Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 к постановлению
Администрации город Тынды
N 2014 от 25.08.2017
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
622 117 064,44 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
100 183 066,88 |
97 387 882,50 |
97 387 852,50 |
126 582 861,76 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
11 108 555,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
611 008 509,28 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
97 405 889,30 |
94 610 782,50 |
94 610 752,50 |
126 582 861,76 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
388 024 211,57 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
61 495 698,78 |
58 360 907,54 |
58 360 907,54 |
79 917 052,93 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
11 108 555,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
376 915 656,41 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
58 718 521,20 |
55 583 807,54 |
55 583 807,54 |
79 917 052,93 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Всего |
245 944 612,72 |
|
45 918 482,38 |
45 349 485,84 |
45 472 214,00 |
45 472 214,00 |
55 433 726,12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
11 108 555,16 |
0,00 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
234 836 057,56 |
|
45 215 949,99 |
44 646 953,45 |
44 769 714,00 |
44 769 714,00 |
55 433 726,12 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1.1 |
|
Всего |
283 297 949,62 |
45 651 827,28 |
45 918 482,38 |
45 349 485,84 |
45 472 214,00 |
45 472 214,00 |
55 433 726,12 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
областной бюджет |
2 810 064,78 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
702 500,00 |
702 500,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
областной бюджет |
5 532 393,60 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 383 100,00 |
1 383 100,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
областной бюджет |
2 766 096,78 |
|
691 548,39 |
691 548,39 |
691 500,00 |
691 500,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
городской бюджет |
280 487 884,84 |
45 651 827,28 |
45 215 949,99 |
44 646 953,45 |
44 769 714,00 |
44 769 714,00 |
55 433 726,12 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
5 826 589,23 |
|
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 234 800,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
5 826 589,23 |
|
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 234 800,00 |
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
6 638 496,58 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 234 800,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 638 496,58 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
1 234 800,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Всего |
6 725 406,29 |
|
2 596 256,08 |
1 016 274,21 |
333 800,00 |
333 800,00 |
2 445 276,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 725 406,9 |
|
2 596 256,08 |
1 016 274,21 |
533 800,00 |
333 800,00 |
2 445 276,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
Всего |
914 093,51 |
209 293,51 |
114 800,00 |
180 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
250 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
914 093,51 |
209 293,51 |
114 800,00 |
180 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
250 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
Всего |
1 348 666,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
233 800,00 |
193 800,00 |
193 800,00 |
135 276,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 348 666,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
233 800,00 |
193 800,00 |
193 800,00 |
135 276,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
Всего |
4 653 930,34 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
542 474,21 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
4 653 930,34 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
542 474,21 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
Всего |
310 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
310 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
Всего |
1 174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Всего |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
110 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
160 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
110 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
205 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
110 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
205 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
110 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Всего |
2 500 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
2 500 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
2 685 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
2 685 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Всего |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
Всего |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
Всего |
127 175,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 175,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
127 175,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 175,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Всего |
63 587,50 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 587,50 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
63 587,50 |
|
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 587,50 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
Всего |
63 587,50 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 587,50 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
63 587,50 |
|
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 587,50 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Всего |
4 321 669,15 |
|
796 000,00 |
850 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
2 275 669,15 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
4 321 669,15 |
|
796 000,00 |
850 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
2 275 669,15 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
3 486 792,90 |
499 000,00 |
597 000,00 |
500 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
1 690 792,90 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
3 486 792,90 |
499 000,00 |
597 000,00 |
500 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
1 690 792,90 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов |
Всего |
1 633 876,25 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
584 876,25 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 633 876,25 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
584 876,25 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Всего |
35 376 674,11 |
|
6 513 241,83 |
7 322 903,54 |
7 322 903,54 |
7 322 903,54 |
6 894 721,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
35 376 674,11 |
|
6 513 241,83 |
7 322 903,54 |
7 322 903,54 |
7 322 903,54 |
6 894 721,66 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
Всего |
37 955 698,09 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
6 774 803,54 |
6 774 803,54 |
6 774 803,54 |
6 383 161,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
37 955 698,09 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
6 774 803,54 |
6 774 803,54 |
6 774 803,54 |
6 383 161,66 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды |
Всего |
3 152 840,00 |
439 400,00 |
557 580,00 |
548 100,00 |
548 100,00 |
548 100,00 |
511 560,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 152 840,00 |
439 400,00 |
557 580,00 |
548 100,00 |
548 100,00 |
548 100,00 |
511 560,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Всего |
2 220 825,01 |
|
412 095,01 |
432 390,00 |
432 390,00 |
432 390,00 |
51 1 560,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 220 825,01 |
|
412 095,01 |
432 390,00 |
432 390,00 |
432 390,00 |
511 560,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Всего |
2 579 175,01 |
358 350,00 |
412 095,01 |
432 390,00 |
432 390,00 |
432 390,00 |
511 560,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 579 175,01 |
358 350,00 |
412 095,01 |
432 390,00 |
432 390,00 |
432 390,00 |
511 560,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Всего |
20 692 240,77 |
0,00 |
7 388 865,77 |
3 000 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
8 103 375,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
20 692 240,77 |
|
7 388 865,77 |
3 000 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
8 103 375,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
Всего |
24 692 240,77 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
3 000 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
8 103 375,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
24 692 240,77 |
4 000 000,00 |
7388 865,77 |
3 000 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
8 103 375,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Всего |
1 470 750,00 |
|
300 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
330 750,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 470 750,00 |
|
300 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
330 750,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
Всего |
1 770 750,00 |
300 000, 00 |
300 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
330 750,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 770 750,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
280 000, 00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
330 750,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
54 786 675,73 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 838 699,39 |
8 838 729,39 |
8 838 699,39 |
12 407 110,05 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
54 786 675,73 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 838 699,39 |
8 838 729,39 |
8 838 699,39 |
12 407 110,05 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
42 024 368,55 |
|
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 163 634,39 |
8 163 604,39 |
9 773 997,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
42 024 368,55 |
|
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 163 634,39 |
8 163 604,39 |
9 773 997,32 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
49 392 014,69 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 163 634,39 |
8 163 604,39 |
9 773 997,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
49 392 014,69 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 163 634,39 |
8 163 604,39 |
9 773 997,32 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
1 697 206,40 |
0,00 |
340 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
903 006,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 697 206,40 |
0,00 |
340 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
903 006,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
2 647 726,24 |
42 319,84 |
340 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
903 006,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 647 726,24 |
42 319,84 |
340 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
454 100,00 |
903 006,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
2 470 239,73 |
|
77 148,40 |
220 995,00 |
220 995,00 |
220 995,00 |
1 730 106,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 470 239,73 |
|
77 148,40 |
220 995,00 |
220 995,00 |
220 995,00 |
1 730 106,33 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
Всего |
1 883 786,40 |
176 695,07 |
14 000,00 |
20 995,00 |
20 995,00 |
20 995,00 |
1 630 106,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 883 786,40 |
176 695,07 |
14 000,00 |
20 995,00 |
20 995,00 |
20 995,00 |
1 630 106,33 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
Всего |
863 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
863 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
179 645 762,14 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
29 848 668,71 |
30 188 245,57 |
30 188 245,57 |
34 258 698,78 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
179 645 762,14 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
29 848 668,71 |
30 188 245,57 |
30 188 245,57 |
34 258 698,78 |
||
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
148 631 301,86 |
0,00 |
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
29 213 245,57 |
29 213 245,57 |
33 172 500,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
148 631 301,86 |
|
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
29 213 245,57 |
29 213 245,57 |
33 172 500,03 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
175 034 250,73 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
29 213 245,57 |
29 213 245,57 |
33 172 500,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
175 034 250,73 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
29 213 245,57 |
29 213 245,57 |
33 172 500,03 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
4 056 362,63 |
0,00 |
384 748,88 |
635 415,00 |
975 000,00 |
975 000,00 |
1 086 198,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
4 056 362,63 |
|
384 748,88 |
635 415,00 |
975 000,00 |
975 000,00 |
1 086 198,75 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
4 271 926,41 |
215 563,78 |
384 748,88 |
635 415,00 |
975 000,00 |
975 000,00 |
1 086 198,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
4 271 926,41 |
215 563,78 |
384 748,88 |
635 415,00 |
975 000,00 |
975 000,00 |
1 086 198,75 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2017 г. N 2014 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.