Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области
от 11 мая 2018 г. N 1318
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4132"
В целях корректировки основных параметров реализации муниципальной программы
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4132 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 10.04.2018 N 981), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Расходы на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 1 986 568,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 281 615,5 тыс. рублей;
2016 год - 276 324,0 тыс. рублей;
2017 год - 336 781,3 тыс. рублей;
2018 год - 360 958,3 тыс. рублей;
2019 год - 361 903,0 тыс. рублей;
2020 год - 368 986,5 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 557 635,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 218 462,7 тыс. рублей;
2016 год - 211 483,4 тыс. рублей;
2017 год - 260 841,5 тыс. рублей;
2018 год - 285 958,3 тыс. рублей;
2019 год - 286 903,0 тыс. рублей;
2020 год - 293 986,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 428 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 63 111,9 тыс. рублей;
2016 год - 64 840,6 тыс. рублей;
2017 год - 75 800,0 тыс. рублей;
2018 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 75 000,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
Подпрограмма 1 "Историко-культурное наследие":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 21 795,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 413,5 тыс. рублей;
2019 год - 806,9 тыс. рублей;
2020 год - 805,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 475 435,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 84 944,9 тыс. рублей;
2019 год - 88 844,7 тыс. рублей;
2020 год - 90 787,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 408 809,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 344,9 тыс. рублей;
2019 год - 77 244,7 тыс. рублей;
2020 год - 79 187,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 66 626,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 235 726,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 40 575,2 тыс. рублей;
2019 год - 49 883,7 тыс. рублей;
2020 год - 50 941,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 224 436,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 38 625,2 тыс. рублей;
2019 год - 47 933,7 тыс. рублей;
2020 год - 48 991,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 11 108,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 073 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 192 562,0 тыс. рублей;
2019 год - 187 048,8 тыс. рублей;
2020 год - 190 225,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 722 296,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 131 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 125 598,8 тыс. рублей;
2020 год - 128 775,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 351 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры:
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 180 297,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 462,7 тыс. рублей;
2019 год - 35 318,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 227,3 тыс. рублей.".
1.2. В разделе 8 муниципальной программы "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" абзацы со 2 по 25 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 1 986 568,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 281 615,5 тыс. рублей;
2016 год - 276 324,0 тыс. рублей;
2017 год - 336 781,3 тыс. рублей;
2018 год - 360 958,3 тыс. рублей;
2019 год - 361 903,0 тыс. рублей;
2020 год - 368 986,5 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 557 635,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 218 462,7 тыс. рублей;
2016 год - 211 483,4 тыс. рублей;
2017 год - 260 841,5 тыс. рублей;
2018 год - 285 958,3 тыс. рублей;
2019 год - 286 903,0 тыс. рублей;
2020 год - 293 986,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 428 752,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 63 111,9 тыс. рублей;
2016 год - 64 840,6 тыс. рублей;
2017 год - 75 800,0 тыс. рублей;
2018 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 75 000,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
Подпрограмма 1 "Историко-культурное наследие":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 21 795,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 413,5 тыс. рублей;
2019 год - 806,9 тыс. рублей;
2020 год - 805,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 475 435,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 84 944,9 тыс. рублей;
2019 год - 88 844,7 тыс. рублей;
2020 год - 90 787,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 408 809,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 344,9 тыс. рублей;
2019 год - 77 244,7 тыс. рублей;
2020 год - 79 187,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 66 626,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 235 726,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 40 575,2 тыс. рублей;
2019 год - 49 883,7 тыс. рублей;
2020 год - 50 941,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 224 436,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 38 625,2 тыс. рублей;
2019 год - 47 933,7 тыс. рублей;
2020 год - 48 991,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 11 108,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 073 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 192 562,0 тыс. рублей;
2019 год - 187 048,8 тыс. рублей;
2020 год - 190 225,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 722 296,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 131 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 125 598,8 тыс. рублей;
2020 год - 128 775,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 351 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры:
Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 180 297,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 462,7 тыс. рублей;
2019 год - 35 318,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 227,3 тыс. рублей.".
1.3. В подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие":
1.3.1. В паспорте подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 21 795,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 413,5 тыс. рублей;
2019 год - 806,9 тыс. рублей;
2020 год - 805,2 тыс. рублей.".
1.3.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 21 795,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 413,5 тыс. рублей;
2019 год - 806,9 тыс. рублей;
2020 год - 805,2 тыс. рублей.".
1.4. В подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
1.4.1. В паспорте подпрограммы "Дополнительное образование детей в сфере культуры" строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 475 435,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 84 944,9 тыс. рублей;
2019 год - 88 844,7 тыс. рублей;
2020 год - 90 787,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 408 809,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 344,9 тыс. рублей;
2019 год - 77 244,7 тыс. рублей;
2020 год - 79 187,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 66 626,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей.".
1.4.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы с 1 по 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 475 435,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 84 944,9 тыс. рублей;
2019 год - 88 844,7 тыс. рублей;
2020 год - 90 787,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 408 809,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 344,9 тыс. рублей;
2019 год - 77 244,7 тыс. рублей;
2020 год - 79 187,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 66 626,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей.".
1.5. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 235 726,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 40 575,2 тыс. рублей;
2019 год - 49 883,7 тыс. рублей;
2020 год - 50 941,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 224 436,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 38 625,2 тыс. рублей;
2019 год - 47 933,7 тыс. рублей;
2020 год - 48 991,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 11 108,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы с 1 по 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 235 726,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 40 575,2 тыс. рублей;
2019 год - 49 883,7 тыс. рублей;
2020 год - 50 941,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 224 436,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 38 625,2 тыс. рублей;
2019 год - 47 933,7 тыс. рублей;
2020 год - 48 991,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 11 108,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.6. В подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 073 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 192 562,0 тыс. рублей;
2019 год - 187 048,8 тыс. рублей;
2020 год - 190 225,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 722 296,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 131 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 125 598,8 тыс. рублей;
2020 год - 128 775,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 351 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей.".
1.6.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы с 1 по 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 073 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 192 562,0 тыс. рублей;
2019 год - 187 048,8 тыс. рублей;
2020 год - 190 225,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 722 296,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 131 112,0 тыс. рублей;
2019 год - 125 598,8 тыс. рублей;
2020 год - 128 775,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 351 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей.".
1.7. В подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" и прочие расходы в сфере культуры:
1.7.1. В паспорте подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 180 297,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 462,7 тыс. рублей;
2019 год - 35 318,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 227,3 тыс. рублей.".
1.7.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 180 297,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 462,7 тыс. рублей;
2019 год - 35 318,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 227,3 тыс. рублей.".
1.8. Приложения N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложениям, соответственно, N 1, N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска С.В. Яковлеву.
Мэр города Благовещенска |
B.C. Калита |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 11 мая 2018 г. N 1318 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4132"
Настоящее постановление вступает в силу с 11 мая 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Благовещенск" от 18 мая 2018 г. N 19
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 октября 2024 г. N 5276 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г.