Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 к постановлению Администрации города Тынды
от 29 августа 2017 N 2042
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
ВСЕГО, в том числе |
798 441,46 |
89 073,09 |
80 162,00 |
119 946,10 |
168 346,87 |
170 429,20 |
170 484,20 |
федеральный бюджет |
0,00 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
708 988,86 |
89 073,09 |
80 162,00 |
93 116,70 |
147 507,47 |
149 564,80 |
149 564,80 |
||
внебюджетные источники |
83 439,60 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 841,40 |
|
||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
ВСЕГО, в том числе |
218 763,24 |
28 238,49 |
26 135,58 |
31 285,21 |
44 241,24 |
44 431,36 |
44 431,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
208 343,24 |
28 238,49 |
26 135,58 |
28 665,21 |
41 641,24 |
41 831,36 |
41 831,36 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
213 783,64 |
27 776,73 |
25 594,23 |
30 605,21 |
43 201,24 |
43 391,36 |
43 391,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
203 363,64 |
27 776,73 |
25 594,23 |
27 985,21 |
40 424,75 |
40 791,36 |
40 791,36 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
2.13 783,64 |
27 776,73 |
25 594,23 |
30 605,21 |
43 201,24 |
43 391,36 |
43 391,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
203 363,64 |
27 776,73 |
25 594,23 |
27 985,21 |
40 424,75 |
40 791,36 |
40 791,36 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1.2 |
Приобретение музыкальных инструментов |
ВСЕГО, в том числе |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
4 803,11 |
461,76 |
541,35 |
680,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
городской бюджет |
4 803,11 |
461,76 |
541,35 |
680,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
4 803,11 |
461,76 |
541,35 |
680,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
городской бюджет |
4 803,11 |
461,76 |
541,35 |
680,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
ВСЕГО, в том числе |
182 503,22 |
15 262,67 |
13 355,54 |
21 288,18 |
43 557,05 |
44 519,89 |
44 519,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
158 659,22 |
15 262,67 |
13 355,54 |
15 327,18 |
37 596,05 |
38 558,89 |
38 558,89 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
178 863,94 |
15 170,27 |
13 093,66 |
21 003,18 |
42 557,05 |
43 519,89 |
43 519,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
155 019,94 |
15 170,27 |
13 093,66 |
15 042,18 |
36 596,05 |
37 558,89 |
37 558,89 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
178 863,94 |
15 170,27 |
13 093,66 |
21 003,18 |
42 557,05 |
43 519,89 |
43 519,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
155 019,94 |
15 170,27 |
13 093,66 |
15 042,18 |
36 596,05 |
37 558,89 |
37 558,89 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
639,28 |
92,40 |
261,88 |
285,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
городской бюджет |
639,28 |
92,40 |
261,88 |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
3 639,28 |
92,40 |
261,88 |
285,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
городской бюджет |
3 639,28 |
92,40 |
261,88 |
285,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
ВСЕГО, в том числе |
67 517,53 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 900,52 |
14 272,37 |
14 520,86 |
14 560,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
65 057,55 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 300,52 |
13 672,37 |
13 910,86 |
13 910,86 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
65 852,19 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 770,52 |
13 852,37 |
14 100,86 |
14 140,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
63 392 19 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 170,52 |
13 252,37 |
13 400,86 |
13 490,86 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
65 852,19 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 770,52 |
13 852,37 |
14 100,86 |
14 140,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
63 392,19 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 170,52 |
33 252,37 |
13 490,86 |
13 490,86 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
795,34 |
182,72 |
92,62 |
130,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
795,34 |
182,72 |
92.62 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
130,0 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 665,34 |
182,72 |
92,62 |
130,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
1 665,34 |
182,72 |
92,62 |
130,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
ВСЕГО, в том числе |
62 096,89 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 581,44 |
12 549,26 |
12 701,99 |
12 706,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
58 631,89 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 731,44 |
11 689,26 |
11 836,99 |
11 856,99 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
60 444,39 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 456,44 |
12 139,26 |
12 291,99 |
12 296,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
56 999,39 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 606,44 |
11 279,26 |
11 426,99 |
11 426,99 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
60 444,39 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 456,44 |
12 139,26 |
12 291,99 |
12 296,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
56 999,39 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 606,44 |
11 279,26 |
11 426,99 |
11 426,99 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
1 652,50 |
97,70 |
199,80 |
125,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
городской бюджет |
1 652,50 |
97,70 |
199,80 |
125,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска г. обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
97,70 |
199,80 |
125,00 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
городской бюджет |
0,00 |
97,70 |
199,80 |
125,00 |
410.00 |
410,00 |
410,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
ВСЕГО, в том числе |
177 708,10 |
12 362,43 |
13 168,60 |
36 249,20 |
38 334,81 |
38 796,53 |
38 796,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
131 718,10 |
12 362,43 |
13 168,60 |
20 259,7,0 |
28 334,81 |
28 796,53 |
28 796,53 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
174 284,34 |
12 194,63 |
12 830,64 |
35 899,20 |
37 478,81 |
37 940,53 |
37 940,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
128 294,34 |
12 194,63 |
12 830,64 |
19 909,20 |
27 478,81 |
27 940,53 |
27 940,53 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
173 685,34 |
12 194,63 |
12 830,64 |
35 300,20 |
37 478,81 |
37 940,53 |
37 940,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
127 695,34 |
12 194,63 |
12 830,64 |
19 310,20 |
27 478,81 |
27 940,53 |
27 940,53 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
ВСЕГО, в том числе |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.3.3 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
ВСЕГО, в том числе |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
752,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
3 423,76 |
167,80 |
337,96 |
350,00 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
городской бюджет |
3 423,76 |
167,80 |
337,96 |
350,00 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
3 423,76 |
167,80 |
337,96 |
350,00 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
городской бюджет |
3 423,76 |
167,80 |
337,96 |
350,00 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
ВСЕГО, в том числе |
22 906,84 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 901,00 |
4 074,76 |
4 116,41 |
4 126,41 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 846,84 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 651,00 |
3 814,76 |
3 846,41 |
3 846,41 |
||
внебюджетные источники |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
21 801,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 771,00 |
3 794,34 |
3 835,99 |
3 845,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
20 741,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 521,00 |
3 534,34 |
3 565,99 |
3 565,99 |
||
внебюджетные источники |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
21 521,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 771,00 |
3 794,34 |
3 835,99 |
3 565,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
20 741,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 521,00 |
3 534,34 |
3 565,99 |
3 565,99 |
||
внебюджетные источники |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
0,00 |
||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
1 105,24 |
77,00 |
56,98 |
130,00 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
городской бюджет |
1 105,24 |
77,00 |
56,98 |
130,00 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 105,24 |
77,00 |
56,98 |
130,00 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
городской бюджет |
1 105,24 |
77,00 |
56,98 |
130,00 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
ВСЕГО, в том числе |
64 810,51 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 740,54 |
11 317,38 |
11 342,16 |
11 342,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
62 576,91 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 182,14 |
10 758,98 |
10 783,76 |
10 783,76 |
||
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
21 586,08 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 405,64 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 586,08 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 405,64 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 430,75 |
||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
21 586,08 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 405,64 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 586,08 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 405,64 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
||
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
40 529,77 |
5 968,61 |
5 781,32 |
6 984,90 |
7 253,72 |
7 270,61 |
7 270,61 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
38 206,17 |
5 968,61 |
5 781,32 |
6 426,50 |
6 695,32 |
6 712,21 |
6 712,21 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
40 529,78 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 984,90 |
7 253,72 |
7 270,61 |
7 270,61 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
38 296,18 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 426,50 |
6 695,32 |
6 712,21 |
6 712,21 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
2 694,66 |
201,39 |
238,87 |
350,00 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
городской бюджет |
2 694,66 |
201,39 |
238,87 |
350,00 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
2 694,66 |
201,39 |
238,87 |
350,00 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
городской бюджет |
2 694,66 |
201,39 |
238,87 |
350,00 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
ВСЕГО, в том числе |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
ВСЕГО, в том числе |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
ВСЕГО, в том числе |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 августа 2017 г. N 2042 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.