Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 10 августа 2018 г. N 630
"О внесении изменений в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076"
В соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2018 N 405 "Об утверждении Плана работы с муниципальными программами при планировании бюджета муниципального образования Сковородинский район на 2019 - 2021 годы"
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления администрации района от 22.01.2015 N 61, от 12.02.2015 N 192, от 23.06.2015 N 668, от 31.07.2015 N 833, от 05.10.2015 N 1080, от 24.11.2015 N 1298, от 10.12.2015 N 1361, от 14.01.2016 N 25, от 17.02.2016 N 160, от 29.03.2016 N 338, от 31.10.2016 N 1167, от 12.12.2016 N 1302, от 16.01.2017 N 21, от 03.02.2017 N 113, от 17.03.2017 N 223, от 24.04.2017 N 323, от 07.07.2017 N 545, от 07.08.2017 N 655, от 16.10.2017 N 842, от 15.12.2017 N 1013, от 19.01.2018 N 22, от 12.02.2018 N 88, от 01.03.2018 N 143, от 24.04.2018 N 288, от 28.05.2018 N 388, от 02.07.2018 N 494) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района".
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
"1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района".
1.3. В паспорте муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района":
раздел "Наименование муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района";
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 225 056,92749 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 38 669,91747 тыс. рублей;
2019 год - 20 027,64547 тыс. рублей;
2020 год - 19 577,64547 тыс. рублей;
2021 год - 20 600 тыс. рублей;
2022 год - 20 600 тыс. рублей;
2023 год - 20 600 тыс. рублей;
2024 год - 20 600 тыс. рублей;
2025 год - 20 600 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1% по сравнению с предыдущим годом.
2. Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 95% в 2013 году до 97,2% в 2025 году.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году.
4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году.
5. Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 7779 человек в 2013 году до 8230 человек в 2025 году.
6. Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году.
7. Увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году.".
1.4. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" муниципальной программы:
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятиях |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
Народное творчество и досуговая деятельность |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1% по сравнению с предыдущим годом. |
2 |
Возникновение рисков утраты архивных фондов, ограниченная доступность фондов для населения |
Обеспечение сохранности архивных фондов |
Архивное дело |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 95% в 2013 году до 97,2% в 2025 году. |
3 |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей Сковородинского района к историко-культурному наследию |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Историко-культурное наследие |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году. |
4 |
Негативные социально-экономические тенденции в местах компактного проживания амурских казаков. Возникновение рисков утраты традиций |
Сохранение и развитие этнокультурного наследия Сковородинского района |
Этнокультурное наследие |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году. |
5 |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей района |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 7779 человек в 2013 году до 8230 человек в 2025 году. |
6 |
Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта |
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства |
Мероприятия в сфере культуры и искусства |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году. |
7 |
Необходимость обеспечения реализации установленных полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела. Потребность в единой муниципальной политике в данной сфере |
Реализация основных направлений муниципальной политики Сковородинского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела |
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году. |
1.5. В разделе 4 "Описание системы подпрограмм" муниципальной программы:
абзацы 4, 8, 12, 15, 29 исключить;
в абзаце 18 слова "Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 2147 человек в 2013 году до 2647 человек в 2020 году." исключить;
в абзаце 26 слова "Реализация подпрограммы позволит увеличить число мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2020 году." исключить.
1.6. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" муниципальной программы абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 225 056,92749 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 38 669,91747 тыс. рублей;
2019 год - 20 027,64547 тыс. рублей;
2020 год - 19 577,64547 тыс. рублей;
2021 год - 20 600 тыс. рублей;
2022 год - 20 600 тыс. рублей;
2023 год - 20 600 тыс. рублей;
2024 год - 20 600 тыс. рублей;
2025 год - 20 600 тыс. рублей.".
1.7. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" пункты 1 - 7 изложить в новой редакции:
"1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1% по сравнению с предыдущим годом.
2. Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 95% в 2013 году до 97,2% в 2025 году.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году.
4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году.
5. Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 7779 человек в 2013 году до 8230 человек в 2025 году.
6. Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году.
7. Увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году.".
1.8. В паспорте подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 67 780,9172 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 6 836,05377 тыс. рублей;
2019 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2020 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2021 год - 6 500 тыс. рублей;
2022 год - 6 500 тыс. рублей;
2023 год - 6 500 тыс. рублей;
2024 год - 6 500 тыс. рублей;
2025 год - 6 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" цифру "1,5" заменить на цифру "1".
1.9. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность":
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
цифру "1,5" заменить на цифру "1".
1.10. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 67 780,9172 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 6 836,05377 тыс. рублей;
2019 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2020 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2021 год - 6 500 тыс. рублей;
2022 год - 6 500 тыс. рублей;
2023 год - 6 500 тыс. рублей;
2024 год - 6 500 тыс. рублей;
2025 год - 6 500 тыс. рублей.".
1.11. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность":
абзац 2 изложить в новой редакции:
"Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число клубных формирований увеличится с 28 в 2013 году до 35 в 2025 году;
число участников клубных формирований увеличится с 320 в 2013 году до 370 в 2025 году;
число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 43140 в 2013 году до 48130 в 2025 году.";
таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.12. В паспорте подпрограммы "Архивное дело":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 284,25896 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 105,75 тыс. рублей;
2017 год - 178,50896 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 95% в 2013 году до 97,2% в 2025 году.".
1.13. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Архивное дело":
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
цифры "100" заменить на цифры "97,2".
1.14. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Архивное дело" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 284,25896 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 105,75 тыс. рублей;
2017 год - 178,50896 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.".
1.15. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Архивное дело":
абзац 2 изложить в новой редакции:
"По результатам реализации основного мероприятия будет достигнуты следующие значения показателей:
доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, останется на уровне 2013 года и составит 100%;
среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1114 человек в 2013 году до 1243 человек в 2025 году.";
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
таблицу 3 изложить в новой редакции:
Таблица 3
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Архивное дело" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.16. В паспорте подпрограммы "Историко-культурное наследие":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 45 049,27843 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2019 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2020 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2021 год - 4 600 тыс. рублей;
2022 год - 4 600 тыс. рублей;
2023 год - 4 600 тыс. рублей;
2024 год - 4 600 тыс. рублей;
2025 год - 4 600 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году.".
1.17. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Историко-культурное наследие" абзац 4, 5 изложить в новой редакции:
"Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы:
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 45% в 2013 году до 70% в 2025 году;
доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников увеличится с 80 процентов в 2013 году до 91 процента в 2025 году.".
1.18. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Историко-культурное наследие" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 45 049,27843 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2019 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2020 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2021 год - 4 600 тыс. рублей;
2022 год - 4 600 тыс. рублей;
2023 год - 4 600 тыс. рублей;
2024 год - 4 600 тыс. рублей;
2025 год - 4 600 тыс. рублей.".
1.19. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Историко-культурное наследие":
абзац 2 изложить в новой редакции:
"По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей данного основного мероприятия:
доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников увеличится с 80% в 2013 году до 91% в 2025 году;
доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, увеличится с 68% в 2013 году до 82,3% в 2025 году;
доля музеев, имеющих Интернет-сайты возрастет с 0% в 2013 году до 100% к 2025 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда увеличится с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году.";
таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.20. В паспорте подпрограммы "Этнокультурное наследие":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 38,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 38,25 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году.".
1.21. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Этнокультурное наследие":
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
цифры "15" заменить на цифры "5";
цифры "30" заменить на цифры "6,1".
1.22. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Этнокультурное наследие" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 38,25 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 38,25 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.".
1.23. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Этнокультурное наследие":
абзац 2 изложить в новой редакции:
"По результатам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значения показателей:
увеличение численности детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, с 1400 человек в 2013 году до 1620 в 2025 году;
увеличение числа проведенных мероприятий оздоровительной кампании с 5 в 2013 году до 6,1 в 2025 году.";
таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Этнокультурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.24. В паспорте подпрограммы "Библиотечное обслуживание":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 80 210,69986 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 8 105,8908 тыс. рублей;
2019 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2020 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2021 год - 8 400 тыс. рублей;
2022 год - 8 400 тыс. рублей;
2023 год - 8 400 тыс. рублей;
2024 год - 8 400 тыс. рублей;
2025 год - 8 400 тыс. рублей.".
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 142,17645 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 7779 человек в 2013 году до 8230 человек в 2025 году.".
1.25. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Библиотечное обслуживание":
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
абзац 6 изложить в новой редакции:
"По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2025 годы с 7779 человек до 8230 человек.".
1.26. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 80 210,69986 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 8 105,8908 тыс. рублей;
2019 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2020 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2021 год - 8 400 тыс. рублей;
2022 год - 8 400 тыс. рублей;
2023 год - 8 400 тыс. рублей;
2024 год - 8 400 тыс. рублей;
2025 год - 8 400 тыс. рублей.".
1.27. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание":
абзац 2 изложить в новой редакции:
"По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:
число книговыдач муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2025 года с 13765 до 13930 единиц;
число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, увеличится в период с 2013 до 2025 года с 0 до 11 человек;
средняя книгообеспеченность муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2025 года с 0,49 до 0,6 единиц в расчете на 1 пользователя.";
таблицу 6 изложить в новой редакции:
Таблица 6
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Приобретение специального оборудования |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Комплектование книжного фонда муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.28. В паспорте подпрограммы "Мероприятие в сфере культуры и искусства":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1 550 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 600 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей;
2025 год - 100 тыс. рублей.".
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году.".
1.29. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Мероприятие в сфере культуры и искусства":
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
абзац 7 изложить в новой редакции:
"В течение срока реализации подпрограммы планируется увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году.".
1.30. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Мероприятие в сфере культуры и искусства" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 1 550 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 600 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей;
2025 год - 100 тыс. рублей.".
1.31. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Мероприятие в сфере культуры и искусства":
абзац 2 изложить в новой редакции:
"Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит ежегодно присуждать 3 премии в области искусства, а также позволит увеличить число участников мероприятий для самостоятельных творческих коллективов с 165 человек в 2013 году до 330 человек в 2025 году.";
таблицу 7 изложить в новой редакции:
Таблица 7
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.32. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы":
раздел "Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм" изложить в новой редакции:
"2015 - 2025 годы, этапы не выделяются.";
раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 30 143,52304 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 18 050,849 тыс. рублей;
2019 год - 500 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей;
2021 год - 1 000 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 тыс. рублей;
2023 год - 1 000 тыс. рублей;
2024 год - 1 000 тыс. рублей;
2025 год - 1 000 тыс. рублей.".
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.";
раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году.".
1.33. В разделе 2 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" цифры "2020" заменить на цифры "2025".
1.34. В разделе 3 "Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы":
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
абзац 6 изложить в новой редакции:
"По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году.".
1.35. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 30 143,52304 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 18 050,849 тыс. рублей;
2019 год - 500 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей;
2021 год - 1 000 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 тыс. рублей;
2023 год - 1 000 тыс. рублей;
2024 год - 1 000 тыс. рублей;
2025 год - 1 000 тыс. рублей.".
1.36. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы":
цифры "100" заменить на цифры "50,6";
цифры "2020" заменить на цифры "2025";
таблицу 8 изложить в новой редакции:
Таблица 6
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках благотворительного пожертвования |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.37. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.38. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.39. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630 "О внесении изменений в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 28 сентября 2022 г. N 855, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 августа 2014 г. N 1076