2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3552058,43 тыс. рублей;
2018 год - 3614639,77 тыс. рублей;
2019 год - 3422801,22 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к государственной программе.".
3. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|
7.
|
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
|
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы, составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 160578,24 тыс. рублей;
2018 год - 162572,19 тыс. рублей;
2019 год - 205513,60 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей.
|
".
|
2) в разделе 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац двадцатый изложить следующей редакции:
"В рамках указанного мероприятия планируется приобрести аэропортовую спецавтотехнику, автотранспортные средства, средства механизации и оборудования для предприятий воздушного транспорта, провести ремоторизацию авиационной техники (замена двигателей на самолетах Ан-2), технически оснастить авиационно-техническую базу посадочной площадки Свободный для проведения ремонта авиационной техники, провести ремонт рулежных дорожек и стоянок воздушных судов посадочной площадки Свободный, приобрести 2 вертолета Ми-8Т посредством совершения сделки по договору лизинга, осуществляемой согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для передачи в оперативное управление государственному автономному учреждению "Амурская авиабаза" (выделяемые средства в государственной программе на совершение сделки по договору лизинга включают в себя оплату выкупной стоимости приобретаемой авиационной техники и выплату арендных платежей).";
абзацы двадцать третий - двадцать четвертый признать утратившими силу;
абзац тридцать второй признать утратившим силу;
абзац тридцать третий признать утратившим силу;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 160578,24 тыс. рублей;
2018 год - 162572,19 тыс. рублей;
2019 год - 205513,60 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к государственной программе.";
5) в разделе 6:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы тринадцатый - четырнадцатый признать утратившими силу;
в таблице "Коэффициенты значимости мероприятий":
подпункты 1.1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
|
1.1.
|
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
1.1.1
|
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
";
|
подпункт 1.1.3 таблицы признать утратившим силу;
подпункт 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.
|
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
|
0,6
|
0,7
|
0,3
|
0,56
|
0,55
|
0,54
|
0,6
|
";
|
подпункт 1.2.2 таблицы изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.2.
|
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
|
0,3
|
0,4
|
-
|
0,55
|
0,53
|
0,52
|
0,4
|
";
|
подпункт 1.2.4 таблицы признать утратившим силу.
4. В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|
7.
|
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
|
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей
|
";
|
2) в таблице 1 раздела 4:
позицию "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" изложить в следующей редакции:
"
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
|
131,550 км, 2005,4 пог. м моста, 5,6 га
|
|
33287151,072
|
|
|
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
|
8214627,833<***>
|
|
6235070,981<***>
|
1979556,852<*>
|
|
2014 год
|
2296619,887
|
|
1896842,0
|
399777,887
|
|
2015 год
|
2934943,106
|
|
2572286,171
|
362656,935
|
|
2016 год
|
1293626,44<***>
|
|
1078841,51<***>
|
214784,930
|
|
2017 год
|
1009118,660
|
|
687101,300
|
322017,360
|
|
2018 год
|
333986,540
|
|
0,0
|
333986,540
|
|
2019 год
|
346333,200
|
|
0,0
|
346333,200
|
|
";
|
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"
|
1.5.
|
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур"
|
Строительство
|
3,896 км
|
Имеется
|
78126,960
|
2017 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
29881,942
|
2052,878
|
18191,590
|
11690,352
|
|
2017 г.
|
2014 год
|
2052,878
|
2052,878
|
0,0
|
2052,878
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
18191,590
|
0,0
|
18191,590
|
0,0
|
|
2017 год
|
9637,474
|
0,0
|
0,0
|
9637,474
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"
|
1.9.
|
Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
|
Реконструкция
|
6,126 км, 485,8 пог. м моста
|
Имеется
|
2241957,470
|
2017 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
3416720,558**
|
2006,920
|
3049851,160**
|
366 869,3981
|
|
2017 г.
|
2014 год
|
1328848,920
|
2006,920
|
1296842,0
|
32006,920
|
|
2015 год
|
1178522,076
|
0,0
|
1062198,276
|
116323,800*
|
|
2016 год
|
326086,836
|
0,0
|
290148,884
|
35937,952
|
|
2017 год
|
583262,686
|
0,000
|
400662,000
|
182600,686
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункты 1.12, 1.13 изложить в следующей редакции:
"
|
1.12.
|
Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600
|
Реконструкция
|
7,60 км
|
Имеется
|
633589,800
|
2015 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
634213,949
|
8662,349
|
562996,400
|
71217,549
|
|
2017 г.
|
2014 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 год
|
8662,349
|
8662,349
|
0,000
|
8662,349
|
|
2016 год
|
312775,800
|
0,000
|
281498,200
|
31277,600
|
|
2017 год
|
312775,800
|
|
281498,200
|
31277,600
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.13.
|
Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 56 - км 72
|
Реконструкция
|
16,00 км,
142,26 пог. м моста
|
Отсутствует
|
1211871,280
|
2021 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
5000,0
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
|
2021 г.
|
2014 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
5000,0
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункт 1.30 изложить в следующей редакции:
"
|
1.30.
|
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги "Тыгда - Черняево"
|
Реконструкция
|
0,25 км, 35,00 пог. м моста
|
Отсутствует
|
92828,30
|
2019 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
31150,733
|
5510,733
|
0,0
|
31150,733
|
|
2019 г.
|
2014 год
|
1150,733
|
1150,733
|
0,0
|
1150,733
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 год
|
0,0
|
4360,0
|
0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
30000,0
|
|
";
|
пункт 1.47 изложить в следующей редакции:
"
|
1.47.
|
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"
|
Реконструкция
|
0,578 км, 48,00 пог. м моста
|
Отсутствует
|
61442,467
|
2017 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
3750,453
|
3480,453
|
270,0
|
3480,453
|
|
2017 г.
|
2014 год
|
1180,167
|
1180,167
|
0,0
|
1180,167
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
2570,286
|
2300,286
|
270,0
|
2300,286
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункт 1.49 изложить в следующей редакции:
"
|
1.49.
|
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"
|
Реконструкция
|
0,507 км, 48,55 пог. м моста
|
Имеется
|
62310,670
|
2017 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
3588,268
|
3588,268
|
0,0
|
3588,268
|
|
2017 г.
|
2014 год
|
1089,181
|
1089,181
|
0,0
|
1089,181
|
|
2015 год
|
2439,087
|
2439,087
|
0,0
|
2439,087
|
|
2016 год
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,00
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункты 1.51, 1.52 изложить в следующей редакции:
"
|
1.51
|
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"
|
Реконструкция
|
0,382 км, 18,00 пог. м моста
|
Отсутствует
|
69406,870
|
2018 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
2748,999
|
2748,999
|
0,0
|
2748,999
|
|
2018 г.
|
2014 год
|
802,508
|
802,508
|
0,0
|
802,508
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
1946,491
|
1946,491
|
0,0
|
1946,491
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.52
|
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"
|
Реконструкция
|
0,392 км, 24,00 пог. м моста
|
Отсутствует
|
69406,870
|
2018 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
2783,000
|
2783,0
|
0,0
|
2783,000
|
|
2018 г.
|
2014 год
|
804,538
|
804,538
|
0,0
|
804,538
|
|
2015 год
|
111,569
|
111,569
|
0,0
|
111,569
|
|
2016 год
|
1866,893
|
1866,893
|
0,0
|
1866,893
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункт 1.56 изложить в следующей редакции:
"
|
1.56.
|
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"
|
Реконструкция
|
0,324 км, 7,00 пог. м моста
|
Отсутствует
|
51840,79
|
2018 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
3063,000
|
3063,0
|
0,0
|
3063,000
|
|
2018 г.
|
2014 год
|
890,269
|
890,269
|
0,0
|
890,269
|
|
2015 год
|
125,110
|
125,110
|
0,0
|
125,110
|
|
2016 год
|
2047,621
|
2047,621
|
0,00
|
2047,621
|
|
2017 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункт 1.74 изложить в следующей редакции
"
|
1.74.
|
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
|
Строительство
|
5,6 га
|
Отсутствует
|
7400,00
|
2017 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
7974,22
|
7400,00
|
|
7974,22
|
|
2017 г.
|
2016 год
|
7400,00
|
7400,00
|
0,0
|
7400,00
|
|
2017 год
|
574,22
|
0,0
|
0,0
|
574,22
|
|
2018 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
";
|
пункт 1.78 изложить следующего содержания:
"
|
1.78.
|
Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2)
|
Реконструкция
|
4,7 км, 84,65 пог. м моста
|
Имеется
|
497936,080
|
2015 г.
|
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
|
310226,176
|
0,0
|
93270,350
|
216955,826
|
|
2018 г.
|
2014 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 год
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 год
|
102378,458
|
0,0
|
93270,350
|
9108,108
|
|
2017 год
|
107847,718
|
0,0
|
0,0
|
107847,718
|
|
2018 год
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
|
2019 год
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
|
";
|
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.";
3) в разделе 6:
а) абзацы седьмой - восьмой изложить в следующей редакции:
"По мероприятию "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 30,469 км и на 695,54 пог. м.
По мероприятию "Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 33,467 км и на 1162,34 пог. м.";
б) подпункты 1.2.2, 1.2.3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.2.
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
|
0,1
|
-
|
-
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
1.2.3.
|
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
".
|
5. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|
7.
|
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
|
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 76052,29 тыс. рублей;
2018 год - 71809,35 тыс. рублей;
2019 год - 78852,89 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей
|
";
|
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 76052,29 тыс. рублей;
2018 год - 71809,35 тыс. рублей;
2019 год - 78852,89 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к государственной программе.".
6. В приложении N 1 к государственной программе:
подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
|
1.1.1.
|
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
|
2020 г.
|
2020 г.
|
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
|
Отчетность предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.
|
Отчетность предприятия
|
|
|
|
|
2
|
|
|
9
|
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
|
Отчетность предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
";
|
подпункт 1.1.3 признать утратившим силу;
подпункт 1.2.4 признать утратившим силу;
подпункты 2.2.2, 2.2.3 изложить в следующей редакции:
"
|
2.2.2.
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
|
2014 г.
|
2014 г.
|
Министерство транспорта и строительства области
|
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
|
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
|
|
1,243
|
|
|
13,726/485,8
|
7/84,65
|
|
8,5/144,74
|
2.2.3.
|
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
|
2014 г.
|
2020 г.
|
Министерство транспорта и строительства области
|
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
|
Отчетность ГКУ "Амурупрадор"
|
|
31,61/308,58
|
|
1,857/853,76
|
|
|
|
|
".
|
8. В приложении N 3 к государственной программе:
1) позицию "Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
|
|
Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
26716596,60
|
2511554,06
|
2581940,66
|
3672088,25
|
3552058,43
|
3614639,77
|
3422801,22
|
7361514,21
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
23304826,09
|
2483237,74
|
2554991,95
|
3578853,05
|
3434064,65
|
3506919,90
|
3298389,10
|
4448369,70
|
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
|
|
|
3118246,87
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
89662,58
|
81824,47
|
95791,92
|
2785892,00
|
Управление информатизации области
|
|
|
|
88608,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
88608,00
|
Министерство здравоохранения области
|
|
|
|
2000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000,00
|
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
|
|
|
|
202915,64
|
28316,32
|
26948,71
|
28159,30
|
28331,20
|
25895,40
|
28620,20
|
36644,51
|
";
|
2) в пункте 1:
позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса", подпункты 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
|
1.
|
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
5820123,42
|
123578,94
|
144221,66
|
209597,55
|
160578,24
|
162572,19
|
205513,60
|
4814061,24
|
Министерство транспорта и строительства области.
|
|
|
|
2699876,55
|
123578,94
|
144221,66
|
144521,65
|
70915,66
|
80747,72
|
109721,68
|
2026169,24
|
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
|
|
|
3118246,87
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
89662,58
|
81824,47
|
95791,92
|
2785892,00
|
Министерство здравоохранения области
|
|
|
|
2000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000,00
|
1.1.
|
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
4131447,97
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
4057300,00
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
1451900,00
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1448900,00
|
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
|
|
|
2679547,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
2608400,00
|
1.1.1.
|
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
2755847,97
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
2681700,00
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0408
|
13.1.01.11130
|
76300,00
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
73300,00
|
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
928
|
0408
|
13.1.01.11130
|
2679547,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
2608400,00
|
";
|
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.
|
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
1068455,22
|
112914,39
|
137628,94
|
138428,95
|
66108,94
|
76318,94
|
103628,94
|
433426,12
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
1068455,22
|
112914,39
|
137628,94
|
138428,95
|
66108,94
|
76318,94
|
103628,94
|
433426,12
|
";
|
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.2.
|
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0408
|
13.1.02.69630
|
847985,86
|
104875,45
|
134000,00
|
134800,00
|
62480,00
|
72690,00
|
100000,00
|
239140,41
|
";
|
подпункты 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
"
|
1.3.
|
Обеспечение безопасности дорожного движения
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
181521,33
|
7664,55
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
145843,12
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
179521,33
|
7664,55
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
143843,12
|
Министерство здравоохранения области
|
|
|
|
2000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000,00
|
1.3.1.
|
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0408
|
13.1.03.10930
|
95923,75
|
5774,55
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
62135,54
|
";
|
подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
|
1.4.
|
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
|
|
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
1.4.1.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
|
928
|
0408
|
13.1.04.10590
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
";
|
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
|
2.
|
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
20264969,19
|
2334891,44
|
2357288,34
|
3385501,20
|
3315427,90
|
3380258,23
|
3138434,73
|
2353167,35
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
20264969,19
|
2334891,44
|
2357288,34
|
3385501,20
|
3315427,90
|
3380258,23
|
3138434,73
|
2353167,35
|
2.1.
|
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
13501110,16
|
1542824,96
|
1268352,63
|
2342701,81
|
2311321,34
|
2490864,44
|
2120054,73
|
1424990,25
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
13501110,16
|
1542824,96
|
1268352,63
|
2342701,81
|
2311321,34
|
2490864,44
|
2120054,73
|
1424990,25
|
2.1.1.
|
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.01.12260
|
10293844,64
|
952482,49
|
832793,32
|
1906731,14
|
1850065,31
|
2029608,41
|
1658798,70
|
1063365,27
|
2.1.2.
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.01.12270
|
253592,51
|
204777,15
|
48815,36
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
2.1.3.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.01.10590
|
2953673,01
|
385565,32
|
386743,95
|
435970,67
|
461256,03
|
461256,03
|
461256,03
|
361624,98
|
2.2.
|
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
2428050,16
|
399777,89
|
362656,94
|
214784,93
|
322017,36
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
2428050,16
|
399777,89
|
362656,94
|
214784,93
|
322017,36
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
2.2.1.
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.02.11010
|
2251830,16
|
399777,89
|
362656,94
|
125884,93
|
234697,36
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
2.2.2.
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.02.R1150
|
87320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.3.
|
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.02.R2140
|
88900,00
|
0,00
|
0,00
|
88900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.3.
|
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
4335808,87
|
392288,59
|
726278,77
|
828014,46
|
682089,20
|
555407,25
|
672046,80
|
479683,80
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
4335808,87
|
392288,59
|
726278,77
|
828014,46
|
682089,20
|
555407,25
|
672046,80
|
479683,80
|
2.3.1.
|
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0409
|
13.2.03.87480
|
4335808,87
|
392288,59
|
726278,77
|
828014,46
|
682089,20
|
555407,25
|
672046,80
|
479683,80
|
";
|
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
|
4.
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
|
Всего, в том числе
|
|
|
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
4.1.
|
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Министерство транспорта и строительства области
|
|
|
|
339980,35
|
24767,36
|
53481,95
|
48830,20
|
47721,09
|
45913,95
|
50232,69
|
69033,11
|
Инспекция Гостехнадзора области
|
|
|
|
202915,64
|
28316,32
|
26948,71
|
28159,30
|
28331,20
|
25895,40
|
28620,20
|
36644,51
|
4.1.1.
|
Содержание органов исполнительной власти
|
Министерство транспорта и строительства области
|
937
|
0408
|
13.4.01.10190
|
339980,35
|
24767,36
|
53481,95
|
48830,20
|
47721,09
|
45913,95
|
50232,69
|
69033,11
|
Инспекция Гостехнадзора области
|
019
|
0400,
0412
|
13.4.01.10190
|
202915,64
|
28316,32
|
26948,71
|
28159,30
|
28331,20
|
25895,40
|
28620,20
|
36644,51
|
".
|
9. В приложении N 4 к государственной программе:
1) позицию "Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
|
|
Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"
|
Всего
|
41341467,11
|
6670829,52
|
5907264,60
|
5915994,28
|
4264406,88
|
3641218,92
|
3449426,52
|
11492326,38
|
Федеральный бюджет
|
14405710,97
|
4116524,69
|
3286925,47
|
2218659,51
|
687101,30
|
0,00
|
0,00
|
4096500,00
|
Областной бюджет
|
26716596,60
|
2511554,06
|
2581940,66
|
3672088,25
|
3552058,43
|
3614639,77
|
3422801,22
|
7361514,21
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
197359,54
|
20950,77
|
38398,47
|
25246,52
|
25247,15
|
26579,15
|
26625,30
|
34312,17
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
21800,00
|
21800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
2) в пункте 1:
позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса", подпункты 1.1 - 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.
|
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
|
Всего
|
11789623,12
|
278482,94
|
710721,66
|
1349415,55
|
160578,87
|
163904,82
|
206892,38
|
8919626,89
|
Федеральный бюджет
|
5957418,00
|
154600,00
|
566500,00
|
1139818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4096500,00
|
Областной бюджет
|
5820123,42
|
123578,94
|
144221,66
|
209597,55
|
160578,24
|
162572,19
|
205513,60
|
4814061,24
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
12081,70
|
304,00
|
0,00
|
0,00
|
0,63
|
1332,63
|
1378,78
|
9065,65
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
|
Всего
|
10088865,97
|
157600,00
|
566500,00
|
1139818,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
8153800,00
|
Федеральный бюджет
|
5957418,00
|
154600,00
|
566500,00
|
1139818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4096500,00
|
Областной бюджет
|
4131447,97
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
4057300,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.1.
|
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
|
Всего
|
2755847,97
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
2681700,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
2755847,97
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
27937,15
|
21605,41
|
21605,41
|
2681700,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.2.
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
7333018,00
|
154600,00
|
566500,00
|
1139818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5472100,00
|
Федеральный бюджет
|
5957418,00
|
154600,00
|
566500,00
|
1139818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4096500,00
|
Областной бюджет
|
1375600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1375600,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
подпункт 1.1.3 признать утратившим силу;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.
|
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
|
Всего
|
1080445,72
|
113127,19
|
137628,94
|
138428,95
|
66109,57
|
77651,57
|
105007,72
|
442491,77
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
1068455,22
|
112914,39
|
137628,94
|
138428,95
|
66108,94
|
76318,94
|
103628,94
|
433426,12
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
11990,50
|
212,80
|
0,00
|
0,00
|
0,63
|
1332,63
|
1378,78
|
9065,65
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.2.2.
|
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
|
Всего
|
847985,86
|
104875,45
|
134000,00
|
134800,00
|
62480,00
|
72690,00
|
100000,00
|
239140,41
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
847985,86
|
104875,45
|
134000,00
|
134800,00
|
62480,00
|
72690,00
|
100000,00
|
239140,41
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
подпункт 1.2.4 признать утратившим силу;
подпункты 1.3 - 1.3.2 изложить в следующей редакции:
"
|
1.3.
|
Обеспечение безопасности дорожного движения
|
Всего
|
181612,53
|
7755,75
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
145843,12
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
181521,33
|
7664,55
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
145843,12
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
91,20
|
91,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.1.
|
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
|
Всего
|
95923,75
|
5774,55
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
62135,54
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
95923,75
|
5774,55
|
6592,72
|
6092,70
|
4806,72
|
4428,78
|
6092,74
|
62135,54
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3.2.
|
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
|
Всего
|
83688,78
|
1981,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
81707,58
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
83597,58
|
1890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
81707,58
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
91,20
|
91,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
|
1.4.
|
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
|
Всего
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4.1.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
438698,90
|
0,00
|
0,00
|
65075,90
|
61725,43
|
60219,06
|
74186,51
|
177492,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
3) в пункте 2:
позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области", подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
|
2.
|
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
|
Всего
|
28876700,00
|
6295622,90
|
5116112,28
|
4489589,23
|
4027775,72
|
3405504,75
|
3163681,25
|
2378413,87
|
Федеральный бюджет
|
8426452,97
|
3940084,69
|
2720425,47
|
1078841,51
|
687101,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
20264969,19
|
2334891,44
|
2357288,34
|
3385501,20
|
3315427,90
|
3380258,23
|
3138434,73
|
2353167,35
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
185277,84
|
20646,77
|
38398,47
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Всего
|
13649249,46
|
1542824,96
|
1416491,93
|
2342701,81
|
2311321,34
|
2490864,44
|
2120054,73
|
1424990,25
|
Федеральный бюджет
|
148139,30
|
0,00
|
148139,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
13501110,16
|
1542824,96
|
1268352,63
|
2342701,81
|
2311321,34
|
2490864,44
|
2120054,73
|
1424990,25
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.1.
|
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Всего
|
10293844,64
|
952482,49
|
832793,32
|
1906731,14
|
1850065,31
|
2029608,41
|
1658798,70
|
1063365,27
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
10293844,64
|
952482,49
|
832793,32
|
1906731,14
|
1850065,31
|
2029608,41
|
1658798,70
|
1063365,27
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
подпункты 2.1.4 - 2.2.3 изложить в следующей редакции:
"
|
2.1.4.
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
|
Всего
|
148139,30
|
0,00
|
148139,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Федеральный бюджет
|
148139,30
|
0,00
|
148139,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.
|
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
Всего
|
10706363,83
|
4339862,58
|
2934943,11
|
1293626,44
|
1009118,66
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
Федеральный бюджет
|
8278313,67
|
3940084,69
|
2572286,17
|
1078841,51
|
687101,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
2428050,16
|
399777,89
|
362656,94
|
214784,93
|
322017,36
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.1.
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
2251830,16
|
399777,89
|
362656,94
|
125884,93
|
234697,36
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
2251830,16
|
399777,89
|
362656,94
|
125884,93
|
234697,36
|
333986,54
|
346333,20
|
448493,30
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.2.
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
|
Всего
|
786851,30
|
12430,00
|
0,00
|
0,00
|
774421,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Федеральный бюджет
|
699531,30
|
12430,00
|
0,00
|
0,00
|
687101,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
87320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.3.
|
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
|
Всего
|
7000187,01
|
3927654,69
|
2245500,07
|
827032,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Федеральный бюджет
|
6911287,01
|
3927654,69
|
2245500,07
|
738132,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
88900,00
|
0,00
|
0,00
|
88900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
подпункты 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"
|
2.3.
|
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Всего
|
4521086,71
|
412935,36
|
764677,24
|
853260,98
|
707335,72
|
580653,77
|
697293,32
|
504930,32
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
4335808,87
|
392288,59
|
726278,77
|
828014,46
|
682089,20
|
555407,25
|
672046,80
|
479683,80
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
185277,84
|
20646,77
|
38398,47
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.3.1.
|
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
|
Всего
|
4521086,71
|
412935,36
|
764677,24
|
853260,98
|
707335,72
|
580653,77
|
697293,32
|
504930,32
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
4335808,87
|
392288,59
|
726278,77
|
828014,46
|
682089,20
|
555407,25
|
672046,80
|
479683,80
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
185277,84
|
20646,77
|
38398,47
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
25246,52
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
";
|
4) в пункте 4:
позицию "Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы", подпункты 4.1, 4.1.1 изложить в следующей редакции:
"
|
4.
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
|
Всего
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1.
|
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
|
Всего
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1.1.
|
Содержание органов исполнительной власти
|
Всего
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Областной бюджет
|
542895,99
|
53083,68
|
80430,66
|
76989,50
|
76052,29
|
71809,35
|
78852,89
|
105677,62
|
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Территориальные внебюджетные фонды
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Юридические лица
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
|