Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Таблица 3
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2020 годы"
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||||
наименование |
единица измерения |
значение(по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. Мероприятия 1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений 2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение количества поселений, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета превышает 70% |
Ед. |
1 год до 4-ех поселений |
1 год |
|
2062,8 |
5488,9 |
|
|
2 год до 4-ех поселений |
2 год |
|
3703,3 |
6920,638 |
|
||||||
3 год - до 4-ех поселений |
3 год |
|
2567,4 |
1250,0 |
|
||||||
4 год - до 2 поселений |
4 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
||||||
5 год - до 2-ух поселений |
5 год |
|
2536,4 |
1500,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
6 год - до 2-ух поселений |
6 год |
|
2536,4 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7 год - до 2-ух поселений |
7 год |
|
2536,4 |
1500,0 |
|
|
Подпрограмма 2 |
|
||||||||||
1. |
1. Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Мероприятия: Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия Мероприятия: иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Расходы по выполнению комплекса работ по восстановлению центрального водоснабжения |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение доли кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета; Рост расчетной бюджетной обеспеченности по 7 наименее обеспеченным поселениям |
% % |
1 год до 0,2%; 2 год до 0,2%; 3 год до 0,2%; 4 год до 0,1%;5 год до 0,1%; 6 год до 0,1%; 7 год до 0,1% 1 год до 115,2%; 2 год до 115,2%; 3 год до 115,2%; 4 год до 130,7%; 5 год до 130,7%; 6 год до 130,7%; 7 год до 130,7% |
3-ий год 4-ый год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 4-ый год |
|
|
892,9 350.0 3745,271 2400.0 128.0 2828,8 |
|
|
Подпрограмма 3 | |||||||||||
1 |
Основное мероприятие: 1. Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Рост доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках целевых программ; Снижение количества поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства; Рост количества поселений, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
% Ед ед |
1 год до 55%; 2 год до 55%; 3 год до 55%; 4 год до 80%; 5 год до 80%; 6 год до 80%; 7 год до 80% 1 год до 4-ех поселений; 2 год до 4-ех поселений; |
1 год 2 год |
|
|
20,0 20,0 |
|
|
3 год до 4-ех поселений; 4 год до 2-ух поселений; 5 год до 2-ух поселений; 6 год до 2-ух поселений; 7 год до 2-ух поселений; 1 год до 4-ех поселений; 2 год до 4-ех поселений; 3 год до 4-ех поселений; 4 год до 6-ти поселений; 5 год до 6-ти поселений; 6 год до 6-ти поселений; 7 год до 6-ти поселений; |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, муниципальной программы |
||||||||||
1. |
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
Создание условий для обеспечения деятельности финансового органа |
Ед. |
2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 6-ой год 7-ой год |
|
|
|
3095,3 2969.5 2895.2 2710.3 2097.5 2220,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по программе 64229,809 |
|
|
|
|
|
18447,3 |
45782,509 |
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы Уваровского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа Уваровского района Тамбовской области |
"Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего 64229,809 руб. |
1 год |
|
2062,8 |
5508,9 |
|
2 год |
|
3703,3 |
10035,938 |
|
|||
3 год |
|
2567,4 |
8857,671 |
|
|||
4 год |
|
2504,6 |
9724.0 |
|
|||
5 год |
|
2536,4 |
4338,3 |
|
|||
|
6 год |
|
2536,4 |
3597,5 |
|
||
|
7 год |
|
2536,4 |
3720,2 |
|
||
ответственный исполнитель муниципальной программы Уваровского района Тамбовской области финансовый отдел администрации района |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
соисполнитель 1- поселения |
64229,809 |
|
18447,3 |
45782,509 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 1 |
"Выполнение задач по совершенствованию системы распределения и перераспределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов муниципальных образований" Основное мероприятие: Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Мероприятия: 1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений 3. |
Всего 37856,838.руб. |
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы финансовый отдел администрации района |
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год |
|
2062,8 3703.3 2567.4 2504,6 2536.4 2536.4 2536.4 |
5488,9 6920,638 1250.0 1250.0 1500.0 1500.0 1500.0 |
|
||
соисполнитель 1- поселения |
37856,838 |
|
18447.3 |
19409,538 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 2 |
"Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений" Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Мероприятия: 1. Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия. 2. Иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 3. Расходы по выполнению комплекса работ по восстановлению центрального водоснабжения |
Всего - 10344,971 тыс. руб. |
3-ий год 4-ый год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 4-ый год |
|
|
892,9 350.0 3745,271 2400.0 128.0 2828,8 |
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы финансовый отдел администрации района |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 поселения |
|
|
|
10344,971 |
|
Подпрограмма 3 |
"Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами. Мероприятия: Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства на местном уровне |
Всего - 40,0 тыс. руб. |
1 год 2 год |
|
|
20,0 20,0 |
|
ответственный исполнитель подпрограммы финансовый отдел администрации района |
|
|
|
|
|
||
|
|
соисполнитель 1 поселения |
|
|
|
40,0 |
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы |
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности финансового органа. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
2-ой год 3-ий год 4-ый год 5-ый год 6-ой год 7-ой год |
|
|
3095,3 2969.5 2895.2 2710.3 2097.5 2220,2 |
|
Итого непрограммные расходы |
|
15988,0 |
|
|
|
15988,0 |
|
Таблица 7
Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2020 годы"
за период январь - ___________ 20__ г.
(нарастающим итогом с начала года)
(тыс. рублей) | |||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Направление расходов |
Предусмотрено паспортом Программы на 20 год |
Предусмотрено бюджетом на 20 г. |
|||||||||
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
||||||||||
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюджеты |
внебюджетные |
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюджеты |
внебюджетные |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Подпрограмма 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. Мероприятия. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки. |
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год |
|
2062,8 3703.3 2567.4 2504,6 2536.4 2536.4 2536.4 |
5488,9 6920,638 1250.0 1250.0 1500.0 1500.0 1500.0 |
|
|
|
2062,8 3703.3 2567.4 2504,6 2536.4 2536.4 2536.4 |
5488,9 6920,638 1250.0 1250.0 1500.0 1500.0 1500.0 |
|
|
|
|
2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
||||||||||||
|
Основные мероприятия 2.1 |
Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений. Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия. |
3-ий год 4-ый год |
|
|
892,9 350,0 |
|
|
|
|
892,9 350,0 |
|
|
|
|
2. Иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Расходы по выполнению комплекса работ по восстановлению центрального водоснабжения |
3-ий год 4-ый год 5-ый год 4-ый год |
|
|
3745,271 2400.0 128.0 2828,8 |
|
|
|
|
3745,271 2400.0 128.0 2828,8 |
|
|
Подпрограмма 3 | |||||||||||||
|
Основные мероприятия 3.1 |
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами. Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами. Мероприятия. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства на местном уровне |
1 год 2 год |
|
|
20,0 20,0 |
|
|
|
|
20,0 20,0 |
|
|
|
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы муниципальной программы. |
Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности финансового органа. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Уплата налогов, сборов и иных платежей |
2-ой год 3- ий год 4-ый год 5-ый год 6-ой год 7-ой год |
|
|
3095,3 2969.5 2895.2 2710.3 2097.5 2220,2 |
|
|
|
|
3095,3 2969.5 2895.2 2710.3 2097.5 2220,2 |
|
|
|
Всего по |
|
64229, 809 |
|
18447,3 |
45782,509 |
|
64229, 809 |
|
18447,3 |
45782,509 |
|
|
|
Программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Направление расходов |
Кассовые расходы за отчетный период |
Отклонение(%), Графу 14/графу 9 и т.д. |
||||||||
Всего |
в том числе по источникам: |
Всего |
в том числе по источникам: |
|||||||||
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюджеты |
внебюджетные |
фед. бюджет |
обл. бюджет |
местн. бюджеты |
внебюджетные |
|||||
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель: ____________________________ Ф.И.О., Тел.: _________________
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Уваровского района Тамбовской области от 3 мая 2018 г. N 143 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.