Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 5 сентября 2018 г. N 1846
"О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 N 3436 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования проекта бюджета города Тынды на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 03.06.2014 N 1656, с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 N 3436 (в редакции постановлений Администрации города Тынды от 16.12.2014 N 4749; от 05.02.2015 N 370; от 19.05.2015 N 2278; от 20.07.2015 N 3148; от 28.09.2015 N 3896; от 28.09.2015 N 3897; от 02,11.2015 N 4314; от 16.12.2015 N 4713; от 22.01.2016 N 92; от 17.03.2016 N 621; от 18.04.2016 N 1009; от 20.05.2016 N 1359; от 18.07.2016 N 1912; от 13.09.2016 N 2429; от 14.10.2016 N 2717; от 21.12.2016 N 3326, от 09.01.2017 N 03; от 22.02.2017 N 355; от 17.04.2017 N 845; от 22.05.2017 N 1127, от 22.08.2017 N 1967, от 24.10.2017 N 2483, от 04.12.2017 N 2774, от 09.01.2018 N 06, от 16.03.2018 N 479, от 09.04.2018 N 661, от 03.05.2018 N 856, от 27.08.2018 N 1759) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту заменить цифры "2015 - 2020" цифрами "2015 - 2024".
1.2. В наименовании муниципальной программы и по тексту заменить цифры "2015 - 2020" цифрами "2015 - 2024".
1.3. В паспорте муниципальной программы строку 8 "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)
|
Год
|
Всего
|
Федеральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
678 154 280,27
|
0,0
|
308 809 593,13
|
265 146 061,88
|
104 198 625,26
|
2016
|
686 523 048,89
|
0,0
|
302 049 303,51
|
281 373 745,38
|
103 100 000,00
|
2017
|
663 657 171,58
|
0,0
|
312 911 776,72
|
291 945 394,86
|
58 800 000,00
|
2018
|
827 110 371,19
|
0,0
|
338 255 394,82
|
365 916 185,80
|
60 400 000,00
|
2019
|
1 208 404 195,92
|
0,0
|
342 449 304,56
|
805 554 891,36
|
60 400 000,00
|
2020
|
953 978 379,04
|
0,0
|
353 244 921,46
|
540 333 457,58
|
60 400 000,00
|
2021
|
957 723 722,92
|
0,0
|
353 244 921,46
|
544 078 801,46
|
60 400 000,00
|
2022
|
605 973 255,17
|
0,0
|
0,0
|
545 573 255,17
|
60 400 000,00
|
2023
|
605 973 255,17
|
0,0
|
0,0
|
545 573 255,17
|
60 400 000,00
|
2024
|
606 272 145,91
|
0,0
|
0,0
|
545 872 145,91
|
60 400 000,00
|
Итого
|
7 793 769 826,06
|
0,0
|
2 310 965 215,66
|
4 731 367 194,57
|
751 437 415,83
|
1.4. В разделе 6 программы цифры "4 211 034 645,16" заменить цифрами "7 793 769 826,06".
1.5. В подпрограмму "Развитие дошкольного образования" внести следующие изменения:
1.5.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
8
|
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
|
Год
|
Всего
|
Федеральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
313 837 310,60
|
0,0
|
1 15 624 724,42
|
116 896 841.79
|
81315 744,39
|
2016
|
322 487 646,56
|
0,0
|
109 454 720,90
|
127 032 925,66
|
86 000 000,00
|
2017
|
285 547 016,82
|
0,0
|
113 065 364,66
|
131 481 152,16
|
41 000 000,00
|
2018
|
391 231 585,10
|
0,0
|
123 879 483,91
|
177 627 794,51
|
89 724 306,68
|
2019
|
565 527 852,51
|
0,0
|
129 016 493,37
|
395 511 359,14
|
41 000 000,00
|
2020
|
418 005 835,11
|
0,0
|
133 752 382,17
|
243 253 452,94
|
41 000 000,00
|
2021
|
419 640 542,98
|
0,0
|
133 752 382,17
|
244 888 160,81
|
41 000 000,00
|
2022
|
286 554 615,49
|
0,0
|
0
|
245 554 615,49
|
41 000 000,00
|
2023
|
286 554 615,49
|
0,0
|
0
|
245 554 615,49
|
41 000 000,00
|
2024
|
286 687 906,43
|
0,0
|
0
|
245 687 906,43
|
41 000 000,00
|
Итого
|
3 576 074 927,10
|
0,0
|
858 546 051,60
|
2 173 488 824,43
|
544 040 051,07
|
1.5.2. В разделе 9.4. цифры "1 886 486 998,30" заменить цифрами "3 576 074 927,10".
1.5.3. В разделе 9.5 таблицу изложить в новой редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Значение планового показателя по годам реализации
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
01 1 00 00000
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.1
|
01 1 01 00000
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
1.1.1.
|
-22840
Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
0,83
|
1.2
|
01 1 02 00000
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений".
|
0,16
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
1.2.1.
|
-22940
Мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
|
0,16
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
1.3
|
01 1 03 00000
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
1.3.1.
|
-22860
Мероприятие. "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей".
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
1.6. В подпрограмму "Развитие общего образования" внести следующие изменения:
1.6.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
8
|
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
|
Год
|
Всего
|
Федеральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
252 828 046,11
|
0,0
|
161 304 524,12
|
72 156 179,72
|
19 367 342,27
|
2016
|
249 129 610,79
|
0,0
|
158 738 426,00
|
76 091 184,79
|
14 300 000,00
|
2017
|
263 405 294,87
|
0,0
|
167 942 923,06
|
80 462 371,81
|
15 000 000,00
|
2018
|
286 113 871,20
|
0,0
|
172 913 552,79
|
88 733 194,01
|
24 467 124,40
|
2019
|
448 630 316,26
|
0,0
|
170 547 402,05
|
263 082 914,21
|
15 000 000,00
|
2020
|
342 445 044,62
|
0,0
|
176 870 813,25
|
150 574 231,37
|
15 000 000,00
|
2021
|
343 331 704,15
|
0,0
|
176 870 813,25
|
151 460 890,90
|
15 000 000,00
|
2022
|
166 778 799,57
|
0,0
|
0
|
151 778 799,57
|
15 000 000,00
|
2023
|
166 778 799,57
|
0,0
|
0
|
151 778 799,57
|
15 000 000,00
|
2024
|
166 842 381,31
|
0,0
|
0
|
151 842 381,31
|
15 000 000,00
|
Итого
|
2 686 283 868,46
|
0,0
|
1 185 188 454,52
|
1 337 960 947,27
|
163 134 466,67
|
1.6.2. В разделе 10.4. цифры "1 567 480 593,25" заменить цифрами "2 686 283 868,46".
1.6.3. В разделе 10.5 таблицу изложить в новой редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Значение плановою показателя по годам реализации
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
04 2 00 00000
Подпрограмма "Развитие общего образования"
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.1
|
04 2 01 00000
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования"
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
1.1.1.
|
-22840
Мероприятие. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений".
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
0,56
|
0,56
|
0,66
|
0,66
|
0,66
|
1.2
|
04 2 02 00000
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
-22940
Мероприятие. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений".
|
0,1
|
0,1
|
0,01
|
0,01
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
1.3
|
04 2 03 00000
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
1.3.1.
|
-22950
Мероприятие. "Мероприятия, направленные на укреплению здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья".
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
0,17
|
1.3.2.
|
-22960
Мероприятие. "Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей".
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
1.4
|
04 2 04 00000
Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений"
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,31
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
1.4.1.
|
-22970
Мероприятие. "Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования"
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
1.5
|
04 2 05 00000
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
1.5.1.
|
-22860
Мероприятие. "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей".
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
1.7. В подпрограмму "Развитие дополнительного образования" внести следующие изменения:
1.7.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
8
|
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
|
Год
|
Всего
|
Федеральные средства
|
бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
35 581 526,72
|
0,0
|
0,0
|
34 494 752,29
|
1 086 774,43
|
2016
|
34 638 676,64
|
0,0
|
0,0
|
33 838 676,64
|
800 000,00
|
2017
|
35 637 474,70
|
0,0
|
0,0
|
34 837 174,70
|
800 000,00
|
2018
|
52 331 135,58
|
0,0
|
0,0
|
47 247 661,52
|
5 083 474,00
|
2019
|
82 433 327,04
|
0,0
|
0,0
|
80 033 327,04
|
2 400 000,00
|
2020
|
79 437 732,54
|
0,0
|
0,0
|
77 037 732,54
|
2 400 000,00
|
2021
|
80 131 084,16
|
0,0
|
0,0
|
77 731 084,46
|
2 400 000,00
|
2022
|
80 436 769,52
|
0,0
|
0,0
|
78 036 769,52
|
2 400 000,00
|
2023
|
80 436 769,52
|
0,0
|
0,0
|
78 036 769,52
|
2 400 000,00
|
2024
|
80 497 906,54
|
0,0
|
0,0
|
78 097 906,54
|
2 400 000,00
|
Итого
|
641 562 403,27
|
0,0
|
0,0
|
619 392 154,78
|
22 170 248,49
|
1.7.2. В разделе 11.4. цифры "237 730 988,98" заменить цифрами "641 562 403,27".
1.7.3. В разделе 11.5 таблицу изложить в новой редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Значение планового показателя по годам реализации
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
04 3 00 00000
Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования"
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.1.
|
04 3 01 00000
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
1.1.1.
|
-22840
Мероприятие. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждениям".
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
0,86
|
1.2
|
04 3 02 00000
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.1.
|
-22940
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3
|
04 3 03 00000
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
1.3.1
|
-22960
Мероприятие "Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей".
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
1.4
|
04 3 04 00000
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
1.4.1.
|
-22860
Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и не работающих членов их семей".
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
0,139
|
1.8. В подпрограмму "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" внести следующие изменения:
1.8.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
8
|
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
|
Год
|
Всего
|
Федеральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
5 867 968,30
|
0,0
|
2 012 760,00
|
2 550 000,00
|
1 305 208,30
|
2016
|
6 722 120,00
|
0,0
|
2 672 120,00
|
2 550 000,00
|
1 500 000,00
|
2017
|
6 525 555,64
|
0,0
|
2 501 900,00
|
2 523 655,64
|
1 500 000,00
|
2018
|
7 610 074,36
|
0,0
|
2 553 161,29
|
3 056 913,07
|
2 000 000,00
|
2019
|
8 050 040,64
|
0,0
|
2 108 419,32
|
4 441 621,32
|
1 500 000,00
|
2020
|
7 862 413,60
|
0,0
|
1 717 035,75
|
4 615 572,25
|
1 500 000,00
|
2021
|
7 899 320,83
|
0,0
|
1 717 035,75
|
4 682 285,08
|
1 500 000,00
|
2022
|
6 196 243,19
|
0,0
|
0,0
|
4 696 243,19
|
1 500 000,00
|
2023
|
6 196 243,19
|
0,0
|
0,0
|
4 696 243,19
|
1 500 000,00
|
2024
|
6 199 034,81
|
0,0
|
0,0
|
4 699 034,81
|
1 500 000,00
|
Итого
|
69 129 013,97
|
0,0
|
15 282 432,11
|
38 541 373,56
|
15 305 208,30
|
1.8.2. В разделе 12.4. цифры "38 651 173,37" заменить цифрами "69 129 013,97".
1.8.3. В разделе 12.5 таблицу изложить в новой редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Значение планового показателя по годам реализации
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
04 4 01 00000
Подпрограмма "Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей"
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.1
|
-S7500
Мероприятие. "Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории области".
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
0,65
|
1.1.1
|
-S7500
Подмероприятие. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
1.1.2
|
-S7500
Подмероприятие. Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
1.2
|
-22990 "Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период"
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
1,35
|
1.9. В подпрограмму "Социальная политика в сфере образования" внести следующие изменения:
1.9.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
8
|
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
|
год
|
Всего
|
Бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
35 172 589,08
|
29 867 581,59
|
5 305 004,49
|
0,0
|
2016
|
38 679 120,09
|
31 184 036,61
|
7 495 083,48
|
0,0
|
2017
|
36 739 225,06
|
29 401 089,00
|
7 338 136,06
|
0,0
|
2018
|
49 422 272,05
|
38 909 196,83
|
10 502 075,82
|
0,0
|
2019
|
52 394 306,08
|
40 776 989,82
|
11 617 315,26
|
0,0
|
2020
|
52 940 229,94
|
40 904 690,29
|
12 035 539,65
|
0,0
|
2021
|
52 986 690,20
|
40 904 690,29
|
12 082 008,91
|
0,0
|
2022
|
12 082 008,91
|
0,00
|
12 082 008,91
|
0,0
|
2023
|
12 082 008,91
|
0,00
|
12 082 008,91
|
0,0
|
2024
|
12 082 008,91
|
0,00
|
12 082 008,91
|
0,0
|
всего
|
354 569 468,83
|
251 948 277,43
|
102 621 191,40
|
0,0
|
1.9.2. В разделе 13.4. цифры "262 847 128,63" заменить цифрами"354 569 468,83".
1.9.3. В разделе 13.5 таблицу изложить в новой редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Значение планового показателя по годам реализации
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2021
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
04 5 00 00000
Подпрограмма "Социальная политика в сфере образования"
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.1
|
04 5 01 00000
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан"
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
1.1.1.
|
-23000
Мероприятие "Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
-23010
Мероприятие "Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания".
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
1.10. В подпрограмму "Обеспечение эффективного управления отраслью" внести следующие изменения:
1.10.1. В паспорте строку 8 изложить в новой редакции:
8
|
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)
|
год
|
Всего
|
Бюджет области
|
Бюджет города
|
Внебюджетные средства
|
2015
|
34 866 830,46
|
0,00
|
33 743 283,59
|
1 423 555,87
|
2016
|
34 865 874,81
|
0,00
|
34 365 871,81
|
500 000,00
|
2017
|
35 802 604,49
|
0,00
|
35 302 604,49
|
500 000,00
|
2018
|
40 412 432,30
|
0,00
|
38 748 546,87
|
1 663 885,43
|
2019
|
51 368 353,39
|
0,00
|
50 868 353,39
|
500 000,00
|
2020
|
53 287 123,83
|
0,00
|
57 787 123,83
|
500 000,00
|
2021
|
53 734 371,29
|
0,00
|
53 234 371,29
|
500 000,00
|
2022
|
53 924 818,48
|
0,00
|
53 424 811,48
|
500 000,00
|
2023
|
53 924 818,48
|
0,00
|
53 424 811,48
|
500 000,00
|
2024
|
53 962 907,91
|
0,00
|
53 462 907,91
|
500 000,00
|
Итого
|
466 150 144,43
|
0,00
|
419 362 703,11
|
6 787 441,30
|
1.10.2. В разделе 14.4. цифры "217 837 762,54" заменить цифрами "466 150 144,43".
1.10.3. В разделе 14.5 таблицу изложить в новой редакции:
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Значение планового показателя по годам реализации
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
04 6 00 000000
Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления отраслью"
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1.1
|
04 6 01 00000
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
1.1.1
|
-22850
Мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
0,193
|
1.2.
|
04 6 02 00000
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования".
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
1.2.1
|
-22840
Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
1.3.
|
04 6 03 00000
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений".
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
1.3.1.
|
-22940
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений".
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
0,037
|
1.4
|
04 6 04 00000
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта"
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
1.4.1.
|
-23020
Мероприятие "Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства".
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
1,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
0,003
|
1.5
|
04 6 05 00000
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
1.5.1.
|
-22860
Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и не работающих членов их семей".
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
1.6
|
04 2 03 00000
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями"
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
1.6.1
|
-22960
Мероприятие "Ежемесячная денежная выплата одаренным детям".
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
2. Приложение N 2 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы", Приложение N 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", приложение N 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования", приложение N 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе" изложить в новой редакции, согласно приложениям NN 1, N 2, N 3, N 4 соответственно к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по социальной политике В.В. Агеев.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Тынды
|
В.В. Агеев
|