В целях корректировки плановых объемов финансирования основных мероприятий в соответствии с возможностями бюджета города,
постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска" утвержденную постановлением главы города Райчихинска от 26.09.2014 N 904 (с учетом изменений от 09.12.2014 N 1262, от 19.02.2015 N 195, от 31.03.2015 N 334, от 18.05.2015 N 471, от 22.05.2015 N 497, от 30.06.2015 N 656, от 28.07.2015 N 723, от 17.08.2015 N 785, от 30.10.2015 N 988, от 03.12.2015 N 1083, от 24.12.2015 N 1149, от 20.02.2016 N 96, от 28.03.2016 N 171, от 26.09.2016 N 588, от 09.11.2016 N 732, от 30.11.2016 N 787, от 15.12.2016 N 836, 24.08.2017 N 587, 30.11.2017 N 829, 09.01.2018 N 5а, от 12.02.2018 N 98, от 11.04.2018 N 251, от 23.08.2018 N 583, от 02.11.2018 N 754).
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска", пункт 9 "Объемы ассигнований бюджета города Райчихинска на муниципальные программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска на реализацию муниципальной программы составляет 321054,652 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 763,977 тыс. рублей;
2016 год - 25 925,277 тыс. рублей;
2017 год - 26 394,971 тыс. рублей;
2018 год - 31 195,135 тыс. рублей;
2019 год - 32 880,784 тыс. рублей;
2020 год - 34 203,283 тыс. рублей;
2021 год - 35 943,215 тыс. рублей;
2022 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2023 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2024 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2025 год - 27 687,003 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 293084,581 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 763,977 тыс. рублей;
2016 год - 25 925,277 тыс. рублей;
2017 год - 25 944,971 тыс. рублей;
2018 год - 30 775,135 тыс. рублей;
2019 год - 23 552,763 тыс. рублей;
2020 год - 24 687,445 тыс. рублей;
2021 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2022 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2023 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2024 год - 27 687,003 тыс. рублей;
2025 год - 27 687,003 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 27100,071 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 9 328,021 тыс. рублей;
2020 год - 9 515,838 тыс. рублей;
2021 год - 8 256,212 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 870,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 450,000 тыс. рублей;
2018 год - 420,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
1.2. Раздел 6. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета, областного бюджета а также внебюджетных источников в 2015 - 2025 годах составит 321054,652 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 82473,942 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 18042,705 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 78205,909 тыс. рублей;
"Дополнительное образование в сфере культуры" - 103274,490 тыс. рублей;
"Обеспечение условий реализации муниципальных программ" - 34 323,845 тыс. рублей;
"Молодежь города Райчихинска" - 4733,762 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2, N 3 к муниципальной программе".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность", пункт 7 "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 82473,942 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6 581,060 тыс. рублей;
2016 год - 7 170,932 тыс. рублей;
2017 год - 7 154,380 тыс. рублей;
2018 год - 8 583,396 тыс. рублей;
2019 год - 7 999,962 тыс. рублей;
2020 год - 7 955,937 тыс. рублей;
2021 год - 8 264,627 тыс. рублей;
2022 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2023 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2024 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2025 год - 7 190,912 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета составляет 76747,738 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 6581,060 тыс. рублей;
2016 год - 7170,932 тыс. рублей;
2017 год - 6 804,380 тыс. рублей;
2018 год - 8 243,396 тыс. рублей;
2019 год - 6 053,137 тыс. рублей;
2020 год - 5 940,273 тыс. рублей;
2021 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2022 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2023 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2024 год - 7 190,912 тыс. рублей;
2025 год - 7 190,912 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 5036,204 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 1946,825 тыс. рублей;
2020 год - 2015,664 тыс. рублей;
2021 год - 1073,715 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 690,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 350,000 тыс. рублей;
2018 год - 340,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".
1.4. Первый абзац раздела 1.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета, областного бюджета а также внебюджетных источников 2015 - 2025 годах составит 82473,942 тыс. рублей, в т.ч. 76747,738 тыс. рублей - средства местного бюджета, 5036,204 тыс. рублей - средства областного бюджета, внебюджетные источники - 690,000 тыс. рублей".
1.5. В паспорте подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие", пункт 7 "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 18042,705 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 154,857 тыс. рублей;
2016 год - 1 234,400 тыс. рублей;
2017 год - 1 577,133 тыс. рублей;
2018 год - 1 897,169 тыс. рублей;
2019 год - 1 953,510 тыс. рублей;
2020 год - 2 086,976 тыс. рублей;
2021 год - 2 229,024 тыс. рублей;
2022 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2023 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2024 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2025 год - 1 477,409 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета составляет 15708,487 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 154,857 тыс. рублей;
2016 год -1 234,400 тыс. рублей;
2017 год - 1 502,133 тыс. рублей;
2018 год - 1 817,169 тыс. рублей;
2019 год - 1 170,555 тыс. рублей;
2020 год - 1 442,328 тыс. рублей;
2021 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2022 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2023 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2024 год - 1 477,409 тыс. рублей;
2025 год - 1 477,409 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 2179,218 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 782,955 тыс. рублей;
2020 год - 644,648 тыс. рублей;
2021 год - 751,615 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 155,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 75,000 тыс. рублей;
2018 год - 80,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".
1.6. Первый абзац раздела 2.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета, областного бюджета а также внебюджетных источников 2015 - 2025 годах составит 18042,705 тыс. рублей, в т.ч. 15 708,487 тыс. рублей - средства местного бюджета, 2179,218 тыс. рублей - средства областного бюджета, внебюджетные источники - 155,000 тыс. рублей".
1.7. В паспорте подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание", пункт 7 "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 78205,909 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4 377,884 тыс. рублей;
2016 год - 6 424,742 тыс. рублей;
2017 год - 6 134,837 тыс. рублей;
2018 год - 7 073,567 тыс. рублей;
2019 год - 8 489,512 тыс. рублей;
2020 год - 9 034,594 тыс. рублей;
2021 год - 9 614,457 тыс. рублей;
2022 год - 6 764,080 тыс. рублей;
2023 год - 6 764,080 тыс. рублей;
2024 год - 6 764,080 тыс. рублей;
2025 год - 6 764,080 тыс. рублей;
За счет средств местного бюджета составляет 69 969,487 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 4 377,884 тыс. рублей;
2016 год - 6 424,742 тыс. рублей;
2017 год - 6 109,837 тыс. рублей;
2018 год - 7 073,567 тыс. рублей;
2019 год - 5 943,112 тыс. рублей;
2020 год - 6 219,949 тыс. рублей;
2021 год - 6 764,079 тыс. рублей;
2022 год - 6 764,079 тыс. рублей;
2023 год - 6 764,079 тыс. рублей;
2024 год - 6 764,079 тыс. рублей;
2025 год - 6 764,079 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 8211,422 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 2 546,400 тыс. рублей;
2020 год - 2 814,645 тыс. рублей;
2021 год - 2 850,377 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 25,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 25,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".
1.8. Первый абзац раздела 3.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета, областного бюджета а также внебюджетных источников 2015 - 2025 годах составит 78205,909 тыс. рублей, в т.ч. 69969,487 тыс. рублей - средства местного бюджета, 8211,422 тыс. рублей - средства областного бюджета, внебюджетные источники - 25,000 тыс. рублей".
1.9. В паспорте подпрограммы 4 "Дополнительное образование в сфере культуры", пункт 7 "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 103274,490 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8 231,776 тыс. рублей;
2016 год - 7 727,700 тыс. рублей;
2017 год - 8 412,431 тыс. рублей;
2018 год - 10 158,291 тыс. рублей;
2019 год - 10 958,080 тыс. рублей;
2020 год - 11 524,444 тыс. рублей;
2021 год - 12 116,757 тыс. рублей;
2022 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2023 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2024 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2025 год - 8 536,253 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 91601,262 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8 231,776 тыс. рублей;
2016 год - 7 727,700 тыс. рублей;
2017 год - 8 412,431 тыс. рублей;
2018 год - 10 158,291 тыс. рублей;
2019 год - 6 906,239 тыс. рублей;
2020 год - 7 483,563 тыс. рублей;
2021 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2022 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2023 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2024 год - 8 536,253 тыс. рублей;
2025 год - 8 536,253 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 11673,227 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 4 051,841 тыс. рублей;
2020 год - 4 040,881 тыс. рублей;
2021 год - 3 580,505 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей".
1.10. Первый абзац раздела 4.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета, областного бюджета а также внебюджетных источников 2015 - 2025 годах составит 103274,490 тыс. рублей, в т.ч. 91 601,262 тыс. рублей - средства местного бюджета, 11673,227 тыс. рублей - средства областного бюджета, внебюджетные источники - 0,000 тыс. рублей".
1.11. Раздел 1.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы", таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно досуговой деятельности |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.1.2. Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.1.3. Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1.1.4. Организация досуга населения |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Ремонт МАУК клуба Зельвино |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.8. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.1.9. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11. Раздел 2.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы", таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "таблицу 2" имеется в виду "таблицу 3"
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1. |
Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
2.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1.12. Раздел 3.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы", таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "таблицу 2" имеется в виду "таблицу 4"
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1. |
Основное мероприятие: Содержание библиотек |
1 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений |
1 |
0,6 |
1 |
1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
3.1.2 |
Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3 |
Ремонт помещения |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
3.2. |
Организация и проведение досуга молодежи |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.1. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13. Раздел 4.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы", таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "таблицу 2" имеется в виду "таблицу 6"
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1. Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения |
0,90 |
1 |
1 |
1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
4.1.2. Проведение мероприятий по доступности объектов культуры |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3. Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2. Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска", изложить в новой редакции согласно Приложения N 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска", изложить в новой редакции согласно Приложения N 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинск", изложить в новой редакции согласно Приложения N 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Райчихинска райчихинск-мо.рф в сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете "Вести Райчихинска".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Райчихинска по социальным вопросам Касьянову И.Г.
Глава города Райчихинска |
Т.И. Родионова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Райчихинска Амурской области от 27 декабря 2018 г. N 968 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска", утвержденную постановлением главы города Райчихинска от 23.08.2018 г. N 583"
Настоящее постановление вступает в силу с 31 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Вести Райчихинска" от 31 января 2019 г. N 1
Постановлением Администрации города Райчихинска Амурской области от 28 февраля 2019 г. N 139 настоящий документ признан утратившим силу с 15 марта 2019 г.
Постановлением Администрации города Райчихинска Амурской области от 14 марта 2019 г. N 184 норма об утрате силы настоящего документа исключена