Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 7 июня 2018 г. N 492
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 28.12.2017 N 1490) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 22667,668 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 6759,523 тыс. руб.; 2019 год - 2568,2 тыс. руб.; 2020 год - 2580,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 2550,278 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 326,933 тыс. руб.; 2019 год - 00,0 тыс. руб.; 2020 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 10594,494 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4315,694 тыс. руб.; 2019 год - 826,2 тыс. руб.; 2020 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 9388,896 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2099,896 тыс. руб.; 2019 год - 1725,0 тыс. руб.; 2020 год - 1737,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники 134,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 17,0 тыс. руб.; 2020 год - 17,0 тыс. руб. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 22667,668 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 6759,523 тыс. руб.;
2019 год - 2568,2 тыс. руб.;
2020 год - 2580,2 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет - 2550,278 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 326,933 тыс. руб.;
2019 год - 00,0 тыс. руб.;
2020 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе:
областной бюджет - 10594,494 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4315,694 тыс. руб.;
2019 год - 826,2 тыс. руб.;
2020 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе:
районный бюджет - 9388,896 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2099,896 тыс. руб.;
2019 год - 1725,0 тыс. руб.;
2020 год - 1737,0 тыс. руб.; в том числе:
внебюджетные источники - 134,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.;
2015 год - 29,0 тыс. руб.;
2016 год - 17,0 тыс. руб.;
2017 год - 15,0 тыс. руб.;
2018 год - 17,0 тыс. руб.;
2019 год - 17,0 тыс. руб.;
2020 год - 17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий"
1.3.1. в подпрограмме "Культура на 2014 - 2020 годы":
1.2. |
Проведение районного конкурса "Лучшее учреждение культуры", проведение отчетных концертов творческих коллективов художественной самодеятельности района |
отдел культуры молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
35,0 |
|
|
30,0 |
5,0 |
2015 |
1 |
35,0 |
|
|
30,0 |
5,0 |
|||||
2016 |
1 |
20,0 |
|
|
15,0 |
5,0 |
|||||
2017 |
1 |
40,0 |
|
|
30,0 |
10,0 |
|||||
2018 |
1 |
57,0 |
|
|
50,0 |
7,0 |
|||||
2019 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
2020 |
1 |
55,0 |
|
|
50,0 |
5,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
297,0 |
|
|
255,0 |
42,0 |
1.3.1.2. пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
1.5. |
Проведение литературно-музыкального праздника в с. Старая Казинка, посвященного просветителю И.Г. Рахманинову |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
2015 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2016 |
1 |
27,0 |
|
|
25,0 |
2,0 |
|||||
2017 |
1 |
79,4 |
|
|
79,4 |
- |
|||||
2018 |
1 |
59,398 |
|
|
59,398 |
- |
|||||
2019 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
2020 |
1 |
102,0 |
|
|
100,0 |
2,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
423,798 |
|
|
413,798 |
10,0 |
1.3.1.3. пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
1.16. |
Приобретение одежды сцены, специального оборудования (музыкальных инструментов, свето-и звукотехнического оборудования, компьютерной техники) и мебели для учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК "Заворонежский
РДК", МБОУ ДО "Новоникольская ДМТТТ" МБУК "МЦБ Мичуринского района" |
обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |
комплект |
2014 |
4 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
2015 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
1 |
1554,7 |
912,3 |
101,4 |
541,0 |
|
|||||
2018 |
1 |
523,0 |
|
|
523,0 |
|
|||||
2019 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2020 |
1 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
3377,7 |
1212,3 |
101,4 |
2064,0 |
|
1.3.1.4. пункт 1.24. изложить в следующей редакции:
1.24. |
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
количество работников |
чел. |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
1 |
158,9 |
|
158,9 |
|
|
|||||
2018 |
|
3479,192 |
|
3444,4 |
34,792 |
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
3638,092 |
|
3603,3 |
34,792 |
|
1.3.1.5. дополнить пунктом 1.25. изложив в следующей редакции:
1.25. |
Проведение мероприятия, посвященного дню медицинского работника |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района МБУК "Заворонежский РДК" |
количество мероприятий |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
1 |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
1.3.1.6. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
1244,8 |
300,0 |
630,8 |
292,0 |
22,0 |
2015 |
397,6 |
0,0 |
0,0 |
378,6 |
19,0 |
|||||
2016 |
462,2 |
0,0 |
130,2 |
315,0 |
17,0 |
|||||
2017 |
3536,3 |
912,3 |
1325,4 |
1283,6 |
15,0 |
|||||
2018 |
4653,59 |
0,0 |
3444,4 |
1192,19 |
17,0 |
|||||
2019 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
2020 |
1167,0 |
0,0 |
0,0 |
1150,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
12628,49 |
1212,3 |
5530,8 |
5761,39 |
124,0 |
1.3.2. в подпрограмме "Наследие на 2014 - 2020 годы":
1.3.2.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
2.2. |
Проведение ремонтно-реставрационных работ обелисков павшим воинам |
муниципальные заказчики |
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
единиц |
2014 |
|
- |
|
|
- |
|
2015 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2016 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2017 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2018 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
2019 |
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
2020 |
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
100,0 |
|
1.3.2.2. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
549,145 |
189,545 |
239,6 |
120,0 |
00,0 |
2015 |
713,3 |
367,2 |
79,2 |
266,9 |
00,0 |
|||||
2016 |
455,6 |
161,9 |
78,9 |
214,8 |
00,0 |
|||||
2017 |
83,1 |
00,0 |
76,1 |
7,0 |
00,0 |
|||||
2018 |
202,6 |
00,0 |
77,6 |
125,0 |
00,0 |
|||||
2019 |
252,6 |
00,0 |
77,6 |
175,0 |
00,0 |
|||||
|
|
|
|
|
2020 |
252,6 |
00,0 |
77,6 |
175,0 |
00,0 |
|
Итого: |
|
|
|
|
2508,945 |
718,645 |
706,6 |
1083,7 |
00,0 |
1.3.3. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.3.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
4.1. |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности |
администрация района |
количество специалистов, получающих выплаты |
человек |
2014 |
|
- |
|
- |
|
|
2015 |
|
605,7 |
|
605,7 |
|
|
|||||
2016 |
|
641,0 |
|
641,0 |
|
|
|||||
2017 |
|
707,1 |
|
707,1 |
|
|
|||||
2018 |
|
763,4 |
|
763,4 |
|
|
|||||
2019 |
|
748,6 |
|
748,6 |
|
|
|||||
2020 |
|
748,6 |
|
748,6 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
4214,4 |
|
4214,4 |
|
|
1.3.3.2. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
4.3. |
Субсидии на мероприятия по развитию учреждений культуры |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года |
Процент |
2014 |
110 |
73,2 |
|
73,2 |
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
110 |
200,0 |
173,3 |
26,7 |
|
|
|||||
2018 |
|
318,527 |
289,441 |
26,586 |
2,5 |
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
591,727 |
462,741 |
126,486 |
2,5 |
|
1.3.3.3. пункты 4.5.- 4.6. изложить в следующей редакции:
4.5. |
Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интер нет, в общем количестве библиотек района |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
3 |
37,0 |
32,2 |
4,8 |
|
|
|||||
2018 |
3 |
30,15 |
27,3 |
2,7 |
0,15 |
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
67,15 |
59,5 |
7,5 |
0,15 |
|
4.6. |
Комплектование библиотечных фондов из областного и федерального бюджета |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района |
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды |
экземпляров |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
50 |
11,0 |
9,6 |
1,4 |
|
|
|||||
2018 |
50 |
11,256 |
10,192 |
1,008 |
0,056 |
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
22,256 |
19,792 |
2,408 |
0,056 |
|
1.3.3.4. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Итого по Подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
106,8 |
33,6 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
|
605,7 |
0,0 |
605,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
|
759,0 |
0,0 |
641,0 |
118,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
|
1294,2 |
258,8 |
746,3 |
289,1 |
0,0 |
|||||
2018 |
|
1123,333 |
326,933 |
793,694 |
2,706 |
0,0 |
|||||
2019 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
|
748,6 |
0,0 |
748,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
5386,233 |
619,333 |
4357,094 |
409,806 |
0,0 |
1.3.3.5. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Программе |
|
|
|
2014 |
|
1975,745 |
523,145 |
943,6 |
487,0 |
22,0 |
2015 |
|
1846,6 |
367,2 |
684,9 |
765,5 |
29,0 |
|||||
2016 |
|
1756,8 |
161,9 |
850,1 |
727,8 |
17,0 |
|||||
2017 |
|
5180,6 |
1171,1 |
2147,8 |
1846,7 |
15,0 |
|||||
2018 |
|
6759,523 |
326,933 |
4315,6 94 |
2099,896 |
17,0 |
|||||
2019 |
|
2568,2 |
0,0 |
826,2 |
1725,0 |
17,0 |
|||||
2020 |
|
2580,2 |
0,0 |
826,2 |
1737,0 |
17,0 |
|||||
|
Итого по Программе: |
|
|
|
|
|
22667,668 |
2550,278 |
10594,494 |
9388,896 |
134,0 |
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 4 к Программе:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы "Культура на 2014 - 2020 годы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 12628,49 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1244,8 тыс. рублей; 2015 год - 397,6 тыс. рублей; 2016 год - 462,2 тыс. рублей; 2017 год - 3536,3 тыс. рублей; 2018 год - 4653,59 тыс. рублей; 2019 год - 1167,0 тыс. рублей; 2020 год - 1167,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1212,3 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 912,3 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 5530,8 тыс. рублей: 2014 год - 630,8 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 130,2 тыс. рублей; 2017 год - 1325,4 тыс. рублей; 2018 год - 3444,4 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 5761,39 тыс. рублей: 2014 год - 292,0 тыс. рублей; 2015 год - 378,6 тыс. рублей; 2016 год - 315,0 тыс. рублей; 2017 год - 1283,6 тыс. рублей; 2018 год - 1192,19 тыс. рублей; 2019 год - 1150,0 тыс. рублей; 2020 год - 1150,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники 124,0 тыс. рублей: 2014 год - 22,0 тыс. рублей; 2015 год - 19,0 тыс. рублей; 2016 год - 17,0 тыс. рублей; 2017 год - 15,0 тыс. рублей; 2018 год - 17,0 тыс. рублей; 2019 год - 17,0 тыс. рублей; 2020 год -17,0 тыс. рублей. |
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 12628,49 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1244,8 тыс. рублей;
2015 год - 397,6 тыс. рублей;
2016 год - 462,2 тыс. рублей;
2017 год - 3536,3 тыс. рублей;
2018 год - 4653,59 тыс. рублей;
2019 год - 1167,0 тыс. рублей;
2020 год - 1167,0 тыс. рублей; в том числе:
федеральный бюджет - 1212,3 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 912,3 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
областной бюджет - 5530,8 тыс. рублей:
2014 год - 630,8 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,2 тыс. рублей;
2017 год - 1325,4 тыс. рублей;
2018 год - 3444,4 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
районный бюджет - 5761,39 тыс. рублей:
2014 год - 292,0 тыс. рублей;
2015 год - 378,6 тыс. рублей;
2016 год - 315,0 тыс. рублей;
2017 год - 1283,6 тыс. рублей;
2018 год - 1192,19 тыс. рублей;
2019 год - 1150,0 тыс. рублей;
2020 год - 1150,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники - 124,0 тыс. рублей:
2014 год - 22,0 тыс. рублей;
2015 год - 19,0 тыс. рублей;
2016 год - 17,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год - 17,0 тыс. рублей;
2019 год - 17,0 тыс. рублей;
2020 год -17,0 тыс. рублей.".
1.6. в приложении 5 к Программе:
1.6.1. в паспорте Подпрограммы "Наследие на 2014 - 2020 годы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 2508,945 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 549,145 тыс. рублей; 2015 год - 713,3 тыс. рублей; 2016 год - 455,6 тыс. рублей; 2017 год - 83,1 тыс. рублей; 2018 год - 202,6 тыс. рублей; 2019 год - 252,6 тыс. рублей; 2020 год - 252,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 718,645 тыс. рублей: 2014 год - 189,545 тыс. рублей; 2015 год - 367,2 тыс. рублей; 2016 год - 161,9 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 706,6 тыс. рублей: 2014 год - 239,6 тыс. рублей; 2015 год - 79,2 тыс. рублей; 2016 год - 78,9 тыс. рублей; 2017 год - 76,1 тыс. рублей; 2018 год - 77,6 тыс. рублей; 2019 год - 77,6 тыс. рублей; 2020 год - 77,6 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 1083,7 тыс. рублей: 2014 год - 120,0 тыс. рублей; 2015 год - 266,9 тыс. рублей; 2016 год - 214,8 тыс. рублей; 2017 год - 7,0 тыс. рублей; 2018 год - 125,0 тыс. рублей; 2019 год - 175,0 тыс. рублей; 2020 год - 175,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
1.6.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в Приложении 3 к Подпрограмме.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 2508,945 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 549,145 тыс. рублей;
2015 год - 713,3 тыс. рублей;
2016 год - 455,6 тыс. рублей;
2017 год - 83,1 тыс. рублей;
2018 год - 202,6 тыс. рублей;
2019 год - 252,6 тыс. рублей;
2020 год - 252,6 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 718,645 тыс. рублей:
2014 год - 189,545 тыс. рублей;
2015 год - 367,2 тыс. рублей;
2016 год - 161,9 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
областной бюджет - 706,6 тыс. рублей:
2014 год - 239,6 тыс. рублей;
2015 год - 79,2 тыс. рублей;
2016 год - 78,9 тыс. рублей;
2017 год - 76,1 тыс. рублей;
2018 год - 77,6 тыс. рублей;
2019 год - 77,6 тыс. рублей;
2020 год - 77,6 тыс. рублей. в том числе:
районный бюджет - 1083,7 тыс. рублей:
2014 год - 120,0 тыс. рублей;
2015 год - 266,9 тыс. рублей;
2016 год - 214,8 тыс. рублей;
2017 год - 7,0 тыс. рублей;
2018 год - 125,0 тыс. рублей;
2019 год - 175,0 тыс. рублей;
2020 год - 175,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.7. в приложении 7 к Программе:
1.7.1. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют: 5386,233 тыс. рублей: 2014 год - 106,8 тыс. руб.; 2015 год - 605,7 тыс. руб.; 2016 год - 759,0 тыс. руб.; 2017 год - 1294,2 тыс. руб.; 2018 год - 1123,333 тыс. руб.; 2019 год - 748,6 тыс. руб.; 2020 год - 748,6 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 619,333 тыс. рублей: 2014 год - 33,6 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 258,8 тыс. рублей; 2018 год - 326,933 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 4357,094 тыс. рублей: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 641,0 тыс. рублей; 2017 год - 746,3 тыс. рублей; 2018 год - 793,694 тыс. рублей; 2019 год - 748,6 тыс. рублей; 2020 год - 748,6 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 409,806 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 118,0 тыс. рублей; 2017 год - 289,1 тыс. рублей; 2018 год - 2,706 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.7.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составляют 5386,233 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;
2017 год - 1294,2 тыс. руб.;
2018 год - 1123,333 тыс. руб.;
2019 год - 748,6 тыс. руб.;
2020 год - 748,6 тыс. руб.; в том числе:
федеральный бюджет - 619,333 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 326,933 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе:
областной бюджет - 4357,094 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 793,694 тыс. рублей;
2019 год - 748,6 тыс. рублей;
2020 год - 748,6 тыс. рублей. в том числе:
районный бюджет - 409,806 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 2,706 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе:
внебюджетные источники 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.".
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте "Тамбовский областной портал" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района |
Г.Н. Шеманаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 7 июня 2018 г. N 492 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Настоящее постановление вступает в силу с 20 июня 2018 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 19 июня 2018 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу