В целях корректировки основных параметров муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4129 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 25.01.2016 N 189), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы":
1.1.1. Строку "Задачи муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Благовещенска. |
1.1.2. Строку "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры. 2. Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций. 3. Численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города. 4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения. 5. Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства. 6. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска. 7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города. |
1.1.3. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
";
1.1.4. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
1.2. Раздел 3. "Прогноз конечных результатов муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий, позволит за период реализации муниципальной программы достичь следующих результатов:
общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 19 225,9 млн. руб.;
доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций составит в 2020 году 85,3%;
ввести в эксплуатацию 10 объектов обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам;
ввести в эксплуатацию два туристско-развлекательных комплекса "Золотая миля" и "Маленькая Венеция";
увеличить численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города, до 56,8 тыс. чел.;
увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения города Благовещенска до 541 единицы;
объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в городской бюджет за период реализации программы составит 4 665,2 млн. руб.;
доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска составит в 2020 году 43,4%;
увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города к 2021 году до 41,5%;
оказать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 171 единиц;
ввести в эксплуатацию здание бизнес-инкубатора, создав 118 рабочих мест для осуществления предпринимательской деятельности.".
1.3. Строку 1 Таблицы 1 "Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, результаты реализации" раздела 4. "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Формулировка проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Сроки и этапы реализации |
Ожидаемый конечный результат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Отсутствие обеспечивающей инфраструктуры к туристско-развлекательным комплексам |
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам |
2015 - 2020 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам - 10 единиц |
".
1.4. Раздел 7. "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом по муниципальной программе и по каждой из подпрограмм и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) реализации муниципальной программы относятся:
1. Общий объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию туристских объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры.
2. Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций.
3. Численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города
4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения является одним из целевых ориентиров развития сферы предпринимательства в городе Благовещенске. Данный индикатор отражает участие населения в сфере малого и среднего бизнеса.
5. Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города Благовещенска.
Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных задач, создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города.
Увеличение количества работников малых и средних предприятий позволит судить об успешном развитии инфраструктуры поддержки малых предпринимателей.
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.
При определении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы использовались:
данные государственной статистики;
данные финансового управления администрации города Благовещенска;
данные межрайонной инспекции ФНС России N 1 по Амурской области.".
1.5. Раздел 8. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 19 511 105,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 340 614,8 тыс. руб.,
2016 год - 318 721,8 тыс. руб.,
2017 год - 276 344,1 тыс. руб.,
2018 год - 2 029 449,5 тыс. руб.,
2019 год - 6 858 820,2 тыс. руб.,
2020 год - 9 687 155,3 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 184 745,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11 179,3 тыс. руб.,
2016 год - 9 193,1 тыс. руб.,
2017 год - 75 644,1 тыс. руб.,
2018 год - 72 835,8 тыс. руб.,
2019 год - 9 980,3 тыс. руб.,
2020 год - 5 912,6 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 159 150,6 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год - 14 745,0 тыс. руб.,
2016 год - 11 900,8 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 10 921,7 тыс. руб.,
2019 год - 54 115,3 тыс. руб.,
2020 год - 67 467,8 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 3 168 112,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 241 295,5 тыс. руб.,
2016 год - 198 420,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 319 427,0 тыс. руб.,
2019 год - 1 059 614,6 тыс. руб.,
2020 год - 1 349 354,9 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15 999 097,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 73 395,0 тыс. руб.,
2016 год - 99 207,9 тыс. руб.,
2017 год - 200 700,0 тыс. руб.,
2018 год - 1 626 265,0 тыс. руб.,
2019 год - 5 735 110,0 тыс. руб.,
2020 год - 8 264 420,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части городского бюджета.".
1.6. В паспорте подпрограммы "Развитие туризма в городе Благовещенске":
1.6.1. Строку "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Цель подпрограммы |
Создание условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
1.6.2. Строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Задачи подпрограммы |
1. Реконструкция и развитие туристских ресурсов в городе Благовещенске. 2. Обеспечение роста туристического потока в городе Благовещенске. |
1.6.3. Строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, млн. руб. 2. Объем частных (внебюджетных) инвестиций, направленных на создание новых туристских объектов, млн. руб. 3. Численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города, тыс. чел. |
1.6.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 19 225 927,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 297 372,9 тыс. руб., 2016 год - 313 265,4 тыс. руб., 2017 год - 273 344,1 тыс. руб., 2018 год - 1 941 199,5 тыс. руб., 2019 год - 6 716 589,8 тыс. руб., 2020 год - 9 684 155,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 156 125,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6 937,40 тыс. руб., 2016 год - 5 713,1 тыс. руб., 2017 год - 72 644,1 тыс. руб., 2018 год - 65 960,8 тыс. руб., 2019 год - 1 957,1 тыс. руб., 2020 год - 2 912,6 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 143 984,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 12 902,0 тыс. руб., 2016 год - 9 924,4 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 7 046,7 тыс. руб., 2019 год - 46 644,0 тыс. руб., 2020 год - 67 467,8 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 2 926 719,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 204 138,50 тыс. руб., 2016 год - 198 420,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 241 927,0 тыс. руб., 2019 год - 932 878,7 тыс. руб., 2020 год - 1 349 354,9 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15 999 097,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 73 395,0 тыс. руб., 2016 год - 99 207,9 тыс. руб., 2017 год - 200 700,0 тыс. руб., 2018 год - 1 626 265,0 тыс. руб., 2019 год - 5 735 110,0 тыс. руб., 2020 год - 8 264 420,0 тыс. руб. |
1.6.5. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
1.7. Абзацы 2, 3, 4 раздела 3. "Прогноз конечных результатов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. Направить на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера инвестиции в объёме 3 278,0 млн. руб.
2. Объем частных (внебюджетных) инвестиций, направленный на создание новых туристских объектов, составит 15 945,2 млн. руб.
3. Ввести в эксплуатацию 10 объектов обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам.
4. Ввести в эксплуатацию два туристско-развлекательных комплекса "Золотая миля" и "Маленькая Венеция".
5. Увеличить численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города, к 2021 году до 56,8 тыс. чел.".
1.8. В разделе 5. "Система основных мероприятий подпрограммы":
1.8.1. Абзац 16 основного мероприятия 1 "Развитие обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам" изложить в следующей редакции:
"С целью контроля за осуществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности приводится Перечень объектов капитального строительства в соответствии с приложением N 2 к муниципальной программе.";
1.8.2. Абзац четвертый основного мероприятия 3 "Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города" изложить в следующей редакции:
"В 2017 году планируется открытие тематического центра "Городская усадьба". На территории городского парка культуры и отдыха будет возведен деревянный дом, в котором планируется восстановить быт жителей города конца XIX - начала XX века. Утварь в доме, баня, дворовые постройки и колодец во дворе - все будет соответствовать тому времени. В доме планируется организовать выставку изделий деревянного зодчества - резные карнизы, наличники, ставни и др.".
1.9. Раздел 6. "Показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для оценки достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы определен перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей (индикаторов):
объем инвестиций, направленных на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера;
объем частных: (внебюджетных) инвестиций, направленных на создание новых туристских объектов;
численность российских и иностранных граждан, посещающих туристские объекты города.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.10. Раздел 7. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 19 2225 927,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 297 372,9 тыс. руб.,
2016 год - 313 265,4 тыс. руб.,
2017 год - 273 344,1 тыс. руб.,
2018 год - 1 941 199,5 тыс. руб.,
2019 год - 6 716 589,8 тыс. руб.,
2020 год - 9 684 155,3 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 156 125,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 937,4 тыс. руб.,
2016 год - 5 713,1 тыс. руб.,
2017 год - 72 644,1 тыс. руб.,
2018 год - 65 960,8 тыс. руб.,
2019 год - 1 957,1 тыс. руб.,
2020 год - 2 912,6 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 143 984,9 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 год - 12 902,0 тыс. руб.,
2016 год - 9 924,4 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 7 046,7 тыс. руб.,
2019 год - 46 644,0 тыс. руб.,
2020 год - 67 467,8 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 2 926 719,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 204 138,5 тыс. руб.,
2016 год - 198 420,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 241 927,0 тыс. руб.,
2019 год - 932 878,7 тыс. руб.,
2020 год - 1 349 354,9 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 15 999 097,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 73 395,0 тыс. руб.,
2016 год - 99 207,9 тыс. руб.,
2017 год - 200 700,0 тыс. руб.,
2018 год - 1 626 265,0 тыс. руб.,
2019 год - 5 735 110,0 тыс. руб.,
2020 год - 8 264 420,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части городского бюджета.".
1.11. В паспорте подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске":
1.11.1. Строку "Цель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Цель подпрограммы |
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Благовещенска |
"
1.11.2. Строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. 2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, ед. 3. Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку тыс. руб. 4. Объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, тыс. руб. |
"
1.11.3. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
";
1.11.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составит 160 единиц; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, составит 609 единиц; объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, за период реализации подпрограммы достигнет уровня 4600 тыс. руб.; объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, составит не менее 40700,0 тыс. руб.; создать рабочие места в здании бизнес-инкубатора в количестве 118 единиц для осуществления предпринимательской деятельности; оказать информационную, консультационную поддержку 2610 субъектам малого и среднего предпринимательства. |
1.12. Раздел 3. "Прогноз конечных результатов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса программных мероприятий подпрограммы, направленных на решение задач и достижение цели подпрограммы, позволит за период реализации подпрограммы достичь следующих результатов:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, составит 160 человек;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, составит 609 единиц;
объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку достигнет уровня 4600,0 тыс. руб.;
объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку составит не менее 40700,0 тыс. руб.;
создать здание бизнес-инкубатора для осуществления предпринимательской деятельности, количество рабочих мест составит 118 единиц;
оказать информационную, консультационную поддержку 2610 субъектам малого и среднего предпринимательства;
Реализация подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске" позволит поддержать положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, обеспечить самозанятость, создать дополнительные рабочие места, создать здоровую конкуренцию, увеличить объем налоговых отчислений в бюджет города.".
1.13. Раздел 6. "Показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Достижение целей и задач подпрограммы оценивается исходя из достигнутых позитивных изменений, произошедших в сфере малого и среднего предпринимательства, вследствие реализации программных мероприятий. Направления содействия развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске, реализуемые в рамках подпрограммы, в целом ориентированы на количественное и качественное развитие малого и среднего предпринимательства.
Показатели (индикаторы) подпрограммы позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность подпрограммы. С учетом специфики сферы малого и среднего предпринимательства достижение цели подпрограммы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку;
объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;
объем налоговых поступлений и страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему РФ субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановые значения представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.14. Раздел 7. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 285 178,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 43 241,9 тыс. руб.,
2016 год - 5 456,4 тыс. руб.,
2017 год - 3 000,00 тыс. руб.,
2018 год - 88 250,0 тыс. руб.,
2019 год - 142 230,4 тыс. руб.,
2020 год - 3 000,00 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 28 620,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 4 241,9 тыс. руб.,
2016 год - 3 480,00 тыс. руб.,
2017 год - 3 000,00 тыс. руб.,
2018 год - 6 875,0 тыс. руб.,
2019 год - 8 023,2 тыс. руб.,
2020 год - 3 000,00 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 15 165,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1 843,0 тыс. руб.,
2016 год - 1 976,4 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 3 875,0 тыс. руб.,
2019 год - 7 471,3 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 241 392,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 37 157,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 77 500,0 тыс. руб.,
2019 год - 126 735,9 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части городского бюджета.".
1.15. Приложение N 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 2 к муниципальной программе "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение N 3 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему по становлению.
1.18. Приложение N 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска О.А. Косолапова.
Мэр города Благовещенска |
B.C. Калита |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 11 июля 2016 г. N 2110 "О внесении изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4129"
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
Текст постановления опубликован в газете "Благовещенск" от 15 июля 2016 г. N 27