Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
Тынды Амурской области
от 21 декабря 2016 г. N 3326
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
Всего |
4 543 799 369,79 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
950 618 944,14 |
760 936 660,17 |
770 710 736,32 |
696 855 700,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
областной бюджет |
1 889 347 096,64 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
303 290 100,00 |
303 542 000,00 |
303 978 100,00 |
367 678 000,00 |
|
городской бюджет |
2 211 953 647,89 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
588 528 844,14 |
398 594 660,17 |
407 932 636,32 |
270 377 700,00 |
||
внебюджетные источники |
442 498 625,26 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 |
Всего |
2 054 303 994,45 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
466 011 243,76 |
331 296 467,65 |
336 009 625,88 |
284 661 700,00 |
"Развитие дошкольного образования" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
1 059 792 404,74 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
315 556 743,76 |
180 841 967,65 |
185 555 125,88 |
133 908 800,00 |
||
внебюджетные источники |
331 315 744,39 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 826 291 533,01 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
304 776 434,76 |
308 812 673,06 |
312 602 028,12 |
272 486 100,00 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
837 747 858,16 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
155 321 934,76 |
159 358 173,06 |
163 147 528,12 |
122 733 200,00 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
1 163 095 687,69 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
195 321 934,76 |
199 358 173,06 |
203 147 528,12 |
162 733 200,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
837 747 858,16 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
155 321 934,76 |
159 358 173,06 |
163 147 528,12 |
122 733 200,00 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
663 195 845,32 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
155 117 060,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
140 735 005,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
10 315 000,00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
149 149 146,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
139 735 005,00 |
0,00 |
0,00 |
9 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
155 117 060,86 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
140 735 005,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
10 315 000,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
149 149 146,00 |
39 427,00 |
59 714,00 |
139 735 005,00 |
0,00 |
0,00 |
9 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
72 895 400,58 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
20 499 804,00 |
21 483 794,59 |
22 407 597,76 |
1 860 600,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
72 895 400,58 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
20 499 804,00 |
21 483 794,59 |
22 407 597,76 |
1 860 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
72 895 400,58 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
20 499 804,00 |
21 483 794,59 |
22 407 597,76 |
1 860 600,00 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
72 895 400,58 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
20 499 804,00 |
21 483 794,59 |
22 407 597,76 |
1 860 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 |
Всего |
1 719 594 039,56 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
339 330 040,65 |
289 256 163,15 |
292 655 778,86 |
296 394 400,00 |
"Развитие общего образования" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
607 779 947,17 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
163 666 240,65 |
113 592 363,15 |
116 991 978,86 |
65 282 000,00 |
||
внебюджетные источники |
93 667 342,27 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 582 039 849,78 |
245 288 164,34 |
244 683 721,63 |
267 061 609,44 |
269 928 623,03 |
272 610 031,34 |
282 467 700,00 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
472 025 757,39 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
91 697 809,44 |
94 564 823,03 |
97 246 231,34 |
51 655 300,00 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие |
Всего |
563 893 099,66 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
106 397 809,44 |
109 264 823,03 |
111 946 231,34 |
66 355 300,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
472 025 757,39 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
91 697 809,44 |
94 564 823,03 |
97 246 231,34 |
51 655 300,00 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
1 018 146 750,12 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
65 838 916,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
52 788 031,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
11 615 000,00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
64 038 916,60 |
235 885,60 |
0,00 |
52 488 031,00 |
0,00 |
0,00 |
11 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
65 838 916,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
52 788 031,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
11 615 000,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
64 038 916,60 |
235 885,60 |
0,00 |
52 488 031,00 |
0,00 |
0,00 |
11 315 000,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
3 362 204,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 217 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 362 204,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 217 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
2 615 704,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 071 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 615 704,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 071 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие |
Всего |
746 500,00 |
600 000,00 |
0,00 |
146 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
746 500,00 |
600 000,00 |
0,00 |
146 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие |
Всего |
10 379 878,62 |
2 538 226,65 |
0,00 |
2 600 912,21 |
2 614 153,98 |
2 626 585,78 |
0,00 |
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
10 379 878,62 |
2 538 226,65 |
0,00 |
2 600 912,21 |
2 614 153,98 |
2 626 585,78 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие |
Всего |
10 379 878,62 |
2 538 226,65 |
0,00 |
2 600 912,21 |
2 614 153,98 |
2 626 585,78 |
0,00 |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
10 379 878,62 |
2 538 226,65 |
0,00 |
2 600 912,21 |
2 614 153,98 |
2 626 585,78 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5. |
Основное мероприятие |
Всего |
57 973 190,56 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
15 661 628,00 |
16 413 386,14 |
17 119 161,74 |
2 311 700,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
57 973 190,56 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
15 661 628,00 |
16 413 386,14 |
17 119 161,74 |
2 311 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие |
Всего |
57 973 190,56 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
15 661 628,00 |
16 413 386,14 |
17 119 161,74 |
2 311 700,00 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
57 973 190,56 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
15 661 628,00 |
16 413 386,14 |
17 119 161,74 |
2 311 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 |
Всего |
262 842 153,20 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
57 529 391,54 |
52 932 666,87 |
53 362 091,43 |
28 797 800,00 |
"Развитие дополнительного образования" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
257 755 378,77 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
56 729 391,54 |
52 132 666,87 |
52 562 091,43 |
27 997 800,00 |
||
внебюджетные источники |
5 086 774,43 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
249 532 429,46 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
50 551 898,54 |
50 926 579,30 |
51 278 342,09 |
27 939 800,00 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
245 645 655,03 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
49 951 898,54 |
50 326 579,30 |
50 678 342,09 |
27 339 800,00 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
249 532 429,46 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
50 551 898,54 |
50 926 579,30 |
51 278 342,09 |
27 939 800,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
245 645 655,03 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
49 951 898,54 |
50 326 579,30 |
50 678 342,09 |
27 339 800,00 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
6 290 877,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
5 254 127,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 090 877,00 |
36 750,00 |
0,00 |
5 054 127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
6 290 877,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
5 254 127,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 090 877,00 |
36 750,00 |
0,00 |
5 054 127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие |
Всего |
6 873 846,74 |
451 165,33 |
351 478,50 |
1 723 366,00 |
1 806 087,57 |
1 883 749,34 |
658 000,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
6 873 846,74 |
451 165,33 |
351 478,50 |
1 723 366,00 |
1 806 087,57 |
1 883 749,34 |
658 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4.1. |
Мероприятие |
Всего |
6 873 846,74 |
451 165,33 |
351 478,50 |
1 723 366,00 |
1 806 087,57 |
1 883 749,34 |
658 000,00 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
6 873 846,74 |
451 165,33 |
351 478,50 |
1 723 366,00 |
1 806 087,57 |
1 883 749,34 |
658 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 |
Всего |
34 471 288,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
5 600 300,00 |
5 852 200,00 |
6 333 500,00 |
4 095 200,00 |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
10 275 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 390 400,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
34 471 288,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
5 600 300,00 |
5 852 200,00 |
6 333 500,00 |
4 095 200,00 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
10 275 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 390 400,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 595 200,00 |
2 595 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
8 262 920,00 |
0,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
8 262 920,00 |
0,00 |
2 672 120,00 |
1 550 300,00 |
1 802 200,00 |
2 238 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
20 808 368,30 |
4 967 968,30 |
3 150 000,00 |
3 150 000,00 |
3 150 000,00 |
3 195 200,00 |
3 195 200,00 |
Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
2 012 760,00 |
2 012 760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 990 400,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 695 200,00 |
1 695 200,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.3. |
Мероприятие |
Всего |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Подпрограмма 5 |
Всего |
244 511 399,06 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
41 370 932,00 |
41 838 904,74 |
42 278 253,15 |
45 171 600,00 |
Социальная политика в сфере образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
197 728 821,20 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
46 782 577,86 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
9 749 432,00 |
10 217 404,74 |
10 656 753,15 |
3 358 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
244 511 399,06 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
41 370 932,00 |
41 838 904,74 |
42 278 253,15 |
45 171 600,00 |
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
197 728 821,20 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
31 621 500,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
46 782 577,86 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
9 749 432,00 |
10 217 404,74 |
10 656 753,15 |
3 358 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
17 100 846,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
6 000 000,00 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
17 100 846,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
2 557 400,00 |
6 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2. |
Мероприятие |
Всего |
32 523 877,55 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
7 408 532,00 |
7 764 141,54 |
8 097 999,63 |
1 330 900,00 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
32 523 877,55 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
7 408 532,00 |
7 764 141,54 |
8 097 999,63 |
1 330 900,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.3. |
Мероприятие |
Всего |
14 258 700,31 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 340 900,00 |
2 453 263,20 |
2 558 753,52 |
2 028 000,00 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
14 258 700,31 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 340 900,00 |
2 453 263,20 |
2 558 753,52 |
2 028 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие |
Всего |
1 240 428,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
1 240 428,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие |
Всего |
114 351 645,53 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
114 351 645,53 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.6 |
Мероприятие |
Всего |
8 478 593,56 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
8 478 593,56 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.7. |
Мероприятие |
Всего |
56 557 308,11 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
10 000 000,00 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
56 557 308,11 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
9 071 300,00 |
10 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма 6 |
Всего |
228 076 495,22 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
40 777 036,19 |
39 760 257,76 |
40 071 487,00 |
37 735 000,00 |
Обеспечение эффективного управления отраслью |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
224 452 939,35 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
40 277 036,19 |
39 260 257,76 |
39 571 487,00 |
37 235 000,00 |
||
внебюджетные источники |
3 623 555,87 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие |
Всего |
60 567 914,05 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 571 733,19 |
9 605 098,48 |
9 636 423,51 |
10 741 600,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
60 567 914,05 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 571 733,19 |
9 605 098,48 |
9 636 423,51 |
10 741 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
60 567 914,05 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 571 733,19 |
9 605 098,48 |
9 636 423,51 |
10 741 600,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
60 567 914,05 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 571 733,19 |
9 605 098,48 |
9 636 423,51 |
10 741 600,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2. |
Основное мероприятие |
Всего |
147 887 671,33 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 030 444,00 |
25 380 447,22 |
25 484 278,81 |
25 233 700,00 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
144 841 929,08 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 610 444,00 |
24 960 447,22 |
25 064 278,81 |
24 813 700,00 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.2.1. |
Мероприятие |
Всего |
147 887 671,33 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 030 444,00 |
25 380 447,22 |
25 484 278,81 |
25 233 700,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
144 841 929,08 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 610 444,00 |
24 960 447,22 |
25 064 278,81 |
24 813 700,00 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.3. |
Основное мероприятие |
Всего |
1 887 691,00 |
100 000,00 |
0,00 |
1 587 691,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 787 691,00 |
0,00 |
0,00 |
1 587 691,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.3.1. |
Мероприятие |
Всего |
1 887 691,00 |
100 000,00 |
0,00 |
1 587 691,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 787 691,00 |
0,00 |
0,00 |
1 587 691,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4. |
Основное мероприятие |
Всего |
527 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.4..1 |
Мероприятие |
Всего |
527 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.5. |
Основное мероприятие |
Всего |
14 205 405,22 |
489 767,98 |
563 272,50 |
3 907 168,00 |
4 094 712,06 |
4 270 784,68 |
879 700,00 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
14 205 405,22 |
489 767,98 |
563 272,50 |
3 907 168,00 |
4 094 712,06 |
4 270 784,68 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие |
Всего |
14 205 405,22 |
489 767,98 |
563 272,50 |
3 907 168,00 |
4 094 712,06 |
4 270 784,68 |
879 700,00 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
14 205 405,22 |
489 767,98 |
563 272,50 |
3 907 168,00 |
4 094 712,06 |
4 270 784,68 |
879 700,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6. |
Основное мероприятие |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2016 г. N 3326 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.