Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Тынды Амурской области
от 2 ноября 2015 г. N 4314
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Управление образования |
|
|
|
|
2 389 783 520,71 |
266 146 061,88 |
518 496 002,75 |
533 871 244,76 |
548 677 823,62 |
276 267 700,00 |
276 267 700,00 |
Образовательные учреждения | |||||||||||||
1 |
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования |
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
|
1 235 844 222,13 |
116 896 841,79 |
277 095 772,03 |
283 796 621,07 |
290 237 387,24 |
133 908 800,00 |
133 908 800,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0701 |
|
|
798 552 785,10 |
0,00 |
139 783 362,53 |
146 484 211,57 |
152 924 977,74 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2284 |
600 |
113 893 833,26 |
113 893 833,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
600 |
684 658 951,84 |
0,00 |
139 783 362,53 |
146 484 211,57 |
152 924 977,74 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
||
|
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0701 |
|
|
396 425 014,50 |
0,00 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
1.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2294 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
600 |
396 425 014,50 |
0,00 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
||
|
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0701 |
|
|
40 866 422,53 |
0,00 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
1.3. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0701 |
04 1 2286 |
600 |
3 003 008,53 |
3 003 008,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
600 |
37 863 414,00 |
0,00 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
||
2 |
Подпрограмма 2 Развитие общего образования |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
014 |
0702 |
|
|
652 400 421,61 |
73 156 179,72 |
144 833 325,39 |
149 214 921,48 |
153 311 995,02 |
65 942 000,00 |
65 942 000,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702 |
|
|
459 655 607,44 |
0,00 |
92 457 634,39 |
96 839 230,48 |
100 936 304,02 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2284 |
600 |
66 111 838,55 |
66 111 838,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
600 |
393 543 768,89 |
0,00 |
92 457 634,39 |
96 839 230,48 |
100 936 304,02 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
||
|
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
|
152 469 345,55 |
0,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
2.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2294 |
600 |
270 086,55 |
270 086,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
600 |
152 199 259,00 |
0,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
||
|
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702 |
|
|
5 427 240,00 |
0,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
2.3. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0702 |
04 2 2295 |
600 |
640 264,00 |
640 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
600 |
2 427 240,00 |
0,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
2.4. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
|
Основное мероприятие " Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
|
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
014 |
0702 |
04 2 2297 |
600 |
2 538 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702 |
|
|
31 069 737,97 |
0,00 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
2.6. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 2 2286 |
600 |
2 995 763,97 |
2 995 763,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
600 |
28 073 974,00 |
0,00 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
||
3 |
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК" |
014 |
0702,0709 |
|
|
224 482 678,92 |
34 494 752,29 |
48 021 037,19 |
50 306 557,59 |
52 577 744,15 |
33 687 800,00 |
33 687 800,00 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702,0709 |
|
|
194 734 347,59 |
0,00 |
38 754 565,19 |
41 040 085,59 |
43 311 272,15 |
33 029 800,00 |
33 029 800,00 |
3.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
|
|
155 716 078,32 |
0,00 |
31 774 140,59 |
33 680 547,53 |
35 581 790,20 |
27 339 800,00 |
27 339 800,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 2284 |
600 |
28 293 012,30 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0702 |
04 3 01 22840 |
600 |
155 716 078,32 |
0,00 |
31 774 140,59 |
33 680 547,53 |
35 581 790,20 |
27 339 800,00 |
27 339 800,00 |
||
|
014 |
0709 |
|
|
39 018 269,27 |
0,00 |
6 980 424,60 |
7 359 538,06 |
7 729 481,95 |
5 690 000,00 |
5 690 000,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2284 |
600 |
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 01 22840 |
600 |
33 449 444,61 |
0,00 |
6 980 424,60 |
7 359 538,06 |
7 729 481,95 |
5 690 000,00 |
5 690 000,00 |
||
|
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702,0709 |
|
|
21 271 488,00 |
0,00 |
7 078 246,00 |
7 078 246,00 |
7 078 246,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2294 |
600 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 01 22940 |
600 |
17 167 008,00 |
0,00 |
5 722 336,00 |
5 722 336,00 |
5 722 336,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
014 |
0709 |
04 3 01 22940 |
600 |
4 067 730,00 |
0,00 |
1 355 910,00 |
1 355 910,00 |
1 355 910,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702 |
|
|
595 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 3 2296 |
600 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 03 22960 |
600 |
450 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702,0709 |
|
|
7 881 843,33 |
0,00 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
3.4. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
|
|
6 870 015,40 |
0,00 |
1 823 744,00 |
1 823 744,00 |
1 823 744,00 |
516 500,00 |
516 500,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 2286 |
600 |
365 783,40 |
365 783,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0702 |
04 3 04 22860 |
600 |
6 504 232,00 |
0,00 |
1 823 744,00 |
1 823 744,00 |
1 823 744,00 |
516 500,00 |
516 500,00 |
||
|
014 |
0709 |
|
|
1 011 827,93 |
0,00 |
214 482,00 |
214 482,00 |
214 482,00 |
141 500,00 |
141 500,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2286 |
600 |
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 04 22860 |
600 |
926 446,00 |
0,00 |
214 482,00 |
214 482,00 |
214 482,00 |
141 500,00 |
141 500,00 |
||
4 |
Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
Управление образования, Комитет по делам молодежи |
014 |
0707 |
|
|
13 740 400,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
|
Основное мероприятие " Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
014 |
0707 |
|
|
8 340 400,00 |
0,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 695 200,00 |
1 695 200,00 |
4.1. |
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |
|
014 |
0707 |
|
|
895 000,00 |
0,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
300 |
0,00 |
147 772,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0707 |
04 4 01 22980 |
300 |
895 000,00 |
0,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
014 |
0707 |
|
|
7 445 400,00 |
0,00 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
1 495 200,00 |
1 495 200,00 |
||
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
600 |
1 502 227,80 |
1 502 227,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0707 |
04 4 01 22980 |
600 |
7 445 400,00 |
0,00 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
1 485 000,00 |
1 495 200,00 |
1 495 200,00 |
||
4.2. |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
|
012 |
0707 |
|
|
5 400 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
600 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
600 |
4 500 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
5 |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Управление образования, образовательные учреждения |
|
|
|
|
30 501 875,21 |
5 305 004,49 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
014 |
1003 |
|
|
30 501 875,21 |
0,00 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
5.1. |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
|
18 810 784,94 |
3 438 014,22 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
|
014 |
1003 |
04 5 2300 |
600 |
3 438 014,22 |
3 438 014,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23000 |
600 |
15 372 770,72 |
0,00 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
||
5.2. |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
|
11 691 090,27 |
1 866 990,27 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
014 |
1003 |
04 5 2301 |
600 |
1 866 990,27 |
1 866 990,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23010 |
600 |
9 824 100,00 |
0,00 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||
6 |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО " |
014 |
0709 |
|
|
232 813 922,84 |
33 743 283,59 |
39 836 177,90 |
41 843 454,38 |
43 841 006,97 |
36 775 000,00 |
36 775 000,00 |
|
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
014 |
0709 |
|
|
69 262 369,82 |
0,00 |
11 585 272,65 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
6.1. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
014 |
0709 |
|
|
65 216 666,68 |
10 389 813,58 |
10 651 287,64 |
11 333 060,03 |
12 020 705,43 |
10 410 900,00 |
10 410 900,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
100 |
0,00 |
10 389 813,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
100 |
54 826 853,10 |
0,00 |
10 651 287,64 |
11 333 060,03 |
12 020 705,43 |
10 410 900,00 |
10 410 900,00 |
||
|
014 |
0709 |
|
|
4 001 253,60 |
472 440,66 |
924 676,19 |
960 981,51 |
992 555,24 |
325 300,00 |
325 300,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
200 |
472 440,66 |
472 440,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
200 |
3 528 812,94 |
0,00 |
924 676,19 |
960 981,51 |
992 555,24 |
325 300,00 |
325 300,00 |
||
|
014 |
0709 |
|
|
44 449,54 |
4 093,57 |
9 308,82 |
9 876,66 |
10 370,49 |
5 400,00 |
5 400,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
800 |
4 093,57 |
4 093,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
800 |
40 355,97 |
0,00 |
9 308,82 |
9 876,66 |
10 370,49 |
5 400,00 |
5 400,00 |
||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0709 |
|
|
143 858 464,04 |
0,00 |
22 664 927,25 |
23 953 558,18 |
25 231 397,81 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
6.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2284 |
600 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
600 |
121 477 283,24 |
0,00 |
22 664 927,25 |
23 953 558,18 |
25 231 397,81 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
||
|
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0709 |
|
|
5 320 642,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
6.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2294 |
600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
600 |
5 320 642,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
|
04 |
0709 |
|
|
480 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
6.4. |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
014 |
0709 |
04 6 2302 |
600 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
600 |
430 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
||
|
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0709 |
|
|
13 892 446,98 |
0,00 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
6.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0709 |
|
|
3 962 589,90 |
101 563,90 |
1 100 342,00 |
1 100 342,00 |
1 100 342,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
100 |
101 563,90 |
101 563,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
100 |
3 861 026,00 |
0,00 |
1 100 342,00 |
1 100 342,00 |
1 100 342,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
||
|
014 |
0709 |
|
|
9 929 857,08 |
344 191,08 |
2 795 422,00 |
2 795 422,00 |
2 795 422,00 |
599 700,00 |
599 700,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
600 |
344 191,08 |
344 191,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
600 |
9 585 666,00 |
0,00 |
2 795 422,00 |
2 795 422,00 |
2 795 422,00 |
599 700,00 |
599 700,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2015 г. N 4314 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.