Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 4 февраля 2019 г. N 80
"О внесении изменений в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076"
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 25.12.2018 N 161 "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" (в редакции постановлений администрации района от 22.01.2015 N 61, от 12.02.2015 N 192, от 23.06.2015 N 668, от 31.07.2015 N 833, от 05.10.2015 N 1080, от 24.11.2015 N 1298, от 10.12.2015 N 1361, от 14.01.2016 N 25, от 17.02.2016 N 160, от 29.03.2016 N 338, от 31.10.2016 N 1167, от 12.12.2016 N 1302, от 16.01.2017 N 21, от 03.02.2017 N 113, от 17.03.2017 N 223, от 24.04.2017 N 323, от 07.07.2017 N 545, от 07.08.2017 N 655, от 16.10.2017 N 842, от 15.12.2017 N 1013, от 19.01.2018 N 22, от 12.02.2018 N 88, от 01.03.2018 N 143, от 24.04.2018 N 288, от 28.05.2018 N 388, от 02.07.2018 N 494, от 10.08.2018 N 630, от 27.08.2018 N 689, от 21.09.2018 N 757, от 08.10.2018 N 807, от 19.11.2018 N 925, от 24.12.2018 N 998, от 18.01.2019 N 27) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 224 977,11242 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 35 638,63593 тыс. рублей;
2019 год - 22 879,62047 тыс. рублей;
2020 год - 20 134,06847 тыс. рублей;
2021 год - 20 134,06847 тыс. рублей;
2022 год - 20 600 тыс. рублей;
2023 год - 20 600 тыс. рублей;
2024 год - 20 600 тыс. рублей;
2025 год - 20 600 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4 464,87645 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 224 977,11242 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 35 638,63593 тыс. рублей;
2019 год - 22 879,62047 тыс. рублей;
2020 год - 20 134,06847 тыс. рублей;
2021 год - 20 134,06847 тыс. рублей;
2022 год - 20 600 тыс. рублей;
2023 год - 20 600 тыс. рублей;
2024 год - 20 600 тыс. рублей;
2025 год - 20 600 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
""Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 4 464,87645 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 68 976,62797 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 6 786,05377 тыс. рублей;
2019 год - 7 074,71077 тыс. рублей;
2020 год - 6 836,05377 тыс. рублей;
2021 год - 6 836,05377 тыс. рублей;
2022 год - 6 500 тыс. рублей;
2023 год - 6 500 тыс. рублей;
2024 год - 6 500 тыс. рублей;
2025 год - 6 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.4. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить в новой редакции:
"В рамках данной подпрограммы будут реализованы два мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений", "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств".
Реализация указанных мероприятий обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задачи по повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем приобретения технологического оборудования, проведения текущих ремонтов учреждений культуры.".
1.5. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 68 976,62797 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 6 786,05377 тыс. рублей;
2019 год - 7 074,71077 тыс. рублей;
2020 год - 6 836,05377 тыс. рублей;
2021 год - 6 836,05377 тыс. рублей;
2022 год - 6 500 тыс. рублей;
2023 год - 6 500 тыс. рублей;
2024 год - 6 500 тыс. рублей;
2025 год - 6 500 тыс. рублей.".
1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1.7. В паспорте подпрограммы "Историко-культурное наследие" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 46 337,68333 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 4 619,1709 тыс. рублей;
2019 год - 5 354,5119 тыс. рублей;
2020 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2021 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2022 год - 4 600 тыс. рублей;
2023 год - 4 600 тыс. рублей;
2024 год - 4 600 тыс. рублей;
2025 год - 4 600 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.8. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Историко-культурное наследие" абзацы 1 - 4 изложить в новой редакции:
"В рамках данной подпрограммы будут реализованы три мероприятия:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Реализация указанных мероприятий обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Указанные мероприятия включают в себя:".
1.9. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Историко-культурное наследие" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 46 337,68333 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 4 619,1709 тыс. рублей;
2019 год - 5 354,5119 тыс. рублей;
2020 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2021 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2022 год - 4 600 тыс. рублей;
2023 год - 4 600 тыс. рублей;
2024 год - 4 600 тыс. рублей;
2025 год - 4 600 тыс. рублей.".
1.10. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1.11. В паспорте подпрограммы "Библиотечное обслуживание" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 78 770,09766 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 6 905,8908 тыс. рублей;
2019 год - 8 700,3978 тыс. рублей;
2020 год - 8 079,8908 тыс. рублей;
2021 год - 8 079,8908 тыс. рублей;
2022 год - 8 400 тыс. рублей;
2023 год - 8 400 тыс. рублей;
2024 год - 8 400 тыс. рублей;
2025 год - 8 400 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.12. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Библиотечное обслуживание" абзацы 1 - 3 изложить в новой редакции:
"В рамках данной подпрограммы будут реализовано два основных мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Указанные мероприятия направлены на решение задач подпрограммы.
Мероприятия включают в себя оказание муниципальными библиотеками Сковородинского района услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек.".
1.13. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 78 770,09766 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 6 905,8908 тыс. рублей;
2019 год - 8 700,3978 тыс. рублей;
2020 год - 8 079,8908 тыс. рублей;
2021 год - 8 079,8908 тыс. рублей;
2022 год - 8 400 тыс. рублей;
2023 год - 8 400 тыс. рублей;
2024 год - 8 400 тыс. рублей;
2025 год - 8 400 тыс. рублей.".
1.14. Таблицу 6 изложить в новой редакции:
Таблица 6
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Приобретение специального оборудования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Комплектование книжного фонда муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1.15. В паспорте подпрограммы "Мероприятия в сфере культуры и искусства" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 284,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 884,5 тыс. рублей;
2019 год - 600 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 50 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей;
2025 год - 100 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.16. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 284,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 884,5 тыс. рублей;
2019 год - 600 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 50 тыс. рублей;
2022 год - 100 тыс. рублей;
2023 год - 100 тыс. рублей;
2024 год - 100 тыс. рублей;
2025 год - 100 тыс. рублей.".
1.17. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 28 285,6945 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 16 443,02046 тыс. рублей;
2019 год - 1 150 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 тыс. рублей;
2023 год - 1 000 тыс. рублей;
2024 год - 1 000 тыс. рублей;
2025 год - 1 000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 3 481,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.18. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы":
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 28 285,6945 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 16 443,02046 тыс. рублей;
2019 год - 1 150 тыс. рублей;
2020 год - 100 тыс. рублей;
2021 год - 100 тыс. рублей;
2022 год - 1 000 тыс. рублей;
2023 год - 1 000 тыс. рублей;
2024 год - 1 000 тыс. рублей;
2025 год - 1 000 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
""Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 3 481,3 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.19. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.20. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.21. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80 "О внесении изменений в постановление администрации района от 14.08.2014 N 1076"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 28 сентября 2022 г. N 855, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 августа 2014 г. N 1076