Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 15 февраля 2017 г. N 136
Приложение N 1
к государственной программе
Тамбовской области "Экономическое
развитие и инновационная
экономика" на 2014 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы | ||||||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | ||||||||||||||
1. |
Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте |
Проценты |
40,8 |
41,6 |
40,1 |
38,9 |
33,2 |
32,1 |
31,2 |
30,5 |
30,0 |
|||
2. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области |
Проценты |
28,1 |
27,5 |
27,7 |
27,9 |
27,9 |
28,0 |
28,1 |
28,2 |
28,4 |
|||
3. |
Индекс производительности труда |
Проценты |
108,6 |
110,3 |
106,9 |
103,7 |
100,8 |
102,2 |
102,9 |
103,5 |
104,0 |
|||
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | ||||||||||||||
4. |
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций |
Проценты |
8,5 |
8,8 |
10,1 |
9,3 |
9,7 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
15,2 |
|||
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | ||||||||||||||
5. |
Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Проценты |
70 |
75 |
75 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
|||
6. |
Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области |
Проценты |
70,4 |
83,0 |
92,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||
1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата" | ||||||||||||||
1.1. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
Проценты |
116,7 |
113,5 |
108,0 |
100,1 |
86,3 |
99,6 |
101,1 |
101,8 |
102,0 |
|||
1.2. |
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека |
Руб. |
63 614,1 |
85 101,9 |
91 499,7 |
104 871,3 |
107 009,1 |
112 890,0 |
119 713,4 |
128 311,6 |
137 293,4 |
|||
2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций" | ||||||||||||||
2.1. |
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг |
Проценты |
4,4 |
3,0 |
4,5 |
6,4 |
6,5 |
8,0 |
10,5 |
13,5 |
17,0 |
|||
2.2. |
Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг |
Млн. руб. |
3468,1 |
2513,1 |
2625 |
2890 |
7200 |
7500 |
7700 |
8000 |
8500 |
|||
2.3. |
Общий объем средств, затраченных на технологические инновации |
Млн. руб. |
2865,5 |
1841,8 |
2500 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
|||
2.4. |
Количество поданных заявок на выдачу патентов |
Ед. |
133 |
132 |
145 |
147 |
118 |
120 |
121 |
123 |
125 |
|||
3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" | ||||||||||||||
3.1. |
Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области |
Проценты |
X |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
86,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||
3.2. |
Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году |
Проценты |
5,0 |
7,0 |
6,5 |
6,5 |
6,2 |
6,0 |
5,6 |
5,4 |
5,0 |
|||
4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | ||||||||||||||
4.1. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку |
Ед. |
466 |
497 |
722 |
480 |
367 |
1209 |
1584 |
1584 |
1596 |
|||
4.2. |
Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
Ед. |
32 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
4.3. |
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями |
Млн. руб. |
174483,4 |
197124,7 |
221173,9 |
237076,2 |
239438,7 |
256917,7 |
275672,7 |
295796,8 |
317390 |
|||
4.4. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность |
Ед. |
28816 |
27861 |
29895 |
32077 |
27940 |
30623 |
32858 |
35256 |
37829 |
|||
4.5. |
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы |
Ед. |
667 |
760 |
820 |
752 |
288 |
235 |
184 |
184 |
196 |
|||
4.6. |
Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы |
Баллы |
- |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||
4.7. |
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
процентов |
- |
- |
100 |
98 |
104 |
111 |
118 |
126 |
134 |
|||
4.8. |
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
процентов |
- |
- |
100 |
96,9 |
101,9 |
106,9 |
112 |
117,5 |
123,5 |
|||
4.9. |
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) |
процентов |
11,9 |
12,3 |
11,8 |
12,2 |
12,6 |
13,0 |
13,5 |
13,9 |
14,4 |
|||
4.10. |
Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: |
процентов |
- |
- |
- |
не менее 18 |
не менее 18 |
не менее 18 |
не менее 25 |
не менее 25 |
не менее 25 |
|||
|
годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства |
процентов |
- |
- |
- |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 10 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
|||
4.11. |
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области |
процентов |
- |
- |
6 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
7 |
7 |
7,5 |
|||
4.12. |
Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
процентов |
36,9 |
48,0 |
42,1 |
40,0 |
не менее 40,0 |
не менее 40,0 |
не менее 40,0 |
не менее 40,0 |
не менее 40,0 |
|||
4.13. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения |
единиц |
32,1 |
29,2 |
29,9 |
30,2 |
32,6 |
35,2 |
38,1 |
41,1 |
44,4 |
|||
4.14. |
Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета |
процентов |
- |
- |
- |
- |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 10 |
|||
4.15. |
Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы |
процентов |
- |
- |
89,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
4.16. |
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
процентов |
- |
- |
17,5 |
19,6 |
20 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|||
4.17. |
Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
процентов |
- |
- |
- |
-2 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|||
5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" | ||||||||||||||
5.1. |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) |
Проценты |
63 |
73 |
75 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
5.2. |
Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) |
Ед. |
8 |
16 |
21 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
5.3. |
Количество "окон", созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) |
Ед. |
137 |
324 |
420 |
438 |
438 |
438 |
438 |
438 |
438 |
|||
5.4. |
Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее - ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) |
Ед. |
- |
111 |
146 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|||
5.5. |
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации |
Мин. |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||
5.6. |
Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
Проценты |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
5.7. |
Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности |
Ед. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|||
5.8. |
Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки |
Чел. |
250 |
250 |
280 |
290 |
363 |
209 |
163 |
177 |
350 |
|||
5.9. |
Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование |
Чел. |
290 |
300 |
300 |
290 |
365 |
249 |
178 |
227 |
400 |
|||
5.10. |
Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров |
Чел. |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
5.11. |
Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
Чел. |
28 |
29 |
30 |
28 |
9 |
15 |
30 |
30 |
30 |
|||
5.12. |
Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области |
Чел., коллективов |
74 |
124 |
125 |
60 |
55 |
100 |
45 |
100 |
100 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации Тамбовской области от 15 февраля 2017 г. N 136 "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.