Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тынды
от 01.11.2018 N 2277
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ, МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 602 506,84 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116106,91 |
137 519,77 |
195 632,83 |
194333,6 |
197 419,62 |
197 419,62 |
197 419,62 |
197 419,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 324,12 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 418 042,52 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
105 346,25 |
174 768,43 |
173 414,36 |
176 500,22 |
176 500,22 |
176 500,22 |
176 500,22 |
||||||
внебюджетные источники |
167 140,20 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
376695,40 |
28238,49 |
26135,58 |
30019,93 |
33795,80 |
42986,35 |
42823,81 |
43173,86 |
43173,86 |
43173,86 |
43173,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
355 875,40 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 195,80 |
40 386,35 |
40 223,81 |
40 573,86 |
40 573,86 |
40 573,86 |
40 573,86 |
||||||
внебюджетные источники |
20 820,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
363 344,35 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 175,00 |
41 136,35 |
40 973,81 |
41 323,86 |
41 323,86 |
41 323,86 |
41 323,86 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
342 524,35 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 575,00 |
38 536,35 |
38 373,81 |
38 723,86 |
38 723,86 |
38 723,86 |
38 723,86 |
||||||
внебюджетные источники |
20 820,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
362 877,71 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 175,00 |
40 669,71 |
40 973,81 |
41 323,86 |
41 323,86 |
41 323,86 |
41 323,86 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
342 057,71 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 575,00 |
38 069,71 |
38 373,81 |
38 723,86 |
38 723,86 |
38 723,86 |
38 723,86 |
|||||
|
внебюджетные источники |
20 820,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|||||
1.1.2 |
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1.3. |
Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
13 351,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
620,80 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
городской бюджет |
13 351,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
620,80 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
13 351,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
620,80 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
|
городской бюджет |
13 351,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
620,80 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
1 850,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
406 648,23 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
24 864,04 |
54 924,97 |
54 602,54 |
55 958,06 |
55 958,06 |
55 958,06 |
55 958,06 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
358 960,23 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
18 903,04 |
48 963,97 |
48 641,54 |
49 997,06 |
49 997,06 |
49 997,06 |
49 997,06 |
||||||
внебюджетные источники |
47 688,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
400 519,21 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 558,27 |
54 040,97 |
53 718,54 |
55 074,06 |
55 074,06 |
55 074,06 |
55 074,06 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
352 831,21 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 597,27 |
48 079,97 |
47 757,54 |
49 113,06 |
49 113,06 |
49 113,06 |
49 113,06 |
|||||
|
внебюджетные источники |
47 688,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
|||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
400 519,21 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 558,27 |
54 040,97 |
53 718,54 |
55 074,06 |
55 074,06 |
55 074,06 |
55 074,06 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
352 831,21 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 597,27 |
48 079,97 |
47 757,54 |
49 113,06 |
49 113,06 |
49 113,06 |
49 113,06 |
|||||
|
внебюджетные источники |
47 688,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
|||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
6 129,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
|
городской бюджет |
6 129,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
6 129,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
|
городской бюджет |
6 129,02 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
884,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
160 034,50 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
11 806,20 |
19 959,32 |
20 372,53 |
20 802,13 |
20 802,13 |
20 802,13 |
20 802,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
154 974,50 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 206,20 |
19 349,32 |
19 722,53 |
20 152,13 |
20 152,13 |
20 152,13 |
20 152,13 |
||||||
внебюджетные источники |
5 060,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
156 230,82 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
11 627,29 |
19 419,32 |
19 832,53 |
20 262,13 |
20 262,13 |
20 262,13 |
20 262,13 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
151 170,82 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 027,29 |
18 809,32 |
19 182,53 |
19 612,13 |
19 612,13 |
19 612,13 |
19 612,13 |
|||||
|
внебюджетные источники |
5 060,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
156 230,82 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
11 627,29 |
19 419,32 |
19 832,53 |
20 262,13 |
20 262,13 |
20 262,13 |
20 262,13 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
151 170,82 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 027,29 |
18 809,32 |
19 182,53 |
19 612,13 |
19 612,13 |
19 612,13 |
19 612,13 |
|||||
|
внебюджетные источники |
5 060,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
3 803,68 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
178,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
городской бюджет |
3 803,68 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
178,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
3 803,68 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
178,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
городской бюджет |
3 803,68 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
178,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУК ГБ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
122 508,44 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 411,15 |
14 412,64 |
14 536,23 |
14 782,91 |
14 782,91 |
14 782,91 |
14 782,91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
115 583,44 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 551,15 |
13 547,64 |
13 666,23 |
13 912,91 |
13 912,91 |
13 912,91 |
13 912,91 |
||||||
внебюджетные источники |
6 925,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
120 461,31 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 234,30 |
14 162,64 |
14 286,23 |
14 532,91 |
14 532,91 |
14 532,91 |
14 532,91 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
113 536,31 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 374,30 |
13 297,64 |
13 416,23 |
13 662,91 |
13 662,91 |
13 662,91 |
13 662,91 |
|||||
|
внебюджетные источники |
6 925,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
|||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
120 365,61 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 234,30 |
14 066,94 |
14 286,23 |
14 532,91 |
14 532,91 |
14 532,91 |
14 532,91 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
113 440,61 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 374,30 |
13 201,94 |
13 416,23 |
13 662,91 |
13 662,91 |
13 662,91 |
13 662,91 |
|||||
|
внебюджетные источники |
6 925,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
|||||
4.1.2. |
Комплектование книжных фондов и подключение к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
2 047,13 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
городской бюджет |
2 047,13 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
2 047,13 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
городской бюджет |
2 047,13 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
356 753,05 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
41 560,80 |
42 445,84 |
42 041,69 |
42 528,62 |
42 528,62 |
42 528,62 |
42 528,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
17 324,12 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
259 428,93 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
20 226,68 |
32 445,84 |
32 041,69 |
32 528,62 |
32 528,62 |
32 528,62 |
32 528,62 |
||||||
внебюджетные источники |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
348 735,80 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
41 117,57 |
41 309,84 |
40 905,69 |
41 392,62 |
41 392,62 |
41 392,62 |
41 392,62 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
17 324,12 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
251 411,68 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
19 783,45 |
31 309,84 |
30 905,69 |
31 392,62 |
31 392,62 |
31 392,62 |
31 392,62 |
|||||
|
внебюджетные источники |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
334 716,14 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,97 |
28 524,05 |
40 482,68 |
40 905,69 |
41 392,62 |
41 392,62 |
41 392,62 |
41 392,62 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
248 726,12 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
18 524,05 |
30 482,68 |
30 905,69 |
31 392,62 |
31 392,62 |
31 392,62 |
31 392,62 |
|||||
|
внебюджетные источники |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
городской бюджет |
752,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
13 420,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
827,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
2 086,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
827,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
634,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
634,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
634,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
8 017,25 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|
городской бюджет |
8 017,25 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
8 017,25 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|
городской бюджет |
8 017,25 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
43 759,92 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 158,57 |
5 736,97 |
4 643,01 |
4 690,63 |
4 690,63 |
4 690,63 |
4 690,63 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
41 579,92 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 898,57 |
5 466,97 |
4 363,01 |
4 410,63 |
4 410,63 |
4 410,63 |
4 410,63 |
||||||
внебюджетные источники |
2 180,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
42 381,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 087,58 |
5 544,53 |
4 450,57 |
4 498,19 |
4 498,19 |
4 498,19 |
4 498,19 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
40 201,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 827,58 |
5 274,53 |
4 170,57 |
4 218,19 |
4 218,19 |
4 218,19 |
4 218,19 |
|||||
|
внебюджетные источники |
2 180,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
42 381,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 087,58 |
5 544,53 |
4 450,57 |
4 498,19 |
4 498,19 |
4 498,19 |
4 498,19 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
40 201,60 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 827,58 |
5 274,53 |
4 170,57 |
4 218,19 |
4 218,19 |
4 218,19 |
4 218,19 |
|||||
|
внебюджетные источники |
2 180,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 378,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
70,99 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|
городской бюджет |
1 378,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
70,99 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 378,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
70,99 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|
городской бюджет |
1 378,32 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
70,99 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
115 897,63 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 923,21 |
12 318,45 |
12 363,13 |
12 414,55 |
12 414,55 |
12 414,55 |
12 414,55 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
111 430,43 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 364,81 |
11 760,05 |
11 804,73 |
11 856,15 |
11 856,15 |
11 856,15 |
11 856,15 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
39 574,39 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 628,35 |
4 136,91 |
4 160,31 |
4 187,24 |
4 076,10 |
4 076,10 |
4 076,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
39 574,39 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 628,35 |
4 136,91 |
4 160,31 |
4 187,24 |
4 076,10 |
4 076,10 |
4 076,10 |
|||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
39 907,81 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 628,35 |
4 136,91 |
4 160,31 |
4 187,24 |
4 187,24 |
4 187,24 |
4 187,24 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
39 907,81 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 628,35 |
4 136,91 |
4 160,31 |
4 187,24 |
4 187,24 |
4 187,24 |
4 187,24 |
|||||
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
70 922,45 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
7 049,55 |
7 491,54 |
7 512,82 |
7 537,31 |
7 537,31 |
7 537,31 |
7 537,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
66 455,25 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 491,15 |
6 933,14 |
6 954,42 |
6 978,91 |
6 978,91 |
6 978,91 |
6 978,91 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
70 922,45 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
7 049,55 |
7 491,54 |
7 512,82 |
7 537,31 |
7 537,31 |
7 537,31 |
7 537,31 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
66 455,25 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 491,15 |
6 933,14 |
6 954,42 |
6 978,91 |
6 978,91 |
6 978,91 |
6 978,91 |
|||||
|
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
|||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
5 067,37 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|
городской бюджет |
5 067,37 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
5 067,37 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|
городской бюджет |
5 067,37 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
20 209,67 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 848,29 |
2 950,82 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
20 209,67 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 848,29 |
2 950,82 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
7 934,23 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 848,29 |
2 950,82 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
7 934,23 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 848,29 |
2 950,82 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
|||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
20 209,67 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 848,29 |
2 950,82 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
20 209,67 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 848,29 |
2 950,82 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
3 068,86 |
|||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 ноября 2018 г. N 2277 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.