Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Тынды
от 14.12.2017 N 2851
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2020 годы" |
ВСЕГО, в том числе |
794 602,26 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,90 |
168 346,87 |
170 429,20 |
170 484,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
705 149,66 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,50 |
147 507,47 |
149 564,80 |
149 564,80 |
||
внебюджетные источники |
83 439,60 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
20 919,40 |
||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
ВСЕГО, в том числе |
217 498,06 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 020,03 |
44 241,24 |
44 431,36 |
44 431,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
207 078,06 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 400,03 |
41 641,24 |
41 831,36 |
41 831,36 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
212 571,31 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,88 |
43 201,24 |
43 391,36 |
43 391,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
202 151,31 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,88 |
40 424,75 |
40 791,36 |
40 791,36 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
212 571,31 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,88 |
43 201,24 |
43 391,36 |
43 391,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
202 151,31 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,88 |
40 424,75 |
40 791,36 |
40 791,36 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1.1.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
ВСЕГО, в том числе |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
4 750,26 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
городской бюджет |
4 750,26 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
4 750,26 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
городской бюджет |
4 750,26 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
1 040,00 |
1 040,00 |
1 040,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
ВСЕГО, в том числе |
181 021,28 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
43 557,05 |
44 519,89 |
44 519,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
157 177,27 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
37 596,05 |
38 558,89 |
38 558,89 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
177 502,02 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
42 557,05 |
43 519,89 |
43 519,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
153 658,02 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
36 596,05 |
37 558,89 |
37 558,89 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
177 502,02 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
42 557,05 |
43 519,89 |
43 519,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
153 658,02 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
36 596,05 |
37 558,89 |
37 558,89 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
3 519,25 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
городской бюджет |
3 519,25 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
3 519,25 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
городской бюджет |
3 519,25 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
ВСЕГО, в том числе |
68 042,03 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,02 |
14 272,37 |
14 520,86 |
14 560,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
65 582,03 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,02 |
13 672,37 |
13 910,86 |
13 910,86 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
66 397,26 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,59 |
13 852,37 |
14 100,86 |
14 140,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
63 937,26 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,59 |
13 252,37 |
13 490,86 |
13 490,86 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
66 397,26 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,59 |
13 852,37 |
14 100,86 |
14 140,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
63 937,26 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,59 |
13 252,37 |
13 490,86 |
13 490,86 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
1 644,77 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
1 644,77 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 644,77 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
городской бюджет |
1 644,77 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
ВСЕГО, в том числе |
61 975,00 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,55 |
12 549,26 |
12 701,99 |
12 706,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
58 530,00 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,55 |
11 689,26 |
11 836,99 |
11 836,99 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
60 374,72 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,77 |
12 139,26 |
12 291,99 |
12 296,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
56 929,72 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,77 |
11 279,26 |
11 426,99 |
11 426,99 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
60 374,72 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,77 |
12 139,26 |
12 291,99 |
12 296,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
58 530,00 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,55 |
11 689,26 |
11 836,99 |
11 836,99 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
1 600,28 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
городской бюджет |
1 600,28 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 600,28 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
городской бюджет |
1 600,28 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
ВСЕГО, в том числе |
176 518,13 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,23 |
38 334,81 |
38 796,53 |
38 796,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
130 528,13 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,23 |
28 334,81 |
28 796,53 |
28 796,53 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
173 192,11 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,97 |
37 478,81 |
37 940,53 |
37 940,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
127 202,11 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,97 |
27 478,81 |
27 940,53 |
27 940,53 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
172 593,11 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,97 |
37 478,81 |
37 940,53 |
37 940,53 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
126 603,11 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,97 |
27 478,81 |
27 940,53 |
27 940,53 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек |
ВСЕГО, в том числе |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
337,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
ВСЕГО, в том числе |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
ВСЕГО, в том числе |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
3 326,02 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
городской бюджет |
3 326,02 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
3 326,02 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
городской бюджет |
3 326,02 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
ВСЕГО, в том числе |
22 776,39 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,55 |
4 074,76 |
4 116,41 |
4 126,41 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 716,39 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,55 |
3 814,76 |
3 846,41 |
3 846,41 |
||
внебюджетные источники |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
21 782,44 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,84 |
3 794,34 |
3 835,99 |
3 845,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
20 722,44 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,84 |
3 534,34 |
3 565,99 |
3 565,99 |
||
внебюджетные источники |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
21 502,44 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,84 |
3 794,34 |
3 835,99 |
3 565,99 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
20 722,44 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,84 |
3 534,34, |
3 565,99 |
3 565,99 |
||
внебюджетные источники |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
0,00 |
||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
993,95 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
городской бюджет |
993,95 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
993,95 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
городской бюджет |
993,95 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
280,42 |
280,42 |
280,42 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
ВСЕГО, в том числе |
64 636,25 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,28 |
11 317,38 |
11 342,16 |
11 342,16 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
62 402,65 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,88 |
10 758,98 |
10 783,76 |
10 783,76 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558, |
558,40 |
||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
21 535,05 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 535,05 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
21 535,05 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 535,05 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 428,86 |
3 436,75 |
3 436,75 |
||
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
40 514,74 |
5 968,61 |
5 781,32 |
6 969,87 |
7 253,72 |
7 270,61 |
7 270,61 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
38 281,14 |
5 968,61 |
5 781,32 |
6 411,47 |
6 695,32 |
6 712,21 |
6 712,21 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
40 514,75 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,87 |
7 253,72 |
7 270,61 |
7 270,61 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
38 281,15 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 411,47 |
6 695,32 |
6 712,21 |
6 712,21 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
2 586,46 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
городской бюджет |
2 586,46 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
2 586,46 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
городской бюджет |
2 586,46 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
ВСЕГО, в том числе |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
ВСЕГО, в том числе |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
ВСЕГО, в том числе |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2017 г. N 2851 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.