Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
Тынды Амурской области
от 14 января 2016 г. N 35
Приложение 5
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2020 годы"
от 6 октября 2014 г. N 3704
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
694 656 923,45 |
96 778 442,99 |
96 013 441,20 |
120 045 277,47 |
127 574 256,06 |
126 671 249,66 |
127 574 256,07 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 777 096,80 |
|
2 777 096,80 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
691 879 826,65 |
96 778 442,99 |
93 236 344,40 |
120 045 277,47 |
127 574 256,06 |
126 671 249,66 |
127 574 256,07 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
443 612 643,10 |
62 473 269,29 |
61 552 235,28 |
76 861 796,81 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 777 096,80 |
|
2 777 096,80 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
440 835 546,30 |
62 473 269,29 |
58 775 138,48 |
76 861 796,81 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
80 908 447,24 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Всего |
265 716 838,41 |
|
47 104 949,82 |
52 310 710,23 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 777 096,80 |
0,00 |
2 777 096,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
262 939 741,61 |
|
44 327 853,02 |
52 310 710,23 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
311 368 665,69 |
45 651 827,28 |
47 104 949,82 |
52 310 710,23 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 777 096,80 |
|
2 777 096,80 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
308 591 568,89 |
45 651 827,28 |
44 327 853,02 |
52 310 710,23 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
55 433 726,12 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
6 065 874,50 |
|
650 000,00 |
1 305 030,00 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 065 874,50 |
|
650 000,00 |
1 305 030,00 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
6 877 781,85 |
811 907,35 |
650 000,00 |
1 305 030,00 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 877 781,85 |
811 907,35 |
650 000,00 |
1 305 030,00 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
1 370 281,50 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Всего |
11 191 104,00 |
|
1 410 000,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
11 191 104,00 |
|
1 410 000,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
2 445 276,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
Всего |
1 459 293,51 |
209 293,51 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 459 293,51 |
209 293,51 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
Всего |
998 294,00 |
357 190,00 |
100 000,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
998 294,00 |
357 190,00 |
100 000,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
135 276,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
Всего |
5 874 800,05 |
874 800,05 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
5 874 800,05 |
874 800,05 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
Всего |
360 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
360 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
Всего |
4 174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
4 174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Всего |
490 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
490 000,00 |
|
50 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
535 000,00 |
45 000,00 |
50 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
535 000,00 |
45 000,00 |
50 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Всего |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Всего |
23 359 892,00 |
|
2 000 000,00 |
5 146 961,91 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
23 359 892,00 |
|
2 000 000,00 |
5 146 961,91 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
Всего |
26 459 892,00 |
3 100 000,00 |
2 000 000,00 |
5 146 961,91 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
26 459 892,00 |
3 100 000,00 |
2 000 000,00 |
5 146 961,91 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
5 404 310,03 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
Всего |
308 220,50 |
0,00 |
0,00 |
74 270,00 |
77 983,50 |
77 983,50 |
77 983,50 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
308 220,50 |
0,00 |
0,00 |
74 270,00 |
77 983,50 |
77 983,50 |
77 983,50 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Всего |
154 110,25 |
0,00 |
0,00 |
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
154 110,25 |
|
|
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
Всего |
154 110,25 |
0,00 |
0,00 |
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
154 110,25 |
|
|
37 135,00 |
38 991,75 |
38 991,75 |
38 991,75 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Всего |
9 366 011,29 |
|
800 000,00 |
2 064 099,11 |
2 167 304,06 |
2 167 304,06 |
2 167 304,06 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
9 366 011,29 |
|
800 000,00 |
2 064 099,11 |
2 167 304,06 |
2 167 304,06 |
2 167 304,06 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
7 463 436,29 |
499 000,00 |
600 000,00 |
1 533 599,11 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
7 463 436,29 |
499 000,00 |
600 000,00 |
1 533 599,11 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
1 610 279,06 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
Всего |
2 701 575,00 |
300 000,00 |
200 000,00 |
530 500,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
2 701 575,00 |
300 000,00 |
200 000,00 |
530 500,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
557 025,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Всего |
33 516 177,02 |
|
6 241 250,46 |
6 590 761,58 |
6 894 721,66 |
6 894 721,66 |
6 894 721,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
33 516 177,02 |
|
6 241 250,46 |
6 590 761,58 |
6 894 721,66 |
6 894 721,66 |
6 894 721,66 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
Всего |
36 250 841,00 |
5 292 463,98 |
5 729 690,46 |
6 079 201,58 |
6 383 161,66 |
6 383 161,66 |
6 383 161,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
36 250 841,00 |
5 292 463,98 |
5 729 690,46 |
6 079 201,58 |
6 383 161,66 |
6 383 161,66 |
6 383 161,66 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
Всего |
2 997 200,00 |
439 400,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 997 200,00 |
439 400,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Всего |
2 557 800,00 |
|
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 557 800,00 |
|
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Всего |
2 916 150,00 |
358 350,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 916 150,00 |
358 350,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
511 560,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Всего |
16 946 511,09 |
0,00 |
2 484 475,00 |
3 484 827,98 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
16 946 511,09 |
|
2 484 475,00 |
3 484 827,98 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
Всего |
20 946 511,09 |
4 000 000,00 |
2 484 475,00 |
3 484 827,98 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
20 946 511,09 |
4 000 000,00 |
2 484 475,00 |
3 484 827,98 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
3 659 069,37 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Всего |
1 620 945,00 |
|
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 620 945,00 |
|
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
Всего |
1 920 945,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 920 945,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
318 300,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
334 215,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
62 587 938,89 |
7 686 661,05 |
7 832 517,36 |
10 750 436,73 |
12 407 110,05 |
11 504 103,65 |
12 407 110,05 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
62 587 938,89 |
7 686 661,05 |
7 832 517,36 |
10 750 436,73 |
12 407 110,05 |
11 504 103,65 |
12 407 110,05 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
45 982 172,58 |
|
7 419 368,96 |
9 240 811,66 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
45 982 172,58 |
|
7 419 368,96 |
9 240 811,66 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
53 349 818,72 |
7 367 646,14 |
7 419 368,96 |
9 240 811,66 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
53 349 818,72 |
7 367 646,14 |
7 419 368,96 |
9 240 811,66 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
9 773 997,32 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
2 156 012,80 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
903 006,40 |
0,00 |
903 006,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 156 012,80 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
903 006,40 |
0,00 |
903 006,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
2 198 332,64 |
42 319,84 |
350 000,00 |
0,00 |
903 006,40 |
0,00 |
903 006,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 198 332,64 |
42 319,84 |
350 000,00 |
0,00 |
903 006,40 |
0,00 |
903 006,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
6 763 092,46 |
|
63 148,40 |
1 509 625,07 |
1 730 106,33 |
1 730 106,33 |
1 730 106,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
6 763 092,46 |
|
63 148,40 |
1 509 625,07 |
1 730 106,33 |
1 730 106,33 |
1 730 106,33 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
Всего |
6 476 639,13 |
176 695,07 |
0,00 |
1 409 625,07 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 476 639,13 |
176 695,07 |
0,00 |
1 409 625,07 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
1 630 106,33 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
Всего |
563 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
563 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
188 456 341,46 |
26 618 512,65 |
26 628 688,56 |
32 433 043,93 |
34 258 698,77 |
34 258 698,77 |
34 258 698,78 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
188 456 341,46 |
26 618 512,65 |
26 628 688,56 |
32 433 043,93 |
34 258 698,77 |
34 258 698,77 |
34 258 698,78 |
||
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
156 744 757,56 |
0,00 |
25 828 688,56 |
31 398 568,93 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
33 172 500,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
156 744 757,56 |
|
25 828 688,56 |
31 398 568,93 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
33 172 500,03 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
183 147 706,43 |
26 402 948,87 |
25 828 688,56 |
31 398 568,93 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
33 172 500,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
183 147 706,43 |
26 402 948,87 |
25 828 688,56 |
31 398 568,93 |
33 172 500,02 |
33 172 500,02 |
33 172 500,03 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
5 093 071,25 |
0,00 |
800 000,00 |
1 034 475,00 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 093 071,25 |
|
800 000,00 |
1 034 475,00 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
5 308 635,03 |
215 563,78 |
800 000,00 |
1 034 475,00 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 308 635,03 |
215 563,78 |
800 000,00 |
1 034 475,00 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
1 086 198,75 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2016 г. N 35 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.