Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 27 августа 2018 г. N 689
"О внесении изменений в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076"
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 22.12.2017 N 44 "О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 27.07.2018 N 105)
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" (в редакции постановления администрации района от 22.01.2015 N 61, от 12.02.2015 N 192, от 23.06.2015 N 668, от 31.07.2015 N 833, от 05.10.2015 N 1080, от 24.11.2015 N 1298, от 10.12.2015 N 1361, от 14.01.2016 N 25, от 17.02.2016 N 160, от 29.03.2016 N 338, от 31.10.2016 N 1167, от 12.12.2016 N 1302, от 16.01.2017 N 21, от 03.02.2017 N 113, от 17.03.2017 N 223, от 24.04.2017 N 323, от 07.07.2017 N 545, от 07.08.2017 N 655, от 16.10.2017 N 842, от 15.12.2017 N 1013, от 19.01.2018 N 22, от 12.02.2018 N 88, от 01.03.2018 N 143, от 24.04.2018 N 288, от 28.05.2018 N 388, от 02.07.2018 N 494, от 10.08.2018 N 630) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 224 627,97481 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 38 231,96479 тыс. рублей;
2019 год - 20 027,64547 тыс. рублей;
2020 год - 19 577,64547 тыс. рублей;
2021 год - 20 600 тыс. рублей;
2022 год - 20 600 тыс. рублей;
2023 год - 20 600 тыс. рублей;
2024 год - 20 600 тыс. рублей;
2025 год - 20 600 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 992,17645 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 224 627,97481 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 38 231,96479 тыс. рублей;
2019 год - 20 027,64547 тыс. рублей;
2020 год - 19 577,64547 тыс. рублей;
2021 год - 20 600 тыс. рублей;
2022 год - 20 600 тыс. рублей;
2023 год - 20 600 тыс. рублей;
2024 год - 20 600 тыс. рублей;
2025 год - 20 600 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 2 992,17645 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 68 430,9172 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 7 486,05377 тыс. рублей;
2019 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2020 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2021 год - 6 500 тыс. рублей;
2022 год - 6 500 тыс. рублей;
2023 год - 6 500 тыс. рублей;
2024 год - 6 500 тыс. рублей;
2025 год - 6 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.4. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 68 430,9172 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 7 486,05377 тыс. рублей;
2019 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2020 год - 6 500,55377 тыс. рублей;
2021 год - 6 500 тыс. рублей;
2022 год - 6 500 тыс. рублей;
2023 год - 6 500 тыс. рублей;
2024 год - 6 500 тыс. рублей;
2025 год - 6 500 тыс. рублей.".
1.5. В паспорте подпрограммы "Историко-культурное наследие" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации) а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 45 109,27843 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 5 128,1239 тыс. рублей;
2019 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2020 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2021 год - 4 600 тыс. рублей;
2022 год - 4 600 тыс. рублей;
2023 год - 4 600 тыс. рублей;
2024 год - 4 600 тыс. рублей;
2025 год - 4 600 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.6. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Историко-культурное наследие":
в первом абзаце слова "одно основное мероприятие" заменить на слова "два мероприятия";
добавить абзац пятый следующего содержания "Сохранение, использование, популяризации и охрана объектов исторического и культурного наследия. В рамках мероприятия осуществляется приобретение и сооружение памятников историко-культурного наследия, а также осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведение реставрационных работ.".
1.7. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Историко-культурное наследие" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 45 109,27843 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 5 128,1239 тыс. рублей;
2019 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2020 год - 4 576,7009 тыс. рублей;
2021 год - 4 600 тыс. рублей;
2022 год - 4 600 тыс. рублей;
2023 год - 4 600 тыс. рублей;
2024 год - 4 600 тыс. рублей;
2025 год - 4 600 тыс. рублей.".
1.8. В разделе 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Историко-культурное наследие" таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1.9. В паспорте подпрограммы "Библиотечное обслуживание" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 79 810,69986 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 7 705,8908 тыс. рублей;
2019 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2020 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2021 год - 8 400 тыс. рублей;
2022 год - 8 400 тыс. рублей;
2023 год - 8 400 тыс. рублей;
2024 год - 8 400 тыс. рублей;
2025 год - 8 400 тыс. рублей.".
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 142,17645 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.10. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 79 810,69986 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 7 705,8908 тыс. рублей;
2019 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2020 год - 8 350,3908 тыс. рублей;
2021 год - 8 400 тыс. рублей;
2022 год - 8 400 тыс. рублей;
2023 год - 8 400 тыс. рублей;
2024 год - 8 400 тыс. рублей;
2025 год - 8 400 тыс. рублей.".
1.11. В паспорте подпрограммы "Мероприятие в сфере культуры и искусства" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 100 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 1 150 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей;
2025 год - 100 тыс. рублей.".
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.12. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Мероприятие в сфере культуры и искусства" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 100 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 1 150 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей;
2025 год - 100 тыс. рублей.".
1.13. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 28 854,57036 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 16 761,89632 тыс. рублей;
2019 год - 500 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей;
2021 год - 1 000 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 тыс. рублей;
2023 год - 1 000 тыс. рублей;
2024 год - 1 000 тыс. рублей;
2025 год - 1 000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 850 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.14. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы":
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 28 854,57036 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 16 761,89632 тыс. рублей;
2019 год - 500 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей;
2021 год - 1 000 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 тыс. рублей;
2023 год - 1 000 тыс. рублей;
2024 год - 1 000 тыс. рублей;
2025 год - 1 000 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 2 850 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.15. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 27 августа 2018 г. N 689 "О внесении изменений в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления официально опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 28 сентября 2022 г. N 855, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 августа 2014 г. N 1076