Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
Тынды Амурской области
от 22 января 2016 г. N 92
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
|
2 155 427 471,33 |
265 146 061,88 |
255 196 941,07 |
533 871 244,76 |
548 677 823,62 |
276 267 700,00 |
276 267 700,00 |
Управление образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Образовательные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 |
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
1 075 958 545,54 |
116 896 841,79 |
117 210 095,44 |
283 796 621,07 |
290 237 387,24 |
133 908 800,00 |
133 908 800,00 |
1. |
Развитие дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
014 |
0701 |
|
660 100 273,30 |
0,00 |
115 224 683,99 |
146 484 211,57 |
152 924 977,74 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
|
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
014 |
0701 |
04 1 2284 |
113 714 406,26 |
113 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
660 100 273,30 |
0,00 |
115 224 683,99 |
146 484 211,57 |
152 924 977,74 |
122 733 200,00 |
122 733 200,00 |
1.2 |
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
014 |
0701 |
|
270 493 343,00 |
0,00 |
0,00 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
|
1.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
014 |
0701 |
04 1 2294 |
39 427,00 |
39 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
270 493 343,00 |
0,00 |
0,00 |
125 931 671,50 |
125 931 671,50 |
9 315 000,00 |
9 315 000,00 |
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
014 |
0701 |
|
28 468 087,45 |
0,00 |
1 985 411,45 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
|
1.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
014 |
0701 |
04 1 2286 |
3 143 008,53 |
3 143 008,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
28 468 087,45 |
0,00 |
1 985 411,45 |
11 380 738,00 |
11 380 738,00 |
1 860 600,00 |
1 860 600,00 |
2. |
Подпрограмма 2 Развитие общего образования |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
014 |
0702 |
|
573 709 899,25 |
72 156 179,72 |
67 142 803,03 |
149 214 921,48 |
153 311 995,02 |
65 942 000,00 |
65 942 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
014 |
0702 |
|
363 141 115,20 |
0,00 |
62 054 980,70 |
96 839 230,48 |
100 936 304,02 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
|
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
014 |
0702 |
04 2 2284 |
64 916 297,95 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
363 141 115,20 |
0,00 |
62 054 980,70 |
96 839 230,48 |
100 936 304,02 |
51 655 300,00 |
51 655 300,00 |
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
014 |
0702 |
|
109 009 506,00 |
0,00 |
0,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
|
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
014 |
0702 |
04 2 2294 |
235 885,60 |
235 885,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
109 009 506,00 |
0,00 |
0,00 |
43 189 753,00 |
43 189 753,00 |
11 315 000,00 |
11 315 000,00 |
2.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
014 |
0702 |
|
5 427 240,00 |
0,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
1 369 080,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
014 |
0702 |
04 2 2295 |
640 264,00 |
640 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
2 427 240,00 |
0,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
769 080,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
2.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
2.4. |
Основное мероприятие " Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
014 |
0702 |
|
2 350 792,18 |
0,00 |
2 350 792,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4.1. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
014 |
0702 |
04 2 2297 |
2 538 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
2 350 792,18 |
0,00 |
2 350 792,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
014 |
0702 |
|
21 625 066,15 |
0,00 |
1 367 950,15 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
|
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
014 |
0702 |
04 2 2286 |
3 225 505,52 |
3 225 505,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
21 625 066,15 |
0,00 |
1 367 950,15 |
7 816 858,00 |
7 816 858,00 |
2 311 700,00 |
2 311 700,00 |
3. |
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК" |
014 |
0702, 0709 |
|
234 906 528,13 |
34 494 752,29 |
30 151 874,10 |
50 306 557,59 |
52 577 744,15 |
33 687 800,00 |
33 687 800,00 |
Управление образования, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК" |
|
|
|
|
|
|||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
014 |
0702, 0709 |
|
180 206 142,29 |
0,00 |
29 795 184,55 |
41 040 085,59 |
43 311 272,15 |
33 029 800,00 |
33 029 800,00 |
|
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
014 |
0702 |
|
176 281 128,97 |
28 293 012,30 |
24 046 178,94 |
33 680 547,53 |
35 581 790,20 |
27 339 800,00 |
27 339 800,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 3 2284 |
28 293 012,30 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0702 |
04 3 01 22840 |
147 988 116,67 |
0,00 |
24 046 178,94 |
33 680 547,53 |
35 581 790,20 |
27 339 800,00 |
27 339 800,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
|
37 786 850,28 |
5 568 824,66 |
5 749 005,61 |
7 359 538,06 |
7 729 481,95 |
5 690 000,00 |
5 690 000,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 3 2284 |
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 3 01 22840 |
32 218 025,62 |
0,00 |
5 749 005,61 |
7 359 538,06 |
7 729 481,95 |
5 690 000,00 |
5 690 000,00 |
3.2 |
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
014 |
0702, 0709 |
|
14 156 492,00 |
0,00 |
0,00 |
7 078 246,00 |
7 078 246,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
014 |
0702 |
04 3 2294 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 3 02 22940 |
11 444 672,00 |
0,00 |
0,00 |
5 722 336,00 |
5 722 336,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 3 02 22940 |
2 711 820,00 |
0,00 |
0,00 |
1 355 910,00 |
1 355 910,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
014 |
0702 |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.1 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
014 |
0702 |
04 3 2296 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0702 |
04 3 03 22960 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
014 |
0702, 0709 |
|
5 749 141,55 |
0,00 |
356 689,55 |
2 038 226,00 |
2 038 226,00 |
658 000,00 |
658 000,00 |
|
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
014 |
0702,0709 |
5 365 426,60 |
365 783,40 |
319 155,20 |
1 823 744,00 |
1 823 744,00 |
516 500,00 |
516 500,00 |
||
|
|
|
014 |
0702 |
04 3 2286 |
365 783,40 |
365 783,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0702 |
04 3 04 22860 |
4 999 643,20 |
0,00 |
319 155,20 |
1 823 744,00 |
1 823 744,00 |
516 500,00 |
516 500,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
|
834 880,28 |
85 381,93 |
37 534,35 |
214 482,00 |
214 482,00 |
141 500,00 |
141 500,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 3 2286 |
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 3 04 22860 |
749 498,35 |
0,00 |
37 534,35 |
214 482,00 |
214 482,00 |
141 500,00 |
141 500,00 |
4. |
Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
Управление образования, Комитет по делам молодежи |
014 |
0707 |
|
15 390 400,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
Общеобразовательные учреждения, МОБУ ДОД ЦДТ, МБУ молодежно-досуговый центр "Гармония" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.1 |
Основное мероприятие " Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
014 |
0707 |
|
12 840 400,00 |
0,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
|
4.1.1 |
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |
014 |
0707 |
|
8 340 400,00 |
0,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 695 200,00 |
1 695 200,00 |
|
|
|
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0707 |
04 4 01 22980 |
8 340 400,00 |
0,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 695 200,00 |
1 695 200,00 |
4.1.2 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
012 |
0707 |
|
4 500 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
|
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4 500 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Управление образования, образовательные учреждения |
29 642 184,97 |
5 305 004,49 |
5 300 000,00 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
|||
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
014 |
1003 |
|
24 337 180,48 |
0,00 |
5 300 000,00 |
6 159 690,24 |
6 159 690,24 |
3 358 900,00 |
3 358 900,00 |
|
5.1.1 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
014 |
1003 |
|
14 635 780,48 |
0,00 |
3 500 000,00 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
|
|
|
|
014 |
1003 |
04 5 2300 |
3 438 014,22 |
3 438 014,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
1003 |
04 5 01 23000 |
14 635 780,48 |
0,00 |
3 500 000,00 |
4 236 990,24 |
4 236 990,24 |
1 330 900,00 |
1 330 900,00 |
5.1.2 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питания для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
014 |
1003 |
|
9 701 400,00 |
0,00 |
1 800 000,00 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
|
|
|
014 |
1003 |
04 5 2301 |
1 866 990,27 |
1 866 990,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
1003 |
04 5 01 23010 |
9 701 400,00 |
0,00 |
1 800 000,00 |
1 922 700,00 |
1 922 700,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
6. |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО " |
014 |
0709 |
|
225 819 913,44 |
33 743 283,59 |
32 842 168,50 |
41 843 454,38 |
43 841 006,97 |
36 775 000,00 |
36 775 000,00 |
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
014 |
0709 |
|
57 214 601,54 |
0,00 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
|
6.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
014 |
0709 |
|
57 214 601,54 |
0,00 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
|
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
10 822 334,81 |
10 822 334,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
57 214 601,54 |
0,00 |
10 403 852,18 |
12 303 918,20 |
13 023 631,16 |
10 741 600,00 |
10 741 600,00 |
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
014 |
0709 |
|
120 561 473,46 |
0,00 |
21 749 117,47 |
23 953 558,18 |
25 231 397,81 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
|
6.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
014 |
0709 |
04 6 2284 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
120 561 473,46 |
0,00 |
21 749 117,47 |
23 953 558,18 |
25 231 397,81 |
24 813 700,00 |
24 813 700,00 |
6.3 |
Основное мероприятие " Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
014 |
0709 |
|
3 680 428,00 |
0,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
6.3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
014 |
0709 |
04 6 2294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
3 680 428,00 |
0,00 |
0,00 |
1 640 214,00 |
1 640 214,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
6.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
04 |
0709 |
|
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
6.4.1 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
014 |
0709 |
04 6 2302 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
6.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
014 |
0709 |
|
10 240 126,85 |
0,00 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
|
6.6 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
014 |
0709 |
|
10 729 894,83 |
489 767,98 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
|
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
489 767,98 |
489 767,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
10 240 126,85 |
0,00 |
689 198,85 |
3 895 764,00 |
3 895 764,00 |
879 700,00 |
879 700,00 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 января 2016 г. N 92 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.