Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. Мероприятия 1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений 2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение количества поселений, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета превышает 70% |
Ед. |
1 год до 4-ех поселений |
1 год |
|
2062,8 |
5488,9 |
|
|
2 год до 4-ех поселений |
2 год |
|
3703,3 |
6920,638 |
|
||||||
3 год - до 4-ех поселений |
3 год |
|
2567,4 |
1250,0 |
|
||||||
4 год - до 2 поселений |
4 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
||||||
5 год - до 2-ух поселений |
5 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
6 год - до 2 - ух поселений |
6 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 год - до 2-ух поселений |
7 год |
|
117045,4 |
28172,3 |
|
|
Подпрограмма 2 |
|
||||||||||
1. |
1. Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Мероприятия: Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия Мероприятия: иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение доли кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета; Рост расчетной бюджетной обеспеченности по 7 наименее обеспеченным поселениям |
% % |
1 год до 0,2%; 2 год до 0,2%; 3 год до 0,2%; 4 год до 0,1%;5 год до 0,1%; 6 год до 0,1%; 7 год до 0,1% 1 год до 115,2%; 2 год до 115,2%; 3 год до 115,2%; 4 год до 130,7%; 5 год до 130,7%; 6 год до 130,7%; 7 год до 130,7% |
3-ий год 4-ый год 3-ий год 4-ый год |
|
|
892,9 350.0 3745,271 1750.0 |
|
|
Подпрограмма 3 | |||||||||||
1 |
Основное мероприятие: 1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Рост доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках целевых программ; Снижение количества поселений, в которых выявлены |
% |
1 год до 55%; 2 год до 55%; 3 год до 55%; 4 год до 80%; 5 год до 80%; 6 год до 80%; 7 год до 80% 1 год до 4-ех поселений; 2 год до 4-ех поселений; 3 год до 4-ех поселений; 4 год |
1 год 2 год |
|
|
20,0 20,0 |
|
|
|
|
|
нарушения бюджетного законодательства; Рост количества поселений, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
ед |
до 2-ух поселений; 5 год до 2-ух поселений; 6 год до 2-ух поселений; 7 год до 2-ух поселений; 1 год до 4-ех поселений; 2 год до 4-ех поселений; 3 год до 4-ех поселений; 4 год до 6-ти поселений; 5 год до 6-ти поселений; 6 год до 6-ти поселений; 7 год до 6-ти поселений; |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, муниципальной программы |
||||||||||
1. |
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
Создание условий для обеспечения деятельности финансового органа |
Ед. |
2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 6-ой год |
|
|
|
3095.3 2969,5 2861.4 1515.3 1515.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по программе 197209,509 |
|
|
|
|
|
132892,7 |
64316,809 |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации Уваровского района Тамбовской области от 15 июня 2017 г. N 291 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.