Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 к постановлению
Администрации города Тынды
от 12.01.2018 N 26
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.) |
||||||
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
599 922 766,26 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
102 951 344,13 |
98 303 095,49 |
98 794 007,99 |
99 298 917,85 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
13 885 655,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
||
городской бюджет |
586 037 111,10 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
95 525 995,49 |
96 016 907,99 |
96 521 817,85 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
384 338 440,64 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
65 659 272,32 |
62 676 662,21 |
62 928 291,70 |
63 184 569,63 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
13 885 655,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
||
городской бюджет |
370 452 785,48 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
59 899 562,21 |
60 151 191,70 |
60 407 469,63 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Всего |
240 416 152,00 |
|
45 918 482,38 |
45 483 858,45 |
46 141 479,64 |
46 214 353,13 |
46 284 888,02 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
13 885 655,16 |
0,00 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
2 777 100,00 |
||
городской бюджет |
226 530 496,84 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
45 438 979,64 |
45511 853,13 |
45 582 388,02 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1.1 |
|
Всего |
275 694 888,90 |
45 651 827,28 |
45 918 482,38 |
45 483 858,45 |
46 141 479,64 |
46 214 353,13 |
46 284 888,02 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
областной бюджет |
3 512 564,78 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
702 500,00 |
702 500,00 |
702 500,00 |
|
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
областной бюджет |
6 915 493,60 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 383 100,00 |
1 383 100,00 |
1 383 100,00 |
|
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
областной бюджет |
3 457 596,78 |
|
691 518,39 |
691 548,39 |
691 500,00 |
691 500,00 |
691 500,00 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
городской бюджет |
272 182 324,12 |
45 651 827,28 |
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
45 438 979,64 |
45 511 853,13 |
45 582 388,02 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
5 483 380,95 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
936 900,00 |
974 406,00 |
1 013 351,04 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
5 483 380,95 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
936 900,00 |
974 406,00 |
1 013 351,04 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
6 295 288,30 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
936 900,00 |
974 406,00 |
1 013 351,04 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
6 295 288,30 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
936 900,00 |
974 406,00 |
1 013 351,04 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Всего |
5 791 159,13 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
743 551,00 |
743 551,00 |
743 551,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
5 791 159,13 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
743 551,00 |
743 551,00 |
743 551,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
Всего |
887 183,45 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
9 |
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
887 183,45 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
Всего |
1 675 443,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 675 443,00 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
283 551,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
Всего |
4 449 816,24 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
4 449 816,24 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
Всего |
280 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
280 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
Всего |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Всего |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
185 000,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Всего |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
Всего |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Всего |
3 300 880,00 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
550 000,00 |
572 000,00 |
594 880,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
3 300 880,00 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
550 000,00 |
572 000,00 |
594 880,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
2 158 320,00 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
200 000,00 |
208 000,00 |
216 320,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
2 158 320,00 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
200 000,00 |
208 000,00 |
216 320,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов |
Всего |
1 941 560,00 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
364 000,00 |
378 560,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 941 560,00 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
364 000,00 |
378 560,00 |
||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Всего |
41 384 698,33 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
8 829 921,57 |
8 829 921,57 |
8 829 921,57 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
41 384 698,33 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
8 829 921,57 |
8 829 921,57 |
8 829 921,57 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
Всего |
43 668 448,76 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 208 741,57 |
8 208 741,57 |
8 208 741,57 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
43 668 448,76 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 208 741,57 |
8 208 741,57 |
8 208 741,57 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
Всего |
3 448 113,55 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 448 113,55 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
621 180,00 |
621 180,00 |
621 180,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Всего |
2 108 516,89 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 108 516,89 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Всего |
2 466 866,89 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 466 866,89 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
420 210,00 |
420 210,00 |
420 210,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Всего |
21 670 273,77 |
0,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
2 700 000,00 |
2 808 000,00 |
2 920 320,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
21 670 273,77 |
|
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
2 700 000,00 |
2 808 000,00 |
2 920 320,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
Всего |
25 670 273,77 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
2 700 000,00 |
2 808 000,00 |
2 920 320,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
25 670 273,77 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
2 700 000,00 |
2 808 000,00 |
2 920 320,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Всего |
1 525 110,28 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
280 000,00 |
291 250,00 |
302 848,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 525 110,28 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
280 000,00 |
291 250,00 |
302 848,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
Всего |
1 825 110,28 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
280 000,00 |
291 250,00 |
302 848,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 825 110,28 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
280 000,00 |
291 250,00 |
302 848,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
50 379 975,69 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
8 570 403,87 |
8 622 962,41 |
8 677 400,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
50 379 975,69 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
8 570 403,87 |
8 622 962,41 |
8 677 400,89 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
40 151 036,03 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 019 063,87 |
8 058 862,41 |
8 100 060,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
40 151 036,03 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 019 063,87 |
8 058 862,41 |
8 100 060,89 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
47 518 682,17 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 019 063,87 |
8 058 862,41 |
8 100 060,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
47 518 682,17 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 019 063,87 |
8 058 862,41 |
8 100 060,89 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
1 568 110,21 |
0,00 |
340 100,00 |
232 250,21 |
319 000,00 |
331 760,00 |
345 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 568 110,21 |
0,00 |
340 100,00 |
232 250,21 |
319 000,00 |
331 760,00 |
345 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
Всего |
1 610 430,05 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
319 000,00 |
331 760,00 |
345 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 610 430,05 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
319 000,00 |
331 760,00 |
345 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
974 168,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
232 340,00 |
232 340,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
974 168,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
232 340,00 |
232 340,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
Всего |
287 715,07 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
287 715,07 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
32 340,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
Всего |
963 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
963 148,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
165 204 349,93 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
27 056 029,41 |
27 242 753,88 |
27 436 947,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
165 204 349,93 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
27 056 029,41 |
27 242 753,88 |
27 436 947,33 |
||
внебюджетные источники |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
135 383 187,80 |
0,00 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
26 216 029,41 |
26 389 953,88 |
26 570 835,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
135 383 187,80 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
26 216 029,41 |
26 389 953,88 |
26 570 835,33 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
161 786 13,67 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
26 216 029,41 |
26 389 953,88 |
26 570 835,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
161 786 13,67 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
26 216 029,41 |
26 389 953,88 |
26 570 835,33 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
3 202 649,48 |
0,00 |
384 748,88 |
258 988,60 |
840 000,00 |
852 800,00 |
866 112,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 202 649,48 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
840 000,00 |
852 800,00 |
866 112,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с семей |
Всего |
3 418 213,26 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
840 000,00 |
852 800,00 |
866 112,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
3 418 213,26 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
840 000,00 |
852 800,00 |
866 112,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 января 2018 г. N 26 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.