Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 21 сентября 2018 г. N 762
"О внесении изменений в постановление администрации района от 10.09.2014 N 1190"
В соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2018 N 405 "Об утверждении Плана работы с муниципальными программами при планировании бюджета муниципального образования Сковородинский район на 2019 - 2021 годы"
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 10.09.2014 N 1190 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сковородинском районе на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления администрации района от 15.01.2015 N 20, от 23.06.2015 N 670, от 29.07.2015 N 827, от 05.10.2015 N 1078, от 24.11.2015 N 1291, от 14.12.2015 N 1373, от 14.01.2016 N 21, от 17.02.2016 N 178, от 23.03.2016 N 324, от 22.06.2016 N 677, от 18.07.2016 N 765, от 10.08.2016 N 833, от 02.09.2016 N 970, от 06.10.2016 N 1053, от 31.10.2016 N 1177, от 09.12.2016 N 1298, от 29.12.2016 N 1365, от 16.01.2017 N 30, от 03.02.2017 N 99, от 17.03.2017 N 210, от 24.04.2017 N 322, от 07.07.2017 N 549, от 07.08.2017 N 653, от 15.09.2017 N 765, от 16.10.2017 N 839, от 03.11.2017 N 885, от 15.12.2017 N 1007, от 19.01.2018 N 20, от 12.02.2018 N 89, от 01.03.2018 N 150, от 24.04.2018 N 290, от 28.05.2018 N 390, от 13.06.2018 N 439, от 02.07.2018 N 493, от 19.07.2018 N 557, от 27.08.2018 N 693) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сковородинском районе.".
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сковородинском районе.".
1.3. В паспорте муниципальной программы:
раздел "Наименование муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сковородинском районе";
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 303 928,18891 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3 557,09532 тыс. рублей;
2016 год - 23 368,70040 тыс. рублей;
2017 год - 28 341,5667 тыс. рублей;
2018 год - 46 144,53535 тыс. рублей;
2019 год - 16 799,57314 тыс. рублей;
2020 год - 25 716,718 тыс. рублей;
2021 год - 32 000 тыс. рублей;
2022 год - 32 000 тыс. рублей;
2023 год - 32 000 тыс. рублей;
2024 год - 32 000 тыс. рублей;
2025 год - 32 000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 235 941,34264 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"1. Стабилизация финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, в том числе снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 2025 году до 25,8% от их общего количества.
2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33% в среднем по району.
3. Снижение физического износа многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.
4. Снижение энергоемкости потребления энергоресурсов на территории Сковородинского района на 63,3% к 2025 году по отношению к 2013 году.".
Нумерация приводится в соответствии с источником
1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Доступность для населения района платы за коммунальные услуги по теплоснабжению в период поэтапного доведения тарифов до экономически обоснованных; сверхнормативный износ инженерной инфраструктуры объектов ЖКХ |
Обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений Сковородинского района и доступности для населения района платы за коммунальные услуги |
Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 2020 году до 25,8% от их общего количества; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33% в среднем по району. |
2 |
Сверхнормативный моральный и физический износ многоквартирного жилищного фонда |
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Снижение физического износа многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации. |
3 |
Недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета тепловой энергии |
Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население района |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Оснащение жилых домов и бюджетных учреждений района на 100 % коллективными приборами учета потребления тепловой энергии, воды, электрической энергии. |
1.3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 303 928,18891 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 557,09532 тыс. рублей;
2016 год - 23 368,70040 тыс. рублей;
2017 год - 28 341,5667 тыс. рублей;
2018 год - 46 144,53535 тыс. рублей;
2019 год - 16 799,57314 тыс. рублей;
2020 год - 25 716,718 тыс. рублей;
2021 год - 32 000 тыс. рублей;
2022 год - 32 000 тыс. рублей;
2023 год - 32 000 тыс. рублей;
2024 год - 32 000 тыс. рублей;
2025 год - 32 000 тыс. рублей.".
1.4. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" абзац 6 изложить в новой редакции:
"Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
стабилизация финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, в том числе снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 2025 году до 25,8% от их общего количества.
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33% в среднем по району.
снижение физического износа многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.
оснащение жилых домов и бюджетных учреждений района на 100% коллективными приборами учета потребления тепловой энергии, воды, электрической энергии.".
1.5. В паспорте подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 249 111,71705 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3 485,59211 тыс. рублей;
2016 год - 20 893,59211 тыс. рублей;
2017 год - 21 936,16349 тыс. рублей;
2018 год - 38 471,44481 тыс. рублей;
2019 год - 14 207,57314 тыс. рублей;
2020 год - 25 116,718 тыс. рублей;
2021 год - 25 000 тыс. рублей;
2022 год - 25 000 тыс. рублей;
2023 год - 25 000 тыс. рублей;
2024 год - 25 000 тыс. рублей;
2025 год - 25 000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 235 941,34264 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"1. Стабилизация финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, в том числе снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства области до 25,8% от общего их количества.
2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33% в среднем по району.".
1.6. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" абзац третий изложить в новой редакции:
"Ожидаемые конечные результаты:
1. Стабилизация финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, в том числе снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства района до 25,8% от общего их количества.
2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33% в среднем по района.
3. Своевременное обеспечение муниципальных образований района топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций.".
1.7. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 249 111,71705 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 485,59211 тыс. рублей;
2016 год - 20 893,59211 тыс. рублей;
2017 год - 21 936,16349 тыс. рублей;
2018 год - 38 471,44481 тыс. рублей;
2019 год - 14 207,57314 тыс. рублей;
2020 год - 25 116,718 тыс. рублей;
2021 год - 25 000 тыс. рублей;
2022 год - 25 000 тыс. рублей;
2023 год - 25 000 тыс. рублей;
2024 год - 25 000 тыс. рублей;
2025 год - 25 000 тыс. рублей.".
1.8. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения":
абзац четвертый изложить в новой редакции:
"Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
1. Стабилизация финансового состояния предприятий ЖКХ района, в том числе снижение доли убыточных предприятий ЖКХ района до 25,8% от общего их количества.
2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 33% в среднем по району.";
таблицу 3 изложить в новой редакции:
Таблица 3
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Расходы, направленные на ремонт бань |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Расходы, направленные на обеспечение бесперебойной поставки коммунальных ресурсов населению |
- |
- |
- |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.9. В паспорте подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 25 896,43864 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 63,86881 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 3 960,47929 тыс. рублей;
2018 год - 4 372,09054 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 3 500 тыс. рублей;
2022 год - 3 500 тыс. рублей;
2023 год - 3 500 тыс. рублей;
2024 год - 3 500 тыс. рублей;
2025 год - 3 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.10. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" абзац третий изложить в новой редакции:
"Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы будет увеличение доли площади ремонтируемых многоквартирных домов в общей площади жилищного фонда Сковородинского района до 0,27, площадь отремонтированного многоквартирного жилищного фонда составит 135 тыс. кв. м.".
1.11. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 25 896,43864 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 63,86881 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 3 960,47929 тыс. рублей;
2018 год - 4 372,09054 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 3 500 тыс. рублей;
2022 год - 3 500 тыс. рублей;
2023 год - 3 500 тыс. рублей;
2024 год - 3 500 тыс. рублей;
2025 год - 3 500 тыс. рублей.".
1.12. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов":
абзац второй изложить в новой редакции:
"К концу 2020 года увеличение доли площади ремонтируемых многоквартирных домов в общей площади жилищного фонда Сковородинского района до 0,27, площадь отремонтированного многоквартирного жилищного фонда составит 135 тыс. кв. м.";
таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества муниципальный образований |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Ремонт и подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1.13. В паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 28 920,03322 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7,6344 тыс. рублей;
2016 год - 2 475,4749 тыс. рублей;
2017 год - 2 444,92392 тыс. рублей;
2018 год - 3 300 тыс. рублей;
2019 год - 2 592 тыс. рублей;
2020 год - 600 тыс. рублей;
2021 год - 3 500 тыс. рублей;
2022 год - 3 500 тыс. рублей;
2023 год - 3 500 тыс. рублей;
2024 год - 3 500 тыс. рублей;
2025 год - 3 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Снижение энергоемкости потребления энергоресурсов на территории Сковородинского района на 63,3% к 2025 году по отношению к 2013 году.".
1.15. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" абзац третий изложить в новой редакции:
"К 2025 году ожидается снижение энергоемкости потребления энергоресурсов на территории Сковородинского района на 63,3% по отношению к 2013 году.".
1.16. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 28 920,03322 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 7,6344 тыс. рублей;
2016 год - 2 475,4749 тыс. рублей;
2017 год - 2 444,92392 тыс. рублей;
2018 год - 3 300 тыс. рублей;
2019 год - 2 592 тыс. рублей;
2020 год - 600 тыс. рублей;
2021 год - 3 500 тыс. рублей;
2022 год - 3 500 тыс. рублей;
2023 год - 3 500 тыс. рублей;
2024 год - 3 500 тыс. рублей;
2025 год - 3 500 тыс. рублей.".
1.17. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов":
абзац первый изложить в новой редакции:
"Конечным результатом реализации подпрограммы энергосбережения является снижение к 2025 году энергоемкости потребления энергоресурсов не менее чем на 63,3% по отношению к аналогичному показателю 2013 года.";
таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 5
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Оснащение приборами учета |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1.18. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по ЖКХ, строительству и архитектуре Ю.А. Заикина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 21 сентября 2018 г. N 762 "О внесении изменений в постановление администрации района от 10.09.2014 N 1190"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 30 сентября 2022 г. N 867, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 сентября 2014 г. N 1190