Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 к постановлению
Администрации города Тынды
от 06.09.2017 N 2096
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
723 201 407,42 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
100 183 066,88 |
192 525 539,78 |
115 822 045,68 |
114 095 354,28 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
11 108 555,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
712 092 852,26 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
97 405 889,30 |
189 748 439,78 |
113 044 945,68 |
114 095 354,28 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
479 301 766,58 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
61 495 698,78 |
141 041 604,41 |
74 334 261,22 |
72 540 557,39 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
11 108 555,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
468 193 211,42 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
58 718 521,20 |
138 264 504,41 |
71 557 161,22 |
72 540 557,39 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Всего |
250 254 882,32 |
|
45 918 482,38 |
45 349 485,84 |
52 159 407,95 |
45 495 638,17 |
49 069 377,60 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
Областной бюджет |
11 108 555,16 |
0,00 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
239 146 327,16 |
|
45 215 949,99 |
44 646 953,45 |
51 456 907,95 |
48 757 138,17 |
49 069 377,60 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1.1 |
|
Всего |
287 608 219,22 |
45 651 827,28 |
45 918 482,38 |
45 349 485,84 |
52 159 407,95 |
49 459 638,17 |
49 069 377,600 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
областной бюджет |
2 810 064,78 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
702 500,00 |
702 500,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
областной бюджет |
5 532 393,60 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 383 100,00 |
1 383 100,00 |
0,00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
областной бюджет |
2 766 096,78 |
|
691 548,39 |
691 548,39 |
691 500,00 |
691 500,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
городской бюджет |
284 798 154,44 |
45 651 827,28 |
45 215 949,99 |
44 646 953,45 |
51 456 907,95 |
48 757 138,17 |
49 069 377,60 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
6 341 789,23 |
|
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 341 789,23 |
|
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
7 153 696,58 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
7 153 696,58 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 120 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
1 330 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Всего |
6 683 183,29 |
|
2 596 256,08 |
1 016 274,21 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 683 183,29 |
|
2 596 256,08 |
1 016 274,21 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
1 023 551,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
Всего |
1 044 093,51 |
209 293,51 |
114 800,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 044 093,51 |
209 293,51 |
114 800,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
Всего |
1 676 443,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
233 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 676 443,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
233 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
Всего |
5 153 930,34 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
542 474,21 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
5 153 930,34 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
542 474,21 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
Всего |
310 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
310 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
Всего |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Всего |
249 728,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
249 728,00 |
|
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
294 728,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
294 728,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
83 200,00 |
86 528,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Всего |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
72 337 916,41 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
67 152 916,41 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Всего |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
Всего |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
Всего |
206 080,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
52 000,00 |
54 080,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
206 080,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
52 000,00 |
54 080,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Всего |
103 040,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
103 040,00 |
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
Всего |
103 040,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
103 040,00 |
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 040,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Всего |
5 305 679,56 |
|
796 000,00 |
850 000,00 |
1 172 373,00 |
1 219 267,92 |
1 268 038,64 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
5 305 679,5615 |
|
796 000,00 |
850 000,00 |
1 172 373,00 |
1 219 267,92 |
1 268 038,64 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
3 468 953,76 |
499 000,00 |
597 000,00 |
500 000,00 |
599 998,00 |
623 997,92 |
648 957,84 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
3 468 953,76 |
499 000,00 |
597 000,00 |
500 000,00 |
599 998,00 |
623 997,92 |
648 957,84 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов |
Всего |
2 635 725,80 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
572 375,00 |
595 270,00 |
619 080,80 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
2 635 725,80 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
572 375,00 |
595 270,00 |
619 080,80 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Всего |
42 333 727,82 |
|
6 513 241,83 |
7 322 903,54 |
9 158 271,23 |
9 494 708,32 |
9 844 602,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
42 333 727,82 |
|
6 513 241,83 |
7 322 903,54 |
9 158 271,23 |
9 494 708,32 |
9 844 602,90 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
Всего |
44 656 971,80 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
6 774 803,54 |
8 537 091,23 |
8 873 528,32 |
9 223 422,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
44 656 971,80 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
6 774 803,54 |
8 537 091,23 |
8 873 528,32 |
9 223 422,90 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды |
Всего |
3 408 620,00 |
439 400,00 |
557 580,00 |
548 100,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 408 620,00 |
439 400,00 |
557 580,00 |
548 100,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Всего |
2 105 115,01 |
|
412 095,01 |
432 390,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 105 115,01 |
|
412 095,01 |
432 390,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Всего |
2 463 465,01 |
358 350,00 |
412 095,01 |
432 390,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 463 465,01 |
358 350,00 |
412 095,01 |
432 390,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Всего |
29 186 438,05 |
0,00 |
7 388 865,77 |
3 000 000,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
29 186 438,05 |
|
7 388 865,77 |
3 000 000,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
Всего |
33 186 438,05 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
3 000 000,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
33 186 438,05 |
4 000 000,00 |
7388 865,77 |
3 000 000,00 |
6 021 774,82 |
6 262 645,81 |
6 513 151,65 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Всего |
1 823 957,60 |
|
300 000,00 |
280 000,00 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 823 957,60 |
|
300 000,00 |
280 000,00 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
Всего |
2 123 957,60 |
300 000, 00 |
300 000,00 |
280 000,00 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 770 750,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
280 000, 00 |
398 500,00 |
414 440,00 |
431 017,60 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
53 043 752,94 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 838 699,39 |
9 380 246,25 |
9 447 178,68 |
9 514 191,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
53 043 752,94 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 838 699,39 |
9 380 246,25 |
9 447 178,68 |
9 514 191,11 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
41 819 248,49 |
|
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
41 819 248,49 |
|
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
49 186 894,63 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
49 186 894,63 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 163 604,39 |
8 565 686,25 |
8 632 038,68 |
8 698 391,11 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
2 636 519,84 |
42 319,84 |
340 100,00 |
454 100,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 636 519,84 |
42 319,84 |
340 100,00 |
454 100,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
2 636 519,84 |
42 319,84 |
340 100,00 |
454 100,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 636 519,84 |
42 319,84 |
340 100,00 |
454 100,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
943 643,40 |
|
77 148,40 |
220 995,00 |
214 560,00 |
215 140,00 |
215 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
943 643,40 |
|
77 148,40 |
220 995,00 |
214 560,00 |
215 140,00 |
215 800,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
Всего |
257 190,07 |
176 695,07 |
14 000,00 |
20 995,00 |
14 560,00 |
15 140,00 |
15 800,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
257 190,07 |
176 695,07 |
14 000,00 |
20 995,00 |
14 560,00 |
15 140,00 |
15 800,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
Всего |
963 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,0 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
963 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
190 855 887,90 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
29 848 668,71 |
42 103 689,12 |
32 040 605,78 |
32 040 605,78 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
190 855 887,90 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
29 848 668,71 |
42 103 689,12 |
32 040 605,78 |
32 040 605,78 |
||
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
155 897 211,37 |
0,00 |
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
155 897 211,37 |
|
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
182 300 160,24 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
29 600 605,78 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
182 300 160,24 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
29 213 253,71 |
39 663 689,12 |
29 600 605,78 |
33 172 500,03 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
8 340 163,88 |
0,00 |
384 748,88 |
635 415,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
8 340 163,88 |
|
384 748,88 |
635 415,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
8 555 727,66 |
215 563,78 |
384 748,88 |
635 415,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
8 555 727,66 |
215 563,78 |
384 748,88 |
635 415,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
2 440 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2017 г. N 2095 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.