Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 4 февраля 2019 г. N 83
"О внесении изменений в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212"
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 25.12.2018 N 161 "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Сковородинского района" (в редакции постановлений администрации района от 22.01.2015 N 60, от 12.02.2015 N 189, от 31.03.2015 N 361, от 13.06.2015 N 671, от 31.07.2015 N 835, от 05.10.2015 N 1077, от 24.11.2015 N 1300, от 10.12.2015 N 1363, от 14.01.2016 N 26, от 22.01.2016 N 50, от 19.02.2016 N 182, от 29.03.2016 N 337, от 11.05.2016 N 475, от 22.06.2016 N 680, от 18.07.2016 N 760, от 10.08.2016 N 830, от 02.09.2016 N 973, от 31.10.2016 N 1175, от 09.12.2016 N 1297, от 29.12.2016 N 1364, от 16.01.2017 N 29, от 03.02.2017 N 103, от 17.03.2017 N 218, от 24.04.2017 N 318, от 22.05.2017 N 405, от 07.07.2017 N 544, от 07.08.2017 N 660, от 15.09.2017 N 770, от 16.10.2017 N 836, от 03.11.2017 N 883, от 15.12.2017 N 1010, от 19.01.2018 N 17, от 12.02.2018 N 76, от 01.03.2018 N 151, от 24.04.2018 N 282, от 28.05.2018 N 389, от 02.07.2018 N 489, от 19.07.2018 N 555, от 27.08.2018 N 691, от 21.09.2018 N 761, от 08.10.2018 N 811, от 29.10.2018 N 873, от 19.11.2018 N 915, от 24.12.2018 N 997, от 18.01.2019 N 28) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел "Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета 2 323 819,75974 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год - 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год - 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год - 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год - 233 836,8622 тыс. рублей;
2020 год - 229 306,50791 тыс. рублей;
2021 год - 239 292,17037 тыс. рублей;
2022 год - 187 022 тыс. рублей;
2023 год - 187 022 тыс. рублей;
2024 год - 187 022 тыс. рублей;
2025 год - 187 022 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 126 940,36875 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 323 819,75974 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 230 725,58822 тыс. рублей;
2016 год - 201 443,61852 тыс. рублей;
2017 год - 192 361,01617 тыс. рублей;
2018 год - 248 765,99635 тыс. рублей;
2019 год - 233 836,8622 тыс. рублей;
2020 год - 229 306,50791 тыс. рублей;
2021 год - 239 292,17037 тыс. рублей;
2022 год - 187 022 тыс. рублей;
2023 год - 187 022 тыс. рублей;
2024 год - 187 022 тыс. рублей;
2025 год - 187 022 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 126 940,36875 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.3. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 021 785,98478 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год - 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год - 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год - 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год - 205 518,61916 тыс. рублей;
2020 год - 201 153,07195 тыс. рублей;
2021 год - 212 347,9509 тыс. рублей;
2022 год - 159 650 тыс. рублей;
2023 год - 159 650 тыс. рублей;
2024 год - 159 650 тыс. рублей;
2025 год - 159 650 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 676,73292 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 006 583,69589 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.4. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16. Основное мероприятие 1.16. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств".
Основное мероприятие предусматривает расходы на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования детей.".
1.5. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 021 785,98478 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 205 012,37352 тыс. рублей;
2016 год - 174 373,33433 тыс. рублей;
2017 год - 165 594,84045 тыс. рублей;
2018 год - 219 185,79447 тыс. рублей;
2019 год - 205 518,61916 тыс. рублей;
2020 год - 201 153,07195 тыс. рублей;
2021 год - 212 347,9509 тыс. рублей;
2022 год - 159 650 тыс. рублей;
2023 год - 159 650 тыс. рублей;
2024 год - 159 650 тыс. рублей;
2025 год - 159 650 тыс. рублей.";
абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 676,73292 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 1 006 583,69589 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.6. Таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.7. В паспорте подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 26 991,44729 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1 996,71654 тыс. рублей;
2016 год - 2 499,41213 тыс. рублей;
2017 год - 2 495,31862 тыс. рублей;
2018 год - 2 500 тыс. рублей;
2019 год - 2 500 тыс. рублей;
2020 год - 2 500 тыс. рублей;
2021 год - 2 500 тыс. рублей;
2022 год - 2 500 тыс. рублей;
2023 год - 2 500 тыс. рублей;
2024 год - 2 500 тыс. рублей;
2025 год - 2 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 4 439,78981 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.8. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 4 439,78981 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.9. В паспорте подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 676,5724 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 163,24 тыс. рублей;
2016 год - 364,7344 тыс. рублей;
2017 год - 300 тыс. рублей;
2018 год - 298,598 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 50 тыс. рублей;
2022 год - 300 тыс. рублей;
2023 год - 300 тыс. рублей;
2024 год - 300 тыс. рублей;
2025 год - 300 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.10. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 2 676,5724 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 163,24 тыс. рублей;
2016 год - 364,7344 тыс. рублей;
2017 год - 300 тыс. рублей;
2018 год - 298,598 тыс. рублей;
2019 год - 250 тыс. рублей;
2020 год - 50 тыс. рублей;
2021 год - 50 тыс. рублей;
2022 год - 300 тыс. рублей;
2023 год - 300 тыс. рублей;
2024 год - 300 тыс. рублей;
2025 - 300 тыс. рублей.".
1.11. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 272 365,75526 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 23 553,25816 тыс. рублей;
2016 год - 24 206,13766 тыс. рублей;
2017 год - 23 970,8571 тыс. рублей;
2018 год - 26 781,60387 тыс. рублей;
2019 год - 25 568,24304 тыс. рублей;
2020 год - 25 603,43596 тыс. рублей;
2021 год - 24 394,21947 тыс. рублей;
2022 год - 24 572 тыс. рублей;
2023 год - 24 572 тыс. рублей;
2024 год - 24 572 тыс. рублей;
2025 год - 24 572 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.12. Раздел 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Основное мероприятие 1.4. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств".
Основное мероприятие включает в себя финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности АМУ Сковородинский центр "Знание".".
1.13. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 272 365,75526 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 23 553,25816 тыс. рублей;
2016 год - 24 206,13766 тыс. рублей;
2017 год - 23 970,8571 тыс. рублей;
2018 год - 26 781,60387 тыс. рублей;
2019 год - 25 568,24304 тыс. рублей;
2020 год - 25 603,43596 тыс. рублей;
2021 год - 24 394,21947 тыс. рублей;
2022 год - 24 572 тыс. рублей;
2023 год - 24 572 тыс. рублей;
2024 год - 24 572 тыс. рублей;
2025 год - 24 572 тыс. рублей.".
1.14. Таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 5
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.15. В паспорте подпрограммы "Охрана семьи и детства" раздел "Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 86 037,38305 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.".
1.16. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Охрана семьи и детства" абзац второй изложить в новой редакции:
"Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 86 037,38305 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.".
1.17. Приложение N 1 изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение N 2 изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.19. Приложение N 3 изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании "Информационный бюллетень Сковородинского района".
Глава района |
А.В. Прохоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 83 "О внесении изменений в постановление администрации района от 12.09.2014 N 1212"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Текст постановления опубликован не был
Настоящий документ фактически прекратил действие в связи с принятием постановления Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 ноября 2022 г. N 988, признавшего утратившим силу постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 сентября 2014 г. N 1212