Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 5 октября 2018 г. N 2079
"О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях корректировки мероприятий муниципальной программы, Администрация города Тынды
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы", утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 г. N 3667 (в редакции постановлений Администрации города Тынды от 11.12.2014 г. N 4687, от 26.01.15 N 181, от 10.03.2015 N 1156, от 01.06.2015 N 2460, от 01.10.2015 N 3965, от 29.10.2015 N 4268, от 18.11.2015 N 4431, от 16.12.2015 N 4715, от 14.01.2016 N 34, от 17.03.2016 N 613, от 15.04.2016 N 991, от 27.05.2016 N 1411, от 08.09.2016 N 2400, от 14.10.2016 N 2716, от 19.12.2016 N 3261, от 09.01.2017 N 09, от 17.04.2017 N 830, от 18.05.2017 N 1121, от 14.08.2017 N 1895, 29.08.2017 N 2042, от 24.10.2017 N 2482, от 14.12.2017 N 2851, от 09.01.2018 N 11, от 13.02.2018 N 270, от 07.03.2018 N 414, от 06.04.2018 N 649, от 07.05.2018 N 868, от 14.06.2018 N 1167, от 27.08.2018 N 1762, от 07.09.2018 N 1883) следующие изменения:
1.1. В "Паспорт муниципальной программы":
1.1.1. Пункт 10 "Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
10. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |
|||||
год |
городской |
Областной |
Федеральный |
внебюджетные средства |
всего |
||
2015 |
89073,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89073,09 |
||
2016 |
80162,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80162,00 |
||
2017 |
89277,51 |
5990,00 |
0,00 |
20839,40 |
116106,91 |
||
2018 |
95093,10 |
1 1334,12 |
0,00 |
20839,40 |
127266,62 |
||
2019 |
174768,43 |
0,00 |
0,00 |
20864,40 |
195632,83 |
||
2020 |
173414,36 |
0,00 |
0,00 |
20919,40 |
194333,76 |
||
2021 |
176500,22 |
0,00 |
0,00 |
20919,40 |
197419,62 |
||
2022 |
176500,22 |
0,00 |
0,00 |
20919,40 |
197419,62 |
||
2023 |
176500,22 |
0,00 |
0,00 |
20919,40 |
197419,62 |
||
2024 |
176500,22 |
0,00 |
0,00 |
20919,40 |
197419,62 |
||
Итого |
1407789,37 |
17324,12 |
0,00 |
167140,20 |
1592253,69 |
1.2. В подпрограмме "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства":
1.2.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
городской |
областной |
Внебюджетные средства |
всего |
2015 |
28238,49 |
0,00 |
0,00 |
28238,49 |
||
2016 |
26135,58 |
0,00 |
0,00 |
26135,58 |
||
2017 |
27399,93 |
0,00 |
2620,00 |
30019,93 |
||
2018 |
30591,26 |
0,00 |
2600,00 |
33191,26 |
||
2019 |
40386,35 |
0,00 |
2600,00 |
42986,35 |
||
2020 |
40223,81 |
0,00 |
2600,00 |
42823,81 |
||
2021 |
40573,86 |
0,00 |
2600,00 |
43173,86 |
||
2022 |
40573,86 |
0,00 |
2600,00 |
43173,86 |
||
2023 |
40573,86 |
0,00 |
2600,00 |
43173,86 |
||
2024 |
40573,86 |
0,00 |
2600,00 |
43173,86 |
||
Итого |
355270,86 |
0,00 |
20820,00 |
376090,86 |
1.2.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 376 090,86 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 28 238,49 тыс. рублей;
2016 год - 26 135,58 тыс. рублей;
2017 год - 30 019,93 тыс. рублей;
2018 год - 33 191,26 тыс. рублей;
2019 год - 42 986,35 тыс. рублей;
2020 год - 42 823,81 тыс. рублей;
2021 год - 43 173,86 тыс. рублей;
2022 год - 43 173,86 тыс. рублей;
2023 год - 43 173,86 тыс. рублей;
2024 год - 43 1 73,86 тыс. рублей".
1.3. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1.3.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
городской |
Областной |
Внебюджетные средства |
всего |
2015 |
15262,67 |
0,00 |
0,00 |
15262,67 |
||
2016 |
13355,54 |
0,00 |
0,00 |
13355,54 |
||
2017 |
13845,23 |
0,00 |
5961,00 |
19806,23 |
||
2018 |
15669,10 |
0,00 |
5961,00 |
21630,10 |
||
2019 |
48963,97 |
0,00 |
5961,00 |
54924,97 |
||
2020 |
48641,54 |
0,00 |
5961,00 |
54602,54 |
||
2021 |
49997,06 |
0,00 |
5961,00 |
55958,06 |
||
2022 |
49997,06 |
0,00 |
5961,00 |
55958,06 |
||
2023 |
49997,06 |
0,00 |
5961,00 |
55958,06 |
||
2024 |
49997,06 |
0,00 |
5961,00 |
55958,06 |
||
Итого |
355726,29 |
0,00 |
47688,00 |
403414,29 |
1.3.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 403 414,29 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 15 262,67 тыс. рублей;
2016 год - 13 355,54 тыс. рублей;
2017 год - 19 806,23 тыс. рублей;
2018 год - 21 630,10 тыс. рублей;
2019 год - 54 924,97 тыс. рублей;
2020 год - 54 602,54 тыс. рублей;
2021 год - 55 958,06 тыс. рублей;
2022 год - 55 958,06 тыс. рублей;
2023 год - 55 958,06 тыс. рублей;
2024 год - 55 958,06 тыс. рублей".
1.4. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1.4.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
городской |
Областной |
Внебюджетные средства |
всего |
2015 |
9426,43 |
0,00 |
0,00 |
9426,43 |
||
2016 |
6836,49 |
0,00 |
0,00 |
6836,49 |
||
2017 |
7825,01 |
0,00 |
600,00 |
8425,01 |
||
2018 |
10946,11 |
0,00 |
600,00 |
11546,11 |
||
2019 |
19349,32 |
0,00 |
610,00 |
19959,32 |
||
2020 |
19722,53 |
0,00 |
650,00 |
20372,53 |
||
2021 |
20152,13 |
0,00 |
650,00 |
20802,13 |
||
2022 |
20152,13 |
0,00 |
650,00 |
20802,13 |
||
2023 |
20152,13 |
0,00 |
650,00 |
20802,13 |
||
2024 |
20152,13 |
0,00 |
650,00 |
20802,13 |
||
Итого |
154714,41 |
0,00 |
5060,00 |
159774,41 |
1.4.2. Пункт 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 20,0% в 2013 году до 38,0% в 2024 году. 2. Увеличение посещаемости выставочных залов на 1000 жителей города с 0,50 в 2013 году до 0,90 в 2024 году |
1.4.3. Абзацы с 1 по 11 раздела 3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 159 774,41 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 9 426,43 тыс. рублей;
2016 год - 6 836,49 тыс. рублей;
2017 год - 8 425,01 тыс. рублей;
2018 год - 11 546,11 тыс. рублей;
2019 год - 19 959,32 тыс. рублей;
2020 год - 20 372,53 тыс. рублей;
2021 год - 20 802,13 тыс. рублей;
2022 год - 20 802,13 тыс. рублей;
2023 год - 20 802,13 тыс. рублей;
2024 год - 20 802,13 тыс. рублей".
1.5. В подпрограмме "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов":
1.5.1. Пункт 9 "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение числа зрителей, посетивших спектакли, на 1000 жителей города Тында с 310 человек в 2013 году до 314 человек в 2024 году. 2. Увеличение числа посетителей киносеансов на 1000 жителей города Тында с 845 человек в 2013 году до 854 человек в 2024 году. |
1.6. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1.6.1. Пункт 8 "Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год |
городской |
областной |
Внебюджетные средства |
всего |
2015 |
10147,86 |
0,00 |
0,00 |
10147,86 |
||
2016 |
9920,41 |
0,00 |
0,00 |
9920,41 |
||
2017 |
10007,97 |
0,00 |
558,40 |
10566,37 |
||
2018 |
10520,53 |
0,00 |
558,40 |
11078,93 |
||
2019 |
11760,05 |
0,00 |
558,40 |
12318,45 |
||
2020 |
11804,73 |
0,00 |
558,40 |
12363,13 |
||
2021 |
1 1856,15 |
0,00 |
558,40 |
12414,55 |
||
2022 |
1 1856,15 |
0,00 |
558,40 |
12414,55 |
||
2023 |
1 1856,15 |
0,00 |
558,40 |
12414,55 |
||
2024 |
1 1856,15 |
0,00 |
558,40 |
12414,55 |
||
Итого |
1 11586,15 |
0,00 |
4467,20 |
116053,35 |
1.6.2. Абзацы с 1 по 11 раздела 7.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 1 16 053,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 10 147,86 тыс. рублей;
2016 год - 9 920,41 тыс. рублей;
2017 год - 10 566,37 тыс. рублей;
2018 год - 11 078,93 тыс. рублей;
2019 год - 12 318,45 тыс. рублей;
2020 год - 12 363,13 тыс. рублей;
2021 год - 12 414,55 тыс. рублей;
2022 год - 12 414,55 тыс. рублей;
2023 год - 12 414,55 тыс. рублей;
2024 год - 12 414,55 тыс. рублей".
1.7. В подпрограмме "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности":
1.7.1. Раздел 8.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2024 годах составит 20 209,67 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 135,12 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 2 848,29 тыс. рублей;
2020 год - 2 950,82 тыс. рублей;
2021 год - 3 068,86 тыс. рублей;
2022 год - 3 068,86 тыс. рублей;
2023 год - 3 068,86 тыс. рублей;
2024 год - 3 068,86 тыс. рублей.
Главным распорядителем местных средств по всем мероприятиям подпрограммы является Администрация города Тынды.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период с 2015 по 2018 годы приведены в Приложении 5 к муниципальной программе. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования на период с 2015 по 2024 годы приведены в Приложении 6 к муниципальной программе".
1.8. Приложение 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Текст приложения может быть предоставлен по запросу пользователя
1.9. Приложение 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Текст приложения может быть предоставлен по запросу пользователя
1.10. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе" муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Текст приложения может быть предоставлен по запросу пользователя
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети Интернет: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по социальной политике В.В. Агеева.
Мэр города Тынды |
М.В. Михайлова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 октября 2018 г. N 2079 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 N 3667 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 3 ноября 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 2 ноября 2018 г. N 72
Постановлением Администрации города Тынды от 27 декабря 2022 г. N 2506 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.