Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
Администрации города Тынды
от 28.12.2018 2018 N 2840
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ, МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 230 439,76 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
131 504,47 |
135 792,10 |
134 571,15 |
134 571,15 |
134 571,15 |
134 571,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
435 280,79 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
64 712,27 |
67 265,60 |
71 494,70 |
71 494,70 |
71 494,70 |
71 494,70 |
||||||
городской бюджет |
628 018,77 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
45 927,80 |
47 607,10 |
42 157,05 |
42 157,05 |
42 157,05 |
42 157,05 |
||||||
внебюджетные источники |
167 140,20 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
20 919,40 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДОД ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
344402,39 |
28238,49 |
26135,58 |
30019,93 |
33864,96 |
37437,07 |
38247,16 |
37614,80 |
37614,80 |
37614,80 |
37614,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
159 463,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
25 637,90 |
27 268,80 |
27 268,80 |
27 268,80 |
27 268,80 |
||||||
городской бюджет |
164 118,67 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
10 086,45 |
10 009,26 |
7 746,00 |
7 746,00 |
7 746,00 |
7 746,00 |
||||||
внебюджетные источники |
20 820,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
339 330,34 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 998,25 |
37 792,54 |
37 142,00 |
37 142,00 |
37 142,00 |
37 142,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
25 637,90 |
27 268,80 |
27 268,80 |
27 268,80 |
27 268,80 |
||||||
городской бюджет |
159 046,62 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 647,63 |
9 554,64 |
7 273,20 |
7 273,20 |
7 273,20 |
7 273,20 |
||||||
внебюджетные источники |
20 820,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
139 534,15 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
5 593,36 |
5 745,24 |
3 056,00 |
3 056,00 |
3 056,00 |
3 056,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
118 714,15 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
2 993,36 |
3 145,24 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
20 820,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|||||
1.1.2 |
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
199 329,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 938,25 |
32 047,30 |
34 086,00 |
34 086,00 |
34 086,00 |
34 086,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
159 463,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
25 637,90 |
27 268,80 |
27 268,80 |
27 268,80 |
27 268,80 |
|||||
|
городской бюджет |
39 865,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 187,63 |
6 409,40 |
6 817,20 |
6 817,20 |
6 817,20 |
6 817,20 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
5 072,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
438,82 |
454,62 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
городской бюджет |
5 072,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
438,82 |
454,62 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
5 072,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
438,82 |
454,62 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
|
городской бюджет |
5 072,05 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
438,82 |
454,62 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
221 519,62 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
24 126,15 |
24 872,87 |
24 730,32 |
24 730,32 |
24 730,32 |
24 730,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
67 101,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
10 628,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
||||||
городской бюджет |
106 730,14 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
7 070,17 |
8 283,37 |
7 424,82 |
7 424,82 |
7 424,82 |
7 424,82 |
||||||
внебюджетные источники |
47 688,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
219 364,01 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
23 916,47 |
24 655,64 |
24 504,40 |
24 504,40 |
24 504,40 |
24 504,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
67 101,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
10 628,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
|||||
|
городской бюджет |
104 574,53 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
6 860,49 |
8 066,14 |
7 198,90 |
7 198,90 |
7 198,90 |
7 198,90 |
|||||
|
внебюджетные источники |
47 688,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
|||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
129 821,39 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
10 047,75 |
10 236,14 |
9 190,80 |
9 190,80 |
9 190,80 |
9 190,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
82 133,39 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
4 086,75 |
4 275,14 |
3 229,80 |
3 229,80 |
3 229,80 |
3 229,80 |
|||||
|
внебюджетные источники |
47 688,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
|||||
2.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 868,72 |
14 419,50 |
15 313,60 |
15 313,60 |
15 313,60 |
15 313,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
10 628,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
11 344,50 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 773,74 |
3 791,00 |
3 969,10 |
3 969,10 |
3 969,10 |
3 969,10 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
2 155,61 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
209,68 |
217,23 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
|
городской бюджет |
2 155,61 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
209,68 |
217,23 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
2 155,61 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
209,68 |
217,23 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
|
городской бюджет |
2 155,61 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
209,68 |
217,23 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
225,92 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
111 789,32 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
12 090,37 |
12 627,77 |
12 533,76 |
12 533,76 |
12 533,76 |
12 533,76 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
106 729,32 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
11 480,37 |
11 977,77 |
11 883,76 |
11 883,76 |
11 883,76 |
11 883,76 |
||||||
внебюджетные источники |
5 060,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
110 442,49 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
11 962,28 |
12 495,07 |
12 395,75 |
12 395,75 |
12 395,75 |
12 395,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
105 382,49 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
11 352,28 |
11 845,07 |
11 745,75 |
11 745,75 |
11 745,75 |
11 745,75 |
|||||
|
внебюджетные источники |
5 060,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
110 442,49 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
11 962,28 |
12 495,07 |
12 395,75 |
12 395,75 |
12 395,75 |
12 395,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
105 382,49 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
11 352,28 |
11 845,07 |
11 745,75 |
11 745,75 |
11 745,75 |
11 745,75 |
|||||
|
внебюджетные источники |
5 060,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
1 346,83 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
128,09 |
132,70 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
|
городской бюджет |
1 346,83 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
128,09 |
132,70 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
1 346,83 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
128,09 |
132,70 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
|
городской бюджет |
1 346,83 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
128,09 |
132,70 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
138,01 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУК ГБ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
95 416,09 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
10 141,30 |
10 433,48 |
10 068,14 |
10 068,14 |
10 068,14 |
10 068,14 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
35 816,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
5 767,80 |
6 125,40 |
6 125,40 |
6 125,40 |
6 125,40 |
||||||
городской бюджет |
52 674,20 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
3 728,81 |
3 795,68 |
3 072,74 |
3 072,74 |
3 072,74 |
3 072,74 |
||||||
внебюджетные источники |
6 925,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
94 492,67 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 082,00 |
10 372,05 |
10 004,25 |
10 004,25 |
10 004,25 |
10 004,25 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
17 440,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
5 767,80 |
6 125,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
51 750,78 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
3 669,51 |
3 734,25 |
3 008,85 |
3 008,85 |
3 008,85 |
3 008,85 |
|||||
|
внебюджетные источники |
6 925,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
|||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
49 625,61 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 051,94 |
3 162,25 |
2 347,45 |
2 347,45 |
2 347,45 |
2 347,45 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
42 700,61 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 186,94 |
2 292,25 |
1 477,45 |
1 477,45 |
1 477,45 |
1 477,45 |
|||||
|
внебюджетные источники |
6 925,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
|||||
4.1.2. |
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
21 800,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 934,36 |
7 209,80 |
7 656,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
17 440,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
5 767,80 |
6 125,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
4 360,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 386,87 |
1 442,00 |
1 531,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 481,75 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
59,30 |
61,43 |
63,89 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
городской бюджет |
1 481,75 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
59,30 |
61,43 |
63,89 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 481,75 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
59,30 |
61,43 |
63,89 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
городской бюджет |
1 481,75 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
59,30 |
61,43 |
63,89 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
298 403,25 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
32 858,47 |
32 960,73 |
32 317,51 |
32 317,51 |
32 317,51 |
32 317,51 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
117 611,80 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
15 532,98 |
16 149,90 |
17 151,20 |
17 151,20 |
17 151,20 |
17 151,20 |
||||||
городской бюджет |
100 791,45 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
7 325,49 |
6 810,83 |
5 166,31 |
5 166,31 |
5 166,31 |
5 166,31 |
||||||
внебюджетные источники |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
295 492,05 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
32 589,01 |
32 681,56 |
32 027,18 |
32 027,18 |
32 027,18 |
32 027,18 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
117 611,80 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
15 532,98 |
16 149,90 |
17 151,20 |
17 151,20 |
17 151,20 |
17 151,20 |
|||||
|
городской бюджет |
97 880,25 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
7 056,03 |
6 531,66 |
4 875,98 |
4 875,98 |
4 875,98 |
4 875,98 |
|||||
|
внебюджетные источники |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
156 112,79 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,97 |
29 687,02 |
12 345,65 |
12 494,16 |
10 588,18 |
10 588,18 |
10 588,18 |
10 588,18 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
70 122,77 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 345,65 |
2 494,16 |
588,18 |
588,18 |
588,18 |
588,18 |
|||||
|
внебюджетные источники |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
городской бюджет |
752,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
13 420,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
827,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
2 086,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
827,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
634,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
634,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
634,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
125 359,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 416,20 |
20 187,40 |
21 439,00 |
21 439,00 |
21 439,00 |
21 439,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
100 287,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
16 149,90 |
17 151,20 |
17 151,20 |
17 151,20 |
17 151,20 |
|||||
|
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 883,22 |
4 037,50 |
4 287,80 |
4 287,80 |
4 287,80 |
4 287,80 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
5 448,21 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
269,46 |
279,17 |
290,33 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|
городской бюджет |
5 448,21 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
269,46 |
279,17 |
290,33 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 756,50 |
2 756,50 |
2 756,50 |
|||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
5 448,21 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
269,46 |
279,17 |
290,33 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|
городской бюджет |
5 448,21 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
269,46 |
279,17 |
290,33 |
1 136,00 |
1 136,00 |
1 136,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 756,50 |
2 756,50 |
2 756,50 |
|||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
37 651,96 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
3 612,02 |
3 753,88 |
3 899,20 |
3 899,20 |
3 899,20 |
3 899,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 117,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 595,50 |
2 756,50 |
2 756,50 |
2 756,50 |
2 756,50 |
||||||
городской бюджет |
19 354,09 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
845,65 |
878,38 |
862,70 |
862,70 |
862,70 |
862,70 |
||||||
внебюджетные источники |
2 180,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
37 145,30 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
3 566,37 |
3 706,59 |
3 850,02 |
3 850,02 |
3 850,02 |
3 850,02 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 595,50 |
2 756,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
18 847,43 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
800,00 |
831,09 |
813,52 |
813,52 |
813,52 |
813,52 |
|||||
|
внебюджетные источники |
2 180,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
16 998,04 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
445,91 |
462,19 |
404,42 |
404,42 |
404,42 |
404,42 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
14 818,04 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
175,91 |
182,19 |
124,42 |
124,42 |
124,42 |
124,42 |
|||||
|
внебюджетные источники |
2 180,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|||||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
20 147,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 120,46 |
3 244,40 |
3 445,60 |
3 445,60 |
3 445,60 |
3 445,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 595,50 |
2 756,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624,09 |
648,90 |
689,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
936,44 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
45,65 |
47,29 |
49,18 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|
городской бюджет |
936,44 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
45,65 |
47,29 |
49,18 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
936,44 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
45,65 |
47,29 |
49,18 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|
городской бюджет |
936,44 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
45,65 |
47,29 |
49,18 |
192,44 |
192,44 |
192,44 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Комитет по культуре Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
119 122,01 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 239,09 |
12 896,21 |
13 407,42 |
13 407,42 |
13 407,42 |
13 407,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
39 169,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
6 486,00 |
6 848,30 |
6 848,30 |
6 848,30 |
6 848,30 |
||||||
городской бюджет |
75 485,78 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 390,86 |
5 851,81 |
6 000,72 |
6 000,72 |
6 000,72 |
6 000,72 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
38 397,89 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 701,47 |
3 850,14 |
3 893,27 |
4 076,10 |
4 076,10 |
4 076,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
38 397,89 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 701,47 |
3 850,14 |
3 893,27 |
4 076,10 |
4 076,10 |
4 076,10 |
|||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
37 849,40 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 701,47 |
3 850,14 |
3 893,27 |
3 893,27 |
3 893,27 |
3 893,27 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
37 849,40 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 701,47 |
3 850,14 |
3 893,27 |
3 893,27 |
3 893,27 |
3 893,27 |
|||||
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
78 974,54 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
7 321,62 |
8 822,29 |
9 281,42 |
9 281,42 |
9 281,42 |
9 281,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
18 624,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
6 486,00 |
6 848,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
35 338,31 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 473,39 |
1 777,89 |
1 874,72 |
1 874,72 |
1 874,72 |
1 874,72 |
||||||
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
30 013,16 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
709,34 |
714,79 |
721,02 |
721,02 |
721,02 |
721,02 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
25 545,96 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
150,94 |
156,39 |
162,62 |
162,62 |
162,62 |
162,62 |
|||||
|
внебюджетные источники |
4 467,20 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
|||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
48 961,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 612,28 |
8 107,50 |
8 560,40 |
8 560,40 |
8 560,40 |
8 560,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
18 624,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
6 486,00 |
6 848,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 322,45 |
1 621,50 |
1 712,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
3 669,88 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
216,00 |
223,78 |
232,73 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|
городской бюджет |
3 669,88 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
216,00 |
223,78 |
232,73 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
3 669,88 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
216,00 |
223,78 |
232,73 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|
городской бюджет |
3 669,88 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
216,00 |
223,78 |
232,73 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 декабря 2018 г. N 2840 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.