:
а) в абзаце третьем подпрограммы слова "10 учреждений" заменить словами "14 учреждений";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10
"Коэффициент значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателе по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти |
0,57 |
0,58 |
0,58 |
0,99 |
0,58 |
0,80 |
0,80 |
1.2 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
0,18 |
- |
- |
- |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
1.3 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
- |
0,01 |
- |
- |
0,19 |
0,10 |
0,10 |
1.4 |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
- |
- |
- |
1.5 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербург |
- |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1.6 |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7 |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
0,10 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,10 |
0,35 |
0,39 |
0,39 |
- |
- |
- |
1.10 |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
8. В приложении N 1 к государственной программе:
1) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции: "
" | ||||||||||||||
7 |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед. |
59 |
77 |
50 |
50 |
50 |
74 |
74 |
74 |
125 |
7.1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
100 |
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел. |
2568 |
3800 |
5500 |
3500 |
4000 |
4000 |
4200 |
4500 |
175 |
|||||
"; |
2) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8.3 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
2015 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых зданий учреждений культуры, ед.) |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
100 |
"; |
3) подпункт 8.8 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8.8 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Количество муниципальных образований, оснащенных мобильными системами обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, ед. |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных образований, создавших модельные библиотеки, ед. |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Количество муниципальных образований, оснащенных многофункциональным и мобильными культурными центрами, ед. |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
". |
9. В приложении N 3 к государственной программе:
1) позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
3314873,1 |
289109,5 |
231754,2 |
182953,7 |
98736,6 |
1090990,5 |
1103266,9 |
318061,7 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0300000 |
|
1676517,7 |
287609,5 |
231367,7 |
175271,2 |
98686,6 |
282232,9 |
294541,7 |
306808,1 |
||
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области |
930 |
0801 |
0300000 |
|
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области |
934 |
0801 |
0300000 |
|
34522,9 |
|
386,5 |
250,0 |
50,0 |
11307,6 |
11275,2 |
11253,6 |
||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
910 |
0801 |
0300000 |
|
1602332,5 |
|
|
7432,5 |
|
797450,0 |
797450,0 |
|
||
"; |
2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1. |
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0310000 |
|
591283,8 |
91928,4 |
91126,3 |
63738,5 |
29601,1 |
100544,3 |
104968,3 |
109376,9 |
Министерство транспорта и строительства Амурской области |
937 |
0801 |
0310000 |
|
1247100,0 |
|
|
|
|
623550,0 |
623550,0 |
|
||
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0311059 |
600 |
585902,8 |
87128,4 |
90567,6 |
63734,4 |
29597,0 |
100539,8 |
104963,6 |
109372,0 |
"; |
1) пункт 3, подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
3 |
Подпрограмма 3 "Архивное дело" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0330000 |
|
100872,0 |
16834,0 |
10849,9 |
9054,1 |
4231,9 |
19231,1 |
19968,2 |
20702,8 |
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0331059 |
600 |
99181,2 |
15143,2 |
10849,9 |
9054,1 |
4231,9 |
19231,1 |
19968,2 |
20702,8 |
"; |
2) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
4 |
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0340000 |
|
211769,1 |
36866,2 |
23424,8 |
27127,7 |
9207,7 |
36765,1 |
38382,8 |
39994,8 |
Министерство транспорта и строительства Амурской области |
937 |
0801 |
0341222 |
|
7432,5 |
|
|
7432,5 |
|
|
|
|
||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0341059 |
600 |
202434,4 |
34990,3 |
23424,8 |
19691,1 |
9203,6 |
36760,6 |
38378,1 |
39989,9 |
"; |
3) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
6 |
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0360000 |
|
255355,8 |
41928,1 |
27544,8 |
26531,0 |
12402,8 |
46920,9 |
48985,4 |
51042,8 |
6.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0361059 |
600 |
254475,9 |
41074,6 |
27540,7 |
26526,9 |
12398,7 |
46916,4 |
48980,7 |
51037,9 |
"; |
4) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
7 |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
017 |
0801 |
0370000 |
|
130899,7 |
28632,8 |
17968,4 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
7.1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0371222 |
200 |
2064,6 |
90,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
438,9 |
458,2 |
477,5 |
917 |
0801 |
0371222 |
600 |
128835,1 |
28542,8 |
17768,4 |
4454,3 |
7279,0 |
22603,5 |
23598,0 |
24589,5 |
|||
"; |
4) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8 |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0804 |
0380000 |
|
244546,6 |
46310,0 |
40906,5 |
35263,9 |
28127,3 |
29994,7 |
31314,6 |
32629,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
8.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0804 |
0381019 |
100 |
145091,6 |
19603,0 |
19418,8 |
19516,4 |
19516,4 |
21404,9 |
22346,8 |
23285,3 |
917 |
0804 |
0381019 |
200 |
24760,9 |
11482,2 |
5837,0 |
2329,4 |
2329,4 |
888,6 |
927,71 |
966,6 |
|||
917 |
0804 |
0381019 |
800 |
138,3 |
18,6 |
18,6 |
18,6 1 |
18,6 |
20,4 |
21,3 |
22,2 |
|||
"; |
5) подпункт 8.9 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8.9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0804 |
0381059 |
600 |
40932,9 |
5638,4 |
15632,1 |
13399,5 |
6262,9 |
|
|
|
". |
10. В приложении N 4 к государственной программе:
1) позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
7187614,15 |
333661,65 |
310500,5 |
208066,5 |
99904,6 |
2952198,8 |
2964504,2 |
318777,9 |
Федеральный бюджет |
3818959,95 |
42837,45 |
52741,7 |
1112,8 |
1168,0 |
1860550,0 |
1860550,0 |
- |
||
Областной бюджет |
3314873,1 |
289109,5 |
231754,2 |
182953,7 |
98736,6 |
1090990,5 |
1103266,9 |
318061,7 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
53781,1 |
1714,7 |
26004,6 |
24000,0 |
- |
658,3 |
687,3 |
716,2 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
2) пункт 1, подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" |
Всего |
4767483,6 |
111128,2 |
91126,3 |
63738,5 |
29601,1 |
2179044,3 |
2183468,3 |
109376,9 |
Федеральный бюджет |
2929099,8 |
19199,8 |
- |
- |
- |
1454950,0 |
1454950,0 |
- |
||
Областной бюджет |
1838383,8 |
- |
91126,3 |
63738,5 |
29601,1 |
724094,3 |
728518,3 |
109376,9 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
585902,8 |
87128,4 |
90567,6 |
63734,4 |
29597,0 |
100539,8 |
104963,6 |
109372,0 |
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
585902,8 |
87128,4 |
90567,6 |
63734,4 |
29597,0 |
100539,8 |
104963,6 |
109372,0 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
||
"; |
3) пункт 3, подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
3 |
Подпрограмма 3 "Архивное дело" |
Всего |
100872,0 |
16834,0 |
10849,9 |
9054,1 |
4231,9 |
19231,1 |
19968,2 |
20702,8 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
100872,0 |
16834,0 |
10849,9 |
9054,1 |
4231,9 |
19231,1 |
19968;2 |
20702,8 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
99181,2 |
15143,2 |
10849,9 |
9054,1 |
4231,9 |
19231,1 |
19968,2 |
20702,8 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
99181,2 |
15143,2 |
10849,9 |
9054,1 |
4231,9 |
19231,1 |
19968,2 |
20702,8 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
4. |
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" |
Всего |
211769,1 |
36866,2 |
23424,8 |
27127,7 |
9207,7 |
36765,1 |
38382,8 |
39994,8 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
211769,1 |
36866,2 |
23424,8 |
27127,7 |
9207,7 |
36765,1 |
38382,8 |
39994,8 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
202434,3 |
34990,3 |
23420,7 |
19691,1 |
9203,6 |
36760,6 |
38378,1 |
39989,9 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
202434,3 |
34990,3 |
23420,7 |
19691,1 |
9203,6 |
36760,6 |
38378,1 |
39989,9 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
5) пункт 6, подпункт 6,1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
6. |
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" |
Всего |
261888,1 |
48460,4 |
27544,8 |
26531,0 |
12402,8 |
46920,9 |
48985,4 |
51042,8 |
Федеральный бюджет |
6532,3 |
6532,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
255355,8 |
41928,1 |
27544,8 |
26531,0 |
12402,8 |
46920,9 |
48985,4 |
51042,8 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
6.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении |
Всего |
254475,9 |
41074,6 |
27540,7 |
26526,9 |
12398,7 |
46916,4 |
48980,7 |
51037,9 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
Областной бюджет |
254475,9 |
41074,6 |
27540,7 |
26526,9 |
12398,7 |
46916,4 |
48980,7 |
51037,9 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
7. |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Всего |
130899,7 |
28632,8 |
17968,4 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
130899,7 |
28632,8 |
17968,4 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
7.1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы |
Всего |
130899,7 |
28632,8 |
17968,4 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
130899,7 |
28632,8 |
17968,4 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
"; |
7) пункт 8, подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
8. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" |
Всего |
361090,2 |
55764,7 |
119652,8 |
60376,7 |
29295,3 |
30653,0 |
32001,9 |
33345,8 |
Федеральный бюджет |
62862,5 |
7840,0 |
52741,7 |
1112,8 |
1168,0 |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
244546,6 |
46310,0 |
40906,5 |
35263,9 |
28127,3 |
29994,7 |
31314,6 |
32629,6 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
53681,1 |
1614,7 |
26004,6 |
24000,0 |
- |
658,3 |
687,3 |
716,2 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
8.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти |
Всего |
169990,8 |
31103,8 |
25274,4 |
21864,4 |
21864,4 |
22313,9 |
23295,8 |
24274,1 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
169990,8 |
31103,8 |
25274,4 |
21864,4 |
21864,4 |
22313,9 |
23295,8 |
24274,1 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
8) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
8.3 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего |
118798,1 |
- |
75897,7 |
24000,0 |
- |
6034,9 |
6300,5 |
6565,0 |
Федеральный бюджет |
49897,7 |
- |
49897,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
17182,2 |
- |
- |
- |
- |
5486,3 |
5727,7 |
5968,2 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
51718,2 |
- |
26000,0 |
24000,0 |
|
548,6 |
572,8 |
596,8 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
9) подпункты 8.8, 8.9 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
8.8 |
Реализация мероприятии федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
Всего |
6491,1 |
6445,6 |
45,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
5453,6 |
5412,7 |
40,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
787,5 |
782,9 |
4,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
8.9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
40932,9 |
5638,4 |
15632,1 |
13399,5 |
6262,9 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
40932,9 |
5638,4 |
15632,1 |
13399,5 |
6262,9 |
- |
- |
- |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
". |
11. В приложении N 5 к государственной программе:
1) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов |
ед. |
2 |
1 |
1 |
10903,6 |
7414,65 |
6537,1 |
2. Работы по исполнению запросов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
4198,3 |
2883,5 |
2517,0 |
"; |
2) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры |
ед. |
1 |
1 |
1 |
6169,8 |
2156,8 |
2473,9 |
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1542,5 |
539,2 |
618,5 |
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
4153,9 |
3203,25 |
2821,8 |
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
20280,6 |
15639,3 |
13776,9 |
"; |
3) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей |
число зарегистрированных пользователей, чел. |
33400 |
35000 |
33400 |
17743,8 |
13152,2 |
13051,3 |
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья |
число обслуживаемых лиц, чел. |
25 |
25 |
25 |
432,8 |
268,4 |
318,3 |
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов |
ед. |
3 |
2 |
2 |
11576,7 |
8589,2 |
8515,2 |
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек |
ед. |
2 |
2 |
2 |
6311,3 |
4831,5 |
4642,1 |
"; |
4) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1634,0 |
4651,0 |
4261,0 |
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию |
ед. |
1 |
1 |
1 |
3099,5 |
8819,4 |
8079,9 |
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд |
ед. |
1 |
1 |
1 |
404,9 |
1097,3 |
1058,6 |
". |
12. Приложения N 8, N 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 10 августа 2015 г. N 388 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.