Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 22.06.2017 N 295
Изменения,
вносимые в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 1784203,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289105,4 тыс. рублей; 2015 год - 231845,3 тыс. рублей; 2016 год - 275824,3 тыс. рублей; 2017 год - 281996,0 тыс. рублей; 2018 год - 173585,7 тыс. рублей; 2019 год - 213785,2 тыс. рублей; 2020 год - 318061,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53675,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2015 год - 26004,6 тыс. рублей; 2016 год - 24230,5 тыс. рублей; 2017 год - 1009,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 716,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 134478,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,5 тыс. рублей; 2015 год - 59876,2 тыс. рублей; 2016 год - 6595,5 тыс. рублей; 2017 год - 23502,4 тыс. рублей; 2018 год - 833,3 тыс. рублей; 2019 год - 833,3 тыс. рублей |
". |
2. В разделе 6 государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "1733586,7 тыс. рублей" заменить суммой "1784203,6 тыс. рублей";
2) в абзаце пятом сумму "231379,1 тыс. рублей" заменить суммой "281996,0 тыс. рублей";
3) в абзаце десятом сумму "618820,5 тыс. рублей" заменить суммой "642045,8 тыс. рублей";
4) в абзаце одиннадцатом сумму "150123,9 тыс. рублей" заменить суммой "157785,1 тыс. рублей";
5) в абзаце двенадцатом сумму "91884,5 тыс. рублей" заменить суммой "94023,8 тыс. рублей";
6) в абзаце тринадцатом сумму "193431,0 тыс. рублей" заменить суммой "194431,0 тыс. рублей";
7) в абзаце пятнадцатом сумму "235238,9 тыс. рублей" заменить суммой "238072,5 тыс. рублей";
8) в абзаце шестнадцатом сумму "128902,2 тыс. рублей" заменить суммой "142659,7 тыс. рублей".
3. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 642045.8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 91928,4 тыс. рублей; 2015 год - 91122,2 тыс. рублей; 2016 год - 88830,7 тыс. рублей; 2017 год - 107902,3 тыс. рублей; 2018 год - 68042,9 тыс. рублей; 2019 год - 84847,3 тыс. рублей; 2020 год - 109372,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 19199.8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 19199,8 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "618820,5 тыс. рублей" заменить суммой "642045,8 тыс. рублей";
б) в абзаце пятом сумму "84677,0 тыс. рублей" заменить суммой "107902,3 тыс. рублей".
4. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 94023,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16834,0 тыс. рублей; 2015 год - 10849,9 тыс. рублей; 2016 год - 10973,7 тыс. рублей; 2017 год - 12425,6 тыс. рублей; 2018 год - 9896,8 тыс. рублей; 2019 год - 12341,0 тыс. рублей; 2020 год - 20702,8 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "150123,9 тыс. рублей" заменить суммой "157785,1 тыс. рублей";
б) в абзаце пятом сумму "17546,1 тыс. рублей" заменить суммой "25207,3 тыс. рублей".
5. В подпрограмме "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 157785,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25105,9 тыс. рублей; 2015 год - 20976,9 тыс. рублей; 2016 год - 20572,6 тыс. рублей; 2017 год - 25207,3 тыс. рублей; 2018 год - 16881,7 тыс. рублей; 2019 год - 21051,0 тыс. рублей; 2020 год - 27989,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 14268,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7134,4 тыс. рублей; 2015 год - 7134,4 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "91884,5 тыс. рублей" заменить суммой "94023,8 тыс. рублей";
б) в абзаце пятом сумму "10286,3 тыс. рублей" заменить суммой "12425,6 тыс. рублей".
6. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 194431,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 23420,7 тыс. рублей; 2016 год - 25881,1 тыс. рублей; 2017 год - 22276,3 тыс. рублей; 2018 год - 20470,6 тыс. рублей; 2019 год - 25526,2 тыс. рублей; 2020 год - 39989,9 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "193431,0 тыс. рублей" заменить суммой "194431,0 тыс. рублей";
б) в абзаце пятом сумму "21276,3 тыс. рублей" заменить суммой "22276,3 тыс. рублей".
7. В подпрограмме "Этнокультурное наследие":
1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС с 12% в 2012 году до 11% в 2020 году. 2. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года составит 2,5% в 2020 году. 3. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, с 62% в 2012 году до 65% в 2020 году. 4. Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС с 23,0 тыс. рублей в 2017 году до 26,0 тыс. рублей в 2020 году. 5. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 24% в 2012 году до 39% к 2020 году |
"; |
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является развитие многоукладности областной культуры.
Сформулированные в соответствии с данным приоритетом цели подпрограммы - сохранение и развитие этнокультурного наследия Амурской области.
Задачами подпрограммы являются следующие:
создание условий для развития традиционных промыслов и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и сохранение их исконной среды обитания;
создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 гг.
Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах;
прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах;
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах;
уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в тыс. рублей;
удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения конечных результатов подпрограммы:
снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС с 12% в 2012 году до 11,0% в 2020 году;
прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года составит 2,5% в 2020 году;
увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, с 62% в 2012 году до 65% в 2020 году;
увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС с 23,0 тыс. рублей в 2017 году до 26,0 тыс. рублей в 2020 году;
увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 24,0% в 2012 году до 39,0% к 2020 году.
Показатель уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС определяется как отношение числа официально зарегистрированных безработных из числа КМНС к числу трудоспособного населения КМНС в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности:
, где:
- трудоспособное население в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
- официально зарегистрированные безработные из числа КМНС.
Показатель прироста численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года определяется как разница между коэффициентом занятости населения текущего года и коэффициентом занятости населения 2016 года.
Коэффициент занятости населения определяется как отношение количества занятого населения к трудоспособному населению за соответствующий год:
, где:
- занятое население в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС
- активное население в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС за i-ый год.
Показатель удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, определяется как отношение количества участников культурно-досуговых мероприятий, умноженное на число мероприятии в отчетном году, к количеству жителей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС на 1 января:
, где:
- количество участников мероприятия;
- число мероприятий;
- численность населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.
Показатель уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС определяется как отношение совокупного дохода в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС к численности населения местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС:
, где:
- совокупный доход в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС,
- численность населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.
Показатель удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, определяется как отношение количества участвующих в оздоровительных мероприятиях к количеству жителей в местах компактного проживания казаков:
, где:
- количество участвующих в оздоровительных мероприятиях;
- численность населения в местах компактного проживания казаков.".
8. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 238072,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41874,6 тыс. рублей; 2015 год - 27540,7 тыс. рублей; 2016 год - 28063,9 тыс. рублей; 2017 год - 30260,9 тыс. рублей; 2018 год - 26388,7 тыс. рублей; 2019 год - 32905,8 тыс. рублей; 2020 год - 51037,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей; 2016 год - 304,7 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "235238,9 тыс. рублей" заменить суммой "238072,5 тыс. рублей";
б) в абзаце пятом сумму "27427,3 тыс. рублей" заменить суммой "30260,9 тыс. рублей".
9. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 142659,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,8 тыс. рублей; 2015 год - 17375,7 тыс. рублей; 2016 год - 40858,0 тыс. рублей; 2017 год - 30726,6 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 25066,6 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "128902,2 тыс. рублей" заменить суммой "142659,7 тыс. рублей";
б) в абзаце пятом сумму "16969,1 тыс. рублей" заменить суммой "30726,6 тыс. рублей".
10. Подпункт 3.9 пункта 3 раздела 4 подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"3.9. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры.".
11. В приложении N 1 к государственной программе:
1) позицию "Подпрограмма "Этнокультурное наследие" пункта 5 изложить в следующей редакции:
2) в пункте 7:
а) позицию "Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
б) подпункт 7.1.1 изложить в следующей редакции:
3) подпункт 8.3.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
12. В приложении N 3 к государственной программе:
1) позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
3) подпункт 8.3.5 пункта 8 изложить в следующей редакции:
13. В приложении N 4 к государственной программе:
1) позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", пункты 1 - 4 изложить в следующей редакции:
2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
3) подпункт 8.3.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
14. Приложение N 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> Приложение |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 22 июня 2017 г. N 295 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.