Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Тынды
от 09.04.2018 года N 661
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа |
|
|
|
|
1 758 406 143,36 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
359 871 732,09 |
279 697 723,22 |
280 371 485,93 |
|
"Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы" |
Управление образования |
||||||||||
|
|
Образовательные учреждения |
||||||||||
|
Подпрограмма 1 |
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
796 087 879,03 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
175 282 733,72 |
122 533 691,90 |
122 860 533,80 |
1. |
Развитие дошкольного образования |
|||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0701 |
|
655 486 899,36 |
0,00 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
169 425 166,72 |
117 946 700,00 |
118 197 700,00 |
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2284 |
113 714 406,26 |
113 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
655 486 899,36 |
0,00 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
169 425 166,72 |
117 946 700,00 |
118 197 700,00 |
||
1.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0701 |
|
2 266 464,00 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 343 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2294 |
39 427,00 |
39 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
2 266 464,00 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 343 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0701 |
|
21 437 673,88 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 514 067,00 |
4 586 991,90 |
4 662 833,80 |
1.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0701 |
04 1 2286 |
3 143 008,53 |
3 143 008,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
21 437 673,88 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
4 514 067,00 |
4 586 991,90 |
4 662 833,80 |
||
2. |
Подпрограмма 2 |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
014 |
0702 |
|
457 321 688,73 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
90 032 397,42 |
69 164 076,93 |
69 415 478,06 |
Развитие общего образования | ||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702 |
|
360 262 551,28 |
0,00 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
85 126 925,42 |
64 413 036,45 |
64 612 441,97 |
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2284 |
64 916 297,95 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
360 262 551,28 |
0,00 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
85 126 925,42 |
64 413 036,45 |
64 612 441,97 |
||
2.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2294 |
235 885,60 |
235 885,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702 |
|
7 512 433,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
1 807 145,00 |
1 602 600,00 |
1 602 600,00 |
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0702 |
04 2 2295 |
640 264,00 |
640 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
6 464 888,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
1 437 600,00 |
1 437 600,00 |
1 437 600,00 |
||
2.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348 000,00 |
290 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
||
2.3.3 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 545,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4. |
Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.1. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
014 |
0702 |
04 2 2297 |
2 538 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702 |
|
16 541 296,18 |
0,00 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 098 327,00 |
3 148 440,48 |
3 200 436,09 |
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 2 2286 |
3 225 505,52 |
3 225 505,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
16 541 296,18 |
0,00 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
3 098 327,00 |
3 148 440,48 |
3 200 436,09 |
||
3. |
Подпрограмма 3 |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК" |
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
225 421 939,34 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
43 308 860,37 |
39 452 098,44 |
39 490 076,90 |
Развитие дополнительного образования | ||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
187 251 993,92 |
0,00 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 470 488,37 |
38 605 836,76 |
38 635 609,95 |
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702, 0703 |
|
215 545 006,22 |
28 293 012,30 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
42 470 488,37 |
38 605 836,76 |
38 635 609,95 |
|
014 |
0702 |
04 3 2284 |
28 293 012,30 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0702 |
04 3 01 22840 |
33 487 198,14 |
0,00 |
33 487 198,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 052 860,70 |
42 470 488,37 |
38 605 836,76 |
38 635 609,95 |
||
|
014 |
0709 |
|
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2284 |
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 01 22840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2294 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0702 |
04 3 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
1 392 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
3.3.1 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 3 2296 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
1 032 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000,00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
2 244 263,13 |
0,00 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702, 0703 |
|
2 610 046,53 |
365 783,40 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
|
014 |
0702 |
04 3 2286 |
365 783,40 |
365 783,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0702 |
04 3 04 22860 |
351 478,50 |
0,00 |
351 478,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0703 |
04 3 04 22860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
403 684,00 |
488 372,00 |
496 261,68 |
504 466,95 |
||
|
014 |
0709 |
|
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 3 2286 |
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма 4 |
Управление образования, Комитет по делам молодежи |
014 |
0707 |
|
15 273 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
014 |
0707 |
|
15 273 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
4.1.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
5 133 684,59 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
283 684,59 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
||
4.1.2 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
1 366 315,41 |
450 000,00 |
450 000,00 |
||
|
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4 473 655,64 |
0,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
||
5. |
Подпрограмма 5 |
Управление образования, образовательные учреждения |
|
|
|
51 803 541,49 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
10 502 075,82 |
10 581 620,82 |
10 581 620,82 |
Социальная политика в сфере образования | ||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
014 |
1003 |
|
46 498 537,00 |
0,00 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
10 502 075,82 |
10 581 620,82 |
10 581 620,82 |
5.1.1 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
24 100 685,16 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
|
014 |
1003 |
04 5 2300 |
3 438 014,22 |
3 438 014,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23000 |
24 100 685,16 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
5 205 465,00 |
||
5.1.2 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
22 397 851,84 |
0,00 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
5 296 610,82 |
5 376 155,82 |
5 376 155,82 |
|
014 |
1003 |
04 5 2301 |
1 866 990,27 |
1 866 990,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
1003 |
04 5 01 23010 |
22 397 851,84 |
0,00 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
5 296 610,82 |
5 376 155,82 |
5 376 155,82 |
||
5.1.3 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
|
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.4 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.5 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.6 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1.7 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Подпрограмма 6 |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО" |
014 |
0709, 1003 |
|
212 497 439,13 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
38 195 664,76 |
35 416 235,13 |
35 473 776,35 |
Обеспечение эффективного управления отраслью | ||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
014 |
0709 |
|
48 793 018,55 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
6.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
014 |
0709 |
|
48 793 018,55 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
|
014 |
0709 |
04 6 2285 |
10 822 334,81 |
10 822 334,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
48 793 018,55 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 812 609,73 |
9 718 963,45 |
9 731 863,74 |
||
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0709 |
|
122 130 521,19 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
26 761 521,03 |
24 062 029,72 |
24 092 455,17 |
6.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2284 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
122 130 521,19 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
26 761 521,03 |
24 062 029,72 |
24 092 455,17 |
||
6.3 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0709 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
|
04 |
0709 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.4.1 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
014 |
0709 |
04 6 2302 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0709 |
|
4 528 615,80 |
0,00 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
6.5.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0709 |
|
5 018 383,78 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
|
014 |
0709 |
04 6 2286 |
489 767,98 |
489 767,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
4 528 615,80 |
0,00 |
563 272,50 |
859 109,90 |
1 021 534,00 |
1 035 241,96 |
1 049 457,44 |
||
6.6 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
1003 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
6.6.1 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
014 |
1003 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
3 000 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 9 апреля 2018 г. N 661 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.