В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 N 3264, и в целях корректировки основных параметров муниципальной программы
постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Благовещенска от 07.10.2014 N 4135 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 25.10.2018 N 3394) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления, в наименовании, в паспорте и по тексту муниципальной программы, в паспортах и по тексту подпрограмм 1, 2 слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2021 годы".
1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 991 179,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 763 177,3 тыс. руб.;
2016 год - 720 249,8 тыс. руб.;
2017 год - 787 661,3 тыс. руб.;
2018 год - 730 985,0 тыс. руб.;
2019 год - 336 183,0 тыс. руб.;
2020 год - 346 696,0 тыс. руб.;
2021 год - 306 226,7 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 2 030 465,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 448 965,4 тыс. руб.;
2016 год - 398 752,6 тыс. руб.;
2017 год - 442 956,0 тыс. руб.;
2018 год - 416 426,2 тыс. руб.;
2019 год - 158 100,5 тыс. руб.;
2020 год - 94 391,2 тыс. руб.;
2021 год - 70 873,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного (бюджета составит 1 942 628,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 299 339,3 тыс. руб.;
2016 год - 320 678,9 тыс. руб.;
2017 год - 342 311,0 тыс. руб.;
2018 год - 314 558,8 тыс. руб.;
2019 год - 178 082,5 тыс. руб.;
2020 год - 252 304,8 тыс. руб.;
2021 год - 235 353,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств федерального (бюджета составит 18 085,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 872,6 тыс. руб.;
2016 год - 818,3 тыс. руб.;
2017 год - 2 394,3 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" составляет 3 568 235,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 648 991,2 тыс. руб.;
2016 год - 661 777,2 тыс. руб.;
2017 год - 711 501,0 тыс. руб.;
2018 год - 676 308,3 тыс. руб.;
2019 год - 296 913,7 тыс. руб.;
2020 год - 298 160,1 тыс. руб.;
2021 год - 274 583,9 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 629 468,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 355 126,9 тыс. руб.;
2016 год - 340 280,0 тыс. руб.;
2017 год - 368 395,7 тыс. руб.;
2018 год - 361 749,5 тыс. руб.;
2019 год - 118 831,2 тыс. руб.;
2020 год - 45 855,3 тыс. руб.;
2021 год - 39 230,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного (бюджета составит 1 933 396,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 290 106,7 тыс. руб.;
2016 год - 320 678,9 тыс. руб.;
2017 год - 342 311,0 тыс. руб.;
2018 год - 314 558,8 тыс. руб.;
2019 год - 178 082,5 тыс. руб.;
2020 год - 252 304,8 тыс. руб.;
2021 год - 235 353,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств федерального (бюджета составит 5 370,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3 757,6 тыс. руб.;
2016 год - 818,3 тыс. руб.;
2017 год - 794,3 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске" составляет 422 943,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 114 186,1 тыс. руб.;
2016 год - 58 472,6 тыс. руб.;
2017 год - 76 160,3 тыс. руб.;
2018 год - 54 676,7 тыс. руб.;
2019 год - 39 269,3 тыс. руб.;
2020 год - 48 535,9 тыс. руб.;
2021 год - 31 642,8 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 400 996,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 93 838,5 тыс. руб.;
2016 год - 58 472,6 тыс. руб.;
2017 год - 74 560,3 тыс. руб.;
2018 год - 54 676,7 тыс. руб.;
2019 год - 39 269,3 тыс. руб.;
2020 год - 48 535,9 тыс. руб.
2021 год - 31 642,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 9 232,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 232,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования из средств федерального (бюджета составит 12 715,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11 115,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 1600,0 тыс. руб.;
2018 год - 00 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.2.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы, в разделе 3 "Прогноз конечных результатов муниципальной программы" цифры "2021", "57,5" заменить соответственно цифрами "2022", "61,8".
1.2.3. Таблицу 1 "Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, результаты реализации" в разделе 4 "(Сроки и этапы реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
N п/п |
Формулировка проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Сроки и этапы реализации |
Ожидаемый конечный результат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |
Обеспечение совершенствования и сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием |
2015 - 2021 гг. |
Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог к 2022 году достигнет 61,8% |
2. |
Качество обслуживания пассажиров транспортом общего пользования в недостаточной степени удовлетворяет стандартам качества услуги. Основные фонды транспортных предприятий характеризуются высоким износом |
Содействие процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом |
2015 - 2021 гг. |
Сохранение транспортной подвижности населения города - 170 поездок на 1 жителя города |
". |
1.2.4. Раздел 6 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
- доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями к общей протяженности улично-дорожной сети (отчет о ходе реализации программы);
- доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов (отчет о ходе реализации программы);
- доля протяженности автомобильных дорог приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта к общей протяженности автомобильных дорог (отчет о ходе реализации программы).".
1.2.5. Абзац 1 раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015 - 2021 годы составляет 3 991 179,1 тыс. рублей. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета в размере 2 030 465,0 тыс. руб., федерального бюджета в размере 18 085,2 тыс. руб. и областного бюджета в размере 1 942 628,9 тыс. рублей.".
1.3. В подпрограмме 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения":
1.3.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" составляет 3 568 235,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 648 991,2 тыс. руб.;
2016 год - 661 777,2 тыс. руб.;
2017 год - 711 501,0 тыс. руб.;
2018 год - 676 308,3 тыс. руб.;
2019 год - 296 913,7 тыс. руб.;
2020 год - 298 160,1 тыс. руб.;
2021 год - 274 583,9 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 629 468,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 355 126,9 тыс. руб.;
2016 год - 340 280,0 тыс. руб.;
2017 год - 368 395,7 тыс. руб.;
2018 год - 361 749,5 тыс. руб.;
2019 год - 118 831,2 тыс. руб.;
2020 год - 45 855,3 тыс. руб.;
2021 год - 39 230,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 1 933 396,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 290 106,7 тыс. руб.;
2016 год - 320 678,9 тыс. руб.;
2017 год - 342 311,0 тыс. руб.;
2018 год - 314 558,8 тыс. руб.;
2019 год - 178 082,5 тыс. руб.;
2020 год - 252 304,8 тыс. руб.;
2021 год - 235 353,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 5 370,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 3 757,6 тыс. руб.;
2016 год - 818,3 тыс. руб.;
2017 год - 794,3 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.3.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" паспорта подпрограммы, в разделе 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "2021", "14,1" заменить соответственно цифрами "2022", "27,1".
1.3.3. Раздел 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Система показателей подпрограммы включает в себя целевые показатели, характеризующие достижение цели, решение задач подпрограммы.
1. Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети;
- протяженность улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке, в соответствии с нормативными требованиями (форма N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципального образования");
- общая протяженность улично-дорожной сети (форма N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципального образования")
2. Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов;
- количество обслуживаемых светофорных объектов (данные в соответствии с договором на предоставление субсидии казенным предприятиям города Благовещенска на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения города Благовещенска);
- общее число светофорных объектов (мониторинг управления ЖКХ города Благовещенска).
3. Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта (данные МУ "Городское управление капитального строительства);
- общая протяженность автомобильных дорог (форма N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципального образования").
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.3.4. Абзац 1 раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 568 235,4 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1 629 468,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 5 370,2 тыс. руб., областного бюджета - 1 933 396,3 тыс. рублей.".
1.4. В Подпрограмме 2 "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске":
1.4.1. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 2 "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске" составляет 422 943,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 114 186,1 тыс. руб.;
2016 год - 58 472,6 тыс. руб.;
2017 год - 76 160,3 тыс. руб.;
2018 год - 54 676,7 тыс. руб.;
2019 год - 39 269,3 тыс. руб.;
2020 год - 48 535,9 тыс. руб.;
2021 год - 31 642,8 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 400 996,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 93 838,5 тыс. руб.;
2016 год - 58 472,6 тыс. руб.;
2017 год - 74 560,3 тыс. руб.;
2018 год - 54 676,7 тыс. руб.;
2019 год - 39 269,3 тыс. руб.;
2020 год - 48 535,9 тыс. руб.;
2021 год - 31 642,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 9 232,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 232,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 12 715,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 11 115,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 1 600,0 тыс. руб.;
2018 год - 00 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. рублей.".
1.4.2. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Увеличение доли пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, привлекаемых к обслуживанию муниципальных маршрутов города Благовещенска, к 2022 году до 59%.
2. Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов, составит к 2022 году 1070 билетов.
3. Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в год снизится до 1,78 обращения граждан на 1000 жителей к 2022 году.
4. Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием) составит к 2022 году 93,0%.
5. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске составит 35%.".
1.4.3. В разделе 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "2021", "58", "2020", "48", "1037", "92,8", "5" заменить соответственно цифрами "2022", "59", "2021", "19", "1070", "93", "35".
1.4.4. Раздел 6. "Показатели (индикаторы) подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.
Эффективность реализации подпрограммы определяется динамикой и конечными значениями следующих показателей (индикаторов):
1. Доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля пассажирских транспортных средств транспортных предприятий, использующих автомобильный транспорт, в том числе электротранспорт, со сроком эксплуатации менее 7 лет от общего количества пассажирских транспортных средств, находящихся на балансе предприятий, в результате реализации программных мероприятий по обновлению подвижного состава;
- количество транспортных средств со сроком эксплуатации менее 7 лет (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг);
- общее количество транспортных средств (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг).
2. Количество реализуемых льготных проездных билетов гражданам льготных категорий для проезда в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения сезонных (садовых) маршрутов.
3. Удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в расчете на 1000 чел. населения.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- удельное количество обращений граждан на качество обслуживания пассажиров в расчете на 1000 чел. населения;
- количество обращений граждан на качество обслуживания населения (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг);
- количество населения, проживающего в городе Благовещенске (данные управления экономического развития и инвестиций).
4. Регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска (отношение фактически выполненных рейсов на маршрутах к плановому количеству рейсов в соответствии с согласованным расписанием).
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- регулярность движения транспорта общего пользования по муниципальной маршрутной сети города Благовещенска;
- фактическое количество выполненных рейсов (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг);
- плановое количество выполненных рейсов (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг).
5. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в городе Благовещенске;
- количество автомобильного транспорта адаптированного для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг);
- общее количество автомобильного транспорта (мониторинг управления по развитию потребительского рынка и услуг).".
1.4.5. Абзац 1 раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 422 943,7 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 400 996,1 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 12 715,0 тыс. руб., областного бюджета - 9 232,6 тыс. руб.".
1.5. Приложения NN 1 - 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска, за исключением положений, касающихся изменения наименования программы, параметров 2019 года и последующих годов, которые вступают в силу с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска В.А. Рудненка.
Мэр города Благовещенска |
В.С. Калита |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 октября 2018 г. N 3394 "О внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 07.10.2014 N 4135 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 25 октября 2018 г., за исключением положений, касающихся изменения наименования программы, параметров 2019 г. и последующих годов, которые вступают в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Благовещенск" от 2 ноября 2018 г. N 43