Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
Тынды Амурской области
от 22 января 2016 г. N 92
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
4 575 678 104,96 |
678 154 280,27 |
668 747 356,31 |
848 929 244,76 |
974 355 823,62 |
702 745 700,00 |
702 745 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 977 752 008,37 |
308 809 593,13 |
310 450 415,24 |
256 258 000,00 |
366 878 000,00 |
367 678 000,00 |
367 678 000,00 |
||
городской бюджет |
2 155 427 471,33 |
265 146 061,88 |
255 196 941,07 |
533 871 244,76 |
548 677 823,62 |
276 267 700,00 |
276 267 700,00 |
||
внебюджетные источники |
442 498 625,26 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Всего |
2 066 588 655,31 |
313 837 310,60 |
319 505 736,40 |
422 931 921,07 |
440 990 287,24 |
284 661 700,00 |
284 661 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
659 314 365,38 |
115 624 724,42 |
116 295 640,96 |
98 135 300,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
1 075 958 545,54 |
116 896 841,79 |
117 210 095,44 |
283 796 621,07 |
290 237 387,24 |
133 908 800,00 |
133 908 800,00 |
||
внебюджетные источники |
331 315 744,39 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 529 137 743,79 |
80 347 829,53 |
316 520 324,95 |
284 619 511,57 |
302 677 877,74 |
272 486 100,00 |
272 486 100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
543 689 640,96 |
0,00 |
116 295 640,96 |
98 135 300,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
660 100 273,30 |
0,00 |
115 224 683,99 |
146 484 211,57 |
152 924 977,74 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
1 099 162 509,09 |
194 062 235,79 |
200 224 683,99 |
186 484 211,57 |
192 924 977,74 |
162 733 200,00 |
162 733 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
773 814 679,56 |
113 714 406,26 |
115 224 683,99 |
146 484 211,57 |
152 924 977,74 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Всего |
659 314 365,38 |
115 624 724,42 |
116 295 640,96 |
98 135 300,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
659 314 365,38 |
115 624 724,42 |
116 295 640,96 |
98 135 300,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
276 461 257,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
126 931 671,50 |
126 931 671,50 |
10 315 000,00 |
10 315 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
270 493 343,00 |
0,00 |
0,00 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
276 500 684,86 |
1 007 341,86 |
1 000 000,00 |
126 931 671,50 |
126 931 671,50 |
10 315 000,00 |
10 315 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
270 532 770,00 |
39 427,00 |
0,00 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
28 468 087,45 |
0,00 |
1 985 411,45 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
28 468 087,45 |
0,00 |
1 985 411,45 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
31 611 095,98 |
3 143 008,53 |
1 985 411,45 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
31 611 095,98 |
3 143 008,53 |
1 985 411,45 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
Всего |
1 761 794 629,16 |
252 828 046,11 |
239 271 666,55 |
291 961 721,48 |
383 624 395,02 |
297 054 400,00 |
297 054 400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 094 417 387,64 |
161 304 524,12 |
157 828 863,52 |
127 746 800,00 |
215 312 400,00 |
216 112 400,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
573 709 899,25 |
72 156 179,72 |
67 142 803,03 |
149 214 921,48 |
153 311 995,02 |
65 942 000,00 |
65 942 000,00 |
||
внебюджетные источники |
93 667 342,27 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 040 231 357,47 |
19 067 342,27 |
233 883 880,70 |
209 674 530,48 |
225 389 204,02 |
176 108 200,00 |
176 108 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
585 222 900,00 |
0,00 |
157 828 900,00 |
98 135 300,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
363 141 115,20 |
0,00 |
62 054 980,70 |
96 839 230,48 |
100 936 304,02 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
519 924 755,42 |
83 983 640,22 |
76 054 980,70 |
111 539 230,48 |
115 636 304,02 |
66 355 300,00 |
66 355 300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
428 057 413,15 |
64 916 297,95 |
62 054 980,70 |
96 839 230,48 |
100 936 304,02 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
1 094 417 387,64 |
161 304 524,12 |
157 828 863,52 |
127 746 800,00 |
215 312 400,00 |
216 112 400,00 |
216 112 400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 094 417 387,64 |
161 304 524,12 |
157 828 863,52 |
127 746 800,00 |
215 312 400,00 |
216 112 400,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
110 809 506,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
43 489 753,00 |
43 489 753,00 |
11 615 000,00 |
11 615 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
109 009 506,00 |
0,00 |
0,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
1.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
111 045 391,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
43 489 753,00 |
43 489 753,00 |
11 615 000,00 |
11 615 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
109 245 391,60 |
235 885,60 |
0,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
5 427 240,00 |
0,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 427 240,00 |
0,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
Всего |
3 067 504,00 |
640 264,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 067 504,00 |
640 264,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
3 600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
Всего |
2 350 792,18 |
0,00 |
2 350 792,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 350 792,18 |
0,00 |
2 350 792,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие Обеспечение альтернативных форм предоставления общего образования |
Всего |
4 889 018,83 |
2 538 226,65 |
2 350 792,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
4 889 018,83 |
2 538 226,65 |
2 350 792,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
21 625 066,15 |
0,00 |
1 367 950,15 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 625 066,15 |
0,00 |
1 367 950,15 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
24 850 571,67 |
3 225 505,52 |
1 367 950,15 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
24 850 571,67 |
3 225 505,52 |
1 367 950,15 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
Всего |
239 993 302,56 |
35 581 526,72 |
30 951 874,10 |
51 106 557,59 |
53 377 744,15 |
34 487 800,00 |
34 487 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
234 906 528,13 |
34 494 752,29 |
30 151 874,10 |
50 306 557,59 |
52 577 744,15 |
33 687 800,00 |
33 687 800,00 |
||
внебюджетные источники |
5 086 774,43 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
203 941 860,72 |
886 774,43 |
30 395 184,55 |
50 906 557,59 |
53 177 744,15 |
34 287 800,00 |
34 287 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
200 055 086,29 |
0,00 |
29 795 184,55 |
50 306 557,59 |
52 577 744,15 |
33 687 800,00 |
33 687 800,00 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
237 803 697,68 |
34 748 611,39 |
30 395 184,55 |
50 906 557,59 |
53 177 744,15 |
34 287 800,00 |
34 287 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
233 916 923,25 |
33 861 836,96 |
29 795 184,55 |
50 306 557,59 |
52 577 744,15 |
33 687 800,00 |
33 687 800,00 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
843 088 358,31 |
236 750,00 |
200 000,00 |
283 996 621,07 |
290 437 387,24 |
134 108 800,00 |
134 108 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
841 888 358,31 |
36 750,00 |
0,00 |
283 796 621,07 |
290 237 387,24 |
133 908 800,00 |
133 908 800,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3.1. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
445 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
445 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
6 200 306,88 |
451 165,33 |
356 689,55 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
6 200 306,88 |
451 165,33 |
356 689,55 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
6 200 306,88 |
451 165,33 |
356 689,55 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
6 200 306,88 |
451 165,33 |
356 689,55 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Всего |
28 530 408,30 |
5 867 968,30 |
6 372 040,00 |
4 050 000,00 |
4 050 000,00 |
4 095 200,00 |
4 095 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
4 334 800,00 |
2 012 760,00 |
2 322 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 390 400,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1. |
Основное мероприятие Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
21 645 608,30 |
1 305 208,30 |
4 050 000,00 |
4 050 000,00 |
4 050 000,00 |
4 095 200,00 |
4 095 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
12 840 400,00 |
0,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.1. |
Мероприятие Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям |
Всего |
4 334 800,00 |
2 012 760,00 |
2 322 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
4 334 800,00 |
2 012 760,00 |
2 322 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1.2. |
Мероприятие Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |
Всего |
23 130 368,30 |
4 967 968,30 |
5 472 000,00 |
3 150 000,00 |
3 150 000,00 |
3 195 200,00 |
3 195 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
4 334 760,00 |
2 012 760,00 |
2 322 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 990 400,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 695 200,00 |
1 695 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.2. |
Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних |
Всего |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Всего |
249 327 640,32 |
35 172 589,08 |
39 303 870,76 |
36 535 590,24 |
47 972 390,24 |
45 171 600,00 |
45 171 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
219 685 455,35 |
29 867 584,59 |
34 003 870,76 |
30 375 900,00 |
41 812 700,00 |
41 812 700,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
29 642 184,97 |
5 305 004,49 |
5 300 000,00 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1. |
Основное мероприятие Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Всего |
204 453 651,24 |
0,00 |
37 503 870,76 |
34 612 890,24 |
46 049 690,24 |
43 143 600,00 |
43 143 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
189 817 870,76 |
0,00 |
34 003 870,76 |
30 375 900,00 |
41 812 700,00 |
41 812 700,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
14 635 780,48 |
0,00 |
3 500 000,00 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.1. |
Мероприятие Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
Всего |
25 556 604,00 |
1 999 218,00 |
2 557 386,00 |
3 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
25 556 604,00 |
1 999 218,00 |
2 557 386,00 |
3 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2. |
Мероприятие Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
18 073 794,70 |
3 438 014,22 |
3 500 000,00 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
18 073 794,70 |
3 438 014,22 |
3 500 000,00 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.3. |
Мероприятие Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
55 649 247,31 |
9 526 659,91 |
8 472 887,40 |
7 649 700,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
11 568 390,27 |
1 866 990,27 |
1 800 000,00 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
3 220 256,00 |
60 128,00 |
60 128,00 |
100 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
3 220 256,00 |
60 128,00 |
60 128,00 |
100 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
Всего |
126 780 754,48 |
16 868 481,90 |
21 500 372,58 |
18 213 100,00 |
23 399 600,00 |
23 399 600,00 |
23 399 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
126 780 754,48 |
16 868 481,90 |
21 500 372,58 |
18 213 100,00 |
23 399 600,00 |
23 399 600,00 |
23 399 600,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.6 |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
Всего |
8 478 593,56 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
8 478 593,56 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.7. |
Мероприятие Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
Всего |
55 649 247,31 |
9 526 659,91 |
8 472 887,40 |
7 649 700,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
55 649 247,31 |
9 526 659,91 |
8 472 887,40 |
7 649 700,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего |
229 443 469,31 |
34 866 839,46 |
33 342 168,50 |
42 343 454,38 |
44 341 006,97 |
37 275 000,00 |
37 275 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
225 819 913,44 |
33 743 283,59 |
32 842 168,50 |
41 843 454,38 |
43 841 006,97 |
36 775 000,00 |
36 775 000,00 |
||
внебюджетные источники |
3 623 555,87 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
57 214 601,54 |
0,00 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
57 214 601,54 |
0,00 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
68 036 936,35 |
10 822 334,81 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
68 036 936,35 |
10 822 334,81 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
123 607 215,71 |
945 742,25 |
22 169 117,47 |
24 373 558,18 |
25 651 397,81 |
25 233 700,00 |
25 233 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
120 561 473,46 |
0,00 |
21 749 117,47 |
23 953 558,18 |
25 231 397,81 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.2.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
145 988 396,51 |
23 326 923,05 |
22 169 117,47 |
24 373 558,18 |
25 651 397,81 |
25 233 700,00 |
25 233 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
142 942 654,26 |
22 381 180,80 |
21 749 117,47 |
23 953 558,18 |
25 231 397,81 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.3. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Всего |
3 780 428,00 |
100 000,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 680 428,00 |
0,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.3.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
3 780 428,00 |
100 000,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 680 428,00 |
0,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.4. |
Основное мероприятие Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
Всего |
10 717 940,47 |
77 813,62 |
769 198,85 |
3 975 764,00 |
3 975 764,00 |
959 700,00 |
959 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
10 240 126,85 |
0,00 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.4..1 |
Мероприятие Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
Всего |
907 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
430 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
10 240 126,85 |
0,00 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
10 240 126,85 |
0,00 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
10 729 894,83 |
489 767,98 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
10 729 894,83 |
489 767,98 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.