Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928)
I. Паспорт программы
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы, основными задачами которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления и учреждений по выполнению их функций.
Для реализации муниципальной программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Тынды.
Реализация мероприятий программы осуществляется Администрацией города Тынды, МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" и МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
Заказчик Программы организует размещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации программы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации указаны в Приложении N 1.
IV. Системы программных мероприятий и их обоснование
Программные мероприятия взаимоувязаны в подпрограммы:
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы",
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям",
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды".
Подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
1.1. В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" включены следующие мероприятия:
1.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно - правовых актов.
В основное мероприятие 1.1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
1.2 Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" содержит основные мероприятия:
1.2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 1.2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 1.2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
1.3. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" содержит основные мероприятия:
1.3.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.3.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В основное мероприятие 1.3.1 МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- приобретение работ, услуг;
- поступление нефинансовых активов;
- прочие расходы.
В основное мероприятие 1.3.2. "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города;
- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;
- переход к утверждению "программного" бюджета;
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в Приложении N 4
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной программе включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в Приложении N 3.
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 734 114 533,31 рублей, в том числе:
- 2015 - 92 555 479,99 руб.,
- 2016 - 139 694 014,06 руб.,
- 2017 - 120 045 277,47 руб.,
- 2018 - 127 574 256,06 руб.,
- 2019 - 126 671 249,66 руб.,
- 2020 - 127 574 256,06 руб.,
Финансирование Администрации города Тынды составляет 460 448 891,69 рублей, в том числе:
- 2015 - 60 351 974,83 руб.,
- 2016 - 80 509 778,31 руб.,
- 2017 - 76 861 796,82 руб.,
- 2018 - 80 908 447,24 руб.,
- 2019 - 80 908 447,24 руб.,
- 2020 - 80 908 447,24 руб.,
Финансирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" составляет 83 874 073,60 рублей, в том числе:
- 2015 - 8 138 528,35 руб.,
- 2016 - 28 666 784,76 руб.,
- 2017 - 10 750 436,73 руб.,
- 2018 - 12 407 110,05 руб.,
- 2019 - 11 504 103,65 руб.,
- 2020 - 12 407 110,05 руб.,
Финансирование МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" составляет 189 791 568,03 рублей, в том числе:
- 2015 - 24 064 976,80 руб.,
- 2016 - 30 517 450,99 руб.,
- 2017 - 32 433 043,93 руб.,
- 2018 - 34 258 698,77 руб.,
- 2019 - 34 258 698,77 руб.,
- 2020 - 34 258 698,77 руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из городского бюджета представлена в Приложении N 2.
VII. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" и МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
VIII. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками.
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.
Подпрограмма N 1
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы"
I. Паспорт подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы, основной задачей которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления.
Для реализации подпрограммы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация города Тынды.
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 2 к муниципальной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" включены следующие мероприятия:
1 Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы.
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно - правовых актов.
В основное мероприятие 1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 460 448 891,69 рублей, в том числе:
- 2015 - 60 351 974,83 руб.,
- 2016 - 80 509 778,31 руб.,
- 2017 - 76 861 796,82 руб.,
- 2018 - 80 908 447,24 руб.,
- 2019 - 80 908 447,24 руб.,
- 2020 - 80 908 447,24 руб.,
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
VI. Планируемые показатели эффективности подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
1.3 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.4 |
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
1.6 |
Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1.7 |
Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.8 |
Содержание территорий специального назначения |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.9 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.10 |
Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.12 |
Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
I. Паспорт Подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
В условиях реализации подпрограммы используются следующие термины и понятия:
- гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
- защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;
- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;
- аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) - самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;
- культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) - состояние организации человека, обеспечивающее определенный уровень его безопасной жизнедеятельности.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком и координатором Подпрограммы является Администрация города Тынды. Организацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет бухгалтерия Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
Перечень основных мероприятий:
2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств, а так же снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы
В состав мер правового регулирования по муниципальной подпрограмме включаются меры правового регулирования, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной подпрограммы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной подпрограммы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 874 073,60 рублей, в том числе:
- 2015 - 8 138 528,35 руб.,
- 2016 - 28 666 784,76 руб.,
- 2017 - 10 750 436,73 руб.,
- 2018 - 12 407 110,05 руб.,
- 2019 - 11 504 103,65 руб.,
- 2020 - 12 407 110,05 руб.,
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
VII. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
1. |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды на 2015 - 2017 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.3 |
Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды"
I. Паспорт подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управления расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды", основными задачами которого являются содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
В связи с передачей административного здания на баланс в оперативное управление МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" возникла необходимость в материальных затратах на проведение капитального ремонта отдела архитектуры, 1 этажа КУМИ, кабинетов 2 этажа Администрации г. Тынды. А так же для поддержания технического состояния здания необходимы затраты на приобретение ламп, стартеров, светильников и др.
Здание Администрации города Тынды является стратегическим объектом, которое нуждается в постоянной охране. Необходима установка 8 камер внутреннего наблюдения.
Автомобильный парк содержит 4 автомобиля, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния. В связи с этим возникает необходимость в периодическом ремонте и приобретении запчастей.
Для уборки административных зданий и прилегающих к ним территорий возникает необходимость в приобретении моющих средств и технического и хозяйственного инвентаря.
Подпрограмма рассчитана на создание благоприятных условий для деятельности МКУ " Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком Подпрограммы является Администрация города Тынды.
Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет финансово-бюджетный отдел Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
По истечении срока действия Подпрограммы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" должно внести предложения о необходимости разработки новой подпрограммы.
Конечным результатом подпрограммы является:
- повышение эффективности работы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" для решении задач по обеспечению потребностей в пассажирских и грузовых перевозках и санитарного содержания помещений и прилегающей территории Администрации города Тынды, отраслевых (функциональных) органов Администрации города и подведомственных им учреждений;
- повышение качества бюджетного планирования и точность исполнения бюджетной отчетности.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
Перечень основных мероприятий:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений. В расходы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" входят:
- оплата труда работников МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" и начисления;
- командировочные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- услуги связи;
- содержание имущества;
- хозяйственные расходы;
- расходы на закупку ГСМ, запчастей.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета города Тынды. Общий объем финансирования на 2015 - 2020 год составляет 189 791 568,03 рублей, в том числе:
- 2015 - 24 064 976,80 руб.,
- 2016 - 30 517 450,99 руб.,
- 2017 - 32 433 043,93 руб.,
- 2018 - 34 258 698,77 руб.,
- 2019 - 34 258 697,77 руб.,
- 2020 - 34 258 698,77 руб.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
VI. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование основных мероприятий направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Наличие неэффективных расходов, недостаточный уровень материально-технического обеспечения |
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, мероприятия по землеустройству и землепользованию, покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам, мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов, содержание территорий специального, доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечении, осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан, поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного, создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
2015 - 2020 |
Своевременная предоставление отчетности, информации, Отсутствие задолженности по соц. выплатам |
100% выплаты, Оплата по предъявляемой потребности |
2 |
Недостаточное обеспечение населения и НАСФ, участвующих в РСЧС |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций. |
2015 - 2020 |
обеспечить защиту и безопасность населения; НАСФ, участвующих в ликвидации ЧС предусмотреть меры по проведению аварийно-спасательных работ, оказанию материальной помощи населению |
Развертывание не менее 2-х пунктов оказания помощи при ЧС |
3 |
Наличие неэффективных расходов |
Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2015 - 2020 |
Своевременное предоставление отчетности, оплата по представленным счетам, актам |
100% выплаты |
Приложение 2
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направление расходов |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы" |
Администрация города Тынды |
222 |
|
|
|
734 114 533,31 |
92 555 479,99 |
139 694 014,06 |
120 045 277,47 |
127 574 256,06 |
126 671 249,66 |
127 574 256,06 |
222 |
|
07 0 0000 |
|
92 555 479,99 |
92 555 479,99 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
|
07 0 00 00000 |
|
641 559 053,32 |
|
139 694 014,06 |
120 045 277,47 |
127 574 256,06 |
126 671 249,66 |
127 574 256,06 |
|||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
222 |
|
07 1 |
|
460 448 891,69 |
60 351 974,84 |
80 509 778,31 |
76 861 796,82 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
222 |
|
07 1 0000 |
|
60 351 974,84 |
60 351 974,84 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
|
07 1 00 00000 |
|
400 096 916,85 |
|
80 509 778,31 |
76 861 796,82 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
|||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
|
267 789 452,50 |
|
49 177 563,91 |
52 310 710,23 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
100 |
239 843 903,79 |
|
44 003 780,91 |
46 822 715,01 |
49 672 469,29 |
49 672 469,29 |
49 672 469,29 |
|||
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
200 |
27 831 733,71 |
|
5 151 020,00 |
5 465 232,22 |
5 738 493,83 |
5 738 493,83 |
5 738 493,83 |
|||
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
800 |
113 815,00 |
|
22 763,00 |
22 763,00 |
22 763,00 |
22 763,00 |
22 763,00 |
|||
1.1.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
222 |
0104 |
07 1 2285 |
|
44 380 844,45 |
44 380 844,45 |
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
|
267 789 452,50 |
|
49 177 563,91 |
52 310 710,23 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
|||
222 |
0104 |
07 1 2285 |
100 |
42 327 512,28 |
42 327 512,28 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
100 |
239 843 903,79 |
|
44 003 780,91 |
46 822 715,01 |
49 672 469,29 |
49 672 469,29 |
49 672 469,29 |
|||
222 |
0104 |
07 1 2285 |
200 |
1 967 936,23 |
1 967 936,23 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
200 |
27 831 733,71 |
|
5 151 020,00 |
5 465 232,22 |
5 738 493,83 |
5 738 493,83 |
5 738 493,83 |
|||
222 |
0104 |
07 1 2285 |
800 |
85 395,94 |
85 395,94 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
800 |
113 815,00 |
|
22 763,00 |
22 763,00 |
22 763,00 |
22 763,00 |
22 763,00 |
|||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
100 |
6 645 874,50 |
|
1 230 000,00 |
1 305 030,00 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0104 |
07 1 2286 |
100 |
836 700,35 |
836 700,35 |
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
100 |
6 645 874,50 |
|
1 230 000,00 |
1 305 030,00 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
|||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
222 |
0113 |
07 1 03 00000 |
|
11 726 380,00 |
|
1 945 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
200 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07.1.03.23750 |
200 |
1 250 000,00 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
300 |
139 200,00 |
139 200,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23760 |
300 |
676 380,00 |
|
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
|||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
800 |
234 781,82 |
234 781,82 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23770 |
800 |
5 500 000,00 |
0,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23780 |
300 |
300 000,00 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
200 |
174 037,12 |
174 037,12 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
800 |
174 037,12 |
174 037,12 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 03 23790 |
800 |
4 000 000,00 |
|
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
100 |
550 000,00 |
|
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
222 |
0204 |
07 1 2312 |
100 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
100 |
550 000,00 |
|
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
|||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
200 |
20 843 176,94 |
|
10 843 176,94 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
222 |
0412 |
07 1 2313 |
200 |
2 400 000,00 |
2 400 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
200 |
20 843 176,94 |
|
10 843 176,94 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
800 |
26 210 940,00 |
|
4 851 048,00 |
5 146 961,93 |
5 404 310,02 |
5 404 310,02 |
5 404 310,02 |
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
|
222 |
0502 |
07 1 2314 |
800 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
800 |
26 210 940,00 |
|
4 851 048,00 |
5 146 961,93 |
5 404 310,02 |
5 404 310,02 |
5 404 310,02 |
|||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
200 |
189 110,25 |
|
35 000,00 |
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
222 |
0603 |
07 1 08 23170 |
200 |
189 110,25 |
|
35 000,00 |
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
|||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
222 |
0502 |
07 1 2315 |
200 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
200 |
189 110,25 |
|
35 000,00 |
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
|||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
222 |
0603 |
07 1 2317 |
200 |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0603 |
07 1 08 23170 |
200 |
189 110,25 |
|
35 000,00 |
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
|||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
222 |
0503 |
07 1 07 23160 |
200 |
7 809 864,30 |
|
1 445 428,00 |
1 533 599,11 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
200 |
1 030 500,00 |
|
500 000,00 |
530 500,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
|||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
222 |
0503 |
07 1 2316 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0503 |
07 1 07 23160 |
200 |
7 809 864,30 |
|
1 445 428,00 |
1 533 599,11 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
|||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
222 |
0602 |
07 1 2322 |
200 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
200 |
1 030 500,00 |
|
500 000,00 |
530 500,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
|||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
200 |
457 512,97 |
|
84 675,23 |
89 840,42 |
94 332,44 |
94 332,44 |
94 332,44 |
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
300 |
30 500 864,04 |
|
5 645 015,23 |
5 989 361,16 |
6 288 829,22 |
6 288 829,22 |
6 288 829,22 |
|||
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
200 |
37 800,00 |
|
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
|||
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
300 |
2 520 000,00 |
|
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
|||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет, |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
200 |
75 291,20 |
75 291,20 |
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
200 |
457 512,97 |
|
84 675,23 |
89 840,42 |
94 332,44 |
94 332,44 |
94 332,44 |
|||
222 |
1001 |
07 1 2318 |
300 |
5 019 412,78 |
5 019 412,78 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
300 |
30 500 864,04 |
|
5 645 015,23 |
5 989 361,16 |
6 288 829,22 |
6 288 829,22 |
6 288 829,22 |
|||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
200 |
7 560,00 |
7 560,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
200 |
37 800,00 |
|
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
|||
222 |
1001 |
07 1 2318 |
300 |
504 000,00 |
504 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
300 |
2 520 000,00 |
|
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
|||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
200 |
37 800,00 |
|
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
222 |
1003 |
07 1 1023190 |
300 |
2 520 000,00 |
|
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
|||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
222 |
1003 |
07 1 2319 |
200 |
7 110,00 |
7 110,00 |
|
|
|
|
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
200 |
37 800,00 |
|
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
7 560,00 |
|||
222 |
1003 |
07 1 2319 |
300 |
474 000,00 |
474 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
1003 |
07 1 1023190 |
300 |
2 520 000,00 |
|
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
504 000,00 |
|||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
200 |
1 620 945,00 |
|
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
200 |
16 125 566,10 |
|
2 984 475,00 |
3 166 527,98 |
3 324 854,37 |
3 324 854,37 |
3 324 854,37 |
|||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
222 |
1201 |
07 1 2320 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
200 |
1 620 945,00 |
|
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
|||
222 |
1202 |
07 1 2320 |
200 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
200 |
16 125 566,10 |
|
2 984 475,00 |
3 166 527,98 |
3 324 854,37 |
3 324 854,37 |
3 324 854,37 |
|||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
200 |
1 620 945,00 |
|
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
|
222 |
0113 |
07 1 2321 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
200 |
1 620 945,00 |
|
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
|||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
222 |
0309 |
07 2 |
|
83 874 073,60 |
8 138 528,35 |
28 666 784,76 |
10 750 436,73 |
12 407 110,05 |
11 504 103,65 |
12 407 110,05 |
222 |
0309 |
07 2 0000 |
|
8 138 528,35 |
8 138 528,35 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 00 00000 |
|
75 735 545,25 |
|
28 666 784,76 |
10 750 436,73 |
12 407 110,05 |
11 504 103,65 |
12 407 110,05 |
|||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
|
47 255 422,08 |
|
8 692 618,45 |
9 240 811,66 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
100 |
35 056 709,22 |
|
6 433 510,46 |
6 845 045,98 |
7 259 384,26 |
7 259 384,26 |
7 259 384,26 |
|||
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
200 |
12 104 622,86 |
|
2 240 289,99 |
2 376 947,68 |
2 495 795,06 |
2 495 795,06 |
2 495 795,06 |
|||
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
800 |
94 090,00 |
|
18 818,00 |
18 818,00 |
18 818,00 |
18 818,00 |
18 818,00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0309 |
07 2 2284 |
|
7 281 601,65 |
7 281 601,65 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
|
47 255 422,08 |
|
8 692 618,45 |
9 240 811,66 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
|||
222 |
0309 |
07 2 2284 |
100 |
6 066 827,91 |
6 066 827,91 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
100 |
35 056 709,22 |
|
6 433 510,46 |
6 845 045,98 |
7 259 384,26 |
7 259 384,26 |
7 259 384,26 |
|||
222 |
0309 |
07 2 2284 |
200 |
1 191 297,72 |
1 191 297,72 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
200 |
12 104 622,86 |
|
2 240 289,99 |
2 376 947,68 |
2 495 795,06 |
2 495 795,06 |
2 495 795,06 |
|||
222 |
0309 |
07 2 2284 |
800 |
23 476,02 |
23 476,02 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
800 |
94 090,00 |
|
18 818,00 |
18 818,00 |
18 818,00 |
18 818,00 |
18 818,00 |
|||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
100 |
2 721 052,80 |
|
915 040,00 |
0,00 |
903 006,40 |
0,00 |
903 006,40 |
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0309 |
07 2 2286 |
100 |
156 926,70 |
156 926,70 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
100 |
2 721 052,80 |
|
915 040,00 |
0,00 |
903 006,40 |
0,00 |
903 006,40 |
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
222 |
0309 |
07 2 02 23230 |
200 |
25 259 070,37 |
|
18 959 126,31 |
1 409 625,07 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
222 |
0309 |
07 2 02 23240 |
200 |
500 000,00 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
222 |
0309 |
07 2 2323 |
200 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 02 23230 |
200 |
25 259 070,37 |
|
18 959 126,31 |
1 409 625,07 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
|||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
222 |
0309 |
07 2 2324 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 02 23240 |
200 |
500 000,00 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
222 |
0113 |
07 3 |
|
189 791 568,03 |
24 064 976,80 |
30 517 450,99 |
32 433 043,93 |
34 258 698,77 |
34 258 698,77 |
34 258 698,77 |
222 |
0113 |
07 3 0000 |
|
24 064 976,80 |
24 064 976,80 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 00 00000 |
|
165 726 591,23 |
|
30 517 450,99 |
32 433 043,93 |
34 258 698,77 |
34 258 698,77 |
34 258 698,77 |
|||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
|
160 458 519,98 |
|
29 542 450,99 |
31 398 568,93 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
222 |
0113 |
07 3 01 2240 |
100 |
97 106 992,22 |
|
17 817 526,13 |
18 958 423,65 |
20 110 347,48 |
20 110 347,48 |
20 110 347,48 |
|||
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
200 |
51 542 123,34 |
|
9 539 273,08 |
10 121 168,74 |
10 627 227,17 |
10 627 227,17 |
10 627 227,17 |
|||
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
800 |
11 809 404,42 |
|
2 185 651,78 |
2 318 976,54 |
2 434 925,37 |
2 434 925,37 |
2 434 925,37 |
|||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0113 |
07 3 2284 |
|
23 803 064,40 |
23 803 064,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
|
160 458 519,98 |
|
29 542 450,99 |
31 398 568,93 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
|||
222 |
0113 |
07 3 2284 |
100 |
16 652 114,23 |
16 652 114,23 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 01 2240 |
100 |
97 106 992,22 |
|
17 817 526,13 |
18 958 423,65 |
20 110 347,48 |
20 110 347,48 |
20 110 347,48 |
|||
222 |
0113 |
07 3 2284 |
200 |
4 814 716,21 |
4 814 716,21 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
200 |
51 542 123,34 |
|
9 539 273,08 |
10 121 168,74 |
10 627 227,17 |
10 627 227,17 |
10 627 227,17 |
|||
222 |
0113 |
07 3 2284 |
800 |
2 336 233,96 |
2 336 233,96 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
800 |
11 809 404,42 |
|
2 185 651,78 |
2 318 976,54 |
2 434 925,37 |
2 434 925,37 |
2 434 925,37 |
|||
1.3.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
100 |
5 268 071,25 |
|
975 000,00 |
1 034 475,00 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0113 |
07 3 2286 |
100 |
261 912,40 |
261 912,40 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
100 |
5 268 071,25 |
|
975 000,00 |
1 034 475,00 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
Приложение 3
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор муниципальной подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Постановление мэра города Тынды от 15.12.2005 N 2012 |
"Об оплате труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципалитета г. Тынды и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
2 |
Постановление мэра города Тынды от 03.07.2007 N 1226 |
"Об утверждении Положения о дополнительных выплатах муниципальным служащим исполнительно-распорядительного органа и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
3 |
Постановление мэра города Тынды от 02.03.2010 N 424 |
"Об утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Тынды и неработающих членов их семей" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
4 |
Постановление мэра города Тынды от 05.12.2008 N 2504 |
"Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы и выборному должностному лицу муниципального образования города Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2020 |
5 |
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ |
"О гражданской обороне". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
6 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 |
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
7 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года N 547 |
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
8 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года N 841 |
"Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
9 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 |
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
10 |
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ |
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2020 |
Приложение 4
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Срок реализации |
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году, % |
||||||
начало |
завершение |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы" |
2015 |
2020 |
Администрация города Тынды |
тыс. руб. |
|
92 555,479 |
139 694,013 |
120 045,278 |
127 574,256 |
126 671,249 |
127 574,256 |
|
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы" |
|
|
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
тыс. руб. |
|
60 351,974 |
80 509,778 |
76 861,797 |
80 908,447 |
80 908,447 |
80 908,447 |
|
1.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
|
тыс. руб. |
49 731,685 |
|
49 177,564 |
52 310,710 |
55 433,726 |
55 433,726 |
55 433,726 |
0,99 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
49 731,685 |
44 380,844 |
|
|
|
|
|
0,89 |
||||
1.1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
|
|
тыс. руб. |
953,640 |
|
1 230,000 |
1 305,030 |
1 370,281 |
1 370,281 |
1 370,281 |
1,29 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
тыс. руб. |
953,640 |
836,700 |
|
|
|
|
|
0,88 |
||||
1.1.3 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |
|
|
|
тыс. руб. |
7 825,655 |
1 032,056 |
1 945,276 |
2 445,276 |
2 445,276 |
2 445,276 |
2 445,276 |
0,25 |
1.1.4 |
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке |
|
|
|
тыс. руб. |
34,466 |
|
110,000 |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
3,19 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
тыс. руб. |
34,466 |
45,000 |
|
|
|
|
|
1,31 |
||||
1.1.5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
|
|
|
тыс. руб. |
3 494,000 |
|
10 843,177 |
2 500,000 |
2 500,000 |
2 500,000 |
2 500,000 |
3,10 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
3 494,000 |
2 400,000 |
|
|
|
|
|
0,69 |
||||
1.1.6 |
Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам |
|
|
|
тыс. руб. |
2 106,794 |
|
4 851,048 |
5 146,962 |
5 404,310 |
5 404,310 |
5 404,310 |
2,30 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
тыс. руб. |
2 106,794 |
2 000,000 |
|
|
|
|
|
0,95 |
||||
1.1.7 |
Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
|
|
|
тыс. руб. |
94,709 |
|
70,000 |
74,270 |
77,984 |
77,984 |
77,984 |
0,74 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
тыс. руб. |
35,000 |
35,000 |
|
|
|
|
|
1,00 |
||||
Осуществление природоохранных мероприятий |
тыс. руб. |
59,709 |
35,000 |
|
|
|
|
|
0,59 |
||||
1.1.8 |
Содержание территорий специального назначения |
|
|
|
тыс. руб. |
1 102,045 |
|
1 945,428 |
2 064,099 |
2 167,304 |
2 167,304 |
2 167,304 |
1,77 |
Организация и содержание мест захоронения |
тыс. руб. |
199,000 |
500,000 |
|
|
|
|
|
2,51 |
||||
Сбор и удаление твердых отходов. |
тыс. руб. |
903,045 |
500,000 |
|
|
|
|
|
0,55 |
||||
1.1.9 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
|
|
|
тыс. руб. |
3 400,773 |
|
6 241,250 |
6 590,762 |
6 894,722 |
6 894,722 |
6 894,722 |
1,84 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет, |
тыс. руб. |
3 090,459 |
5 094,704 |
|
|
|
|
|
1,65 |
||||
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
тыс. руб. |
310,314 |
511,560 |
|
|
|
|
|
1,65 |
||||
1.1.10 |
Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан |
|
|
|
тыс. руб. |
361,142 |
|
511,560 |
511,560 |
511,560 |
511,560 |
511,560 |
1,42 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
тыс. руб. |
361,142 |
481,110 |
|
|
|
|
|
1,33 |
||||
1.1.11 |
Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления |
|
|
|
тыс. руб. |
4 601,804 |
|
3 284,475 |
3 484,828 |
3 659,069 |
3 659,069 |
3 659,069 |
0,71 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
тыс. руб. |
4 601,804 |
2 200,000 |
|
|
|
|
|
0,48 |
||||
1.1.12 |
Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
|
|
|
тыс. руб. |
126,079 |
|
300,000 |
318,300 |
334,215 |
334,215 |
334,215 |
2,38 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
тыс. руб. |
126,079 |
300,000 |
|
|
|
|
|
|
||||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
|
|
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
тыс. руб. |
0,000 |
8 138,528 |
28 666,784 |
10 750,437 |
12 407,110 |
11 504,103 |
12 407,110 |
|
1.2.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
тыс. руб. |
7 327,103 |
|
8 692,618 |
9 240,812 |
9 773,997 |
9 773,997 |
9 773,997 |
1,19 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
7 327,103 |
7 281,602 |
|
|
|
|
|
0,99 |
||||
1.2.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
|
|
тыс. руб. |
6,824 |
|
915,040 |
0,000 |
903,007 |
0,000 |
903,007 |
134,09 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
|
|
тыс. руб. |
6,824 |
156,926 |
|
|
|
|
|
23,00 |
|
1.2.3 |
Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
тыс. руб. |
119,810 |
|
19 059,126 |
1 509,625 |
1 730,106 |
1 730,106 |
1 730,106 |
159,08 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
|
|
тыс. руб. |
19,840 |
600,000 |
|
|
|
|
|
30,24 |
|
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
|
|
|
тыс. руб. |
99,970 |
100,000 |
|
|
|
|
|
1,00 |
|
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
|
|
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
тыс. руб. |
|
24 064,977 |
30 517,451 |
32 433,044 |
34 258,699 |
34 258,699 |
34 258,699 |
|
1.3.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
|
|
|
тыс. руб. |
24 403,071 |
|
29 542,451 |
31 398,569 |
33 172,500 |
33 172,500 |
33 172,500 |
1,21 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
24 403,071 |
23 803,064 |
|
|
|
|
|
0,98 |
||||
1.3.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
|
|
тыс. руб. |
26,938 |
|
975,000 |
1 034,475 |
1 086,199 |
1 086,199 |
1 086,199 |
36,19 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
тыс. руб. |
26,938 |
261,913 |
|
|
|
|
|
9,72 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.