Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации города
Благовещенска от 14.12.2017 N 4514
Приложение N 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы |
Всего |
13 258 172,6 |
1 951 558,2 |
2 143 978,5 |
2 074 806,6 |
2 488 561,2 |
2 235 859,7 |
2 363 408,4 |
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 658 715,3 |
1 123 706,8 |
1 235 277,7 |
1 208 666,3 |
1 305 908,1 |
1 338 684,2 |
1 446 472,2 |
||
городской бюджет |
5 274 818,1 |
824 454,1 |
903 883,2 |
861 076,6 |
879 404,7 |
893 159,6 |
912 839,9 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 789,9 |
43 789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Всего |
12 387 768,7 |
1 818 287,8 |
2 004 414,6 |
1 930 599,6 |
2 344 729,2 |
2 081 534,1 |
2 208 203,4 |
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 246 322,0 |
1 058 723,3 |
1 169 846,4 |
1 141 099,4 |
1 236 160,4 |
1 265 837,8 |
1 374 654,7 |
||
городской бюджет |
4 816 807,5 |
756 167,2 |
829 750,6 |
784 436,5 |
805 320,4 |
811 680,4 |
829 452,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 751,3 |
43 751,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования |
Всего |
11 620 937,7 |
1 703 227,3 |
1 772 150,5 |
1 883 319,8 |
1 972 502,6 |
2 081 534,1 |
2 208 203,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 091 133,8 |
1 044 880,5 |
1 074 198,7 |
1 130 625,2 |
1 200 936,9 |
1 265 837,8 |
1 374 654,7 |
||
городской бюджет |
4 508 311,7 |
655 689,5 |
694 553,8 |
749 218,5 |
767 717,1 |
811 680,4 |
829 452,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
всего |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
706 591.2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
всего |
549 974,8 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 730,4 |
110 348,5 |
110 348,5 |
110 552,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
549 974,8 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 730,4 |
110 348,5 |
110 348,5 |
110 552,8 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* |
всего |
5 834 567,8 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 054 894,8 |
1 090 588,4 |
1 155 489,3 |
1 264 101,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 834 567,8 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 054 894,8 |
1 090 588,4 |
1 155 489,3 |
1 264 101,9 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
4 436 831,6 |
658 346,8 |
680 111,3 |
734 369,6 |
752 630,1 |
796 760,7 |
814613,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 415 339,4 |
655 689,5 |
676 713,3 |
730 893,5 |
748 781,5 |
792 744,8 |
810 516,8 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096.3 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах |
всего |
49 080,6 |
0,0 |
9 622,1 |
9 577,6 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
городской бюджет |
49 080,6 |
0,0 |
9 622,1 |
9 577,6 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Премия одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска |
всего |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска |
всего |
41 491,7 |
0,0 |
7 738,4 |
8 267,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
41 491,7 |
0,0 |
7 738,4 |
8 267,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования |
Всего |
766 831,0 |
115 060,5 |
232 264,1 |
47 279,8 |
372 226,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
155 188,2 |
13 842,8 |
95 647,7 |
10 474,2 |
35 223,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
308 495,8 |
100 477,7 |
135 196,8 |
35 218,0 |
37 603,3 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
24 094,2 |
24 094,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
97 087,5 |
0,0 |
68 638,4 |
28 449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
30 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
67 087,5 |
0,0 |
48 638,4 |
18 449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
663 869,3 |
113 438,0 |
161 861,0 |
16 343,7 |
372 226,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
124 463,5 |
13 672,7 |
75 567,3 |
0,0 |
35 223,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
240 006,0 |
99 765,3 |
86 293,7 |
16 343,7 |
37 603,3 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
23 771,6 |
23 771,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ич них: |
всего |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет благотворительных пожертвований |
городской бюджет |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска |
всего |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
всего |
1 299,9 |
1 299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
170,1 |
170,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
389,8 |
389,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках осуществления мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы** |
всего |
4 251,7 |
0,0 |
1 764,7 |
2 487,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 007,2 |
0,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
554,6 |
0,0 |
80,4 |
474,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
689,9 |
0,0 |
264,7 |
425,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Развитие системы защиты прав детей |
Всего |
452 153,7 |
70 546,6 |
72 337,2 |
75 621,3 |
73 147,5 |
80 774,6 |
79 726,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
412 393,3 |
64 983,5 |
65 431,3 |
67 566,9 |
69 747,7 |
72 846,4 |
71 817,5 |
||
городской бюджет |
39 760,4 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 054,4 |
3 399,8 |
7 928,2 |
7 909,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |
Всего |
371 704,1 |
55 5363 |
58 615,0 |
60 463,3 |
64 433,6 |
66 238,0 |
66 417,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
371 704,1 |
55 536,3 |
58 615,0 |
60 463,3 |
64 433,6 |
66 238,0 |
66 417,9 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
всего |
38 500,7 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 566,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
38 500,7 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 566,7 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
всего |
29 422,6 |
4 088,6 |
4 567,4 |
4 925,0 |
5 143,4 |
5 349,1 |
5 349,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
29 422,6 |
4 088,6 |
4 567,4 |
4 925,0 |
5 143,4 |
5 349,1 |
5 349,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
всего |
1 371,2 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
232,5 |
240,6 |
240,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 371,2 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
232,5 |
240,6 |
240,6 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
всего |
302 409,6 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 888,4 |
52 670,9 |
54 261,5 |
54 261,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
302 409,6 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 888,4 |
52 670,9 |
54 261,5 |
54 261,5 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
79 678,5 |
15 010,3 |
13 722,2 |
15 158,0 |
8 713,9 |
14 149,6 |
12 924,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
40 689,2 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 314,1 |
6 608,4 |
5 399,6 |
||
городской бюджет |
38 989,3 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 054,4 |
3 399,8 |
7 541,2 |
7 524,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
всего |
72 009,1 |
12 339,5 |
12 722,2 |
14 159,4 |
7 713,9 |
13 149,6 |
11 924,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
40 689,2 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 314,1 |
6 608,4 |
5 399,6 |
||
городской бюджет |
31 319,9 |
2 892,3 |
5 905,9 |
7 055,8 |
2 399,8 |
6 541,2 |
6 524,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
всего |
7 669,4 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
7 669,4 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
771,1 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
387,0 |
384,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей |
всего |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования |
Всего |
418 250,2 |
62 723,8 |
67 226,7 |
68 585,7 |
70 684,5 |
73 551,0 |
75 478,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
418 250,2 |
62 723,8 |
67 226,7 |
68 585,7 |
70 684,5 |
73 551,0 |
75 478,5 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Организация деятельности в сфере образования |
Всего |
402 993,9 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 950,4 |
67 089,6 |
69 706,1 |
71 633,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
402 993,9 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 950,4 |
67 089,6 |
69 706,1 |
71 633,6 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
всего |
124 879,0 |
20 233,3 |
20012,6 |
20 236,0 |
20 659.6 |
21 571,8 |
22 165,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
124 879,0 |
20 233,3 |
20 012,6 |
20 236,0 |
20 659.6 |
21 571,8 |
22 165,7 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
278 114,9 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 714,4 |
46 430.0 |
48 134,3 |
49 467,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
278 114,9 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46714,4 |
46 430.0 |
48 134,3 |
49 467,9 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса |
Всего |
15 256,3 |
0,0 |
2 336,3 |
1 635,3 |
3 594,9 |
3 844,9 |
3 844,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
15 256,3 |
0,0 |
2 336,3 |
1 635,3 |
3 594,9 |
3 844,9 |
3 844,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организации (учреждений) |
всего |
3 303,2 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
540,5 |
790,5 |
790,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 303,2 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
540,5 |
790,5 |
790,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений |
всего |
11 953,1 |
0,0 |
1 695,1 |
1 094,8 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
11 953,1 |
0,0 |
1 695,1 |
1 094,8 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году применяются в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11.07.2016 N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4131"
** Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году применяются в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11.07.2016 N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 28.08.2017 N 2807"
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 14 декабря 2017 г. N 4514 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.