Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тынды
от 22.08.2017 N 1967
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
4 534 824 037,54 |
678 154 280,27 |
686 523 048,89 |
649 398 694,40 |
1 006 838 530,29 |
723 740 596,13 |
790 168 887,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 890 093 043,49 |
308 809 593,13 |
302 049 303,51 |
302 523 146,85 |
303 889 300,00 |
305 143 700,00 |
367 678 000,00 |
||
городской бюджет |
2 202 232 368,79 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
288 075 547,55 |
644 149 230,29 |
359 796 896,13 |
363 690 887,56 |
||
внебюджетные источники |
442 498 625,26 |
104 198 625,26 |
103 100 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
58 800 000,00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
Всего |
2 036 115 385,42 |
313 837 310,60 |
322 487 646,56 |
278 485 905,29 |
469 061 293,69 |
325 070 097,93 |
327 173 131,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
1 041 603 755,55 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
128 031 365,13 |
318 606 793,69 |
174 615 597,93 |
176 420 231,35 |
||
внебюджетные источники |
331 315 744,39 |
81 315 744,39 |
86 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 859 641 614,13 |
309 686 960,21 |
317 927 336,86 |
272 220 750,29 |
337 356 929,49 |
310 173 301,93 |
312 276 335,35 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720.90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
871 097 899,12 |
ИЗ 714 406,26 |
123 472 615,96 |
122 766 210,13 |
187 902 429,49 |
160 718 801,93 |
162 523 435,35 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие |
Всего |
1 196 445 728,65 |
194 062 235,79 |
208 472 615,96 |
162 766 210,13 |
227 902 429,49 |
200 718 801,93 |
202 523 435,35 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
871 097 899,12 |
113 714 406,26 |
123 472 615,96 |
122 766 210,13 |
187 902 429,49 |
160 718 801,93 |
162 523 435,35 |
||
внебюджетные источники |
325 347 829,53 |
80 347 829,53 |
85 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Всего |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
663 195 885,48 |
115 624 724,42 |
109 454 720,90 |
109 454 540,16 |
109 454 500,00 |
109 454 500,00 |
109 752 900,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
123 737 874,06 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
117 807 568,20 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
117 769 959,20 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
116 807 568,20 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
123 737 874,06 |
1 007 341,86 |
1 059 714,00 |
1 863 250,00 |
117 807 568,20 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
117 769 959,20 |
39 427,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
116 807 568,20 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
5 967 914,86 |
967 914,86 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие компенсация расходов на оплату стоимости проезда и Провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
52 735 897,23 |
3 143 008,53 |
3 500 595,70 |
4 401 905,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
13 896 796,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
Всего |
1 700 298 181,88 |
252 828 046,11 |
249 129 610,79 |
253 084 786,94 |
383 315 631,87 |
252 364 045,22 |
309 576 060,95 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
589 939 559,35 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
78 876 456,80 |
207 651 831,87 |
76 700 245,22 |
78 463 660,95 |
||
внебюджетные источники |
93 667 342,27 |
19 367 342,27 |
14 300 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
1 605 232141,95 |
245 288164,34 |
244 683 721,63 |
246 207 339,94 |
330 661 125,87 |
240 589 887,22 |
297 801 902,95 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
496 673 519,42 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
72 299 009,80 |
155 297 325,87 |
65 226 087,22 |
66 989 502,95 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.1 |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
588 540 861,69 |
83 983 640,22 |
85 945 295,63 |
86 999 009,80 |
169 997 325,87 |
79 926 087,22 |
81 689 502,95 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
496 673 519,42 |
64 916 297,95 |
71 945 295,63 |
72 299 009,80 |
155 297 325,87 |
65 226 087,22 |
66 989 502,95 |
||
внебюджетные источники |
91 867 342,27 |
19 067 342,27 |
14 000 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
14 700 000,00 |
||
2.1.2. |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 016 691 280,26 |
161 304 524,12 |
158 738 426,00 |
159 208 330,14 |
160 663 800,00 |
160 663 800,00 |
216 112 400,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
43 032 716,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
416 483,00 |
41 180 348,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
41 232 716,60 |
235 885,60 |
0,00 |
116 483,00 |
40 880 348,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
43 032 716,60 |
535 885,60 |
300 000,00 |
416 483,00 |
41 180 348,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
41 232 716,60 |
235 885,60 |
0,00 |
116 483,00 |
40 880 348,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 800 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
9 744 104,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9744 104,00 |
1 240 264,00 |
904 080,00 |
1 792 360,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
1 935 800,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
Всего |
8 214 104,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
8 214 104,00 |
640 264,00 |
904 080,00 |
1 444 360,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
1 741 800,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
1 530 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 530 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
348 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
194 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
Всего |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
Всего |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 138 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
39 150 992,68 |
3 225 505,52 |
3 241 809,16 |
4 068 604,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
9 538 358,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
Всего |
281 227 088,20 |
35 581 526,72 |
34 638 676,64 |
36 895 140,92 |
64 157 290,90 |
54 903 712,40 |
55 050 740,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
276 140 313,77 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
36 095 140,92 |
63 357 290,90 |
54 103 712,40 |
54 250 740,62 |
||
внебюджетные источники |
5 086 774,43 |
1 086 774,43 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
268 692 825,37 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
35 910 526,92 |
58 669 007,90 |
52 565 226,40 |
52 712 254,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
264 806 050,94 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774.43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
268 692 825,37 |
34 748 611,39 |
34 087 198,14 |
35 910 526,92 |
58 669 007,90 |
52 565 226,40 |
52 712 254,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
264 806 050,94 |
33 861 836,96 |
33 487 198,14 |
35 310 526,92 |
58 069 007,90 |
51 965 226,40 |
52 112 254,62 |
||
внебюджетные источники |
3 886 774,43 |
886 774,43 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие Содержание и развитие муниципальных учреждений |
Всего |
4 425 477,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
3 349 797,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 225 477,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
3 149 797,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
4 425 477,00 |
236 750,00 |
200 000,00 |
238 930,00 |
3 349 797,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 225 477,00 |
36 750,00 |
0,00 |
38 930,00 |
3 149 797,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
Всего |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 392 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
342 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
635 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.4.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 716 785,83 |
451 165,33 |
351 478,50 |
403 684,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
1 503 486,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
Всего |
35 630 888,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 551 900,00 |
5 870 600,00 |
6 568 300,00 |
4 050 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 525 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
1 820 600,00 |
2 518 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 300 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1. |
Основное мероприятие Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
35 630 888,30 |
5 867 968,30 |
6 722 120,00 |
6 551 900,00 |
5 870 600,00 |
6 568 300,00 |
4 050 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 525 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
1 820 600,00 |
2 518 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
15 300 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.1. |
Мероприятие Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Всего |
18 825 680,00 |
3 262 760,00 |
3 922 120,00 |
3 701 900,00 |
3 020 600,00 |
3 718 300,00 |
1 200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 525 680,00 |
2 012 760,00 |
2 672 120,00 |
2 501 900,00 |
1 820 600,00 |
2 518 300,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
7 300 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.1.2. |
Мероприятие Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
Всего |
11 405 208,30 |
1 705 208,30 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
1 950 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 600 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
внебюджетные источники |
8 805 208,30 |
1 305 208,30 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
||
4.1.3. |
Мероприятие Временное трудоустройство несовершеннолетних |
Всего |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
5 400 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Всего |
257 182 118,72 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
37 458 376,55 |
45 151 011,00 |
45 707 711,00 |
55 013 311,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
198 680 197,75 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 358 376,55 |
31 950 400,00 |
32 507 100,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
58 501 920,97 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1. |
Основное мероприятие Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Всего |
257182 118,72 |
35 172 589,08 |
38 679 120,09 |
37 458 376,55 |
45 151 011,00 |
45 707 711,00 |
55 013 311,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
198 680 197,75 |
29 867 584,59 |
31 184 036,61 |
31 358 376,55 |
31 950 400,00 |
32 507 100,00 |
41 812 700,00 |
||
городской бюджет |
58 501 920,97 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
6 100 000,00 |
13 200 611.00 |
13 200 611,00 |
13 200 611,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.1. |
Мероприятие Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
Всего |
11 688 360,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
754 000,00 |
791 000,00 |
6 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
11 688 360,00 |
1 999 218,00 |
1 429 428,00 |
714 714,00 |
754 000,00 |
791 000,00 |
6 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2. |
Мероприятие Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
32 909 137,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
32 909 137,38 |
3 438 014,22 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
6 995 611,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.3. |
Мероприятие Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
Всего |
25 592 783,59 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
25 592 783,59 |
1 866 990,27 |
3 010 793,32 |
2 100 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
6 205 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
Всего |
1 240 456,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 128,00 |
60100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 240 456,00 |
60 128,00 |
0,00 |
60 128,00 |
60 100,00 |
60 100,00 |
1 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
Всего |
114 351 669,78 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 624,25 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
114 351 669,78 |
16 868 481,90 |
18 524 763,63 |
18 519 624,25 |
18 519 600,00 |
18 519 600,00 |
23 399 600,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.6 |
Мероприятие Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
Всего |
8 478 590,34 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
8 478 590,34 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 096,78 |
1 413 100,00" |
1 413 100,00 |
1 413 100,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.7. |
Мероприятие Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
Всего |
62 921 121,63 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
10 650 813,52 |
11 203 600,00 |
11 723 300,00 |
10 000 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
62 921 121,63 |
9 526 659,91 |
9 816 748,20 |
10 650 813,52 |
11 203 600,00 |
11 723 300,00 |
10 000 000,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего |
224 370 375,02 |
34 866 839,46 |
34 865 874,81 |
36 922 584,70 |
39 282 702,83 |
39 126 729,58 |
39 305 643,64 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
220 746 819,15 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
36 422 584,70 |
38 782 702,83 |
38 626 729,58 |
38 805 643,64 |
||
внебюджетные источники |
3 623 555,87 |
1 123 555,87 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
||
6.1. |
Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.1.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
59 712 780,42 |
10 822 334,81 |
10 190 724,06 |
9 345 510,48 |
9 753 520,43 |
9 784 326,28 |
9 816 364,36 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2. |
Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
Всего |
150 980 459,50 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 383 367,22 |
26 136 320,40 |
26 277 547,30 |
26 424 423,28 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
147 934 717,25 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
25 716 320,40 |
25 857 547,30 |
26 004 423,28 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.2.1. |
Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
150 980 459,50 |
23 326 923,05 |
23 431 878,25 |
25 383 367,22 |
26 136 320,40 |
26 277 547,30 |
26 424 423,28 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
147 934 717,25 |
22 381 180,80 |
23 011 878,25 |
24 963 367,22 |
25 716 320,40 |
25 857 547,30 |
26 004 423,28 |
||
внебюджетные источники |
3 045 742,25 |
945 742,25 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
||
6.3. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
Всего |
428 006,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.3.1. |
Мероприятие Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
Всего |
428 006,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 006,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4. |
Основное мероприятие Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
Всего |
829 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.4.1 |
Мероприятие Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
Всего |
829 813,62 |
127 813,62 |
80 000,00 |
382 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
352 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
477 813,62 |
77 813,62 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
6.5. |
Основное мероприятие Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Всего |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и неработающих членов их семей |
Всего |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
9 419 315,48 |
489 767,98 |
563 272,50 |
1 211 707,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
2 384 856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6. |
Основное мероприятие Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 августа 2017 г. N 1967 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.