В целях корректировки основных параметров реализации муниципальной программы
постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4132 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 09.10.2018 N 3155), следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 постановления, в наименовании и по тексту муниципальной программы цифры "2020" заменить цифрами "2021".
1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. в строке "Участники муниципальной программы" паспорта слова "управление образования администрации города Благовещенска и подведомственные организации, муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" исключить;
1.2.2. строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта изложить в следующей редакции:
" | |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 2 453 864,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 281 615,5 тыс. рублей; 2016 год - 276 324,0 тыс. рублей; 2017 год - 336 781,3 тыс. рублей; 2018 год - 368 096,9 тыс. рублей; 2019 год - 386 401,2 тыс. рублей; 2020 год - 398 786,5 тыс. рублей; 2021 год - 405 859,1 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 949 931,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 218 462,7 тыс. рублей; 2016 год - 211 483,4 тыс. рублей; 2017 год - 260 841,5 тыс. рублей; 2018 год - 293 096,9 тыс. рублей; 2019 год - 311 401,2 тыс. рублей; 2020 год - 323 786,5 тыс. рублей; 2021 год - 330 859,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 503 725,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 63 111,9 тыс. рублей; 2016 год - 64 840,6 тыс. рублей; 2017 год - 75 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 75 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 75 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 75 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 75 000,0 тыс. рублей. Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 107,6 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей. Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 40,9 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 32,2 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей. По подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие" общий объем финансирования составляет 21 779,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 418,3 тыс. рублей; 2016 год - 749,4 тыс. рублей; 2017 год - 18 602,3 тыс. рублей; 2018 год - 332,9 тыс. рублей; 2019 год - 551,5 тыс. рублей; 2020 год - 698,0 тыс. рублей; 2021 год - 426,9 тыс. рублей. По подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" общий объем финансирования составляет 588 444,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 66 310,9 тыс. рублей; 2016 год - 69 506,3 тыс. рублей; 2017 год - 75 040,7 тыс. рублей; 2018 год - 85 561,5 тыс. рублей; 2019 год - 93 047,4 тыс. рублей; 2020 год - 97 953,9 тыс. рублей; 2021 год - 101 023,6 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 510 218,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 56 850,9 тыс. рублей; 2016 год - 58 740,2 тыс. рублей; 2017 год - 63 440,7 тыс. рублей; 2018 год - 73 961,5 тыс. рублей; 2019 год - 81 447,4 тыс. рублей; 2020 год - 86 353,9 тыс. рублей; 2021 год - 89 423,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 78 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 9 460,0 тыс. рублей; 2016 год - 10 766,1 тыс. рублей; 2017 год - 11 600,0 тыс. рублей; 2018 год - 11 600,0 тыс. рублей; 2019 год - 11 600,0 тыс. рублей; 2020 год - 11 600,0 тыс. рублей; 2021 год - 11 600,0 тыс. рублей. По подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание" общий объем финансирования составляет 286 001,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 29 574,7 тыс. рублей; 2016 год - 27 945,4 тыс. рублей; 2017 год - 36 806,1 тыс. рублей; 2018 год - 42 621,5 тыс. рублей; 2019 год - 47 426,3 тыс. рублей; 2020 год - 49 988,4 тыс. рублей; 2021 год - 51 639,1 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 272 762,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 28 296,1 тыс. рублей; 2016 год - 26 674,4 тыс. рублей; 2017 год - 33 916,3 тыс. рублей; 2018 год - 40 671,5 тыс. рублей; 2019 год - 45 476,3 тыс. рублей; 2020 год - 48 038,4 тыс. рублей; 2021 год - 49 689,1 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 13 058,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1 237,7 тыс. рублей; 2016 год - 1 271,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 750,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 950,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 950,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 950,0 тыс.. рублей; 2021 год - 1 950,0 тыс. рублей. Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 107,6 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей. Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 40,9 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 32,2 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей. По подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" общий объем финансирования составляет 1 310 947,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 164 088,7 тыс. рублей; 2016 год - 156 021,6 тыс. рублей; 2017 год - 183 367,7 тыс. рублей; 2018 год - 196 980,3 тыс. рублей; 2019 год - 200 232,6 тыс. рублей; 2020 год - 204 036,8 тыс. рублей; 2021 год - 206 220,2 тыс. рублей. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 898 480,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 111 674,5 тыс. рублей; 2016 год - 103 218,1 тыс. рублей; 2017 год - 121 917,7 тыс. рублей; 2018 год - 135 530,3 тыс. рублей; 2019 год - 138 782,6 тыс. рублей; 2020 год - 142 586,8 тыс. рублей; 2021 год - 144 770,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 412 467,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 52 414,2 тыс. рублей; 2016 год - 52 803,5 тыс. рублей; 2017 год - 61 450,0 тыс. рублей; 2018 год - 61 450,0 тыс. рублей; 2019 год - 61 450,0 тыс. рублей; 2020 год - 61 450,0 тыс. рублей; 2021 год - 61 450,0 тыс. рублей. По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" и прочие расходы в сфере культуры" общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 246 691,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 21 222,9 тыс. рублей; 2016 год - 22 101,3 тыс. рублей; 2017 год - 22 964,5 тыс. рублей; 2018 год - 42 600,7 тыс. рублей; 2019 год - 45 143,4 тыс. рублей; 2020 год - 46 109,4 тыс. рублей; 2021 год - 46 549,3 тыс. рублей. |
" |
1.2.3. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта изложить в следующей редакции:
" | ||
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Увеличение количества памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 110 ед. в 2021 году, что составит 96,5% от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска. 2. Увеличение количества детей, обучающихся на бесплатной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, до 1420 человек в 2021 году, что составит не менее 5,5% в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ. 3. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 0,1%, что составит 214,4 тыс. человек в 2021 году. 4. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 605, 8 тыс. единиц в 2021 году. 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 30,8 тыс. человек в 2021 году. 6. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%. 7. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона - 100% в 2021 году. 8. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона - 100% в 2021 году. |
|
" |
1.3. В разделе 3 "Прогноз конечных результатов муниципальной программы":
1.3.1. абзацы со 2 по 9 изложить в новой редакции:
"1. Увеличение количества памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 110 ед. в 2021 году, что составит 96,5% от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска.
2. Увеличение количества детей, обучающихся на бесплатной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, до 1420 человек в 2021 году, что составит не менее 5,5% в общем числе учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ.
3. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек на 0,5%, что составит 214,4 тыс. человек в 2021 году.
4. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 605,8 тыс. единиц в 2021 году.
5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 30,8 тыс. человек в 2021 году.
6. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на 100%.
7. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона - 100% в 2021 году.
8. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона - 100% в 2021 году.";
1.3.2. абзац 10 исключить.
1.4. Столбец "Ожидаемый конечный результат" таблицы 1 раздела 4 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - с 98 в 2013 году до 110 ед. в 2021 году
Количество детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, с 1381 человека до 1420 человек в 2021 году.
1. Посещаемость муниципальных библиотек - с 207,6 тыс. раз в 2013 году до 214,4 тыс. раз в 2021 году.
2. Количество выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках - с 599 тыс. единиц в 2013 году до 605,8 тыс. единиц в 2021 году.
1. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
2. Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 16,2 тыс. руб. в 2013 году до 45,4 тыс. руб. в 2021 году.
3. Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры с 21,7 тыс. руб. в 2013 году до 42,6 тыс. руб. в 2021 году.".
1.5. В разделе 5 "Перечень и краткое описание подпрограмм":
1.5.1. в подразделе "Подпрограмма 1 "Историко-культурное наследие" цифры "109" заменить цифрами "110";
1.5.2. в подразделе "Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" цифры "214,6", "608,6" заменить соответственно цифрами "214,4", "605,8";
1.5.3. в подразделе "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" и прочие расходы в сфере культуры" абзац 5 исключить.
1.6. Раздел 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:
1. Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся на территории города Благовещенска.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- увеличение количества памятников истории и культуры;
- общее количество памятников истории и культур;
- количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии.
2. Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- увеличение количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;
- количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;
- общее число учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ.
3. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- рост посещаемости муниципальных библиотек;
- количество посещений текущего года;
- количество посещений предыдущего года
4. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- рост количества выданных документов в муниципальных библиотеках;
- количество выданных документов в текущем году;
- количество выданных документов в предыдущем году.
5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- число участников культурно-досуговых мероприятий текущего года;
- число участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года.
6. Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- выполнение мероприятий плана;
- количество мероприятий плана;
- количество мероприятий плана выполненных.
7. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона.
8. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона.".
1.7. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Расходы на реализацию муниципальной программы распределены следующим образом:
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составляет 2 453 864,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 281 615,5 тыс. рублей;
2016 год - 276 324,0 тыс. рублей;
2017 год - 336 781,3 тыс. рублей;
2018 год - 368 096,9 тыс. рублей;
2019 год - 386 401,2 тыс. рублей;
2020 год - 398 786,5 тыс. рублей;
2021 год - 405 859,1 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 949 931,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 218 462,7 тыс. рублей;
2016 год - 211 483,4 тыс. рублей;
2017 год - 260 841,5 тыс. рублей;
2018 год - 293 096,9 тыс. рублей;
2019 год - 311 401,2 тыс. рублей;
2020 год - 323 786,5 тыс. рублей;
2021 год - 330 859,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 503 725,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 63 111,9 тыс. рублей;
2016 год - 64 840,6 тыс. рублей;
2017 год - 75 800,0 тыс. рублей;
2018 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2020 год - 75 000,0 тыс. рублей;
2021 год - 75 000,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие" общий объем финансирования составляет 21 779,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 332,9 тыс. рублей;
2019 год - 551,5 тыс. рублей;
2020 год - 698,0 тыс. рублей;
2021 год - 426,9 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" общий объем финансирования составляет 588 444,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 85 561,5 тыс. рублей;
2019 год - 93 047,4 тыс. рублей;
2020 год - 97 953,9 тыс. рублей;
2021 год - 101 023,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 510 218,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 961,5 тыс. рублей;
2019 год - 81 447,4 тыс. рублей;
2020 год - 86 353,9 тыс. рублей;
2021 год - 89 423,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 78 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2021 год - 11 600,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание" общий объем финансирования составляет 286 001,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 42 621,5 тыс. рублей;
2019 год - 47 426,3 тыс. рублей;
2020 год - 49 988,4 тыс. рублей;
2021 год - 51 639,1 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 272 762,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 40 671,5 тыс. рублей;
2019 год - 45 476,3 тыс. рублей;
2020 год - 48 038,4 тыс. рублей;
2021 год - 49 689,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 13 058,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" общий объем финансирования составляет 1 310 947,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 196 980,3 тыс. рублей;
2019 год - 200 232,6 тыс. рублей;
2020 год - 204 036,8 тыс. рублей;
2021 год - 206 220,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 898 480,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 135 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 138 782,6 тыс. рублей;
2020 год - 142 586,8 тыс. рублей;
2021 год - 144 770,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 412 467,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2021 год - 61 450,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы и прочие расходы в сфере культуры" общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 246 691,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 600,7 тыс. рублей;
2019 год - 45 143,4 тыс. рублей;
2020 год - 46 109,4 тыс. рублей;
2021 год - 46 549,3 тыс. рублей.".
1.8. В подпрограмме 1 "Историко-культурное наследие":
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1. в строке "Участники подпрограммы" исключить слова "Управление образования администрации города Благовещенска и подведомственные организации";
1.8.1.2. строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 779,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 332,9 тыс. рублей;
2019 год - 551,5 тыс. рублей;
2020 год - 698,0 тыс. рублей;
2021 год - 426,9 тыс. рублей.";
1.8.1.3. в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" цифры "109", "94,7" заменить соответственно цифрами "110", "96,5";
1.8.2. В разделе 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "109", "94,7" заменить соответственно цифрами "110", "96,5".
1.8.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 779,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 418,3 тыс. рублей;
2016 год - 749,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 602,3 тыс. рублей;
2018 год - 332,9 тыс. рублей;
2019 год - 551,5 тыс. рублей;
2020 год - 698,0 тыс. рублей;
2021 год - 426,9 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является управление культуры администрации города Благовещенска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N N 3, 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры":
1.9.1. в паспорте подпрограммы:
1.9.1.1. в строке "Участники подпрограммы" исключить слова ", муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства";
1.9.1.2. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 588 444,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 85 561,5 тыс., рублей;
2019 год - 93 047,4 тыс. рублей;
2020 год - 97 953,9 тыс. рублей;
2021 год - 101 023,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 510 218,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 961,5 тыс. рублей;
2019 год - 81 447,4 тыс. рублей;
2020 год - 86 353,9 тыс. рублей;
2021 год - 89 423,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 78 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2021 год - 11 600,0 тыс. рублей.";
1.9.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 588 444,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 66 310,9 тыс. рублей;
2016 год - 69 506,3 тыс. рублей;
2017 год - 75 040,7 тыс. рублей;
2018 год - 85 561,5 тыс. рублей;
2019 год - 93 047,4 тыс. рублей;
2020 год - 97 953,9 тыс. рублей;
2021 год - 101 023,6 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 510 218,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 56 850,9 тыс. рублей;
2016 год - 58 740,2 тыс. рублей;
2017 год - 63 440,7 тыс. рублей;
2018 год - 73 961,5 тыс. рублей;
2019 год - 81 447,4 тыс. рублей;
2020 год - 86 353,9 тыс. рублей;
2021 год - 89 423,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 78 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9 460,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 766,1 тыс. рублей;
2017 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2018 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11 600,0 тыс. рублей;
2021 год - 11 600,0 тыс. рублей.".
1.10. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
1.10.1. В паспорте подпрограммы:
1.10.1.1. строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 286 001,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 42 621,5 тыс. рублей;
2019 год - 47 426,3 тыс. рублей;
2020 год - 49 988,4 тыс. рублей;
2021 год - 51 639,1 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 272 762,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 40 671,5 тыс. рублей;
2019 год - 45 476,3 тыс. рублей;
2020 год - 48 038,4 тыс. рублей;
2021 год - 49 689,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 13 058,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей.";
1.10.1.2. строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. Ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 0,1%, что составит 214,4 тыс. человек в 2021 году.
2. Ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 605, 8 тыс. единиц в 2021 году.".
1.10.2. Раздел 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показателями, характеризующими конечные результаты подпрограммы, являются:
ежегодный рост посещаемости муниципальных библиотек не менее 0,1%, что составит 214,4 тыс. человек в 2021 году;
ежегодный рост количества выданных документов (книговыдача) в муниципальных библиотеках не менее 0,01%, что составит 605, 8 тыс. единиц в 2021 году.".
1.10.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы с 1 по 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 286 001,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 29 574,7 тыс. рублей;
2016 год - 27 945,4 тыс. рублей;
2017 год - 36 806,1 тыс. рублей;
2018 год - 42 621,5 тыс. рублей;
2019 год - 47 426,3 тыс. рублей;
2020 год - 49 988,4 тыс. рублей;
2021 год - 51 639,1 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 272 762,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28 296,1 тыс. рублей;
2016 год - 26 674,4 тыс. рублей;
2017 год - 33 916,3 тыс. рублей;
2018 год - 40 671,5 тыс. рублей;
2019 год - 45 476,3 тыс. рублей;
2020 год - 48 038,4 тыс. рублей;
2021 год - 49 689,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 13 058,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 237,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 271,0 тыс. рублей;
2017 год - 2 750,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 950,0 тыс. рублей;
2021 год - 1 950,0 тыс. рублей.
Из областного бюджета бюджетные ассигнования составят 107,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 107,6 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей.
Из федерального бюджета бюджетные ассигнования составят 73,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40,9 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 32,2 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.11. В подпрограмме 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность":
1.11.1. В паспорте подпрограммы строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 1 310 947,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 196 980,3 тыс. рублей;
2019 год - 200 232,6 тыс. рублей;
2020 год - 204 036,8 тыс. рублей;
2021 год - 206 220,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 898 480,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 135 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 138 782,6 тыс. рублей;
2020 год - 142 586,8 тыс. рублей;
2021 год - 144 770,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 412 467,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2021 год - 61 450,0 тыс. рублей.".
1.11.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзацы 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 310 947,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 164 088,7 тыс. рублей;
2016 год - 156 021,6 тыс. рублей;
2017 год - 183 367,7 тыс. рублей;
2018 год - 196 980,3 тыс. рублей;
2019 год - 200 232,6 тыс. рублей;
2020 год - 204 036,8 тыс. рублей;
2021 год - 206 220,2 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 898 480,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111 674,5 тыс. рублей;
2016 год - 103 218,1 тыс. рублей;
2017 год - 121 917,7 тыс. рублей;
2018 год - 135 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 138 782,6 тыс. рублей;
2020 год - 142 586,8 тыс. рублей;
2021 год - 144 770,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 412 467,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 52 414,2 тыс. рублей;
2016 год - 52 803,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2018 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2019 год - 61450,0 тыс. рублей;
2020 год - 61 450,0 тыс. рублей;
2021 год - 61 450,0 тыс. рублей.".
1.12. В подпрограмме 5:
1.12.1. В паспорте подпрограммы:
1.12.1.2. строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета составляет 246 691,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 600,7 тыс. рублей;
2019 год - 45 143,4 тыс. рублей;
2020 год - 46 109,4 тыс. рублей;
2021 год - 46 549,3 тыс. рублей.".
1.12.3 В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета подпрограммы составляет 246 691,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 21 222,9 тыс. рублей;
2016 год - 22 101,3 тыс. рублей;
2017 год - 22 964,5 тыс. рублей;
2018 год - 42 600,7 тыс. рублей;
2019 год - 45 143,4 тыс. рублей;
2020 год - 46 109,4 тыс. рублей;
2021 год - 46 549,3 тыс. рублей.".
1.13. Приложения N 1 "Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы", N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложениям, соответственно, N 1, N 2, N 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением положений, касающихся параметров 2019 года и последующих годов, которые вступают в силу с 01.01.2019, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Ю.Н. Рябинину.
Мэр города Благовещенска |
В.С. Калита |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 19 октября 2018 г. N 3299 "О внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4132 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 19 октября 2018 г., за исключением положений, касающихся параметров 2019 г. и последующих годов, которые вступают в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Благовещенск" от 26 октября 2018 г. N 42