Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 27 августа 2018 г. N 1762
"О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", Администрация города Тынды
постановляет:
1. В Постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 г. N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановлений Администрации города Тынды от 11.12.2014 г. N 4687, от 26.01.15 N 181, от 10.03.2015 N 1156, от 01.06.2015 N 2460, от 01.10.2015 N 3965, от 29.10.2015 N 4268, от 18.11.2015 N 4431, от 16.12.2015 N 4715, от 14.01.2016 N 34, от 17.03.2016 N 613, от 15.04.2016 N 991, от 27.05.2016 N 1411, от 08.09.2016 N 2400, от 14.10.2016 N 2716, от 19.12.2016 N 3261, от 09.01.2017 N 09, от 17.04.2017 N 830, от 18.05.2017 N 1121, от 14.08.2017 N 1895, 29.08.2017 N 2042, от 24.10.2017 N 2482, от 14.12.2017 N 2851, от 09.01.2018 N 11, от 13.02.2018 N 270, от 07.03.2018 N 414, от 06.04.2018 N 649, от 07.05.2018 N 868, от 14.06.2018 N 1167) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления цифры "2015 - 2020" заменить на цифры "2015 - 2024"
2. В "Паспорт муниципальной программы":
2.1. В наименовании муниципальной программы цифры "2015 - 2020" заменить на цифры "2015 - 2024"
2.2 Пункт 7 "Задачи муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
7. |
Задачи муниципальной программы |
- организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства; - поддержка и развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности; - обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия; - обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; - обеспечение развития профессионального искусства и показ кинофильмов; - обеспечение сохранности архивных фондов, оказание информационных услуг на основе архивных документов; - исполнение муниципальных функций Комитета по культуре Администрации города Тынды, повышение эффективности функционирования сферы культуры, искусства, дополнительного образования и архивного дела; - развитие инфраструктуры культуры. |
2.2.1. Пункт 10 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
2.3. Абзац 3 - 8 раздела 3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
- формирование гармонично развитой личности;
- укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
- укрепление гражданской идентичности;
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
- поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий для населения города Тынды;
- развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;
- расширение объема информационных услуг, предоставляемых населению;
- развитие материальной базы учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, техническое переоснащение отрасли".
2.4. Первый абзац раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета за период с 2015 года по 2018 год приведены в Приложении 5 к муниципальной программе".
2.5. В подпрограмме "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства":
2.5.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- расширение возможностей для развития творческих способностей детей, подростков и молодежи, поддержка одаренных детей и подготовка их к профессиональной деятельности в сфере искусства, включая следующие меры: - развитие разнообразных форм концертно-фестивальной деятельности учащихся, в том числе увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями; - направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях обеспечения творческой преемственности поколений, а также повышение образовательного ценза педагогических работников; - обновление материальной базы учреждений дополнительного образования детей. - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; - развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособность музыкальных исполнителей на международном уровне; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере художественного образования; - поддержка ценностно-ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности. |
2.5.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.5.3. Абзац 6 - 10 раздела 1.3 Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы:
- расширение возможностей для развития творческих способностей детей, подростков и молодежи, поддержка одаренных детей и подготовка их к профессиональной деятельности в сфере искусства, включая следующие меры:
- развитие разнообразных форм концертно-фестивальной деятельности учащихся, в том числе увеличение количества мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях обеспечения творческой преемственности поколений, а также повышение образовательного ценза педагогических работников;
- обновление материальной базы учреждений дополнительного образования детей;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- развитие системы профессионального образования, обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособность музыкальных исполнителей на международном уровне;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере художественного образования;
- поддержка ценностно-ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности".
2.5.4. В разделе 1.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) Первый абзац раздела 1.5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 377 093,17 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 28 238,49 тыс. рублей;
2016 год - 26 135,58 тыс. рублей;
2017 год - 30 019,93 тыс. рублей;
2018 год - 34 613,60 тыс. рублей;
2019 год - 43 030,99 тыс. рублей;
2020 год - 42 795,70 тыс. рублей;
2021 год - 43 064,72 тыс. рублей;
2022 год - 43 064,72 тыс. рублей;
2023 год - 43 064,72 тыс. рублей;
2024 год - 43 064,72 тыс. рублей".
б) Абзац 3 раздела 1.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.5.5. Таблицу 1 раздела 1.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
1."Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1.1 Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
3 |
1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.1.2 Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.1.2.1 Приобретение музыкальных инструментов |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.2 Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
7 |
1.2.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.6. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
2.6.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности для населения города Тынды услуг по организации досуга; - повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы; - стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций и обычаев; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровнях; - поддержка ценностно-ориентированного воспитания; - развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; - создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, изучению фольклора и народного творчества; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений в городе Тынде. |
2.6.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.6.3. Абзац 6 - 8 раздела 2.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности для населения города Тынды услуг по организации досуга;
- повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
- стимулирование и поощрение творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных нравственных ценностей, традиций и обычаев;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных дат и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровнях;
- поддержка ценностно-ориентированного воспитания, культурной деятельности;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
- создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, изучению фольклора и народного творчества;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, клубных учреждений в городе Тынде".
2.6.4. В раздел 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) Абзац 1 раздела 2.5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 402 247,09 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 15 262,67 тыс. рублей;
2016 год - 13 355,54 тыс. рублей;
2017 год - 19 806,23 тыс. рублей;
2018 год - 21 130,10 тыс. рублей;
2019 год - 54 994,21 тыс. рублей;
2020 год - 54 559,06 тыс. рублей;
2021 год - 55 784,82 тыс. рублей;
2022 год - 55 784,82 тыс. рублей;
2023 год - 55 784,82 тыс. рублей;
2024 год - 55 784,82 тыс. рублей".
б) Абзац 3 раздела 2.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.6.5. В раздел 2.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы":
а) Абзац 6 изложить в следующей редакции:
"- число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 169 в 2013 году до 210 в 2024 году";
б) Таблицу 2 раздела 2.6. изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2. "Народное творчество и досуговая деятельность". |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
3 |
2.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2.2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
5 |
2.2.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
2.7.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- обеспечение сохранности памятников и музейных фондов; - популяризация историко-культурного наследия; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - популяризация внутреннего познавательного и паломнического семейного туризма; - стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи; - формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности; - сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; - изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества; - популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи; - противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории |
2.7.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.7.3. Абзац 3 раздела 3.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение сохранности памятников и музейных фондов;
- популяризация историко-культурного наследия;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- популяризация внутреннего познавательного и паломнического семейного туризма;
- стимулирование, в том числе через систему скидок и льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений;
- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;
- формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
- изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества;
- популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи;
- противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории".
2.7.4. В разделе 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) Абзац 1 раздела 3.5 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 156 850,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 9 426,43 тыс. рублей;
2016 год - 6 836,49 тыс. рублей;
2017 год - 8 425,01 тыс. рублей;
2018 год - 9 067,60 тыс. рублей;
2019 год - 20 037,40 тыс. рублей;
2020 год - 20 355,45 тыс. рублей;
2021 год - 20 675,52 тыс. рублей;
2022 год - 20 675,52 тыс. рублей;
2023 год - 20 675,52 тыс. рублей;
2024 год - 20 675,52 тыс. рублей".
б) Абзац 3 раздела 3.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.7.5. Таблицу 3 раздела 2.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "Таблицу 3 раздела 2.6" имеется в виду "Таблицу 3 раздела 3.6"
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
3. Историко-культурное наследие. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
3 |
3.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3.2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
5 |
3.2.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
2.8.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды; - обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек; - повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки; - осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи; - поддержка развития организаций в сфере книгораспространения и распространения печатных средств массовой информации; - формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики; - обеспечение иностранным читателям широкого доступа к российской прессе и современной российской литературе; - содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры; - сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; - создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру; - совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан. |
2.8.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.8.3. Пункт 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли населения города Тынды, охваченного библиотечным обслуживанием, с 4,0% в 2013 году до 4,1% в 2024 году |
2.8.4. Абзац 3 - 16 раздела 4.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Тынды;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
- повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки;
-осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;
- поддержка развития организаций в сфере книгораспространения и распространения печатных средств массовой информации;
- формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;
- обеспечение иностранным читателям широкого доступа к российской прессе и современной российской литературе;
- содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию на муниципальном уровне памятных и юбилейных дат выдающихся деятелей культуры;
- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;
- создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан".
2.8.5. В разделе 4.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) Абзац 1 раздела 4.5 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 120 654,56 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 8 146,59 тыс. рублей;
2016 год - 7 410,62 тыс. рублей;
2017 год - 8 459,57 тыс. рублей;
2018 год - 8 975,20 тыс. рублей;
2019 год - 14 440,55 тыс. рублей;
2020 год - 14 503,19 тыс. рублей;
2021 год - 14 679,71 тыс. рублей;
2022 год - 14 679,71 тыс. рублей;
2023 год - 14 679,71 тыс. рублей;
2024 год - 14 679,71 тыс. рублей".
б) Абзац 3 раздела 4.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.8.6. В разделе 4.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы":
а) Абзац 7 - 9 раздела 4.6 изложить в следующей редакции:
"- число книговыдач увеличится в период с 2012 до 2024 года с 150,00 до 160,00 тыс. единиц;
- число посещений пользователями увеличится в период с 2012 до 2024 года с 82,00 до 85,00 тыс. единиц;
- число проведенных мероприятий увеличится со 250 в 2012 году до 350 в 2024 году".
б) Таблицу 4 раздела 4.6 изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
4. Библиотечное обслуживание |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
3 |
4.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4.1.2 Комплектование книжных фондов и подключение к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4.2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
5 |
4.2.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. В подпрограмме "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов":
2.9.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тынды; - повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений; - повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; - продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах; - использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества народов России; - гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам; - создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования; |
2.9.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.9.3. Абзац 3 - 10 раздела 5.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение доступности произведений профессионального театрально-зрелищного искусства для населения города Тынды;
- повышение качества государственных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений.
- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;
- продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов, сериалов (включая анимационные), литературы и музыки в иностранных государствах;
- использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества народов России;
- гастрольная деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей разных регионов к культурным благам;
- создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования".
2.9.4. В разделе 5.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) Абзац 1 раздела 5.5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 350 996,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 12 362,43 тыс. рублей;
2016 год - 13 168,60 тыс. рублей;
2017 год - 35 059,21 тыс. рублей;
2018 год - 37 174,72 тыс. рублей;
2019 год - 41 638,48 тыс. рублей;
2020 год - 41 992,56 тыс. рублей;
2021 год - 42 400,15 тыс. рублей;
2022 год - 42 400,15 тыс. рублей;
2023 год - 42 400,15 тыс. рублей;
2024 год - 42 400,15 тыс. рублей".
б) Абзац 3 раздела 5.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.9.5. Таблицу 5 раздела 5.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
5. Профессиональное искусство, прокат кинофильмов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
3 |
5.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5.1.2 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5.1.2.1 Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
5.1.2.2 Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
5.1.3 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
5.1.3.1 Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
5.2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
10 |
5.2.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.10. В подпрограмме "Архивное дело":
2.10.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов; - исполнение запросов социально-правового характера; - стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов. |
2.10.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.10.3. Абзац 3 - 6 раздела 6.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить следующей редакции:
"- создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
- исполнение запросов социально-правового характера.
- стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов".
2.10.4. В раздел 6.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
а) Абзац 1 раздела 6.5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 43 249,04 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 353,50 тыс. рублей;
2016 год - 3 334,76 тыс. рублей;
2017 год - 3 770,59 тыс. рублей;
2018 год - 3 670,30 тыс. рублей;
2019 год - 5 734,75 тыс. рублей;
2020 год - 4 639,82 тыс. рублей;
2021 год - 4 686,33 тыс. рублей;
2022 год - 4 686,33 тыс. рублей;
2023 год - 4 686,33 тыс. рублей;
2024 год - 4 686,33 тыс. рублей."
б) Абзац 3 раздела 6.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.10.5. Таблицу 6 раздела 6.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
6. Архивное дело |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6.1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
3 |
6.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6.2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
5 |
6.2.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.11. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
2.11.1. Пункт 5 "Задачи подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
5. |
Задачи подпрограммы |
- исполнение муниципальных функций Комитета по культуре администрации города Тынды. - повышение эффективности функционирования сферы культуры, дополнительного образования и архивного дела; - использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий; - активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций; - формирование новой модели культурной политики; - расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных творческих проектов; - стимулирование и поощрение Комитетом творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев; - стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией; - выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения; - обеспечение местного населения вакантными рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций; - обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики; |
2.11.2. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
2.11.3. Абзац 3 - 5 раздела 7.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Задачами подпрограммы являются следующие:
- исполнение муниципальных функций Комитета по культуре администрации города Тынды.
- повышение эффективности функционирования сферы культуры, дополнительного образования и архивного дела;
- использование инновационных информационных и коммуникационных технологий в целях повышения доступности культурных благ, объектов культурного наследия, продукции творческих индустрий;
- активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций;
- формирование новой модели культурной политики;
- расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению и представлению в иностранных государствах российской культуры, истории, литературы, а также в сфере образования и реализации совместных творческих проектов;
- стимулирование и поощрение Комитетом творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев;
- стимулирование и поощрение реализации целей и задач государственной культурной политики, предусмотренных Основами государственной культурной политики и Стратегией;
- выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;
- обеспечение местного населения вакантными рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий;
- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры (включая специалистов органов охраны памятников истории и культуры), образования, массовых коммуникаций;
- обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики".
2.11.4. В разделе 7.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"
а) Абзац 1 раздела 7.5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 116 542,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 10 147,86 тыс. рублей;
2016 год - 9 920,41 тыс. рублей;
2017 год - 10 566,37 тыс. рублей;
2018 год - 12 135,10 тыс. рублей;
2019 год - 12 355,51 тыс. рублей;
2020 год - 12 246,04 тыс. рублей;
2021 год - 12 292,69 тыс. рублей;
2022 год - 12 292,69 тыс. рублей;
2023 год - 12 292,69 тыс. рублей;
2024 год - 12 292,69 тыс. рублей"
б) Абзац 3 раздела 7.5 изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
2.11.5. Таблицу 7 раздела 7.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
7. Мероприятия в сфере культуры |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
7.1 Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
3 |
7.1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
7.2. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
5 |
7.2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
6 |
7.3. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
7 |
7.3.1 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" |
0,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. Приложение 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.13. Приложение 2 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.14. Приложение 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.15. Приложение 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети Интернет: gorod.tynda.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы Администрации г. Тынды |
В.В. Агеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2018 г. N 1762 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667"
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации города Тынды от 27 декабря 2022 г. N 2506 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.