Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Свободного Амурской области
от 11 декабря 2015 г. N 2552
I. Муниципальная программа
1. Паспорт муниципальной программы
1 |
Наименование муниципальной программы |
Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы |
2 |
Координатор муниципальной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Координаторы подпрограмм |
Отдел культуры администрации города Свободного |
4 |
Участники муниципальной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", МБУК "Свободненский краеведческий музей им. Н. И. Попова", МБУК "Централизованная библиотечная система", МАУ ДО "Детская школа искусств", администрация города Свободного |
5 |
Цель (цели) муниципальной программы |
Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций. |
6 |
Задачи муниципальной программы |
1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия. 3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. 4. Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства. 5. Укрепление материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ. |
7 |
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы |
1. Культурно-досуговая деятельность 2. Историко-культурное наследие. 3. Библиотечное обслуживание. 4. Прочие мероприятия в области культуры. 5. Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств. |
8 |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом |
9 |
Объемы ассигнований городского бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 234717,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 42584,4 тыс. рублей; 2016 год - 38224,0 тыс. рублей; 2017 год - 49557,0 тыс. рублей; 2018 год - 34784,0 тыс. рублей; 2019 год - 34784,0 тыс. рублей; 2020 год - 34784,0 тыс. рублей. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 91,1% в 2020 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 51,2 тыс. человек в 2020 году). 2. Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году. 3. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году. 4. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году. 5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2020 году. 6. Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 30% в 2020 году (с 11,8 тыс. человек в 2013 году до 16,9 тыс. человек в 2020 году). 7. Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году. 8. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 - 2020 годах. 9. Обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.). 10. Увеличение контингента школы и его сохранение, как следствие. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Свободного на период до 2025 года (далее - Стратегия) одним из важнейших направлений реализации Стратегии является развитие культуры города, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей, создает условия для развития человеческого потенциала, способствует формированию позитивного имиджа города.
Основными тенденциями в сфере реализации программы являются:
1. Наличие досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту в городе Свободном функционируют 2 учреждения клубного типа (дом культуры и дом народного творчества), на базе которых работают 20 различных клубных формирований, объединяющих 552 человека. Ежегодно в массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие около 40,0 тысяч человек.
2. Наличие богатого историко-культурного наследия города.
В муниципальной собственности города находится 18 объектов культурного наследия.
Материальное наследие города сосредоточено в муниципальном краеведческом музее, совокупный фонд которого насчитывает 23,5 тыс. единиц хранения.
3. Сеть библиотек обеспечивают доступ жителей города к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
В городе Свободном действуют 6 библиотек централизованной библиотечной системы, в том числе:
- центральная городская библиотека имени Н. К. Крупской;
- центральная детская библиотека;
- библиотека - филиал N 1;
- библиотека - филиал N 2;
- библиотека - филиал N 3;
- библиотека - филиал N 4;
Совокупный фонд общедоступных библиотек города составляет 142,6 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - 11,8 тыс. человек, книговыдача - 227,5 тыс. экземпляров.
Проведение политики в сфере культуры и искусства осуществляется Отделом культуры администрации города Свободного. Потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры и искусства:
- наличие сети учреждений культуры и, соответственно наличие, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии.
- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами власти местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития, с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
- работа по информатизации отрасли, которая включает, в том числе перевод в электронную форму музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых учреждениями города;
- разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры и искусства.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития.
1. Сокращение посещаемости жителями города учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения и Интернета, которая проявляется в том, что жители города предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
- недостаток, в составе предлагаемых учреждениями культуры, современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.).
2. Наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также сохранение на бумажных носителях большого объема архивных документов и каталогов;
3. Снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания материально-технической базы учреждений, размещение большой доли (более 50%) муниципальных учреждений культуры в помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, нехватка в учреждениях современной техники, музыкальных инструментов и учебного оборудования.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города.
Снижение привлекательности города как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики - отток населения.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности.
3. Цели, задачи муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты
Целью муниципальной программы развития культуры города является обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности:
- повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра;
- развитие традиционных и новых культурных индустрий - декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, мода, видео-, мультимедиа;
- поддержка существующих и создание новых; творческих коллективов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры города;
2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия:
- сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы музея;
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов:
- повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра;
- обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы учреждений централизованной библиотечной системы города;
4. Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства.
Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение всех перечисленных стратегических целей и задач, определяются федеральным, областным и местным законодательством в сфере культуры и искусства.
5. Укрепление материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ:
- обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличение контингента школы и его сохранение, как следствие.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п./п. |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Снижение посещаемости жителями города учреждений культуры |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой |
Культурно-досуговая деятельность |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 91,1% в 2020 году. Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году. |
2. |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения, в результате недостаточного объема реставрационных работ |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Историко-культурное наследие |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2020 году. |
3. |
Снижение интереса жителей города к историко-культурному наследию |
Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году. |
|||
4. |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 30% в 2020 году. |
5 |
Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным, региональным и местным законодательством полномочий в сфере культуры и искусства. Потребность в единой государственной политике в данной сфере |
Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства |
Прочие мероприятия в области культуры. |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 - 2020 годах. |
6 |
Необходимость обеспечения реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
Укрепление материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ |
"Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
2015 |
Обновление МТБ (приобретение музыкальных инструментов). |
4. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.
1. Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения города услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение инструментами и оборудованием, проведение ремонтных работ), поддержка профессионального искусства, стимулирование народного творчества, организация и проведение мероприятий городского значения
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня. Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году;
- ежегодный рост на 3,5% числа участников культурно-досуговых мероприятий к уровню предыдущего года (с 69,8% от общей численности населения в 2013 году до 91,1% в 2020 году).
2. Подпрограмма "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов культуры и истории, проведение реставрационных работ, включение объектов культурного наследия города в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, создание музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы муниципального учреждения (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году;
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году.
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2020 году.
3. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальных библиотек.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляется методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных библиотек.
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить долю населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 30% в 2020 году (11,8 тыс. человек в 2013 году до 16,9 тыс. человек в 2020 году).
4. Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры".
Подпрограмма направлена на решение задачи реализации основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства.
Основными конечными результатами подпрограммы являются:
повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году
увеличение отношения среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
5. Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств".
Подпрограмма направлена на решение задачи укрепления материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ.
В рамках подпрограммы осуществляется софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы", а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы учреждений культуры (оснащение инструментами и оборудованием, проведение ремонтных работ).
Основным конечным результатом подпрограммы является:
- обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличение контингента школы и его сохранение, как следствие.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Закон Амурской области от 05.04.1999 N 135-ОЗ "О культуре", Стратегия социально-экономического развития города Свободного на период до 2025 года и другие нормативные правовые акты, не противоречащие действующему законодательству.
Вопросы сохранения, популяризации и охраны памятников культуры, а также музейных фондов регламентируются Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются стандарты и регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг.
Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в сфере культуры Отделом культуры администрации города Свободного разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Свободного Амурской области" (Распоряжение администрации города от 23.12.2013 N 1065, с изменениями от 05.08.2014 N 697).
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 234717,44 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 42584,44 тыс. рублей;
2016 год - 38224,0 тыс. рублей;
2017 год - 49557,0 тыс. рублей;
2018 год - 34784,0 тыс. рублей;
2019 год - 34784,0 тыс. рублей;
2020 год - 34784,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Культурно-досуговая деятельность" - 77140,44 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 24738,67 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 82981,253 тыс. рублей;
"Прочие мероприятия в области культуры - 49507,076 тыс. рублей;
"Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" - 350,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
5. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по муниципальной программе приведен в приложении N 5 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий программы каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые оформляются в составе раздела подпрограммы по форме согласно приложению N 6 к муниципальной программе.
II. Содержание подпрограмм
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Культурно-досуговая деятельность |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники государственной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова". администрация города Свободного |
4 |
Цель (цели) подпрограммы |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра. 2. Развитие традиционных и новых культурных индустрий. 3. Поддержка существующих и создание новых коллективов. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 77140,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 13165,44 тыс. рублей; 2016 год - 11358,0 тыс. рублей; 2017 год - 14667,0 тыс. рублей; 2018 год - 12650,0 тыс. рублей; 2019 год - 12650,0 тыс. рублей; 2020 год - 12650,0 тыс. рублей; |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
11. Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 91,1% в 2020 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 51,2 тыс. человек в 2020 году). 12. Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящий момент в городе Свободном созданы и действуют 2 культурно-досуговых учреждения - муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры имени С. Лазо и муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом народного творчества имени Петра Комарова"
На базе культурно-досуговых учреждений действуют 20 различных клубных формирований с общей численностью участников 552 человека. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие около 40,0 тыс. человек. Самодеятельные коллективы регулярно участвуют в городских и областных фестивалях и конкурсах.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов городского бюджета в городе Свободном проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:
- сокращение посещаемости жителями города учреждений культуры и проводимых мероприятий. В значительной степени данное сокращение показателей объясняется сокращением численности населения города (в 2008 году - 60000 жителей, в 2013 г. - 56246 жителей);
- недостаточное качество услуг, оказываемых организациями культурно-досуговой сферы, обусловленное как низкими нормативами финансирования этих учреждений из муниципального бюджета, так и отсутствием высококвалифицированных специалистов. С целью повышения качества услуг в городе проводится оптимизация штатной сети;
- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из городского бюджета;
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего алкогольной и наркотической зависимостей). Это в свою очередь ухудшит социально-психологический климат в городе, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
- повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра.
- развитие традиционных и новых культурных индустрий.
- поддержка существующих и создание новых коллективов.
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
С учетом вышеперечисленных приоритетов муниципальной политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит 3,5% ежегодно.
Показатель реализации подпрограммы () рассчитывается по формуле:
, где:
- число посещений культурно-массовых мероприятий, ед.,
,
- номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга.
Мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно - досуговых мероприятий, работ по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа, развитие традиционных и новых культурных индустрий и поддержке существующих и созданию новых коллективов.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
2. Организация и проведение общегородских мероприятий.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по организации и проведению общегородских мероприятий.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по интеграции инвалидов в общество. Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в форме субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 77140,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 13165,44 тыс. рублей;
2016 год - 11358,0 тыс. рублей;
2017 год - 14667,0 тыс. рублей;
2018 год - 12650,0 тыс. рублей;
2019 год - 12650,0 тыс. рублей;
2020 год - 12650,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является Отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечных результатов основного мероприятия 1 "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов":
- число клубных формирований, единиц;
- число участников клубных формирований, человек;
- число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц;
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
- число клубных формирований увеличится с 20 единиц в 2013 году до 25 единиц в 2020 году;
- число участников клубных формирований увеличится с 552 в 2013 году до 625 в 2020 году;
- число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 288 в 2013 году до 340 в 2020 году;
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты форма 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показателем результатов основного мероприятия 2 "Организация и проведение общегородских мероприятий":
- число общегородских мероприятий в сфере культуры увеличится с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году.
Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждений.
Показателем результатов основного мероприятия 3 "Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности" - количество участников городского фестиваля конкурса самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.
Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждений.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Историко-культурное наследие |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники муниципальной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
4 |
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры; 2. Обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города; 3. Перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет; 4. Укрепление материально-технической базы музея; |
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 24738,67 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3945,67 тыс. рублей; 2016 год - 3660,0 тыс. рублей; 2017 год - 5133,0 тыс. рублей; 2018 год - 4000,0 тыс. рублей; 2019 год - 4000,0 тыс. рублей; 2020 год - 4000,0 тыс. рублей |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году. 3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70,0% в 2020 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Свободного представлено недвижимыми памятниками истории и культуры, музейными фондами.
Реставрационные работы проводятся ежегодно за счет городского бюджета и внебюджетных источников. В 2013 - 2014 гг. были проведены ремонтно-реставрационные работы в отношении 3 памятников. Общий объем финансирования, направленного на эти цели, составил более 130,0 тыс. рублей.
Реставрационные работы проводятся физическими лицами и организациями.
Материальное наследие города Свободного сосредоточено в муниципальном краеведческом музее, который относится к типу "историко-краеведческие".
Основной фонд муниципального музея насчитывает 23,5 тыс. ед. хранения, в выставочной деятельности используется не более 25% основного фонда.
В 2013 году музей города посетило 24,3 тыс. человек. Постоянно увеличивается доля местных жителей, посещающих музей (с 38,3% в 2012 году до 55,0% в 2013 году). Доля детей в общей численности посетителей музеев составила в 2013 году - 57%. Число экскурсий в 2013 году составило 297 экскурсий.
Выставочная деятельность музея города характеризуется следующими показателями: в среднем в городе проходит около 40 выставок, большая часть из которых формируется из музейных фондов. В 2013 году экспонировалось 5430 единиц из числа предметов основного и научно - вспомогательного фондов музея. Число посетителей выставок ежегодно составляет около 20 тыс. человек.
Структура музейного фонда представлена в таблице.
Таблица
Структура музейного фонда, по данным на 01.01.2014
Тип фонда |
Единиц хранения |
1 |
2 |
Живопись |
280 |
Графика |
4 |
Скульптура |
26 |
Предметы прикладного искусства, быта и этнографии |
1643 |
Предметы нумизматики |
2873 |
Предметы археологии |
294 |
Редкие книги |
63 |
Оружие |
119 |
Документы |
7070 |
Предметы естественнонаучной коллекции |
79 |
Предметы истории техники |
459 |
Предметы печатной продукции |
3159 |
Прочие |
7391 |
ИТОГО |
23460 |
В целях оптимизации работы по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, повышения прозрачности административных процедур в городе приняты административные регламенты.
Значительным вкладом в развитие музейной деятельности стала реформа муниципальных учреждений, в рамках которой создание новых типов учреждений, изменение механизмов их финансирования создают условия для развития предпринимательской деятельности, разработке кампаний по продвижению услуг музеев, увеличению посещаемости.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в городе наблюдаются следующие основные тенденции:
- сохраняется потребность в реставрации памятников. В частности, по данным на 01 января 2014 года необходимость в реставрационных работах была установлена для 22,2% объектов культурного наследия города;
- необходима реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;
- остается нестабильной посещаемость памятников истории и культуры, муниципального музея, что не позволяет прогнозировать доходы от платных услуг населению и планировать инвестиционную деятельность учреждения за счет этих источников доходов;
- происходит устаревание материально-технической базы музея, что снижает качество предоставляемых ими услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны культурного наследия. Мероприятия в данном направлении должны включать мониторинг состояния и паспортизацию памятников истории и культуры, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждений;
- популяризация историко-культурного наследия, в т.ч. путем издания произведений амурских авторов, краеведческой литературы; проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музея, смена экспозиций музеев.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики города. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски потери ценных объектов культурного наследия, и, как следствие отсутствие у населения города, а особенно у молодого поколения знаний об истории своей малой родины.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;
обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
развитие в музее отделов разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов.
Сформулированной в соответствии с приоритетами муниципальной политики целью подпрограммы должно стать обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
Задачами подпрограммы являются следующие:
-сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы музея.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг.
Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах;
- число отремонтированных объектов культурного наследия, единиц;
- доля населения, охваченного музейным обслуживанием, от общего количества населения города, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы:
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70,0% в 2020 году;
увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году.
Показатель подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % () рассчитывается по формуле:
, где:
- число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.;
- общее количество предметов музейного фонда, ед.
Показатель подпрограммы - доля населения, охваченного музейным обслуживанием, от общего количества населения города, % () рассчитывается по формуле:
, где:
- количество населения, охваченного музейным обслуживанием, ед.;
- общее количество населения, ед.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
1. Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя:
- выполнение работ по паспортизации и мониторингу состояния памятников истории и культуры;
- выполнение работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
- работы по созданию и развитию Интернет-сайта музея;
- работы по включению объектов культурного наследия города в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Финансирование работ учреждений осуществляется из городского бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 24738,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3945,67 тыс. рублей;
2016 год - 3660,0 тыс. рублей;
2017 год - 5133,0 тыс. рублей;
2018 год - 4000,0 тыс. рублей;
2019 год - 4000,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является Отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели реализации основного мероприятия 1 "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия":
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей данного основного мероприятия:
- доля населения, охваченного музейным обслуживанием возрастет с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году.
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году.
-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения возрастет с 35% в 2013 году до 70,0% в 2020 году.
Источниками данных о достижении показателей являются формы государственного статистического наблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК "Сведения о деятельности музея".
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Доля музейных предметов, представленных зрителю, от общего количества музейных предметов, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- число музейных предметов, представленных зрителю, ед.;
- общее число музейных предметов, всего, ед.
2. Доля населения, охваченного музейным обслуживанием, от общего количества населения, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- число населения, охваченного музейным обслуживанием, ед.;
- общее количество населения, всего, ед.
3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- число объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии всего, ед.;
- число объектов культурного наследия, всего, ед.;
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Библиотечное обслуживание |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники государственной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И. Попова" |
4 |
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра; 2. Обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов; 3. Перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет; 4. Укрепление материально-технической базы учреждений. |
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 82981,253 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 14553,253 тыс. рублей; 2016 год - 13542,0 тыс. рублей; 2017 год - 20086,0 тыс. рублей; 2018 год - 11600,0 тыс. рублей; 2019 год - 11600,0 тыс. рублей; 2020 год - 11600,0 тыс. рублей |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием с 20,6% в 2013 году до 30% в 2020 году (с 11,8 тыс. человек в 2013 году до 16,9 тыс. человек в 2020 году) |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношение к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской федерации, Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
В городе Свободном на настоящий момент действуют 6 муниципальных библиотек, входящие в состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", в том числе:
- центральная городская библиотека имени Н. К. Крупской:
-центральная детская библиотека;
- библиотека - филиал N 1;
- библиотека - филиал N 2;
- библиотека - филиал N 3;
- библиотека - филиал N 4;
Филиалы библиотек, расположены в отдаленных от центральной части районах города.
Совокупный фонд муниципальных библиотек города составляет 142,6 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - 11,8 тыс. человек; книговыдача - 227,5 тыс. экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку - 9,4 тыс. человек. Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет 20,6%.
В целях регламентации деятельности библиотек в городе приняты стандарты качества муниципальных услуг. Внедрение стандартов муниципальных услуг направлено на повышение качества библиотечного обслуживания населения библиотеками. В Амурской области также принят минимальный социальный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области, который закрепляет минимально необходимые параметры, обеспечивающие полноценное функционирование библиотек, и используется органами местного самоуправления города в качестве методических рекомендаций при решении вопросов организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями города. Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия (число единиц хранения в период с 2008 по 2013 год сократилось с 144,5 тыс. экземпляров до 142,6 тыс. экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);
устаревание материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;
ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет, связанный с недостаточной информатизацией библиотечной сети и незавершенностью работы по переводу библиотечных фондов в электронный вид;
наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети города путем разработки и внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, модернизация материально-технической базы библиотек.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения города как информационно-культурные центры, большая часть населения города будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города Свободного.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, установленными Стратегией, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
В рамках существующей системы муниципальных приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра;
- обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы учреждений.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы является доля населения города, охваченного библиотечным обслуживанием.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2020 года с 11,8 тыс. человек (20,6% от общего числа населения) до 16,9 тыс. человек (30% от общего числа населения).
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано четыре основных мероприятия.
1. Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя оказание муниципальными библиотеками города услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек.
Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся работы по оцифровке редких книг и формирование сводного электронного каталога изданий.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
2. Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем проведения текущих ремонтов для доступности учреждений культуры отдельных категорий населения.
Мероприятие финансируется в форме субсидий на иные цели.
3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по целевому комплектованию библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями. Мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по обеспечению людей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных изданиях, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
4. Пополнение библиотечного фонда.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по комплектованию библиотечных фондов книжными изданиями. Мероприятие направлено на пополнение библиотечного фонда и финансируется в форме субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах 82981,253 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14553,253 тыс. рублей;
2016 год - 13542,0 тыс. рублей;
2017 год - 20086,0 тыс. рублей;
2018 год - 11600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11600,0 тыс. рублей
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели результатов выполнения основного мероприятия 1 "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела":
число посетителей библиотек;
число книговыдач муниципальных библиотек, единиц;
По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:
число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2020 года с 11,8 тыс. человек до 16,9 тыс. человек.
число книговыдач муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2020 года с 226,7 до 416,1 тыс. единиц;
Источником определения результатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры"
1. Паспорт программы
1 |
Наименование подпрограммы |
"Прочие мероприятия в области культуры" |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники муниципальной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
4 |
Цель (цели) подпрограммы |
Реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Исполнение установленных функций органов местного самоуправления, а также бухгалтерии и ХЭГ казенных учреждений. 2. Повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства. |
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49507,076 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10570,076 тыс. рублей; 2016 год - 9664,0 тыс. рублей; 2017 год - 9671,0 тыс. рублей; 2018 год - 6534,0 тыс. рублей; 2019 год - 6534,0 тыс. рублей; 2020 год - 6534,0 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году. 2. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 - 2020 годах. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры установлены нормативными правовыми актами. В соответствии с Положением об Отделе культуры администрации города Свободного Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Свободного Амурской области Отдел культуры является самостоятельным органом администрации города Свободного, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры и искусства.
В рамках структурных реформ на период 2015 - 2020 гг. предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации жителей города;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.
Также городом проводится последовательная политика по содействию развитию сети учреждений культуры и искусства через систему субсидий на строительство и капитальный ремонт учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и по другим направлениям.
В рамках подпрограммы Отделом культуры администрации города Свободного запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, с изменениями от 30.04.2014 N 723-р.
- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
реорганизация неэффективных учреждений и организаций культуры.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение муниципальной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры и искусства в соответствии с требованиями Законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в сфере культуры, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются следующие:
исполнение установленных функций органов местного самоуправления, а также бухгалтерии, ХЭГ казенных учреждений;
повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:
повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона.
По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих значений показателей:
- увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня;
- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году
Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.,
- средняя заработная плата в городе, руб.
2. Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где:
- численность населения, оценившая качество муниципальных услуг положительно, чел.,
- общая численность населения города, чел.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности аппарата отдела культуры администрации города Свободного за счет средств городского бюджета.
2. Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы отдела культуры администрации города Свободного за счет средств городского бюджета.
Реализация данных мероприятий обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Амурской области и местного самоуправления в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 49507,076 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10570,076 тыс. рублей;
2016 год - 9664,0 тыс. рублей;
2017 год - 9671,0 тыс. рублей;
2018 год - 6534,0 тыс. рублей;
2019 год - 6534,0 тыс. рублей;
2020 год - 6534,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показателями конечных результатов основных мероприятия 1 "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" и 2 "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры" является "Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области, в процентах".
По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Свободного Амурской области" и соблюдение сроков всех мероприятий плана.
Показатель "Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Свободного Амурской области", а также соблюдение сроков всех мероприятий плана, в процентах", рассчитывается следующим образом. Оценка проводится по отдельным мероприятиям плана, запланированным на данный календарный год. В случае если мероприятие было выполнено с соблюдением сроков, считается, что оно выполнено на 100%, если мероприятие выполнено с нарушением сроков, считается, что оно выполнено на 70%, если выполнение мероприятия перенесено на следующий год, процент выполнения равен 0. Итоговое значение показателя рассчитывается как среднеарифметическое значение процента выполнения отдельных мероприятий плана.
Подпрограмма 5 "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники государственной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МАУ ДО "Детская школа искусств" |
4 |
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития МАУ ДО "Детской школы искусств" |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ. 2. Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дополнительном образовании. |
6 |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 350,0 тыс. рублей; 2016 год -0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей; 2019 год -0,0 тыс. рублей; 2020 год -0,0 тыс. рублей |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.); - Увеличение контингента школы и его сохранение, как следствие. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" направлена на реализацию Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, одобренную распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р.
Система дополнительного образования детей, как особая форма образования, выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, реабилитационную, компенсаторную и профилактическую функции. Бюджетные затраты на дополнительное образование являются долгосрочными инвестициями в будущее города, в интеллектуальное, творческое, культурное развитие населения, кадровый потенциал. Стабильное гарантированное финансирование сферы дополнительного образования должно не только обеспечить развитие одаренной молодежи, но и способствовать профилактике безнадзорности, правонарушений и асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
Формирование в стране рыночной экономики, развитие демократических институтов внесли коренные изменения не только в систему российского образования, но и в процесс материально-технического обеспечения образовательных учреждений. Материально-техническая база учреждения в основном обновляется лишь за счет средств поступающих от добровольных родительских взносов за обучение в школе. Но объем этих средств не позволяет школе проводить необходимый косметический ремонт помещений и поддерживать в рабочем состоянии парк музыкальных инструментов и учебного оборудования.
В связи с востребованностью дополнительного образования в городе, а также нехватка квалифицированных специалистов - музыкантов, хореографов, художников, возникла потребность в разработке подпрограммы, предполагающей укрепление материально-технической базы учреждения. В учреждении недостаточно необходимого оборудования для ведения конкурсной и концертно-просветительской деятельности: рояль, концертные инструменты народной группы, переносные цифровые инструменты, голосовая и звукоусилительная аппаратура.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целями подпрограммы являются обеспечение условий для эффективного функционирования и развития МАУ ДО "Детской школы искусств".
Задачами Программы являются:
- Укрепление материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ;
- Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дополнительном образовании.
4. Описание системы основных мероприятий
Основное мероприятие подпрограммы включает:
Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы":
- приобретение новых музыкальных инструментов и звукового оборудования, в том числе:
- рояля
- народных инструментов
- цифрового фортепиано
- голосовой и звукоусилительной аппаратуры
- проведение мероприятий по сохранению музыкального оборудования.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 350,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 350,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в виде проведения ежегодных взаимосвязанных комплексов мероприятий согласно предусмотренному подпрограммой объему финансирования.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обновить материально-техническую базу (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличить контингент школы и его сохранение, как следствие.
Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы путем улучшения материально-технической базы МАУ ДО "Детской школы искусств", включая оснащение музыкальными инструментами и специальным современным оборудованием.
Показателем результатов основного мероприятия:
- количество приобретенных музыкальных инструментов;
- увеличение контингента школы.
Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждения.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N п./п. |
Наименование программ, подпрограммы, основного мероприятия |
Срок реализации |
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы |
Показатели реализации программы (наименование/ ед. измерения) |
Базисный год (2013) |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году, % |
||||||
начало |
завершение |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" |
2015 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.. |
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность" |
2015 |
2020 |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", Администрация города Свободного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
2015 |
2020 |
Удельный вес населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения, в процентах |
69,8 |
73,3 |
76,8 |
80,3 |
83,8 |
87,3 |
91,1 |
130,5 |
|
Число клубных формирований, ед. |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
138,8 |
|||||
Число участников клубных формирований, чел. |
552 |
564 |
576 |
588 |
600 |
613 |
625 |
113,2 |
|||||
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. |
288 |
326 |
330 |
332 |
334 |
336 |
340 |
118,1 |
|||||
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах |
- |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|||||
1.2. |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
2015 |
2020 |
|
Число общегородских мероприятий, всего, ед. |
25 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
181,8 |
1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
2015 |
2015 |
|
Проведение городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья с участием не менее 40 человек, всего, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Подпрограмма 2. "Историко-культурное наследие" |
2015 |
2020 |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
2015 |
2020 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах |
24,0 |
28,0 |
31,0 |
33,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
158,3 |
|
Доля населения города, охваченного музейным обслуживанием, в процентах |
55,0 |
58,0 |
60,0 |
73,0 |
79,0 |
90,0 |
90,0 |
173,1 |
|||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения, в процентах |
35 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
229,5 |
|||||
Число отреставрированных музейных экспонатов, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
2015 |
2020 |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Централизованная библиотечная система" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
2015 |
2020 |
Доля населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах |
20,6 |
22,2 |
23,8 |
25,4 |
27,0 |
28,6 |
30,0 |
145,6 |
|
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел. |
11,8 |
12,4 |
13,5 |
14,5 |
15,4 |
16,3 |
16,9 |
143,2 |
|||||
Число книговыдач муниципальных библиотек, тыс. ед. |
226,7 |
227,5 |
227,5 |
323,0 |
361,0 |
389,5 |
416,1 |
183,6 |
|||||
3.2. |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
2015 |
2015 |
Число объектов культуры, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
2015 |
2015 |
Целевое комплектование библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями, ед. |
7 |
7 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.4 |
Пополнение библиотечного фонда |
2015 |
2015 |
Комплектование библиотечных фондов, экз. |
38 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры |
2015 |
2020 |
Отдел культуры администрации города Свободного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
2015 |
2020 |
Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области", в процентах |
56,1 |
73,7 |
82,4 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
178,2 |
|
4.2 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
2015 |
2020 |
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах |
70 |
74 |
78 |
81 |
84 |
87 |
90 |
128,6 |
|
5. |
Подпрограмма 5 "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
2015 |
2015 |
Отдел культуры администрации города Свободного, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" города Свободного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
2015 |
2015 |
Обновление МТБ (приобретение музыкальных инструментов), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N п./п. |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта, |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" |
|||
1.1. |
Приказы Отдела культуры администрации города |
Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры |
Отдел культуры администрации города |
2015 год |
1.2. |
Распоряжения администрации города, приказы Отдела культуры администрации города |
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов |
Отдел культуры администрации города |
2015 год |
1.3. |
Отдела культуры администрации города |
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации города |
Отдел культуры администрации города, подведомственные учреждения культуры |
ежегодно |
1.4. |
Распоряжения администрации города, приказы Отдела культуры администрации города |
Приведение нормативных правовых актов Отдела культуры администрации города в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда и методическими рекомендациями по штатной численности |
Отдел культуры администрации города |
2015 - 2018 годы |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Свободного
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
Исполнители программных мероприятий |
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" |
|
|
61 0 00 00000* |
234 617,55 |
42 484,55 |
38 224,00 |
49 557,00 |
34 784,00 |
34 784,00 |
34 784,00 |
|
001 |
|
61 0 00 00000* |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Администрация города |
||
004 |
|
61 0 00 00000* |
234 217,55 |
42 384,55 |
38 124,00 |
49 507,00 |
34 734,00 |
34 734,00 |
34 734,00 |
Отдел культуры администрации города |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность" |
004 |
0801 |
61 1 00 00000* |
77 140,44 |
13 165,44 |
11 358,00 |
14 667,00 |
12 650,00 |
12 650,00 |
12 650,00 |
Отдел культуры администрации города, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "ДНТ имени Петра Комарова", Администрация города Свободного |
1.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
004 |
0801 |
61 1 01 00000* |
11 300,00 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 550,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
|
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения общегородских мероприятий |
004 |
0801 |
61 1 01 00001* |
10 900,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
1 500,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
|
001 |
0801 |
61 1 01 00001* |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|||
1.2. |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
004 |
0801 |
61 1 02 00000* |
65 840,44 |
11 565,44 |
10 258,00 |
13 117,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|
1.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и развития деятельности клубных формирований, народных коллективов |
004 |
0801 |
61 1 02 00001* |
65 078,00 |
10 803,00 |
10 258,00 |
13 117,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|
1.2.2 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
004 |
0801 |
61 1 0003 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет |
004 |
0801 |
61 1 0004 |
747,44 |
747,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
004 |
0801 |
61 2 00 00000* |
24 738,67 |
3 945,67 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
004 |
0801 |
61 2 01 00000* |
24 738,67 |
3 945,67 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев |
004 |
0801 |
61 2 01 00001* |
24 563,00 |
3 770,00 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
2.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет |
004 |
0801 |
61 2 0002 |
175,67 |
175,67 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
004 |
0801 |
61 3 00 00000* |
82 881,35 |
14 453,35 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Централизованная библиотечная система" |
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
004 |
0801 |
61 3 01 00000* |
82 710,02 |
14 282,02 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда |
004 |
0801 |
61 3 01 00001* |
82 073,00 |
13 645,00 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|
3.1.2 |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
004 |
0801 |
61 3 0002 |
30,00 |
30,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
004 |
0801 |
61 3 0003 |
41,34 |
41,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.4 |
Пополнение библиотечного фонда |
004 |
0801 |
61 3 0004 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет |
004 |
0801 |
61 3 0005 |
637,02 |
637,02 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры" |
004 |
0804 |
61 4 00 00000* |
49 507,08 |
10 570,08 |
9 664,00 |
9 671,00 |
6 534,00 |
6 534,00 |
6 534,00 |
Отдел культуры администрации города |
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
004 |
0804 |
61 4 01 00000* |
14 535,50 |
2 522,50 |
2 380,00 |
2 394,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
|
4.1.1 |
Содержание деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |
004 |
0804 |
61 4 01 00001* |
14 407,00 |
2 394,00 |
2 380,00 |
2 394,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
|
4.1.2 |
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления (кредиторская задолженность прошлых лет) |
004 |
0804 |
61 4 0002 |
128,50 |
128,50 |
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
004 |
0804 |
61 4 02 00000* |
34 971,59 |
8 047,59 |
7 284,00 |
7 277,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
|
4.2.1 |
Содержание деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
004 |
0804 |
61 4 02 00001* |
34 358,30 |
7 434,30 |
7 284,00 |
7 277,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
|
4.2.2 |
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (кредиторская задолженность прошлых лет) |
004 |
0804 |
61 4 0011 |
613,29 |
613,29 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Подпрограмма 5 "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
004 |
0702 |
61 5 0000 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдел культуры администрации города, МАУ ДО "Детская школа искусств" |
5.1. |
Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
004 |
0702 |
61 5 0001 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
004 |
0702 |
61 5 0001 |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
|
|
* Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год указано согласно таблице соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов городского бюджета на 2016 год, размещенной на портале администрации города Свободного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.svobnews.amur.ru
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
|
Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
Исполнители программных мероприятий |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
234 717,45 |
42 584,45 |
38 224,00 |
49 557,00 |
34 784,00 |
34 784,00 |
34 784,00 |
|
федеральный бюджет |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
234 617,55 |
42 484,55 |
38 224,00 |
49 557,00 |
34 784,00 |
34 784,00 |
34 784,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1. |
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность" |
Всего, в том числе |
77 140,44 |
13 165,44 |
11 358,00 |
14 667,00 |
12 650,00 |
12 650,00 |
12 650,00 |
Отдел культуры администрации города, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "ДНТ имени Петра Комарова", Администрация города Свободного |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
77 140,44 |
13 165,44 |
11 358,00 |
14 667,00 |
12 650,00 |
12 650,00 |
12 650,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
Всего, в том числе |
11 300,00 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 550,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
11 300,00 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 550,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения общегородских мероприятий |
Всего, в том числе |
11 300,00 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 550,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
11 300,00 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 550,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2. |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
Всего, в том числе |
65 840,44 |
11 565,44 |
10 258,00 |
13 117,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
65 840,44 |
11 565,44 |
10 258,00 |
13 117,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и развития деятельности клубных формирований, народных коллективов |
Всего, в том числе |
65 078,00 |
10 803,00 |
10 258,00 |
13 117,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
65 078,00 |
10 803,00 |
10 258,00 |
13 117,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.2 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
Всего, в том числе |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
1.2.3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего, в том числе |
747,44 |
747,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
747,44 |
747,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
Всего, в том числе |
24 738,67 |
3 945,67 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
24 738,67 |
3 945,67 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
Всего, в том числе |
24 738,67 |
3 945,67 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
24 738,67 |
3 945,67 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев |
Всего, в том числе |
24 563,00 |
3 770,00 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
24 563,00 |
3 770,00 |
3 660,00 |
5 133,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего, в том числе |
175,67 |
175,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
175,67 |
175,67 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
Всего, в том числе |
82 981,25 |
14 553,25 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Централизованная библиотечная система" |
федеральный бюджет |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
82 881,35 |
14 453,35 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
Всего, в том числе |
82 981,25 |
14 553,25 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|
федеральный бюджет |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
82 881,35 |
14 453,35 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда |
Всего, в том числе |
82 073,00 |
13 645,00 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
82 073,00 |
13 645,00 |
13 542,00 |
20 086,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.2 |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
30,00 |
30,00 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
Всего, в том числе |
141,24 |
141,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
99,90 |
99,90 |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
41,34 |
41,34 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.4 |
Пополнение библиотечного фонда |
Всего, в том числе |
0,00 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
737,02 |
737,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
3.1.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части погашения кредиторской задолженности прошлых лет |
Всего, в том числе |
637,02 |
637,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
637,02 |
637,02 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4. |
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры" |
Всего, в том числе |
49 507,08 |
10 570,08 |
9 664,00 |
9 671,00 |
6 534,00 |
6 534,00 |
6 534,00 |
Отдел культуры администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
49 507,08 |
10 570,08 |
9 664,00 |
9 671,00 |
6 534,00 |
6 534,00 |
6 534,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
Всего, в том числе |
14 535,50 |
2 522,50 |
2 380,00 |
2 394,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
14 535,50 |
2 522,50 |
2 380,00 |
2 394,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.1.1 |
Содержание деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры |
Всего, в том числе |
14 407,00 |
2 394,00 |
2 380,00 |
2 394,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
14 407,00 |
2 394,00 |
2 380,00 |
2 394,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
2 413,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.1.2 |
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления (кредиторская задолженность прошлых лет) |
Всего, в том числе |
128,50 |
128,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
128,50 |
128,50 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
Всего, в том числе |
34 971,59 |
8 047,59 |
7 284,00 |
7 277,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
34 971,59 |
8 047,59 |
7 284,00 |
7 277,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.2.1 |
Содержание деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
Всего, в том числе |
34 358,30 |
7 434,30 |
7 284,00 |
7 277,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
34 358,30 |
7 434,30 |
7 284,00 |
7 277,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
4 121,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
4.2.2 |
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (кредиторская задолженность прошлых лет) |
Всего, в том числе |
613,29 |
613,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
613,29 |
613,29 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
5. |
Подпрограмма 5 "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
Всего, в том числе |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдел культуры администрации города, МАУ ДО "Детская школа искусств" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
Всего, в том числе |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
Всего, в том числе |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
|
|
|||
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
* Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год указано согласно таблице соответствия измененных кодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов городского бюджета на 2016 год, размещенной на портале администрации города Свободного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.svobnews.amur.ru
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства города Свободного
на 2015 - 2020 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность" | |||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" | |||||||||||||
Работы по организации деятельности клубных формирований, коллективов самодеятельного народного творчества, коллективов имеющих звание "Народный", проведение культурно - досуговых мероприятий. |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10803 |
10258,0 |
13117,0 |
10300,0 |
10300,0 |
10300,0 |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" | |||||||||||||
2.1. Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" | |||||||||||||
Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
300,0 |
319,0 |
500,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Работы по организации публичного представления музейных ценностей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3470 |
3341,0 |
4633,0 |
3600,0 |
3600,0 |
3600,0 |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" | |||||||||||||
3.1. Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" | |||||||||||||
Библиотечное и информационное обслуживание пользователей |
число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. |
12,4 |
13,5 |
14,5 |
15,4 |
16,3 |
16,9 |
13645 |
13542,0 |
20086,0 |
11600,0 |
11600,0 |
11600,0 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства города Свободного
на 2015 - 2020 годы"
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п./п. |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||
2015 год (1-й год реализации) |
2016 год (2-й год реализации) |
2017 год (3-й год реализации) |
n-й год реализации |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
1.2. |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
0,18 |
0,20 |
0,20 |
0,020 |
1.3. |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
0,02 |
- |
- |
- |
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
3.2. |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
0,04 |
- |
- |
- |
3.3. |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
0,01 |
- |
- |
- |
3.4. |
Пополнение библиотечного фонда |
0,05 |
- |
- |
- |
4. |
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры" |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
5. |
Подпрограмма 5 "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
1 |
- |
- |
- |
5.1. |
5.1.Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
1 |
- |
- |
- |
<*> Итоговая сумма коэффициентов значимости основных мероприятий по подпрограмме по каждому году должна равняться единице.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Свободного Амурской области от 11 декабря 2015 г. N 2552 "О внесении изменений и дополнений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.