Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 24 апреля 2018 г. N 282
"О внесении изменений в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212"
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 22.12.2017 N 44 "О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 23.03.2018 N 63)
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Сковородинского района на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления администрации района от 22.01.2015 N 60, от 12.02.2015 N 189, от 31.03.2015 N 361, от 13.06.2015 N 671, от 31.07.2015 N 835, от 05.10.2015 N 1077, от 24.11.2015 N 1300, от 10.12.2015 N 1363, от 14.01.2016 N 26, от 22.01.2016 N 50, от 19.02.2016 N 182, от 29.03.2016 N 337, от 11.05.2016 N 475, от 22.06.2016 N 680, от 18.07.2016 N 760, от 10.08.2016 N 830, от 02.09.2016 N 973, от 31.10.2016 N 1175, от 09.12.2016 N 1297, от 29.12.2016 N 1364, от 16.01.2017 N 29, от 03.02.2017 N 103, от 17.03.2017 N 218, от 24.04.2017 N 318, от 22.05.2017 N 405, от 07.07.2017 N 544, от 07.08.2017 N 660, от 15.09.2017 N 770, от 16.10.2017 N 836, от 03.11.2017 N 883, от 15.12.2017 N 1010, от 19.01.2018 N 17, от 12.02.2018 N 76, от 01.03.2018 N 151) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета 1 250 650,61205 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год - 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год - 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год - 244 641,33536 тыс. рублей;
2019 год - 192 975,84574 тыс. рублей;
2020 год - 188 503,20804 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 798 618,46299 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 1 250 650,61205 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год - 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год - 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год - 244 641,33536 тыс. рублей;
2019 год - 192 975,84574 тыс. рублей;
2020 год - 188 503,20804 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 798 618,46299 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1 088 600,68987 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год - 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год - 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год - 216 029,52669 тыс. рублей;
2019 год - 166 031,62627 тыс. рублей;
2020 год - 161 558,98861 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 710 913,41292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.4. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" дополнить пунктами 10 - 13 следующего содержания:
"10. Основное мероприятие 1.10. "Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях".
В рамках мероприятия будут осуществлены меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них.
В результате реализации мероприятия все дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающие в них, будут обеспечены бесплатным двухразовым питанием, либо в случае обучения на дому по адаптированной образовательной программе, реализацию которой осуществляют муниципальные общеобразовательные организации, будут обеспечены сухим пайком (ежемесячной компенсационной денежной выплатой на питание).
11. Основное мероприятие 1.11. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей".
Данное мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в Амурской области в сфере дошкольного образования, а также решение следующих задач:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
12. Основное мероприятие 1.12. "Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом".
Мероприятие направлено на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет ремонта спортивных залов, оснащения спортивным оборудованием спортивных плоскостных сооружений, создания центров спортивно-массовой работы и в том числе активизацию работы по созданию школьных спортивных клубов.
13. Основное мероприятие 1.13. "Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер".
В рамках мероприятия предусматриваются разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 220 мест в с. Невер.".
1.5. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 1 088 600,68987 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год - 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год - 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год - 216 029,52669 тыс. рублей;
2019 год - 166 031,62627 тыс. рублей;
2020 год - 161 558,98861 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 710 913,41292 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.6. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.7. В паспорте подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 14 491,44729 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год - 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год - 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год - 2 500 тыс. рублей;
2019 год - 2 500 тыс. рублей;
2020 год - 2 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 162,4941 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.8. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 3 162,4941 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.9. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 146 330,50049 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 553,25816 тыс. рублей;
2016 год - 24 206,13766 тыс. рублей;
2017 год - 23 970,8571 тыс. рублей;
2018 год - 25 811,80867 тыс. рублей;
2019 год - 24 394,21947 тыс. рублей;
2020 год - 24 394,21943 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.10. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 146 330,50049 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 23 553,25816 тыс. рублей;
2016 год - 24 206,13766 тыс. рублей;
2017 год - 23 970,8571 тыс. рублей;
2018 год - 25 811,80867 тыс. рублей;
2019 год - 24 394,21947 тыс. рублей;
2020 год - 24 394,21943 тыс. рублей.".
1.11. В паспорте подпрограммы "Охрана семьи и детства" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 84 922,96396 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.12. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 84 922,96396 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.13. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 24 апреля 2018 г. N 282 "О внесении изменений в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 ноября 2022 г. N 988, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 сентября 2014 г. N 1212