Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
администрации города
Шимановска
от 13.12.2018 N 1421
Изменения
в постановление администрации города от 31.10.2013 N 1974 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске" на 2014 - 2025 годы" (в редакции постановления администрации города Шимановска N 854 от 26.07.2018)
1. В разделе "I. Муниципальная программа":
1.1. в подразделе "1. Паспорт муниципальной программы":
1.1.1. по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
- цифры "409796,805" заменить на цифры "411774,231";
1.1.1.1.по строке "подпрограмма 1 "Народное творчество":
- цифры "217049,596" заменить на цифры "217381,509";
1.1.1.2. по строке "подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие":
- цифры "38939,433" заменить на цифры "39081,868";
1.1.1.3. по строке "подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание":
- цифры "66097, 517" заменить на цифры "66218,503";
1.1.1.4. по строке "подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
- цифры "23997,909" заменить на цифры "25349,999";
1.1.1.5. по строке "подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства":
- цифры "63712,350" заменить на цифры "63742,352".
1.1.2. по строке "Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования":
- 2018 год - цифры "39723,197" заменить на цифры "41700,621";
- 2021 год - цифры "42602,923" заменить на цифры "42602,924";
- 2022 год - цифры "43692,923" заменить на цифры "43692,924";
- 2023 год - цифры "36242,923" заменить на цифры "36242,924";
- 2024 год - цифры "36592,923" заменить на цифры "36592,924";
- 2025 год - цифры "34542,923" заменить на цифры "34542,924";
1.1.2.1. по строке "за счет средств местного бюджета":
- цифры "408806,805" заменить на цифры "410784,231";
- 2018 год - цифры "38733,197" заменить на цифры "40710,621";
- 2021 год - цифры "42602,923" заменить на цифры "42602,924";
- 2022 год - цифры "43692,923" заменить на цифры "43692,924";
- 2023 год - цифры "36242,923" заменить на цифры "36242,924";
- 2024 год - цифры "36592,923" заменить на цифры "36592,924";
- 2025 год - цифры "34542,923" заменить на цифры "34542,924";
1.2. в подразделе "6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
1.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы":
- цифры "409796,805" заменить на цифры "411774,231".
1.2.1.1.по строке "подпрограмма 1 "Народное творчество":
- цифры "217049,596" заменить на цифры "217381,509";
1.2.1.2. по строке "подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие":
- цифры "38939,433" заменить на цифры "39081,868";
1.2.1.3. по строке "подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание":
- цифры "66097,517" заменить на цифры "66218,503";
1.2.1.4. по строке "подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
- цифры "23997,909" заменить на цифры "25349,999";
1.2.1.5. по строке "подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства":
- цифры "63712,350" заменить на цифры "63742,352".
1.2.2. по строке "Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования":
- 2018 год - цифры "39723,197" заменить на цифры "41700,621";
- 2021 год - цифры "42602,923" заменить на цифры "42602,924";
- 2022 год - цифры "43692,923" заменить на цифры "43692,924";
- 2023 год - цифры "36242,923" заменить на цифры "36242,924";
- 2024 год - цифры "36592,923" заменить на цифры "36592,924";
- 2025 год - цифры "34542,923" заменить на цифры "34542,924";
1.2.2.1. по строке "за счет средств местного бюджета":
- цифры "408806,805" заменить на цифры "410784,231";
- 2018 год - цифры "38733,197" заменить на цифры "40710,621";
- 2021 год - цифры "42602,923" заменить на цифры "42602,924";
- 2022 год - цифры "43692,923" заменить на цифры "43692,924";
- 2023 год - цифры "36242,923" заменить на цифры "36242,924";
- 2024 год - цифры "36592,923" заменить на цифры "36592,924";
- 2025 год - цифры "34542,923" заменить на цифры "34542,924".
2. В разделе "II. Содержание подпрограмм":
2.1. В подпрограмме 1 "Народное творчество и досуговая деятельность":
2.1.1. в пункте 1.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
- цифры "217049,596" заменить на цифры "217381,509";
- 2018 год - цифры "23075,710" заменить на цифры "23407,623";
2.1.1.1. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "216059,596" заменить на цифры "216391,509";
- 2018 год - цифры "22085,710" заменить на цифры "22417,623"
2.1.2. в пункте 1.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.1.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" "Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования":
- цифры "217049,596" заменить на цифры "217381,509";
- 2018 год - цифры "23075,710" заменить на цифры "23407,623";
2.1.2.2. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "216059,596" заменить на цифры "216391,509";
- 2018 год - цифры "22085,710" заменить на цифры "22417,623".
2.1.3. в пункте 1.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.1. Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
1,0 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,8 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,3 |
1.1.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3. Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
1.2. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
1.2.1. Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.2. Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3. Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.4. Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий. |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
1.2.5. Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
1.2.6. Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2. В подпрограмме 2 "Историко-культурное наследие":
2.2.1. в пункте 2.1 "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
- цифры "38939,433" заменить на цифры "39081,868";
- 2018 год - цифры "3176,610" заменить на цифры "3319,045";
2.2.1.1. по строке "за счет средств местного бюджета":
- цифры "38939,433" заменить на цифры "39081,868";
- 2018 год - цифры "3176,610" заменить на цифры "3319,045";
2.2.2. в пункте 2.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.2.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие":
- цифры "38939,433" заменить на цифры "39081,868";
- 2018 год - цифры "3176,610" заменить на цифры "3319,045";
2.2.2.2. по строке "за счет средств местного бюджета":
- цифры "38939,433" заменить на цифры "39081,868";
- 2018 год - цифры "3176,610" заменить на цифры "3319,045";
2.2.3. в разделе 2.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 3 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.3. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
2.3.1. в пункте 3.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
- цифры "66097,517" заменить на цифры "66218,503";
- 2018 год - цифры "6745,404" заменить на цифры "6866,390";
2.3.1.1. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "66097,517" заменить на цифры "66218,503";
- 2018 год - цифры "6745,404" заменить на цифры "6866,390";
2.3.2. в пункте 3.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.3.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание":
- цифры "66097,517" заменить на цифры "66218,503";
- 2018 год - цифры "6745,404" заменить на цифры "6866,390";
2.3.2.2. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "66097,517" заменить на цифры "66218,503";
- 2018 год - цифры "6745,404" заменить на цифры "6866,390";
2.3.3. в пункте 3.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 4 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3.1. Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,9 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
3.1.2. Комплектование библиотечных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
3.1.3. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4. В подпрограмме 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
2.4.1. в пункте 4.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
- цифры "23997,909" заменить на цифры "25349,999";
- 2018 год - цифры "856,0" заменить на цифры "2208,090";
2.4.1.1. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "23997,909" заменить на цифры "25349,999";
- 2018 год - цифры "856,0" заменить на цифры "2208,090";
2.4.2. в пункте 4.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.4.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
- цифры "23997,909" заменить на цифры "25349,999";
- 2018 год - цифры "856,0" заменить на цифры "2208,090";
2.4.2.2. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "23997,909" заменить на цифры "25349,999";
- 2018 год - цифры "856,0" заменить на цифры "2208,090";
2.4.3. в пункте 4.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 5 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.5. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства":
2.5.1. в пункте 5.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
- цифры "63712,350" заменить на цифры "63742,352";
- 2018 год - цифры " 5869,473" заменить на цифры "5899,473";
- 2021 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2022 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2023 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2024 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2025 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
2.5.1.1. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "63712,350" заменить на цифры "63742,352";
- 2018 год - цифры " 5869,473" заменить на цифры "5899,473";
- 2021 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2022 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2023 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2024 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2025 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
2.5.2. в пункте 5.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.5.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства":
- цифры "63712,350" заменить на цифры "63742,352";
- 2018 год - цифры " 5869,473" заменить на цифры "5899,473";
- 2021 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2022 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2023 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2024 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2025 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
2.5.2.2. по строке "за счет местного бюджета":
- цифры "63712,350" заменить на цифры "63742,352";
- 2018 год - цифры " 5869,473" заменить на цифры "5899,473";
- 2021 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2022 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2023 год - цифры "5250,697" заменить на цифры "5250,698";
- 2024 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
- 2025 год - цифры "5250, 697" заменить на цифры "5250,698";
2.5.3. в разделе 5.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 6 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
3. Приложение N 1 "Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции.
4. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" изложить в новой редакции.
5. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 13 декабря 2018 г. N 1421 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.