Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 25.09.2018 N 454
Изменения,
вносимые в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 447 "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".
2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"".
3. В государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы":
3.1. Наименование государственной программы изложить в следующей редакции:
"Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".
3.2. В паспорте государственной программы:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" | ||
1. |
Наименование государственной программы |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области |
"; |
2) пункты 8 - 10 изложить в следующей редакции:
" | ||
8. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации государственной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2014 - 2025 годы. Этапы реализации выделяются по подпрограммам: 1. "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области": 2014 - 2016 годы (1 этап) и 2017 - 2025 годы (2 этап). 2. "Устойчивое развитие сельских территорий": 2014 - 2017 годы (1 этап) и 2018 - 2025 годы (2 этап). По остальным подпрограммам этапы реализации не выделяются |
9. |
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 9215311,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1223374,92 тыс. рублей; 2015 год - 1000655,00 тыс. рублей; 2016 год - 760856,90 тыс. рублей; 2017 год - 771019,21 тыс. рублей; 2018 год - 578326,70 тыс. рублей; 2019 год - 239166,80 тыс. рублей; 2020 год - 508416,49 тыс. рублей; 2021 год - 355473,06 тыс. рублей; 2022 год - 682088,29 тыс. рублей; 2023 год - 985185,81 тыс. рублей; 2024 год - 1030999,31 тыс. рублей; 2025 год - 1079749,11 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 4916647,34 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 11157,35 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 33835285,09 тыс. рублей |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы |
В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий государственной программы планируется достичь следующих показателей: 1. Сохранение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 100,6 - 104,1 процента ежегодно. 2. Сохранение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102,5 - 104,4 процента ежегодно. 3. Сохранение индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 101,7 - 103,8 процента ежегодно. 4. Сохранение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) на уровне 101,8 - 103,0 процента ежегодно. 5. Сохранение индекса производства напитков на уровне 100,5 - 101,9 процента ежегодно. 6. Сохранение индекса производительности труда на уровне 101,4 - 133,4 процента ежегодно. 7. Сохранение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на уровне 101,0 - 109,4 процента ежегодно. 8. Сохранение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на уровне 19,0 - 25,0 процента ежегодно. 9. Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2025 году до 39962,5 рубля. 10. Создание высокопроизводительных рабочих мест за период реализации программы до 25,138 тыс. единиц. 11. Сохранение энергоемкости мясного животноводства на уровне 28 т у.т./голову, мясного птицеводства на уровне 9 т у.т./голову, растениеводства на уровне 7,5 т у.т./га, тепличного производства на уровне 1550 т у.т./га. 12. Увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году до 33802,7 рублей |
". |
3.3. В разделе 1 государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области" разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и распоряжением Правительства Амурской области от 12.08.2013 N 117-р "Об утверждении Перечня государственных программ Амурской области.";
2) абзацы шестой, седьмой после рисунка 4 изложить в следующей редакции:
"Динамика развития агропромышленного комплекса Амурской области до 2025 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории Амурской области действует подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" государственной программы Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 N 452.";
3) абзац семнадцатый после рисунка 4 изложить в следующей редакции:
"Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2025 года должен составить не менее 0,6 - 4,1%, производства пищевых продуктов - 1,8 - 3,0%.".
3.4. Таблицу 2 раздела 2 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
3.5. Раздел 5 государственной программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 9215311,60 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" - 1414981,84 тыс. рублей;
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области" - 103869,84 тыс. рублей;
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" - 1281025,24 тыс. рублей;
"Развитие мясного скотоводства" - 129361,80 тыс. рублей;
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" - 2083197,14 тыс. рублей;
"Поддержка малых форм хозяйствования" - 215025,86 тыс. рублей;
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" -2156804,51 тыс. рублей;
"Устойчивое развитие сельских территорий" - 336260,73 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" - 973289,19 тыс. рублей;
"Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" - 132544,14 тыс. рублей;
"Развитие молочного скотоводства" - 73099,00 тыс. рублей;
"Поддержка племенного дела, селекций и семеноводства" - 302710,81 тыс. рублей;
"Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" - 13141,5 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
средств федерального бюджета - в сумме 4916647,34 тыс. рублей;
средств местного бюджета - в сумме 11157,35 тыс. рублей;
внебюджетных источников - в сумме 33835285,09 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта областного закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования (в том числе в разрезе подпрограмм) представлены в приложении N 4 к государственной программе.
Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, представлен в приложении N 4.1 к государственной программе.".
3.6. Абзацы девятнадцатый - тридцать первый раздела 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"В результате реализации государственной программы будет обеспечено к 2025 году достижение следующих показателей:
1. Сохранение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 100,6 - 104,1 процента ежегодно.
2. Сохранение индекса производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102,5 - 104,4 процента ежегодно.
3. Сохранение индекса производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 101,7 - 103,8 процента ежегодно.
4. Сохранение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) на уровне 101,8 - 103,0 процента ежегодно.
5. Сохранение индекса производства напитков на уровне 100,5 - 101,9 процента ежегодно.
6. Сохранение индекса производительности труда на уровне 101,4 - 133,4 процента ежегодно.
7. Сохранение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на уровне 101,0 - 109,4 процента ежегодно.
8. Сохранение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на уровне 19,0 - 25,0 процента ежегодно.
9. Увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2025 году до 39962,5 рубля.
10. Создание высокопроизводительных рабочих мест за период реализации программы до 25,138 тыс. единиц.
11. Сохранение энергоемкости мясного животноводства на уровне 28 т у.т./голову, мясного птицеводства на уровне 9 т у.т./голову, растениеводства на уровне 7,5 т у.т./га, тепличного производства на уровне 1550 т у.т./га.
12. Увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году до 33802,7 рублей.".
3.7. В подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 1414981,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 545443,82 тыс. рублей; 2015 год - 288912,20 тыс. рублей; 2016 год - 204695,80 тыс. рублей; 2017 год - 145609,40 тыс. рублей; 2018 год - 33845,5 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 88490,00 тыс. рублей; 2021 год - 17025,02 тыс. рублей; 2022 год - 26841,90 тыс. рублей; 2023 год - 22137,90 тыс. рублей; 2024 год - 20601,00 тыс. рублей; 2025 год - 21379,30 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 3000159,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 20976941,0 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение валового сбора в хозяйствах всех категорий в 2025 году по сравнению с 2012 годом: зерновых и зернобобовых - с 271,4 тыс. тонн до 428,5 тыс. тонн, или в 1,6 раза; картофеля - с 280,0 тыс. тонн до 303,0 тыс. тонн, или в 1,08 раза. 2. Увеличение объема производства в 2025 году по сравнению с 2012 годом: крупы - с 3,5 тыс. тонн до 6,25 тыс. тонн, или в 1,8 раза; масла соевого - с 25,2 тыс. тонн до 45 тыс. тонн, или в 1,8 раза. 3. Увеличение объема производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2016 годом с 0,072 тыс. тонн до 0,1 тыс. тонн, или в 1,4 раза |
"; |
2) абзацы девятый - двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"увеличение валового сбора в хозяйствах всех категорий в 2025 году по сравнению с 2012 годом: зерновых и зернобобовых - с 271,4 тыс. тонн до 428,5 тыс. тонн, или в 1,6 раза; картофеля - с 280,0 тыс. тонн до 303,0 тыс. тонн, или в 1,08 раза;
увеличение объема производства в 2025 году по сравнению с 2012 годом: крупы - с 3,5 тыс. тонн до 6,25 тыс. тонн, или в 1,8 раза; масла соевого - с 25,2 тыс. тонн до 45 тыс. тонн, или в 1,8 раза;
увеличение объема производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2016 годом с 0,072 тыс. тонн до 0,1 тыс. тонн, или в 1,4 раза.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) раздел 3 подпрограммы после абзаца шестьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"1.1.15. Мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации".
Реализация мероприятия по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства направлена на повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и осуществляется посредством предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Амурской области.
Мероприятие осуществляется посредством предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в части возмещения части затрат на приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в 2018 году.
Порядок и цели предоставления субсидии устанавливаются постановлением Правительства Амурской области.
Предполагается привлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятия на условиях, установленных федеральным законодательством.";
4) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 1414981,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 545443,82 тыс. рублей;
2015 год - 288912,20 тыс. рублей;
2016 год - 204695,80 тыс. рублей;
2017 год - 145609,40 тыс. рублей;
2018 год - 33845,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 88490,00 тыс. рублей;
2021 год - 17025,02 тыс. рублей;
2022 год - 26841,90 тыс. рублей;
2023 год - 22137,90 тыс. рублей;
2024 год - 20601,00 тыс. рублей;
2025 год - 21379,30 тыс. рублей.
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 3000159,00 тыс. рублей.
Предполагается привлечение внебюджетных источников в сумме 20976941,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:
1. Увеличение валового сбора в хозяйствах всех категорий в 2025 году по сравнению с 2012 годом: зерновых и зернобобовых - с 271,4 тыс. тонн до 428,5 тыс. тонн, или в 1,6 раза; картофеля - с 280,0 тыс. тонн до 303,0 тыс. тонн, или в 1,08 раза.
2. Увеличение объема производства в 2025 году по сравнению с 2012 годом: крупы - с 3,5 тыс. тонн до 6,25 тыс. тонн, или в 1,8 раза; масла соевого - с 25,2 тыс. тонн до 45 тыс. тонн, или в 1,8 раза.
3. Увеличение объема производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2016 годом с 0,072 тыс. тонн до 0,1 тыс. тонн, или в 1,4 раза
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства" следующие:
реализация мероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" позволит:
к 2015 году по сравнению с 2012 годом увеличить степень распаханности земли с 60 процентов до 66,5 процента;
в 2016 году иметь не менее 956,2 тыс. га посевных площадей в области (по сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам) и к 2025 году сохранить посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 285,0 тыс. га;
в 2017 году объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей довести до 7000 тонн;
к 2025 году увеличить производство овощей открытого грунта до 10500 тонн.
Реализация мероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство картофеля" позволит в 2017 году, 2019 - 2020 годах сохранить посевные площади картофеля по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в размере не менее 2,5 тыс. га.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)" позволит сохранить к 2025 году площадь посева кормовых культур в размере не менее 1,9 тыс. га.
Реализация мероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве" позволит в 2015 году произвести строительство (модернизацию) 1 селекционно-семеноводческого центра.
Реализация мероприятия "Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на строительство современных теплиц" позволит достичь к 2016 году по сравнению с 2012 годом следующего показателя: рост объема производства продукции растениеводства в защищенном грунте с 1,6 тыс. тонн до 2,2 тыс. тонн, или в 1,4 раза.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры, объектов переработки в растениеводстве" позволит достичь в 2016 году по сравнению с 2012 годом следующего показателя: рост объема валового сбора соевых бобов с 724,0 тыс. тонн до 849,0 тыс. тонн, или в 1,2 раза.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства)" позволит субсидировать краткосрочные кредиты (займы) в объеме не менее 1880,9 млн. рублей.
Реализация мероприятия "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции, растениеводства)" позволит достичь следующих показателей:
в 2014 - 2016 годах объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) составит не менее 4189,5 млн. рублей;
в 2016 году объем переработанных высокопротеиновых сельскохозяйственных культур составит 11 тыс. тонн в год;
объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса до 31.12.2016, уменьшится с 4182,9 млн. рублей в 2017 году до 9 млн. рублей в 2024 году.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)" позволит:
в 2014 - 2017 годах страховать посевы сельскохозяйственных культур на площади от 45,4 до 73,8 тыс. га;
в 2019 - 2025 годах увеличить долю застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной посадочной площади с 5,5% до 8,1%.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей" позволила в 2016 году раскорчевать многолетние насаждения на площади 0,02 тыс. га.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)" позволит ежегодно закладывать многолетние насаждения на площади от 0,0008 тыс. га до 0,015 тыс. га.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку производства зерновых культур) позволит к 2025 году увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств до 428,5 тыс. тонн.
Реализация мероприятия "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" позволит в 2018 году приобрести 0,4333 тыс. тонн дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
Непосредственным результатом основного мероприятия "Реализация экономически значимых региональных программ в области растениеводства" является реализация мероприятия "Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (в части возмещения части затрат, связанных с восстановлением плодородия почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся подтоплению и переувлажнению)", которое позволит к 2017 году восстановить плодородие почв на площади 294,78 тыс. га и предотвратить выбытие из оборота 294,78 тыс. га сельскохозяйственных угодий, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 2013 года.
Значения плановых показателей эффективности реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.";
5) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3.8. В подпрограмме "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2025 годы |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 103869,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5000,00 тыс. рублей; 2015 год - 9944,60 тыс. рублей; 2016 год - 3000,00 тыс. рублей; 2017 год - 1700,00 тыс. рублей; 2018 год - 4845,90 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 11646,18 тыс. рублей; 2021 год - 4133,16 тыс. рублей; 2022 год - 14500,00 тыс. рублей; 2023 год - 15100,00 тыс. рублей; 2024 год - 16500,00 тыс. рублей; 2025 год - 17500,00 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 56050,10 тыс. рублей. Предполагается привлечение внебюджетных источников в сумме 730010,00 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. К 2025 году объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мероприятий программы, составит не менее 295,5 тыс. тонн кормовых единиц. 2. Гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 24,07 тыс. гектаров мелиорированных земель. 3. Сохранение 585 существующих и создание 390 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий. 4. Повышение защищенности земель от переувлажнения |
"; |
2) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целями подпрограммы являются:
1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий.
2. Повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Для повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий необходимо решить следующие задачи:
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по осушению земель;
обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного назначения.
Для повышения продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов необходимо решить следующие задачи:
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;
предотвращение процессов подтопления, затопления территорий для гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий.
Задача по увеличению объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий характеризует общий эффект от реализации настоящей подпрограммы. Расчет увеличения производства продукции растениеводства (в кормовых единицах) по годам приведен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет увеличения производства продукции растениеводства
(в кормовых единицах), по годам
Наименование культуры |
Введенная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Производство продукции растениеводства, тыс. тонн |
Пересчет в кормовые единицы, тыс. тонн |
Прирост к предыдущему году, в процентах |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2014 год | |||||
Соя |
524 |
1,41 |
0,739 |
0,953 |
2,53 |
Пшеница |
96 |
1,62 |
0,156 |
0,166 |
2,56 |
Ячмень |
40 |
1,58 |
0,064 |
0,072 |
2,37 |
Овес |
32 |
1,37 |
0,044 |
0,040 |
2,50 |
Кукуруза (зерно) |
27 |
4,2 |
0,112 |
0,144 |
2,93 |
Итого |
720 |
x |
1,115 |
1,375 |
2,58 |
2015 год | |||||
Соя |
1543 |
1,49 |
2,300 |
2,966 |
6,69 |
Пшеница |
284 |
1,69 |
0,480 |
0,509 |
6,69 |
Ячмень |
119 |
1,69 |
0,201 |
0,227 |
6,29 |
Овес |
95 |
1,48 |
0,141 |
0,127 |
6,74 |
Кукуруза (зерно) |
78 |
4,4 |
0,345 |
0,445 |
7,82 |
Итого |
2120 |
x |
3,467 |
4,274 |
6,85 |
2016 год | |||||
Соя |
2781 |
1,54 |
4,283 |
5,525 |
11,36 |
Пшеница |
512 |
1,74 |
0,891 |
0,944 |
11,31 |
Ячмень |
214 |
1,79 |
0,383 |
0,433 |
10,95 |
Овес |
172 |
1,55 |
0,266 |
0,240 |
11,58 |
Кукуруза (зерно) |
141 |
4,3 |
0,608 |
0,784 |
12,52 |
Итого |
3820 |
x |
6,431 |
7,925 |
11,54 |
2017 год | |||||
Соя |
3800 |
1,58 |
6,004 |
7,745 |
14,53 |
Пшеница |
699 |
1,79 |
1,252 |
1,327 |
14,52 |
Ячмень |
292 |
1,87 |
0,547 |
0,618 |
14,31 |
Овес |
235 |
1,62 |
0,381 |
0,342 |
15,04 |
Кукуруза (зерно) |
193 |
4,6 |
0,888 |
1,146 |
16,48 |
Итого |
5220 |
x |
9,072 |
11,179 |
14,98 |
2018 год | |||||
Соя |
4965 |
1,61 |
7,994 |
10,312 |
16,88 |
Пшеница |
914 |
1,84 |
1,682 |
1,782 |
17,00 |
Ячмень |
382 |
1,95 |
0,745 |
0,842 |
17,01 |
Овес |
307 |
1,68 |
0,516 |
0,464 |
17,69 |
Кукуруза (зерно) |
252 |
4,9 |
1,236 |
1,595 |
19,67 |
Итого |
6820 |
x |
12,173 |
14,995 |
17,65 |
2019 год | |||||
Соя |
6275 |
1,65 |
10,354 |
13,357 |
18,84 |
Пшеница |
1155 |
1,93 |
2,229 |
2,363 |
19,38 |
Ячмень |
483 |
2,1 |
1,014 |
1,145 |
19,89 |
Овес |
388 |
1,78 |
0,690 |
0,621 |
20,25 |
Кукуруза (зерно) |
319 |
5,1 |
1,627 |
2,098 |
21,78 |
Итого |
8620 |
x |
15,914 |
19,585 |
20,03 |
2020 год | |||||
Соя |
7586 |
1,63 |
12,365 |
15,951 |
19,06 |
Пшеница |
1396 |
2,03 |
2,834 |
3,005 |
20,74 |
Ячмень |
584 |
2,15 |
1,255 |
1,418 |
20,65 |
Овес |
469 |
1,88 |
0,882 |
0,793 |
21,60 |
Кукуруза (зерно) |
386 |
5,4 |
2,082 |
2,686 |
23,01 |
Итого |
10420 |
x |
19,417 |
23,852 |
21,01 |
2021 год | |||||
Соя |
9260 |
1,64 |
15,187 |
19,591 |
19,78 |
Пшеница |
1704 |
2,05 |
3,494 |
3,704 |
21,30 |
Ячмень |
712 |
2,17 |
1,546 |
1,747 |
21,22 |
Овес |
572 |
1,89 |
1,082 |
0,974 |
21,95 |
Кукуруза (зерно) |
471 |
5,42 |
2,551 |
3,291 |
23,08 |
Итого |
12720 |
х |
23,859 |
29,306 |
21,47 |
2022 год | |||||
Соя |
11299 |
1,64 |
18,530 |
23,903 |
20,28 |
Пшеница |
2080 |
2,07 |
4,305 |
4,563 |
21,78 |
Ячмень |
869 |
2,18 |
1,895 |
2,141 |
21,60 |
Овес |
698 |
1,89 |
1,320 |
1,188 |
22,11 |
Кукуруза (зерно) |
574 |
5,42 |
3,112 |
4,015 |
23,05 |
Итого |
15520 |
х |
29,162 |
35,810 |
21,77 |
2023 год | |||||
Соя |
13337 |
1,64 |
21,873 |
28,216 |
20,06 |
Пшеница |
2455 |
2,07 |
5,082 |
5,386 |
21,29 |
Ячмень |
1026 |
2,18 |
2,237 |
2,527 |
21,14 |
Овес |
824 |
1,89 |
1,558 |
1,402 |
21,56 |
Кукуруза (зерно) |
678 |
5,42 |
3,674 |
4,739 |
22,31 |
Итого |
18320 |
х |
34,423 |
42,271 |
21,27 |
2024 год | |||||
Соя |
15412 |
1,65 |
25,429 |
32,804 |
19,59 |
Пшеница |
2837 |
2,09 |
5,929 |
6,285 |
20,66 |
Ячмень |
1186 |
2,16 |
2,561 |
2,894 |
20,18 |
Овес |
953 |
1,9 |
1,810 |
1,629 |
20,79 |
Кукуруза (зерно) |
783 |
5,44 |
4,261 |
5,497 |
21,35 |
Итого |
21170 |
х |
39,990 |
49,108 |
20,51 |
2025 год | |||||
Соя |
17523 |
1,65 |
28,913 |
37,298 |
18,808 |
Пшеница |
3225 |
2,09 |
6,741 |
7,146 |
19,660 |
Ячмень |
1348 |
2,16 |
2,912 |
3,290 |
19,275 |
Овес |
1083 |
1,9 |
2,058 |
1,852 |
19,763 |
Кукуруза (зерно) |
891 |
5,44 |
4,845 |
6,250 |
20,205 |
Итого |
24070 |
х |
45,468 |
55,835 |
19,542 |
Всего |
24070 |
х |
240,490 |
295,516 |
199,20 |
Планируется достичь следующих результатов:
1) к 2025 году объем производства продукции растениеводства на площадях, введенных за счет реализации мероприятий программы, составит не менее 295,5 тыс. тонн кормовых единиц (таблица 1);
2) гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 24,07 тыс. гектаров мелиорированных земель (таблица 1);
3) сохранение 585 существующих и создание 390 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (таблица 2).
Таблица 2
Расчет
количества сохраненных и созданных новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Наименование |
Единица измерения |
Всего к моменту реализации Программы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции |
Млн. руб. |
564 |
10 |
32 |
61 |
88 |
120 |
163 |
187 |
296 |
375 |
427 |
496 |
564 |
Доля затрат по оплате труда в себестоимости сельскохозяйственной продукции |
Процент от себестоимости |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Годовой фонд оплаты труда |
Млн. руб. |
80,6 |
1,4 |
4,5 |
8,5 |
12,4 |
16,8 |
22,8 |
26,2 |
43,1 |
54,3 |
61,4 |
71,1 |
80,6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве |
Тыс. руб./мес. |
39,9 |
19,6 |
21,2 |
22,7 |
24,3 |
25,9 |
27,4 |
29,0 |
34,2 |
35,6 |
36,9 |
38,4 |
39,9 |
Итого количество сохраненных и созданных новых рабочих мест |
Чел. |
975 |
5 |
18 |
31 |
42 |
54 |
69 |
75 |
105 |
123 |
135 |
151 |
165 |
Итого количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом), всего: |
Чел. |
975 |
5 |
24 |
55 |
97 |
152 |
221 |
296 |
401 |
524 |
659 |
810 |
975 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество сохраненных рабочих мест |
Чел. |
585 |
3 |
14 |
33 |
58 |
91 |
133 |
178 |
241 |
314 |
395 |
486 |
585 |
количество созданных новых рабочих мест |
Чел. |
390 |
2 |
10 |
22 |
39 |
61 |
88 |
118 |
160 |
210 |
264 |
324 |
390 |
4) повышение защищенности земель от переувлажнения.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2014 - 2025 годах в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2025 годы.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 103869,84 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 5000,00 тыс. рублей;
2015 год - 9944,60 тыс. рублей;
2016 год - 3000,00 тыс. рублей;
2017 год - 1700,00 тыс. рублей;
2018 год - 4845,90 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 11646,18 тыс. рублей;
2021 год - 4133,16 тыс. рублей;
2022 год - 14500,00 тыс. рублей;
2023 год - 15100,00 тыс. рублей;
2024 год - 16500,00 тыс. рублей;
2025 год - 17500,00 тыс. рублей.
Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 56050,10 тыс. рублей.
Предполагается привлечение внебюджетных источников в сумме 730010,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. К 2025 году объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мероприятий программы, составит не менее 295,5 тыс. тонн кормовых единиц.
2. Гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 24,07 тыс. гектаров.
3. Сохранение 585 существующих и создание 390 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий.
4. Повышение защищенности земель от переувлажнения.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка мелиорации сельскохозяйственных земель" следующие.
Реализация мероприятия "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (в части возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке)" позволит к 2025 году:
вводить ежегодно в эксплуатацию мелиоративные системы за счет проведения гидромелиоративных мероприятий на площади не менее 0,5 тыс. га;
осуществить прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет мероприятий программы до 199,2%.
Реализация мероприятия "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (в части возмещения части затрат по проведению культуртехнических мероприятий)" позволит к 2025 году за счет проведения культуртехнических работ вовлечь в оборот 19,57 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
4) приложения N 2а, N 2б, N 2в, N 3, N 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 соответственно к настоящим изменениям.
3.9. В подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 1281025,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 150433,30 тыс. рублей; 2015 год - 243909,20 тыс. рублей; 2016 год - 132404,10 тыс. рублей; 2017 год - 135458,40 тыс. рублей; 2018 год - 67825,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 15005,87 тыс. рублей; 2021 год - 19989,37 тыс. рублей; 2022 год - 129000,00 тыс. рублей; 2023 год - 129000,00 тыс. рублей; 2024 год - 129000,00 тыс. рублей; 2025 год - 129000,00 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 358487,32 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 3504782,3 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение объема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 47,6 тыс. тонн в 2012 году до 60,3 тыс. тонн в 2025 году, или в 1,26 раза |
"; |
2) абзацы десятый, одиннадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"увеличение объема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 47,6 тыс. тонн в 2012 году до 60,3 тыс. тонн в 2025 году, или в 1,26 раза.
Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 1281025,24 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150433,30 тыс. рублей;
2015 год - 243909,20 тыс. рублей;
2016 год - 132404,10 тыс. рублей;
2017 год - 135458,40 тыс. рублей;
2018 год - 67825,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 15005,87 тыс. рублей;
2021 год - 19989,37 тыс. рублей;
2022 год - 129000,00 тыс. рублей;
2023 год - 129000,00 тыс. рублей;
2024 год - 129000,00 тыс. рублей;
2025 год - 129000,00 тыс. рублей.
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Планируется привлечение:
бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета - в сумме 358487,32 тыс. рублей;
внебюджетных источников - в сумме 3504782,30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемый конечный результат (показатель эффективности) подпрограммы - увеличение объема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 47,6 тыс. тонн в 2012 году до 60,3 тыс. тонн в 2025 году, или в 1,26 раза.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства" следующие:
Реализация мероприятия "Исполнение государственных гарантий Амурской области" позволит не допустить образования объема просроченных гарантийных обязательств.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры в молочном скотоводстве" позволит в 2015 году увеличить численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 9,1 тыс. голов.
Реализация мероприятия "Поддержка производства и реализации яиц" позволит к 2025 году увеличить объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях до 164,5 млн. штук.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р. Амур" направлена на сохранение рабочих мест на уровне 32 единиц и ежегодное увеличение численности крупного рогатого скота в закрытых приграничных территориях поймы р. Амур не менее, чем на 1%.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на сбор и доставку молока от личных подсобных хозяйств граждан" позволит в 2014 году увеличить количество собранного молока для промышленной переработки из личных подсобных хозяйств граждан, проживающих в районах третьей группы, до 1,2 тыс. тонн.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на приобретение электрической энергии, используемой в животноводстве" позволит:
в 2018 году сохранить в организациях АПК, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, поголовье коров, свиней, птицы на уровне 2017 года;
ежегодно увеличивать численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров) в сельскохозяйственных организациях, свиней, птицы не менее, чем на 1%.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства)" позволит субсидировать краткосрочные кредиты (займы) с 110 млн. рублей до 400 млн. рублей.
Реализация мероприятия "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства)" позволит:
в 2014 - 2016 годах субсидировать инвестиционные кредиты (займы) в объеме не менее 120,4 млн. рублей ежегодно;
объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, уменьшится с 10,2 млн. рублей в 2017 году до 0,17 млн. рублей в 2021 году.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства)" позволит в 2014 году увеличить удельный вес застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 6%.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей)" позволит достичь следующих показателей:
сохранить поголовье северных оленей к 2025 году в количестве не менее 5,5 тыс. голов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
сохранить поголовье лошадей в 2014 - 2015 годах в количестве от 3,85 тыс. голов до 4,1 тыс. голов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на производство рыбы" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличить объем производства рыбы с 10,0 тыс. тонн до 16,0 тыс. тонн, или в 1,6 раза.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям.
3.10. В подпрограмме "Развитие мясного скотоводства":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 129361,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 52258,10 тыс. рублей; 2015 год - 24371,30 тыс. рублей; 2016 год - 20000,00 тыс. рублей; 2017 год - 508,80 тыс. рублей; 2018 год - 4773,60 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 6750,00 тыс. рублей; 2023 год - 6825,00 тыс. рублей; 2024 год - 6900,00 тыс. рублей; 2025 год - 6975,00 тыс. рублей Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 36167,8 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Сохранение к 2025 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, на уровне 14,0 тыс. голов |
"; |
2) абзацы четвертый, пятый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является сохранение к 2025 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, на уровне 14,0 тыс. голов.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 129361,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 52258,10 тыс. рублей;
2015 год - 24371,30 тыс. рублей;
2016 год - 20000,00 тыс. рублей;
2017 год - 508,80 тыс. рублей;
2018 год - 4773,60 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 6750,00 тыс. рублей;
2023 год - 6825,00 тыс. рублей;
2024 год - 6900,00 тыс. рублей;
2025 год - 6975,00 тыс. рублей
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Предполагается привлечение средств федерального бюджета в сумме 36167,80 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемый конечный результат (показатель эффективности) подпрограммы - сохранение к 2025 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, на уровне 14,0 тыс. голов.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка подотрасли мясного скотоводства".
Реализация мероприятия "Увеличение уставного капитала ОАО "Агентство кредитных гарантий АПК" позволит приобрести акции ОАО "Агентство кредитных гарантий АПК" в собственность Амурской области в 2014 году на сумму 10 млн. рублей.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в товарных хозяйствах" позволит:
сохранить в 2015 году маточное поголовье коров на уровне прошлого года в количестве 1106 голов;
иметь в 2017 году численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 4,1 тыс. голов.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей)" позволит:
в 2016 году сохранить 1276 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности;
увеличить в 2018 - 2025 годах численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) до 4,65 тыс. голов.
Значения плановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям.
3.11. В подпрограмме "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 2083197,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 197086,80 тыс. рублей; 2015 год - 157080,10 тыс. рублей; 2016 год - 161078,80 тыс. рублей; 2017 год - 153535,50 тыс. рублей; 2018 год - 164827,50 тыс. рублей; 2019 год - 165467,18 тыс. рублей; 2020 год - 171919,36 тыс. рублей; 2021 год - 182440,38 тыс. рублей; 2022 год - 182440,38 тыс. рублей; 2023 год - 182440,38 тыс. рублей; 2024 год - 182440,38 тыс. рублей; 2025 год - 182440,38 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Снижение уровня заболеваемости животных заразными болезнями к 2025 году по сравнению с 2012 годом до 0,31 процента. 2. Снижение удельного расхода электроэнергии в учреждениях с 0,329 до 0,315 кВт-ч/кв. м. 3. Снижение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях с 0,528 до 0,508 Гкал/кв. м. 4. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях с 0,703 до 0,677 кг у.т./кв. м. 5. Снижение удельного расхода воды в учреждениях с 0,00107 до 0,00099 куб. м/чел. |
"; |
2) таблицу 1 раздела 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Динамика
показателей по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния Амурской области за 2008 - 2017 годы
Показатели |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Профилактические мероприятия против антропозоонозных инфекций, в том числе диагностических, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по лейкозу крупного рогатого скота |
79520 |
77582 |
97830 |
86120 |
127631 |
122525 |
142855 |
152908 |
152409 |
153074 |
по бруцеллезу крупного рогатого скота |
126320 |
118230 |
121896 |
126083 |
139357 |
125228 |
170564 |
162736 |
161547 |
178538 |
по туберкулезу крупного рогатого скота |
123010 |
109780 |
117723 |
120958 |
142831 |
129811 |
170425 |
163943 |
161586 |
161578 |
по туберкулезу свиней |
576 |
379 |
436 |
488 |
500 |
1000 |
848 |
1550 |
800 |
825 |
по бешенству и другим инфекциям для всех животных |
470600 |
375762 |
417662 |
418763 |
458764 |
423543 |
354696 |
391350 |
415824 |
397096 |
Профилактические мероприятия против антропозоонозных инфекций в расчете на 1 голову скота, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по лейкозу крупного рогатого скота |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
0,9 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
по бруцеллезу крупного рогатого скота |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
по туберкулезу крупного рогатого скота |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
по туберкулезу свиней |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Профилактические мероприятия по эпизоотической ситуации инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по туберкулезу |
123586 |
110159 |
118331 |
127214 |
143329 |
130811 |
171273 |
165493 |
162386 |
161578 |
по бруцеллезу |
139406 |
131559 |
143423 |
145373 |
161858 |
160138 |
192356 |
192158 |
187154 |
209847 |
по сибирской язве |
157020 |
143386 |
148687 |
141908 |
163446 |
150118 |
168465 |
221785 |
220385 |
220289 |
по ящуру |
264100 |
184205 |
200051 |
201504 |
211096 |
634625 |
313560 |
389162 |
367895 |
367792 |
по лептоспирозу |
20544 |
20000 |
31259 |
35400 |
32758 |
33214 |
38199 |
60661 |
61218 |
59313 |
по чуме свиней |
122200 |
106095 |
118150 |
127658 |
137071 |
143167 |
147801 |
163342 |
161772 |
165564 |
по роже свиней |
78200 |
63332 |
73375 |
80828 |
87309 |
85766 |
104136 |
128854 |
49382 |
86464 |
Выполнение плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Количество инфицированных животных, единиц |
12254 |
11655 |
9726 |
10294 |
9787 |
8464 |
4632 |
3840 |
5783 |
5357 |
крупного рогатого скота |
11156 |
10499 |
9196 |
9858 |
9515 |
8415 |
4632 |
3840 |
5783 |
5357 |
свиней |
896 |
994 |
413 |
245 |
159 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
птицы |
202 |
162 |
117 |
191 |
113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный вес инфицированных животных к общей численности поголовья животных, процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупного рогатого скота |
11,8 |
12,0 |
10,4 |
10,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
свиней |
1,2 |
1,5 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
птицы |
0,010 |
0,006 |
0,004 |
0,010 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
Количество инвазированных животных, единиц |
2146 |
2145 |
1633 |
1277 |
844 |
2721 |
0 |
8337 |
1032 |
342 |
крупного рогатого скота |
1384 |
1371 |
1222 |
933 |
620 |
2155 |
0 |
6683 |
527 |
40 |
свиней |
660 |
661 |
329 |
195 |
149 |
476 |
0 |
1615 |
486 |
292 |
птицы |
102 |
113 |
82 |
149 |
75 |
90 |
0 |
39 |
19 |
10 |
Удельный вес инвазированных животных к общей численности поголовья животных, процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупного рогатого скота |
1,5 |
1,6 |
1,4 |
1,0 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
свиней |
0,9 |
1,0 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
птицы |
0,004 |
0,004 |
0,003 |
0,006 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
Эпизоотическая обстановка по риску трансмиссии инфекции и ее пространственно-географическому распространению, единиц |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Количество неблагополучных населенных пунктов области по инфекционным заболеваниям, единиц |
4 |
3 |
9 |
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
Количество оздоровленных неблагополучных населенных пунктов области по инфекционным заболеваниям, единиц |
10 |
2 |
11 |
4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Количество проведенных проверок по соблюдению требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, единиц |
679 |
643 |
331 |
301 |
312 |
312 |
312 |
312 |
312 |
312 |
в том числе по выполнению противоэпизоотических мероприятий |
95 |
127 |
94 |
116 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
Количество вскрытых нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, единиц |
247 |
136 |
128 |
120 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
в том числе по выполнению противоэпизоотических мероприятий |
37 |
17 |
49 |
51 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"; |
3) абзацы пятый - десятый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"сокращение к 2025 году уровня заболеваемости животных заразными болезнями до 0,31 процента;
снижение к 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода электроэнергии в учреждениях на 0,014 кВт-ч/кв. м;
снижение к 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода тепловой энергии в учреждениях на 0,02 Гкал/кв. м;
снижение к 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях на 0,026 кг у.т./кв. м;
снижение к 2025 году по сравнению с 2017 годом удельного расхода воды в учреждениях на 0,00008 куб. м/чел.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
4) в разделе 3 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Для сохранения эпизоотического благополучия в 2014 - 2025 годах намечен качественный рост объемов ветеринарных мероприятий с учетом роста как основного поголовья, так и ввозимого импортного скота (таблица 2).";
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объем ветеринарных мероприятий
Наименование показателя |
2013 год (базовый) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год (итоговый) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Вакцинации (тыс. условных голов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бешенство (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, кошки) |
19,95 |
20,548 |
21,164 |
21,798 |
22,451 |
23,124 |
23,817 |
24,531 |
24,531 |
24,531 |
24,531 |
24,531 |
24,531 |
Сибирская язва (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади) |
218,572 |
225,129 |
231,882 |
238,838 |
246,241 |
253,628 |
261,236 |
269,073 |
269,073 |
269,073 |
269,073 |
269,073 |
269,073 |
Лептоспироз (крупный рогатый скот, свиньи) |
42,1 |
43,363 |
44,663 |
46,002 |
47,382 |
48,803 |
50,267 |
51,775 |
51,775 |
51,775 |
51,775 |
51,775 |
51,775 |
Эмкар (крупный рогатый скот) |
3,85 |
3,965 |
4,083 |
4,205 |
4,331 |
4,46 |
4,593 |
4,73 |
4,73 |
4,73 |
4,73 |
4,73 |
4,73 |
Классическая чума свиней |
103,9 |
107,017 |
110,227 |
113,533 |
116,938 |
120,446 |
124,059 |
127,78 |
127,78 |
127,78 |
127,78 |
127,78 |
127,78 |
2. Диагностические исследования (тыс. исследований): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бруцеллез (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади) |
197,252 |
203,17 |
209,265 |
215,543 |
222,01 |
228,67 |
235,53 |
242,596 |
242,596 |
242,596 |
242,596 |
242,596 |
242,596 |
Туберкулез (крупный рогатый скот, свиньи, птица) |
188,142 |
193,786 |
199,599 |
205,586 |
211,753 |
218,105 |
224,648 |
231,387 |
231,387 |
231,387 |
231,387 |
231,387 |
231,387 |
Лейкоз (крупный рогатый скот) |
187,642 |
193,271 |
199,069 |
205,041 |
211,527 |
217,527 |
224,052 |
230,773 |
230,773 |
230,773 |
230,773 |
230,773 |
230,773 |
3. Профилактические обработки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гиподерматоз (крупный рогатый скот) |
76,0 |
78,28 |
80,628 |
83,046 |
85,537 |
88,103 |
90,746 |
93,468 |
93,468 |
93,468 |
93,468 |
93,468 |
93,468 |
Дегельминтизация (тыс. условных голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней, овец) |
117,25 |
120,767 |
124,39 |
128,121 |
131,964 |
135,922 |
139,999 |
144,198 |
144,198 |
144,198 |
144,198 |
144,198 |
144,198 |
"; |
5) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 2083197,14 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 197086,80 тыс. рублей;
2015 год - 157080,10 тыс. рублей;
2016 год - 161078,80 тыс. рублей;
2017 год - 153535,50 тыс. рублей;
2018 год - 164827,50 тыс. рублей;
2019 год - 165467,18 тыс. рублей;
2020 год - 171919,36 тыс. рублей;
2021 год - 182440,38 тыс. рублей;
2022 год - 182440,38 тыс. рублей;
2023 год - 182440,38 тыс. рублей;
2024 год - 182440,38 тыс. рублей;
2025 год - 182440,38 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является снижение уровня заболеваемости животных заразными болезнями к 2025 году до 0,31 процента.
Непосредственные результаты от реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволят достичь к 2025 году следующих показателей:
снижение уровня заболеваемости животных заразными болезнями к 2025 году до 0,31 процента;
снижение удельного расхода электроэнергии в учреждениях с 0,329 до 0,315 кВт-ч/кв. м;
снижение удельного расхода тепловой энергии в учреждениях с 0,528 до 0,508 Гкал/кв. м;
снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление в учреждениях с 0,703 до 0,677 кг у.т./кв. м;
снижение удельного расхода воды в учреждениях с 0,00107 до 0,00099 куб. м/чел.
Реализация мероприятия "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" позволит:
к 2020 году увеличить уровень материально-технического оснащения ветеринарных лабораторий на 11% по сравнению с 2012 годом;
ежегодно проводить не менее 1820,6 тыс. мероприятий согласно плану противоэпизоотических мероприятий;
ежегодно проводить не менее 243,2 тыс. лабораторных исследований.
Реализация мероприятия "Поддержка государственных ветеринарных учреждений области" позволит:
ежегодно оснащать медикаментами государственные бюджетные учреждения на уровне 100%;
к 2020 году увеличить уровень оснащения государственных бюджетных учреждений лабораторным оборудованием до 23%.
Реализация мероприятия "Осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных" позволит в 2017 - 2025 годах отлавливать до 228 голов безнадзорных животных.
Реализация мероприятия "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы" позволит организовать места временного хранения задержанных животноводческих грузов и создать эффективную систему по контролю за перемещением поднадзорных грузов по территории области, обеспечить эффективную работу государственной ветеринарной службы области.
Реализация мероприятия "Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней, а также ликвидация ее очагов на территории области" позволит организовать пропагандистские мероприятия в виде тиражирования памяток для населения.
Реализация мероприятия "Содержание органов исполнительной власти" позволит достичь следующих показателей:
средний балл финансового менеджмента составит 24;
снижение к 2025 году по сравнению с 2014 годом количества неблагополучных по заразным болезням животных пунктов на территории области с 13 единиц до 7 единиц.
Значения плановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме представлен в приложении N 5 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
6) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящим изменениям.
3.12. В подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 215025,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 23900,00 тыс. рублей; 2015 год - 23835,10 тыс. рублей; 2016 год - 34400,00 тыс. рублей; 2017 год - 21391,40 тыс. рублей; 2018 год - 20566,10 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 12002,35 тыс. рублей; 2021 год - 5382,01 тыс. рублей; 2022 год - 18596,90 тыс. рублей; 2023 год - 18429,20 тыс. рублей; 2024 год - 18261,40 тыс. рублей; 2025 год - 18261,40 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 456666,33 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 4015342,07 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих показателей: 1. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на уровне 0,4% ежегодно. 2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, - не менее 10%. 3. Создание в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, новых постоянных рабочих мест в количестве не менее 29 единиц ежегодно |
"; |
2) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р, и Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13.07.2012 N 380.
Целями подпрограммы являются поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения.
2. Модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов как средство обеспечения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
3. Повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
к 2016 году прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, составит на уровне 0,4%;
начиная с 2017 года прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, составит не менее 10%;
создание в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, новых постоянных рабочих мест в количестве не менее 29 единиц ежегодно.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 215025,86 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 23900,00 тыс. рублей;
2015 год - 23835,10 тыс. рублей;
2016 год - 34400,00 тыс. рублей;
2017 год - 21391,40 тыс. рублей;
2018 год - 20566,10 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 12002,35 тыс. рублей;
2021 год - 5382,01 тыс. рублей;
2022 год - 18596,90 тыс. рублей;
2023 год - 18429,20 тыс. рублей;
2024 год - 18261,40 тыс. рублей;
2025 год - 18261,40 тыс. рублей.
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 456666,33 тыс. рублей.
Предполагается привлечение внебюджетных источников в сумме 4015342,07 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на уровне 0,4 процента ежегодно;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, - не менее 10%;
создание в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, новых постоянных рабочих мест в количестве не менее 29 единиц ежегодно.
Непосредственные результаты реализации мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования" следующие:
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части поддержки начинающих фермеров)" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, на 174 единицы.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части развития семейных животноводческих ферм)" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличить количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм на 33 единицы.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)" позволит субсидировать кредиты, привлеченные малыми формами хозяйствования, в объеме не менее 0,9 млн. рублей ежегодно.
Реализация мероприятия "Поддержка некоммерческих организаций на оказание консультационных и информационных услуг" позволит ежегодно оказывать консультационные и информационные услуги в количестве 600 единиц.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы)" позволит:
осуществлять развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки по одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу;
увеличить реализацию молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 2016 году не менее чем на 1%;
увеличить объем сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, на 10% ежегодно;
создать в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, новые постоянные рабочие места в количестве не менее 8 единиц ежегодно.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" позволило к 2015 году оформить в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств 14,94 тыс. га площади сельскохозяйственных земель.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на приобретение материально-технических средств для вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива" позволит ежегодно не менее чем двум вновь созданным сельскохозяйственным потребительским кооперативам приобретать материально-технические средства с помощью государственной поддержки.
Значения плановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящим изменениям.
3.13. В подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 2156804,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 114238,00 тыс. рублей; 2015 год - 134705,60 тыс. рублей; 2016 год - 400,00 тыс. рублей; 2017 год - 87738,60 тыс. рублей; 2018 год - 108815,40 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 18179,39 тыс. рублей; 2021 год - 24227,52 тыс. рублей; 2022 год - 159500,00 тыс. рублей; 2023 год - 460000,00 тыс. рублей; 2024 год - 503000,00 тыс. рублей; 2025 год - 546000,00 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 2487000,00 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих показателей: 1. Ежегодный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в среднем составит: по тракторам - от 2,5% до 6,5%; по комбайнам зерноуборочным - от 5,2% до 9,5%; по комбайнам кормоуборочным - от 1,7% до 9,5%; по почвообрабатывающим посевным агрегатам - от 5,0% до 12,2%. 2. Рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади - с 114,2 л. с. в 2012 году до 144,0 л. с. в 2025 году, или в 1,26 раза |
"; |
2) абзацы седьмой - девятый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"ежегодный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в среднем составит: по тракторам - от 2,5% до 6,5%, по комбайнам зерноуборочным - от 5,2% до 9,5%, по комбайнам кормоуборочным - от 1,7% до 9,5%, по почвообрабатывающим посевным агрегатам - от 5,0 до 12,2%;
рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади - с 114,2 л. с. в 2012 году до 144,0 л. с. в 2025 году, или в 1,26 раза.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 2156804,51 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 114238,00 тыс. рублей;
2015 год - 134705,60 тыс. рублей;
2016 год - 400,00 тыс. рублей;
2017 год - 87738,60 тыс. рублей;
2018 год - 108815,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 18179,39 тыс. рублей;
2021 год - 24227,52 тыс. рублей;
2022 год - 159500,00 тыс. рублей;
2023 год - 460000,00 тыс. рублей;
2024 год - 503000,00 тыс. рублей;
2025 год - 546000,00 тыс. рублей.
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Предполагается привлечение внебюджетных источников в сумме 2487000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:
1. Ежегодный коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в среднем составит:
по тракторам - от 2,5% до 6,5%;
по комбайнам зерноуборочным - от 5,2% до 9,5%;
по комбайнам кормоуборочным - от 1,7% до 9,5%;
по почвообрабатывающим посевным агрегатам - от 5,0% до 12,2%.
2. Рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади - с 114,2 л. с. в 2012 году до 144,0 л. с. в 2025 году, или в 1,26 раза.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития" следующие.
Реализация мероприятий "Возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования" и "Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям, уплачивающим лизинговые платежи за приобретенную сельскохозяйственную технику" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличить количество приобретенных:
тракторов - на 362 единицы;
зерноуборочных комбайнов - на 355 единиц;
кормоуборочных комбайнов - на 42 единицы;
почвообрабатывающих посевных агрегатов - на 22 единицы;
прочей сельскохозяйственной техники и оборудования - на 1950 единиц.
В рамках мероприятия "Прикладные научные исследования и разработки" за период реализации подпрограммы будет проведено 32 единицы прикладных научных исследований и разработок.
Значения плановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящим изменениям.
3.14. В подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы. I этап - 2014 - 2017 годы; II этап - 2018 - 2025 годы |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 336260,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 47120,00 тыс. рублей; 2015 год - 39285,00 тыс. рублей; 2016 год - 29833,00 тыс. рублей; 2017 год - 64126,60 тыс. рублей; 2018 год - 21601,80 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 99769,96 тыс. рублей; 2021 год - 5077,89 тыс. рублей; 2022 год - 7000,18 тыс. рублей; 2023 год - 7218,90 тыс. рублей; 2024 год - 7493,80 тыс. рублей; 2025 год - 7733,60 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 232589,40 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 11157,35 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 159805,12 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, к 2025 году, всего - 18,06 тыс. кв. м. 2. Повышение к 2020 году обеспеченности сельского населения питьевой водой до 33,7% |
"; |
2) абзацы восьмой - двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, к 2025 году, всего - 18,06 тыс. кв. м.
2. Повышение к 2020 году обеспеченности сельского населения питьевой водой до 33,7%.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы и выделяются в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2025 годы.";
3) абзац сорок шестой раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1.8. Мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий (в части ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)";
4) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 336260,73 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 47120,00 тыс. рублей;
2015 год - 39285,00 тыс. рублей;
2016 год - 29833,00 тыс. рублей;
2017 год - 64126,60 тыс. рублей;
2018 год - 21601,80 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 99769,96 тыс. рублей;
2021 год - 5077,89 тыс. рублей;
2022 год - 7000,18 тыс. рублей;
2023 год - 7218,90 тыс. рублей;
2024 год - 7493,80 тыс. рублей;
2025 год - 7733,60 тыс. рублей.
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Предполагается привлечение:
средств федерального бюджета - в сумме 232589,40 тыс. рублей;
средств местного бюджета - в сумме 11157,35 тыс. рублей;
внебюджетных источников - в сумме 159805,12 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, к 2025 году, всего - 18,06 тыс. кв. м.
2. Повышение к 2020 году обеспеченности сельского населения питьевой водой до 33,7%.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка развития сельских территорий" следующие.
1. Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)" и мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)" позволит к 2025 году ввести (приобрести) жилье для граждан, проживающих в сельской местности, 18,06 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 13,01 тыс. кв. м.
2. Реализация мероприятия "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" позволит в 2014 году:
1) ввести в эксплуатацию 0,3 тыс. кв. м новых плоскостных спортивных сооружений;
2) отремонтировать (провести реконструкцию) 1 стадион;
3) осуществить прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, до 7,1 тыс. человек (нарастающим итогом).
3. Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (в части развития водоснабжения в сельской местности)" позволит к 2020 году ввести в действие 5 км локальных водопроводов.
4. Реализация мероприятия "Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания услуг по проведению спортивных мероприятий на селе" позволит сохранить количество муниципальных образований, участвующих в проведении спортивных мероприятий, к общей численности муниципальных образований на уровне 90%, организовать и проводить не менее 34 спортивных мероприятий в год.
5. Реализация мероприятия "Текущий ремонт спортивных сооружений в сельской местности" позволит в 2014 году, в 2018 - 2021 годах отремонтировать по одному стадиону в сельской местности.
6. Реализация мероприятия "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" позволит в 2018 году осуществить один этап реконструкции зданий (помещений).
7. Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (в части реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности)" позволит к 2020 году реализовать 1 проект комплексной компактной застройки сельских поселений.
8. Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)" позволит к 2025 году:
1) ввести в эксплуатацию 30,55 тыс. кв. м плоскостных спортивных сооружений;
2) осуществить прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, с 0,6 тыс. человек до 3,051 тыс. человек.
9. Реализация мероприятия "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (в части грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности)" позволит ежегодно реализовывать с помощью государственной поддержки не менее 2 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
10. Мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий (в части ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)" позволит достичь увеличения протяженности введенных автомобильных дорог общего пользования регионального значения, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2017 году на 6,796 км, в 2020 году на 2,379 км, в 2023 году на 11,371 км, в 2025 году на 4,86 км.
Подпрограмма влияет на достижение конечных показателей следующих государственных программ Амурской области:
"Развитие здравоохранения Амурской области";
"Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области";
"Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области".
Значения плановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
5) приложения N 1 и N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 13 и N 14 соответственно к настоящим изменениям.
3.15. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 973289,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 87894,90 тыс. рублей; 2015 год - 78611,90 тыс. рублей; 2016 год - 66165,90 тыс. рублей; 2017 год - 66709,11 тыс. рублей; 2018 год - 75504,50 тыс. рублей; 2019 год - 73699,62 тыс. рублей; 2020 год - 79286,93 тыс. рублей; 2021 год - 84810,31 тыс. рублей; 2022 год - 83433,53 тыс. рублей; 2023 год - 89531,93 тыс. рублей; 2024 год - 92171,83 тыс. рублей; 2025 год - 95468,73 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 13763,50 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 1746223,6 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь 100-процентного достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы |
"; |
2) абзац двенадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) в разделе 3 подпрограммы:
а) абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"совершенствование системы сбора и обработки информации о состоянии агропромышленного комплекса области, а также ее предоставления в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;
автоматизацию процессов мониторинга и анализа факторов, влияющих на текущее состояние и прогнозное развитие агропромышленного комплекса области, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленного комплекса, совершенствование процессов предоставления государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям;";
б) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Для выполнения мероприятий потребуется произвести оснащение (доукомплектацию) органов управления агропромышленным комплексом областного и муниципального уровней необходимым оборудованием, включая пусконаладочные работы, осуществить поставку и внедрение необходимого прикладного и специального программного обеспечения, обеспечить в органах управления агропромышленным комплексом муниципальных районов, значимых для сельского хозяйства, передачу дополнительных данных по каналам связи, включая использование Интернета, электронной почты, видеоконференцсвязи и IP-телефонии, а также приобрести комплектующие и расходные материалы, осуществить ремонтные работы и техническое обслуживание.";
в) подпункты 2.1.4 - 2.1.6 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.4. Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства" в рамках настоящей подпрограммы реализуется до 01.01.2016.
2.1.5. Мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи" направлено на решение задачи "Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи".
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" на территории Российской Федерации в период с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в установленный период проведения переписи будет затруднено, - с 15 сентября по 15 ноября 2016 года будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись с целью формирования федеральных информационных ресурсов, содержащих сведения об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции и об отраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и об использовании его ресурсного потенциала для проведения прогноза развития сельского хозяйства и разработки мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
2.1.6. Мероприятие "Исполнение государственных гарантий Амурской области" в рамках настоящей подпрограммы реализуется до 01.01.2016.";
4) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 973289,19 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 87894,90 тыс. рублей;
2015 год - 78611,90 тыс. рублей;
2016 год - 66165,90 тыс. рублей;
2017 год - 66709,11 тыс. рублей;
2018 год - 75504,50 тыс. рублей;
2019 год - 73699,62 тыс. рублей;
2020 год - 79286,93 тыс. рублей;
2021 год - 84810,31 тыс. рублей;
2022 год - 83433,53 тыс. рублей;
2023 год - 89531,93 тыс. рублей;
2024 год - 92171,83 тыс. рублей;
2025 год - 95468,73 тыс. рублей.
В 2015 году возможно направление бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 2014 года.
Предполагается привлечение:
средств федерального бюджета - в сумме 13763,50 тыс. рублей;
внебюджетных источников - в сумме 1746223,60 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий
Ожидаемый конечный результат (показатели эффективности) подпрограммы - 100-процентное достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы.
Непосредственные результаты мероприятия основного мероприятия "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" следующие.
Реализация мероприятия "Содержание органов исполнительной власти" позволит за период реализации подпрограммы сохранить средний балл по результатам мониторинга финансового менеджмента не ниже 20,5.
Реализация мероприятия "Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ" позволит ежегодно проводить 10 мероприятий по информационному освещению деятельности органов государственной власти.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера" следующие.
Реализация мероприятия "Развитие государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса" позволит к 2025 году сохранить долю муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих функциональные возможности государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса, на уровне 100% ежегодно.
Реализация мероприятия "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса" позволит проводить не менее 1 мероприятия ежегодно.
Реализация мероприятия "Компенсация понесенных прямых затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство и пострадавшим в связи с подтоплением, переувлажнением почвы в результате чрезвычайной ситуации в Амурской области в 2013 году" позволит получить 5 организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство, компенсацию понесенных прямых затрат от чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории области в 2013 году.
Непосредственные результаты мероприятий основного мероприятия "Оказание мер государственной поддержки молодым специалистам агропромышленного комплекса".
Реализация мероприятия "Поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса области" позволит в 2014 году достичь следующих показателей:
количество молодых специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организации или областное государственное учреждение ветеринарии, - 50 человек;
количество руководителей и специалистов агропромышленного комплекса области, прошедших повышение квалификации, - 80 человек.
Реализация мероприятия "Ежемесячное денежное пособие молодым специалистам в соответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 N 298-ОЗ "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области" позволит ежегодно оказывать государственную поддержку (ежемесячное денежное пособие) не менее 76 специалистам, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации или областное государственное учреждение ветеринарии.
Реализация мероприятия "Единовременное пособие молодым специалистам в соответствии с Законом Амурской области от 03.02.2004 N 298-ОЗ "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области" позволит ежегодно оказывать государственную поддержку (единовременная выплата) не менее 30 специалистам, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации или областное государственное учреждение ветеринарии.
Значения плановых показателей реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
5) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 15 к настоящим изменениям.
3.16. В подпрограмме "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 132544,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 26000,00 тыс. рублей; 2017 год - 36209,10 тыс. рублей; 2018 год - 20000,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 4430,52 тыс. рублей; 2021 год - 5904,52 тыс. рублей; 2022 год - 10000,00 тыс. рублей; 2023 год - 10000,00 тыс. рублей; 2024 год - 10000,00 тыс. рублей; 2025 год - 10000,00 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 101198,80 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 42030,00 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2013 годом с 6,8 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн, или в 4,3 раза. 2. Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году по сравнению с 2013 годом с 1,86 тыс. тонн до 9,5 тыс. тонн, или в 5,1 раза. 3. Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, ежегодно не менее 1 тыс. тонн. 4. Увеличение валового сбора овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2025 году до 6,5 тыс. тонн в год |
"; |
2) в разделе 2 подпрограммы:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2013 годом с 6,8 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн, или в 4,3 раза;";
б) абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
"увеличение валового сбора овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2025 году до 6,5 тыс. тонн в год.
Сроки реализации подпрограммы: 2016 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 132544,14 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 26000,00 тыс. рублей;
2017 год - 36209,10 тыс. рублей;
2018 год - 20000,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 4430,52 тыс. рублей;
2021 год - 5904,52 тыс. рублей;
2022 год - 10000,00 тыс. рублей;
2023 год - 10000,00 тыс. рублей;
2024 год - 10000,00 тыс. рублей;
2025 год - 10000,00 тыс. рублей.
Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 101198,80 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 42030,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:
1. Увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2025 году по сравнению с 2013 годом с 6,8 тыс. тонн до 29,5 тыс. тонн, или в 4,3 раза.
2. Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2020 году по сравнению с 2013 годом с 1,86 тыс. тонн до 9,5 тыс. тонн, или в 5,1 раза.
3. Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, ежегодно не менее 1 тыс. тонн.
4. Увеличение валового сбора овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к 2025 году до 6,5 тыс. тонн в год.
Непосредственные результаты реализации мероприятий основного мероприятия "Развитие производства овощей защищенного грунта" следующие.
Реализация мероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" позволит осуществить прирост площадей теплиц не менее, чем на 3 га в 2016 году и ввести в годах, предшествующих году предоставления субсидии, площадей теплиц на объектах тепличных комплексов еще 3,19 га.
Реализация мероприятия "Возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели" позволит в 2017 году получить урожайность тепличных овощных культур 47,5 кг/кв. м, в 2018 - 2025 годах объем произведенных овощей закрытого грунта составит не менее 3,0 тыс. тонн.
Значения плановых показателей эффективности реализации подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 16 к настоящим изменениям.
3.17. В подпрограмме "Развитие молочного скотоводства":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 73099,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 33515,50 тыс. рублей; 2017 год - 12143,90 тыс. рублей; 2018 год - 4230,80 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 3618,74 тыс. рублей; 2021 год - 1062,56 тыс. рублей; 2022 год - 4408,70 тыс. рублей; 2023 год - 4629,10 тыс. рублей; 2024 год - 4629,10 тыс. рублей; 2025 год - 4860,60 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 245061,60 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы |
1. Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 162,7 тыс. тонн. 2. Рост производства масла сливочного к 2025 году до 1,1 тыс. тонн. 3. Рост производства сыров и сырных продуктов к 2025 году до 0,25 тыс. тонн |
"; |
2) раздел 2 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.08.2011 N 267, и Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 13.07.2012 N 380.
Целью подпрограммы является увеличение производства молока.
Для достижения цели необходимо решение задач по повышению инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, повышению товарности молока, созданию условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 162,7 тыс. тонн;
рост производства масла сливочного к 2025 году до 1,1 тыс. тонн;
рост производства сыров и сырных продуктов к 2025 году до 0,25 тыс. тонн.
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.";
3) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 73099,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 33515,50 тыс. рублей;
2017 год - 12143,90 тыс. рублей;
2018 год - 4230,80 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 3618,74 тыс. рублей;
2021 год - 1062,56 тыс. рублей;
2022 год - 4408,70 тыс. рублей;
2023 год - 4629,10 тыс. рублей;
2024 год - 4629,10 тыс. рублей;
2025 год - 4860,60 тыс. рублей.
Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 245061,60 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы следующие:
рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2025 году до 162,7 тыс. тонн;
рост производства масла сливочного к 2025 году до 1,1 тыс. тонн;
рост производства сыров и сырных продуктов к 2025 году до 0,25 тыс. тонн.
Непосредственные результаты реализации мероприятий основного мероприятия "Развитие молочного скотоводства" следующие:
Реализация мероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" позволит в 2016 - 2017 годах осуществить прирост поголовья коров молочного направления в количестве не менее 25 голов ежегодно.
Реализация мероприятия "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока)" позволит к 2025 году увеличить производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 49,8 тыс. тонн.
Непосредственные результаты реализации мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" следующие.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства)" позволит в 2015 - 2017 годах субсидировать краткосрочные кредиты (займы) в объеме не менее 215,0 млн. рублей ежегодно.
Реализация мероприятия "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства)" позволит:
в 2015 - 2016 годах субсидировать инвестиционные кредиты (займы) в объеме не менее 609,1 млн. рублей;
в 2020 году сократить объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, до 2,72 млн. рублей.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
4) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 17 к настоящим изменениям.
3.18. В подпрограмме "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства":
1) пункты 6 - 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2025 годы, этапы реализации не выделяются |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 302710,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 44753,80 тыс. рублей; 2017 год - 37356,90 тыс. рублей; 2018 год - 51490,60 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 4067,19 тыс. рублей; 2021 год - 5420,32 тыс. рублей; 2022 год - 39616,70 тыс. рублей; 2023 год - 39873,40 тыс. рублей; 2024 год - 40001,80 тыс. рублей; 2025 год - 40130,10 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 359799,90 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 173151,0 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы |
В период до 2025 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих показателей: 1. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года на 100% ежегодно. 2. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток не менее 8,3 голов ежегодно, начиная с 2017 года |
"; |
2) разделы 4 и 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение подпрограммы и мероприятий
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 302710,81 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 44753,80 тыс. рублей;
2017 год - 37356,90 тыс. рублей;
2018 год - 51490,60 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 4067,19 тыс. рублей;
2021 год - 5420,32 тыс. рублей;
2022 год - 39616,70 тыс. рублей;
2023 год - 39873,40 тыс. рублей;
2024 год - 40001,80 тыс. рублей;
2025 год - 40130,10 тыс. рублей.
Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 359799,90 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 173151,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к государственной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты (показатели эффективности) подпрограммы:
сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года на 100% ежегодно;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток не менее 8,3 голов ежегодно, начиная с 2017 года.
Непосредственные результаты реализации мероприятий основного мероприятия "Государственная поддержка племенного животноводства" следующие.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части поддержки племенного животноводства)" позволит к 2025 году увеличить численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 1,4 тыс. голов.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части поддержки племенного крупного рогатого скота мясного направления)" позволит сохранить численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне 1,7 тыс. голов.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части поддержки племенного крупного рогатого скота молочного направления)" позволит к 2025 году увеличить численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 2,9 тыс. голов.
Реализация мероприятия "Поддержка на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления" позволит к 2025 году увеличить:
численность искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности до 11,41 тыс. голов ежегодно;
процент охвата искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности до 28,37%.
Реализация мероприятия "Финансовое обеспечение затрат на развитие регионального информационно-селекционного центра" позволит к 2020 году осуществить развитие регионального информационно-селекционного центра.
Непосредственный результат реализации мероприятия основного мероприятия "Развитие элитного семеноводства" следующий.
Реализация мероприятия "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку элитного семеноводства)" позволит к 2025 году по сравнению с 2012 годом увеличить долю площади посева, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, с 4,3% до 7,1%.
Непосредственный результат реализации мероприятия основного мероприятия "Государственная поддержка строительства объектов селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров" следующий.
Реализация мероприятия "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования" позволит в 2017 году осуществить ввод мощностей селекционно-семеноводческого центра не менее 6 тыс. тонн семян в год и ввести в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров - на объектах селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в объеме 10,0 тыс. тонн семян.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.
Методика расчета индикаторов эффективности государственной программы приведена в приложении N 6 к государственной программе.";
3) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 18 к настоящим изменениям.
3.19. Приложения N 1, N 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 19 и N 20 соответственно к настоящим изменениям.
3.20. В пункте 1 приложения N 4.1 к государственной программе:
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) в части возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на развитие молочного скотоводства, на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров, выданным до 31.12.2016;";
б) дополнить подпунктами 14 - 15 следующего содержания:
"14) в части поддержки производства зерновых и зернобобовых культур;
15) в части возмещения части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей.".
3.21. Приложение N 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 21 к настоящим изменениям.
3.22. Пункт 1.1 раздела I приложения N 6 к государственной программе дополнить подпунктом 1.1.13 следующего содержания:
" | ||||
1.1.13 |
Мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
Министерство сельского хозяйства Амурской области |
Приобретение дизельного топлива на проведение агротехнических работ, тыс. тонн |
Количество приобретенного дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в отчетном периоде |
". |
3.23. В приложении N 8 к государственной программе:
1) подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 1% расходного обязательства.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования определяется исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидии.";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования, источником которой являются средства федерального и областного бюджетов, на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
, где:
где:
- объем средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию;
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных к распределению в соответствующем финансовом году, источником которых являются средства федерального и областного бюджетов;
- число молодых семей и молодых специалистов i-го муниципального образования, включенных в Сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений на соответствующий финансовый период;
- общее число молодых семей и молодых специалистов, включенных в Сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат и получателей жилья по договорам найма жилых помещений на соответствующий финансовый период;
- количество муниципальных образований, прошедших отбор муниципальных программ для участия в программе в текущем финансовом году.
В случае если в результате распределения бюджетных средств между муниципальными образованиями размер субсидий, выделенных на предоставление социальных выплат по отдельному муниципальному образованию, не кратен размеру социальной выплаты для одной молодой семьи, допускается изменение объема выделяемых указанному муниципальному образованию бюджетных средств (в сторону увеличения или уменьшения) до величины, позволяющей либо включить еще одну молодую семью в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, либо исключить ее из указанного списка.
Сумма субсидий, выделяемых муниципальному образованию, и бюджетных ассигнований муниципального образования на исполнение соответствующего расходного обязательства не может быть меньше размера социальной выплаты, рассчитанного в соответствии с пунктами 13 - 16 Типового положения, для одной молодой семьи в данном муниципальном образовании.
Возникающая разница между рассчитанными объемами субсидий и необходимыми для предоставления социальной выплаты одной молодой семье в данном муниципальном образовании покрывается за счет остатков субсидий, недостаточных для предоставления социальных выплат очередным молодым семьям в других муниципальных образованиях.
В случае невыполнения муниципальными образованиями условий софинансирования средства субсидии, выделенные из областного бюджета, подлежат возврату, и их перераспределение осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.";
3) пункты 9 - 12 изложить в следующей редакции:
"9. Распределение и перераспределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
10. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между министерством и администрацией муниципального образования в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в срок до 1 апреля текущего финансового года по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
11. В случае непредставления в срок отчетов, установленных соглашением перечисление средств в бюджет муниципального образования для предоставления социальных выплат приостанавливается до представления отчетов за предыдущий отчетный период.
12. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Амурской области, открытый для учета операций со средствами бюджета Амурской области.";
4) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
"В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, возврат средств из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 16, 24 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 N 95.";
5) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
"Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий между муниципальными образованиями осуществляется на основании заявок о дополнительной потребности по форме, утвержденной министерством, путем внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.".
3.24. В приложении N 12 к государственной программе:
1) в пункте 4:
а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 1% расходного обязательства.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования определяется исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидии.";
б) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) наличие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы (если требуется) и согласованной с государственным казенным учреждением Амурской области "Строитель".";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между министерством и администрацией муниципального образования в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в срок до 1 апреля текущего финансового года по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).";
4) пункт 10 признать утратившим силу;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Амурской области, открытый для учета операций со средствами бюджета Амурской области.";
7) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
"Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий между муниципальными образованиями осуществляется на основании заявок по формам согласно приложениям N 1 и N 4 к настоящему Порядку путем внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
8) пункт 22 изложить в новой редакции:
"22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, возврат средств из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 16, 20, 24 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 N 95.".
3.25. В приложении N 14 к государственной программе:
1) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"4) наличие сметной документации, согласованной с государственным казенным учреждением Амурской области "Строитель".";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, представляют в министерство до 1 октября года, предшествующего году предоставления субсидии, документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка.";
3) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на предоставление субсидий.
Размер субсидии определяется по формуле:
,
где:
- размер субсидии по i-му муниципальному образованию;
- общий объем средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
- потребность муниципального образования в субсидии (определяется из отношения размера средств областного бюджета к сметной стоимости объекта);
- общая потребность муниципальных образований в средствах областного бюджета.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
4) пункты 11 - 13 изложить в следующей редакции:
"11. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между министерством и администрацией муниципального образования соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 N 95 (далее - Правила), в срок до 1 апреля текущего финансового года (далее - соглашение).
Типовая форма соглашения утверждается распорядительным актом главного распорядителя по согласованию с министерством финансов Амурской области.
12. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Амурской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субсидии, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
Информация о размере и сроке перечисления субсидии, указанная в заявке, учитывается главным распорядителем при формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, необходимого для составления кассового плана исполнения областного бюджета.
13. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, возврат средств из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 16, 20, 24 Правил.";
5) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
"Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий между муниципальными образованиями осуществляется на основании заявок муниципальных образований, подаваемых по формам согласно приложениям N 3 и N 4 к настоящему Порядку, путем внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
6) пункт 18.1 признать утратившим силу.
3.26. В приложении N 16 к государственной программе:
1) пункты 11 - 13 изложить в следующей редакции:
"11. Распределение субсидий между МО утверждается законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
12. Субсидия предоставляется бюджету МО в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между министерством и администрацией МО в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в срок до 1 апреля текущего финансового года по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение).
13. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Амурской области, открытый для учета операций со средствами бюджета Амурской области.";
2) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции:
"В случае если МО по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, возврат средств из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 16, 20, 24 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 N 95.";
3) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
"Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий осуществляется между МО на основании письменных обращений МО путем внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.".
3.27. В приложении N 17 к государственной программе:
1) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
"8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
9. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между министерством и администрацией муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2009 N 95 (далее - Правила), в срок до 1 июня текущего финансового года (далее - соглашение).
Типовая форма соглашения утверждается распорядительным актом главного распорядителя по согласованию с министерством финансов Амурской области.";
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Перечисление субсидий из областного бюджета осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Амурской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.
Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования о потребности (дополнительной потребности) в субсидии, представляемой главному распорядителю в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу перечисления субсидии, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.
Информация о размере и сроке перечисления субсидии, указанная в заявке, учитывается главным распорядителем при формировании прогноза кассовых выплат по расходам областного бюджета, необходимого для составления кассового плана исполнения областного бюджета.";
3) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
"14. Перераспределение (дополнительное распределение) субсидий между муниципальными образованиями осуществляется на основании письменных обращений муниципальных образований и заявок о дополнительной потребности, отсутствии потребности по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку путем внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.";
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, возврат средств из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, осуществляется в соответствии с пунктами 20, 24 Правил.".
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2018 г. N 454 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.