Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
Тынды Амурской области
от 9 января 2017 г. N 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
3 976 253 805,20 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
646 522 108,44 |
633 456 683,78 |
634 741 983,82 |
696 855 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
. 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 889 347 096,64 |
308 809 593,13 |
102 049 303,51 |
303 290 100,00 |
303 542 000,00 |
303 978 100,00 |
367 678 000,00 |
||
городской бюджет |
1 644 408 083,30 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
284 432 008,44 |
271 114 683,78 |
271 963 883,82 |
270 377 700,00 |
||
внебюджетные источники |
442 498 625,26 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000.00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Всего |
1 747 134 864,00 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
279 032 480,28 |
273 337 463,28 |
273 778 263,28 |
284 661 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
752 623 274,29 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
128 577 980,28 |
122 882 963,28 |
123 323 763,28 |
133 908 800,00 |
||
внебюджетные источники |
331 315 744,39 |
81 315 744,39 |
86 000 000.00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 709 659 371,91 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
273 247 058,28 |
267 935 558,28 |
268 376 358,28 |
272 486 100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
721 115 697,06 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
123 792 558,28 |
118 481 058,28 |
118 921 858,28 |
122 733 200,00 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000.00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
1 046 463 526,59 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
163 792 558,28 |
158 481 058,28 |
158 921 858,28 |
162 733 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
721 115 697,06 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
123 792 558,28 |
118 481 058,28 |
118 921 858,28 |
122 733 200,00 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000.00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Всего |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
15 765 572,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 383 517,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
10 315 000,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 797 658,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
383 517,00 |
0.00 |
0,00 |
9 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
15 765 572,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 383 517,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
10 315 000,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 797 658,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
383 517,00 |
0,00 |
0.00 |
9 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914.86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
21 709 919,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
1 860 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 709 919,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
1 860 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
21 709 919,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
1 860 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 709 919,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
4 401 905,00 |
1 860 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
Всего |
1 545 680 080,96 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
252 068 430,02 |
247 529 047,02 |
247 730 547,02 |
296 394 400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
433 865 988,57 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
76 404 630,02 |
71 865 247,02 |
72 066 747,02 |
65 282 000,00 |
||
внебюджетные источники |
93 667 342,27 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 500 568 235,03 |
245 288 164,34 |
244 683 721,63 |
245 190 983,02 |
241 368 083,02 |
241 569 583,02 |
282 467 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
390 554 142.64 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
69 827 183,02 |
66 004 283,02 |
66 205 783,02 |
51 655 300,00 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
482 421 484,91 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
84 527 183,02 |
80 704 283,02 |
80 905 783,02 |
66 355 300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
390 554 142,64 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
69 827 183,02 |
66 004 283,02 |
66 205 783,02 |
51 655 300,00 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800.00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
13 467 368,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
416 483,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
11 615 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
11 667 368,60 |
235 885,60 |
0,00 |
116 483,00 |
0,00 |
0,00 |
11 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
13 467 368,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
416 483,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
11 615 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
11 667 368,60 |
235 885,60 |
0,00 |
116 483,00 |
0,00 |
0,00 |
11 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
7 521 424,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00 |
1 792 360,00 |
1 792 360,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
7 521 424.00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00. |
1 792 360,00 |
1 792 360,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
Всего |
5 877 424,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 444 360,00 |
1 444 360,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 877 424,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 444 360,00 |
1 444 360,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие |
Всего |
1 644 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
348 000,00 |
348 000,00 |
0,00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 644 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
348 000,00 |
348 000,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
Всего |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
Всего |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 138 226,65 |
2 538 226.65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
20 984 826,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
2 311 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
20 984 826,68 |
3 225 505.52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
2 311 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
20 984 826,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
2 311 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
20 984 826,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604.00 |
4 068 604,00 |
4 068 604,00 |
2 311 700.00 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
Всего |
201 245 883,64 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
35 176813,44 |
33 466 133,40 |
33 584 933,44 |
28 797 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
Х),00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
196 159 109,21 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 376 813,44 |
32 666 133,40 |
32 784 933,44 |
27 997 800,00 |
||
внебюджетные источники |
5 086 774,43 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
196 127 507,81 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 192 199,44 |
32 520 449,40 |
32 639 249,44 |
27 939 800,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
192 240 733,38 |
33 861 836,96 |
33 487 198.14 |
33 592 199,44 |
31 920 449,40 |
32 039 249,44 |
27 339 800,00 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 - |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000.00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
196 127 507,81 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
34 192 199,44 |
32 520 449,40 |
32 639 249,44 |
27 939 800,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
192 240 733,38 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
33 592 199,44 |
31 920 449,40 |
32 039 249,44 |
27 339 800.00 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
1 275 680,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
75 680,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
1 275 680,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
75 680,00 |
36 750.00 |
0.00 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
1 171 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 171 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
342 000.00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
1 171 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 171 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
342 000,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
2 671 695,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
403 684,00 |
403 684,00 |
658 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 671 695,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
403 684,00 |
403 684,00 |
658 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
2 671 695,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
403 684,00 |
403 684,00 |
658 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 671 695,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
403 684,00 |
403 684,00 |
658 000.00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Всего |
34 426 088,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
5 600 300,00 |
5 852 200,00 |
6 288 300,00 |
4 095 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
10 275 680.00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 345 200,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000.00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1. |
Основное мероприятие Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
34 426 088,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
5 600 300,00 |
5 852 200,00 |
6 288 300,00 |
4 095 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
10 275 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 345 200,00 |
2 550 000.00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.1. |
Мероприятие Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям |
Всего |
8 262 920,00 |
0,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
8 262 920.00 |
0,00 |
2 672 120.00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1.2. |
Мероприятие Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |
Всего |
20 763 168,30 |
4 967 968,30 |
3 150 000,00 |
3 150 000,00 |
3 150 000,00 |
3 150 000,00 |
3 195 200,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
2 012 760,00 |
2 012 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 945 200.00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 695 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.3. |
Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних |
Всего |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Всего |
232 187 809,17 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
37 721 500,00 |
37 721 500,00 |
37 721500,00 |
45 171 600,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
197 728 821,20 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
34 458 987.97 |
5 305 004.49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
6 100 000,00 |
6 100 000,00 |
3 358 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1. |
Основное мероприятие Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Всего |
232 187 809,17 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
37 721 500,00 |
37 721 500,00 |
37 721 500,00 |
45 171 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
197 728 821,20 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
34 458 987,97 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
6 100 000,00 |
6 100 000,00 |
3 358 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
5.1.1. |
Мероприятие Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
Всего |
17 100 846,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
6 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
17 100 846,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
6 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2. |
Мероприятие Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
21 253 204,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
1 330 900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 253 204,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290.16 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
1 330 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 " |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.3. |
Мероприятие Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
13 205 783,59 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
2 028 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
13 205 783,59 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
2 028 000.00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
1 240 428,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 240 428,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 100.00 |
60 100.00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
Всего |
114 351 645,53 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
114 351 645,53 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.6 |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
Всего |
8 478 593,56 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
8 478 593,56 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.7. |
Мероприятие Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
Всего |
56 557 308,11 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
10 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
56 557 308,11 |
9 526 659,91 |
9 816 748.20 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
10 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего |
215 579 079,13 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
36 922 584,70 |
35 550 340,08 |
35 638 440,08 |
37 735 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
211 955 523,26 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
36 422 584.70 |
35 050 340,08 |
35 138 440,08 |
37 235 000.00 |
||
внебюджетные источники |
3 623 555,87 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000.00 |
500 000,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
59 616 101,07 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 257 965,86 |
9 257 965,86 |
10 741 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
59 616 101,07 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 257 965,86 |
9 257 965,86 |
10 741 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
59 616 101,07 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 257 965,86 |
9 257 965,86 |
10 741 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
59 616 101,07 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510.48 |
9 257 965.86 |
9 257 965,86 |
10 741 600.00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
6.2. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
145 661 302,96 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 383 367,22 |
24 098 667,22 |
24 186 767,22 |
25 233 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
142 615 560,71 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
23 678 667,22 |
23 766 767,22 |
24 813 700,00 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.2.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
145 661 302,96 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 383 367,22 |
24 098 667,22 |
24 186 767,22 |
25 233 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
142 615 560,71 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
23 678 667,22 |
23 766 767,22 |
24 813 700,00 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.3. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Всего |
300 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000.00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.3.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
300 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4. |
Основное мероприятие Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
Всего |
1 433 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
382 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
956 000.00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000.00 |
302 000,00 |
302 000,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813.62 |
77 813,62 |
80 000.00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.4.. 1 |
Мероприятие Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
Всего |
1 433 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
382 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
956 000.00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000.00 |
302 000,00 |
302 000,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813.62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
5 567 861,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
879 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 567 861,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
5 567 861,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
879 700,00 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 567 861.48 |
489 767.98 |
563 272.50 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
1 211 707,00 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000.00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000.00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000.00 |
600 000.00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 января 2017 г. N 3 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.