Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Сковородинского района
Амурской области
от 11 мая 2016 г. N 475
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов, (тыс. рублей) |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
1 390 828,67754 |
299 950,36822 |
243 365,61459 |
189 893,69473 |
213 273 |
219 373 |
224 973 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
84 224,78 |
69 224,78 |
|
|
4 500 |
5 000 |
5 500 |
||
районный бюджет |
1 306 603,89754 |
230 725,58822 |
243 365,61459 |
189 893,69473 |
208 773 |
214 373 |
219 473 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
Всего |
1 191 800,53381 |
274 237,15352 |
216 407,12824 |
163 756,25205 |
175 800 |
179 300 |
182 300 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
69224,78 |
69 224,78 |
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 122 575,75381 |
205 012,37352 |
216 407,12824 |
163 756,25205 |
175 800 |
179 300 |
182 300 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений |
Всего |
320 482,36733 |
43 367,04781 |
51 667,99149 |
55 947,32803 |
56 000 |
56 500 |
57 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
320 482,36733 |
43 367,04781 |
51 667,99149 |
55 947,32803 |
56 000 |
56 500 |
57 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
Всего |
190 321,38666 |
120 739,20131 |
38 082,18535 |
3 500 |
8 500 |
9 500 |
10 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
69 224,78 |
69 224,78 |
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
121 096,60666 |
51 514,42131 |
38 082,18535 |
3 500 |
8 500 |
9 500 |
10 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
Всего |
484 276,69017 |
79 071,75571 |
85 464,28767 |
79 740,64679 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
484 276,69017 |
79 071,75571 |
85 464,28767 |
79 740,64679 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
Всего |
96 590,63115 |
18 948,31650 |
26 642,31465 |
7 500 |
13 500 |
14 500 |
15 500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
96 590,63115 |
18 948,31650 |
26 642,31465 |
7 500 |
13 500 |
14 500 |
15 500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми |
Всего |
46 985,31071 |
7 230,50219 |
6 380,51452 |
7 874,294 |
8 000 |
8 500 |
9 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
46 985,31071 |
7 230,50219 |
6 380,51452 |
7 874,294 |
8 000 |
8 500 |
9 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Всего |
49 811,1478 |
4 830,33 |
7 636,83456 |
8 843,98323 |
9 000 |
9 500 |
10 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
49 811,14779 |
4 830,33 |
7 636,83456 |
8 843,98323 |
9 000 |
9 500 |
10 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.7. |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
1 683 |
|
483 |
300 |
300 |
300 |
300 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 683 |
|
483 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.8. |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Всего |
1 650 |
50 |
50 |
50 |
500 |
500 |
500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 650 |
50 |
50 |
50 |
500 |
500 |
500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" |
Всего |
51 946,71654 |
1 996,71654 |
2 000 |
2 800 |
13 000 |
15 050 |
17 100 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
15 000 |
|
|
|
4 500 |
5 000 |
5 500 |
||
районный бюджет |
36 946,71654 |
1 996,71654 |
2 000 |
2 800 |
8 500 |
10 050 |
11 600 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Всего |
31 796,71654 |
1 896,71654 |
1 900 |
2 500 |
7 500 |
8 500 |
9 500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
15 000 |
|
|
|
4 500 |
5 000 |
5 500 |
||
районный бюджет |
16 796,71654 |
1 896,71654 |
1 900 |
2 500 |
3 000 |
3 500 |
4 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время |
Всего |
1 950 |
100 |
100 |
100 |
500 |
550 |
600 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 950 |
100 |
100 |
100 |
500 |
550 |
600 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша |
Всего |
0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
18 200 |
|
|
200 |
5 000 |
6 000 |
7 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
Всего |
1 527,97 |
163,24 |
114,7344 |
50 |
350 |
400 |
450 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 527,97 |
163,24 |
114,7344 |
50 |
350 |
400 |
450 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
1 527,97 |
163,24 |
114,7344 |
50 |
350 |
400 |
450 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 527,97 |
163,24 |
114,7344 |
50 |
350 |
400 |
450 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
Всего |
145 553,45279 |
23 553,25816 |
24 843,75195 |
23 287,44268 |
24 123 |
24 623 |
25 123 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
145 553,45279 |
23 553,25816 |
24 843,75195 |
23 287,44268 |
24 123 |
24 623 |
25 123 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования |
Всего |
34 516,69085 |
5 482,18411 |
5 523,18411 |
5 193,32263 |
5 606 |
6 106 |
6 606 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
34 516,69085 |
5 482,18411 |
5 523,18411 |
5 193,32263 |
5 606 |
6 106 |
6 606 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4.2. |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования |
Всего |
91 899,43415 |
15 428,94405 |
16 641,77005 |
14 777,72005 |
15 017 |
15 017 |
15 017 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
91 899,43415 |
15 428,94405 |
16 641,77005 |
14 777,72005 |
15 017 |
15 017 |
15 017 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
Всего |
19 137,32779 |
2 642,13 |
2 678,79779 |
3 316,4 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
19 137,32779 |
2 642,13 |
2 678,79779 |
3 316,4 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 11 мая 2016 г. N 475 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.