Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к муниципальной программе "Развитие образования в городе
Тынде на 2015 - 2024 годы", утвержденной постановлением
Администрации города Тынды
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
|
|
|
|
1 211 520 264,12 |
265 146 061,88 |
281 373 745,38 |
291 945 394,86 |
373 055 062,00 |
x |
x |
Управление образования | ||||||||||||
Образовательные учреждения | ||||||||||||
1. |
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования |
Управление образования, Дошкольные образовательные учреждения |
014 |
0701 |
|
546 539 538,35 |
116 896 841,79 |
127 032 925,66 |
131 481 152,16 |
171 128 618,74 |
x |
x |
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0701 |
|
415 757 622,52 |
0,00 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
165 840 289,88 |
x |
x |
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2284 |
113 714 406,26 |
113 714 406,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
415 757 622,52 |
0,00 |
123 472 615,96 |
126 444 716,68 |
165 840 289,88 |
x |
x |
|||
1.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
1.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0701 |
|
2 371 264,00 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
x |
x |
1.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0701 |
04 1 2294 |
39 427,00 |
39 427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
2 371 264,00 |
0,00 |
59 714,00 |
863 250,00 |
1 448 300,00 |
x |
x |
|||
1.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0701 |
|
11 513 810,04 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
3 840 028,86 |
x |
x |
1.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0701 |
04 1 2286 |
3 143 008,53 |
3 143 008,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
11 513 810,04 |
0,00 |
3 500 595,70 |
4 173 185,48 |
3 840 028,86 |
x |
x |
|||
2. |
Подпрограмма 2 Развитие общего образования |
Управление образования, Общеобразовательные учреждения |
014 |
0702 |
|
331 575 989,24 |
72 156 179,72 |
76 091 184,79 |
80 462 371,81 |
102 866 252,92 |
x |
x |
2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702 |
|
243 639 867,15 |
0,00 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
97 529 719,71 |
x |
x |
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2284 |
64 916 297,95 |
64 916 297,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
243 639 867,15 |
0,00 |
71 945 295,63 |
74 164 851,81 |
97 529 719,71 |
x |
x |
|||
2.1.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
2.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
2.2. |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
304 372,30 |
0,00 |
x |
x |
2.2.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 2 2294 |
235 885,60 |
235 885,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
304 372,30 |
0,00 |
0,00 |
304 372,30 |
0,00 |
x |
x |
|||
2.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702 |
|
3 782 047,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 596 008,00 |
1 281 959,00 |
x |
x |
2.3.1. |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0702 |
04 2 2295 |
640 264,00 |
640 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
3 134 502,00 |
0,00 |
904 080,00 |
1 248 008,00 |
982 414,00 |
x |
x |
|||
2.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 2 2296 |
600 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348 000,00 |
220 000,00 |
x |
x |
|||
2.3.3 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 545,00 |
x |
x |
2.4. |
Основное мероприятие "Обеспечение расходов негосударственных учреждений" |
|
014 |
0702 |
|
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
x |
x |
2.4.1. |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
014 |
0702 |
04 2 2297 |
2 538 226,65 |
2 538 226,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
544 856,25 |
0,00 |
0,00 |
544 856,25 |
0,00 |
x |
x |
|||
2.5. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702 |
|
11 148 666,82 |
0,00 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
4 054 574,21 |
x |
x |
2.5.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702 |
04 2 2286 |
3 225 505,52 |
3 225 505,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
11 148 666,82 |
0,00 |
3 241 809,16 |
3 852 283,45 |
4 054 574,21 |
x |
x |
|||
3. |
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования |
Управление образование, МОБУ ДОД ЦДТ, МОАУ "МУПК", МОБУ СОШ N 6 |
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
150 856 484,78 |
34 494 752,29 |
33 838 676,64 |
34 837 474,70 |
47 685 581,15 |
x |
x |
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
114 247 267,99 |
0,00 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
46 707 209,15 |
x |
x |
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0702, 0703 |
|
139 702 024,45 |
28 293 012,30 |
33 487 198,14 |
34 052 860,70 |
43 868 953,31 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 3 2284 |
28 293 012,30 |
28 293 012,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0702 |
04 3 01 22840 |
33 487 198,14 |
0,00 |
33 487 198,14 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
77 921 814,01 |
0,00 |
0,00 |
34 052 860,70 |
43 868 953,31 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
|
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
04 3 2284 |
5 568 824,66 |
5 568 824,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
04 3 01 22840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
2 838 255,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 838 255,84 |
x |
x |
3.2 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
108 930,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
70 000,00 |
x |
x |
3.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0702 |
04 3 2294 |
36 750,00 |
36 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 3 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
x |
x |
|||
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
108 930,00 |
0,00 |
0,00 |
38 930,00 |
70 000,00 |
x |
x |
|||
3.3 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
0702, 0703 |
|
762 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
420 000,00 |
x |
x |
3.3.1 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе детей с ограниченными возможностями |
|
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
x |
x |
3.3.2 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
014 |
0702 |
04 3 2296 |
145 000,00 |
145 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
342 000,00 |
300 000,00 |
x |
x |
|||
3.4. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0702, 0703, 0709 |
|
1 243 534,50 |
0,00 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
x |
x |
3.4.1. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0702, 0703 |
|
1 609 317,90 |
365 783,40 |
351 478,50 |
403 684,00 |
488 372,00 |
x |
x |
014 |
0702 |
04 3 2286 |
365 783,40 |
365 783,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0702 |
04 3 04 22860 |
351 478,50 |
0,00 |
351 478,50 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0703 |
04 3 04 22860 |
892 056,00 |
0,00 |
0,00 |
403 684,00 |
488 372,00 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
|
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
04 3 2286 |
85 381,93 |
85 381,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
4. |
Подпрограмма 4 Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей |
Управление образования, Комитет по делам молодежи |
014 |
0707 |
|
10 680 568,71 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
x |
x |
4.1 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" |
|
014 |
0707 |
|
10 680 568,71 |
2 550 000,00 |
2 550 000,00 |
2 523 655,64 |
3 056 913,07 |
x |
x |
4.1.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
2 733 684,59 |
0,00 |
1 250 000,00 |
1 200 000,00 |
283 684,59 |
x |
x |
|||
4.1.2 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
014 |
0707 |
04 4 2298 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
1 816 315,41 |
0,00 |
0,00 |
450 000,00 |
1 366 315,41 |
x |
x |
|||
4.1.3 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период |
|
012 |
0707 |
04 4 2299 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
3 180 568,71 |
0,00 |
900 000,00 |
873 655,64 |
1 406 913,07 |
x |
x |
|||
5. |
Подпрограмма 5 Социальная политика в сфере образования |
Управление образования, образовательные учреждения |
|
|
|
29 334 283,69 |
5 305 004,49 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
x |
x |
5.1 |
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
|
014 |
1003 |
|
24 029 279,20 |
0,00 |
7 495 083,48 |
7 338 136,06 |
9 196 059,66 |
x |
x |
5.1.1 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
13 904 554,41 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 420 264,25 |
x |
x |
014 |
1003 |
04 5 2300 |
3 438 014,22 |
3 438 014,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
1003 |
04 5 01 23000 |
13 904 554,41 |
0,00 |
4 484 290,16 |
4 000 000,00 |
5 420 264,25 |
x |
x |
|||
5.1.2 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
014 |
1003 |
|
10 124 724,79 |
0,00 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
3 775 795,41 |
x |
x |
014 |
1003 |
04 5 2301 |
1 866 990,27 |
1 866 990,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
1003 |
04 5 01 23010 |
10 124 724,79 |
0,00 |
3 010 793,32 |
3 338 136,06 |
3 775 795,41 |
x |
x |
|||
5.1.3 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
|
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.4 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.5 |
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
|
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.6 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.7 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.8 |
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
5.1.9 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
6. |
Подпрограмма 6 Обеспечение эффективного управления отраслью |
Управление образования, МБУ "ИМК", МБУ "ЦБ УО", МБУ "ГХО УО " |
014 |
0709, 1003 |
|
142 533 399,35 |
33 743 283,59 |
34 365 874,81 |
35 302 604,49 |
39 121 636,46 |
x |
x |
6.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
014 |
0709 |
|
29 454 915,74 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 925 334,11 |
x |
x |
|
6.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
014 |
0709 |
|
29 454 915,74 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 925 334,11 |
x |
x |
014 |
0709 |
04 6 2285 |
10 822 334,81 |
10 822 334,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
29 454 915,74 |
0,00 |
10 190 724,06 |
9 338 857,57 |
9 925 334,11 |
x |
x |
|||
6.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования" |
|
014 |
0709 |
|
75 014 485,02 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
27 799 969,75 |
x |
x |
6.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2284 |
22 381 180,80 |
22 381 180,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
75 014 485,02 |
0,00 |
23 011 878,25 |
24 202 637,02 |
27 799 969,75 |
x |
x |
|||
6.3 |
Основное мероприятие "Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
014 |
0709 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
6.3.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
014 |
0709 |
04 6 2294 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
6.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта" |
|
04 |
0709 |
|
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
x |
x |
6.4.1 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
014 |
0709 |
04 6 2302 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
302 000,00 |
0,00 |
0,00 |
302 000,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
6.5 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
014 |
0709 |
|
2 218 715,00 |
0,00 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
x |
x |
6.5.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей. |
|
014 |
0709 |
|
2 708 482,98 |
489 767,98 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
x |
x |
014 |
0709 |
04 6 2286 |
489 767,98 |
489 767,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
|||
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
2 218 715,00 |
0,00 |
563 272,50 |
859 109,90 |
796 332,60 |
x |
x |
|||
6.6 |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" |
|
014 |
1003 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
x |
x |
6.6.1 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
014 |
1003 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
x |
x |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
1 800 000,00 |
0,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
x |
x |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 ноября 2018 г. N 2342 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.