Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации района
от 07.07.2017 N 544
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов, (тыс. рублей) |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
1 262 325,07651 |
299 950,36822 |
201 443,61852 |
201 171,84370 |
187 572,06590 |
181 830,18017 |
190 357 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
69 224,78 |
69 224,78 |
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 193 100,29651 |
230 725,58822 |
201 443,61852 |
201 171,84370 |
187 572,06590 |
181 830,18017 |
190 357 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
Всего |
1 086 108,20681 |
274 237,15352 |
174 373,33433 |
175 130,60237 |
157 623,77170 |
152 043,34489 |
152 700 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
69 224,78 |
69 224,78 |
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1 016 883,42681 |
205 012,37352 |
174 373,33433 |
175 130,60237 |
157 623,77170 |
152 043,34489 |
152 700 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений |
Всего |
281 168,29312 |
43 367,04781 |
51 764,67899 |
49 500,24744 |
46 268,15944 |
45 268,15944 |
45 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
281 168,29312 |
43 367,04781 |
51 764,67899 |
49 500,24744 |
46 268,15944 |
45 268,15944 |
45 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
Всего |
149 218,95511 |
120 739,20131 |
11 437,96656 |
9 200 |
5 000 |
1 341,78724 |
1 500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
69 224,78 |
69 224,78 |
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
79 994,17511 |
51 514,42131 |
11 437,96656 |
9 200 |
5 000 |
1 341,78724 |
1 500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
Всего |
513 198,33514 |
79 071,75571 |
82 284,41048 |
89 878,52037 |
87 231,82429 |
87 231,82429 |
87 500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
513 198,33514 |
79 071,75571 |
82 284,41048 |
89 878,52037 |
87 231,82429 |
87 231,82429 |
87 500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
Всего |
71 339,62892 |
18 948,31650 |
17 531,64505 |
20 300 |
5 440,94071 |
4 518,72666 |
4 600 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
71 339,62892 |
18 948,31650 |
17 531,64505 |
20 300 |
5 440,94071 |
4 518,72666 |
4 600 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми |
Всего |
31 223,01228 |
7 230,50219 |
6 100,48469 |
|
5 946,0127 |
5 946,0127 |
6 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
31 223,01228 |
7 230,50219 |
6 100,48469 |
|
5 946,0127 |
5 946,0127 |
6 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.6. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
Всего |
38 642,6682 |
4 830,33 |
4 736,83456 |
5 801,83456 |
7 636,83456 |
7 636,83456 |
8 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
38 642,66824 |
4 830,33 |
4 736,83456 |
5 801,83456 |
7 636,83456 |
7 636,83456 |
8 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.7. |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
1017,984 |
|
467,984 |
400 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
1017,984 |
|
467,984 |
400 |
50 |
50 |
50 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
1.8. |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Всего |
299,33 |
50 |
49,33 |
50 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
299,33 |
50 |
49,33 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" |
Всего |
22 769,50367 |
1 996,71654 |
2 499,41213 |
2 500 |
2 625 |
2 748 |
10 400 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
22 769,50367 |
1 996,71654 |
2 499,41213 |
2 500 |
2 625 |
2 748 |
10 400 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
Всего |
15 069,50367 |
1 896,71654 |
2 499,41213 |
2 500 |
2 625 |
2 748,375 |
2 800 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
15 069,50367 |
1 896,71654 |
2 499,41213 |
2 500 |
2 625 |
2 748,375 |
2 800 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время |
Всего |
0 700 |
100 |
|
|
|
|
600 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
0 700 |
100 |
|
|
|
|
600 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша |
Всего |
7 000 |
|
|
|
|
|
7 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
7 000 |
|
|
|
|
|
7 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
Всего |
977,9744 |
163,24 |
364,7344 |
300 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
977,9744 |
163,24 |
364,7344 |
300 |
50 |
50 |
50 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
977,9744 |
163,24 |
364,7344 |
300 |
50 |
50 |
50 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
977,9744 |
163,24 |
364,7344 |
300 |
50 |
50 |
50 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
Всего |
152 469,39163 |
23 553,25816 |
24 206,13766 |
23 241,24133 |
27 273 |
26 988 |
27 207 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
152 469,39163 |
23 553,25816 |
24 206,13766 |
23 241,24133 |
27 273 |
26 988 |
27 207 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования |
Всего |
33 475,92055 |
5 482,18411 |
5 523,18411 |
5 600,18411 |
5 600,18411 |
5 600,18411 |
5 670 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
33 475,92055 |
5 482,18411 |
5 523,18411 |
5 600,18411 |
5 600,18411 |
5 600,18411 |
5 670 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4.2. |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования |
Всего |
102 974,57991 |
15 428,94405 |
16 187,79988 |
15 034,08706 |
18 935,79142 |
18 650,9575 |
18 737 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
102 974,57991 |
15 428,94405 |
16 187,79988 |
15 034,08706 |
18 935,79142 |
18 650,9575 |
18 737 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
4.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
Всего |
16 018,89117 |
2 642,13 |
2 495,15367 |
2 606,97016 |
2 737,31867 |
2 737,31867 |
2 800 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
16 018,89117 |
2 642,13 |
2 495,15367 |
2 606,97016 |
2 737,31867 |
2 737,31867 |
2 800 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 7 июля 2017 г. N 544 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.