Постановление администрации Тамбовской области
от 14 сентября 2018 г. N 935
"О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 N 640 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы"
Администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 20.06.2013 N 640 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (в редакции от 31.07.2018) (далее - постановление) следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением, следующие изменения:
2.1. в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова "на 2014 - 2020 годы" исключить;
2.2. в паспорте Госпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения - 47,0%; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) - 25,1%; перевезено пассажиров автомобильным транспортом - 85,2 млн. человек; пассажирооборот автомобильного транспорта - 1075,0 млн. пассажиро-км; пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 41.0 млн. пассажиро-км; количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом - 38,0 тыс. человек; количество квалифицированных работников - 346 человек; количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест - 646 человек; объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном) - 4800.0 тыс. м3/год |
в позиции "Сроки и этапы реализации госпрограммы" слова "2014-2020 гг." заменить словами "2014 - 2024 гг.";
позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования госпрограммы |
Общие затраты на реализацию госпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 50 473 031,4 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014 год - 2 855 849,5 тыс. рублей; 2015 год - 4 032 314,7 тыс. рублей; 2016 год - 5 152 122,18 тыс. рублей; 2017 год - 4 394 313,65348 тыс. рублей; 2018 год - 4 382 365,6 тыс. рублей; 2019 год - 4 229 817,3 тыс. рублей; 2020 год - 4 464 149,3 тыс. рублей; 2021 год -4 719 180,8 тыс. рублей; 2022 год - 5 063 359,1 тыс. рублей; 2023 год - 5 378 461,9 тыс. рублей; 2024 год - 5 801 172,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 818 538,0 тыс. рублей: 2014 год - 119 670,0 тыс. рублей; 2015 год - 625 308,2 тыс. рублей; 2016 год - 767 135,48 тыс. рублей; 2017 год - 285 172,55348 тыс. рублей; 2018 год - 21 251,8 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 42 953 854,9 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 44000,0 тыс. рублей: 2014 год - 2 690 483,2 тыс. рублей; 2015 год - 3 256 701,3 тыс. рублей; 2016 год - 4 219 673,1 тыс. рублей; 2017 год - 3 421 726,1 тыс. рублей; 2018 год - 3 654 995,5 тыс. рублей; 2019 год - 3 519 117,3 тыс. рублей; 2020 год - 3 751 564,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей; 2021 год - 4 059 755,0 тыс. рублей; 2022 год - 4 408 701,8 тыс. рублей; 2023 год - 4 774 320,5 тыс. рублей; 2024 год - 5 196 891,9 тыс. рублей; местный бюджет - 235 831,1 тыс. рублей: 2014 год - 11334,7 тыс. рублей; 2015 год - 27 187,4 тыс. рублей; 2016 год - 57 863,7 тыс. рублей; 2017 год - 30 199,7 тыс. рублей; 2018 год - 24 304,6 тыс. рублей; 2019 год - 17 813,9 тыс. рублей; 2020 год - 17 078,6 тыс. рублей; 2021 год - 13 719,3 тыс. рублей; 2022 год - 12 407,4 тыс. рублей; 2023 год - 11 891,4 тыс. рублей; 2024 год - 12 030,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5 464 807,4 тыс. рублей: 2014 год - 34 361,6 тыс. рублей; 2015 год - 123 117,8 тыс. рублей; 2016 год - 107 449,9 тыс. рублей; 2017 год - 657 215,3 тыс. рублей; 2018 год - 681 813,7 тыс. рублей; 2019 год - 692 886,1 тыс. рублей; 2020 год - 695 506,5 тыс. рублей; 2021 год - 645 706,5 тыс. рублей; 2022 год - 642 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 592 250,0 тыс. рублей; 2024 год - 592 250,0 тыс. рублей."; |
в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы":
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: "Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-З;"
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: "Государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы" утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 319";
в абзаце восьмом слова "Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года" заменить словами "Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Реализация госпрограммы предусматривается в один этап в 2014 - 2024 годах.";
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы";
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":
в абзаце втором цифры "28 672 993,36366" заменить цифрами "50 473 031,4";
в абзаце четвертом цифры "24 742 386,44" заменить цифрами "42 953 854,9";
в абзаце пятом цифры "182 218,0" заменить цифрами "235 831,1";
в абзаце шестом цифры "1 929 850,9" заменить цифрами "5 464 807,4";
2.3. приложение N 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1;
2.4. приложение N 1б к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2;
2.5. приложение N 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3;
2.6. приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4;
2.7. приложение N 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5;
2.8. в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 18 939,22 км; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) - 766,445 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 229,513 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 536,94 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 10893,7 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 57,0%; количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием - 26 единиц; протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них - 124,563 км/299,84 п.м; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений - 1180,82 км/467,29 п.м; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них - 1305,39 км/767,13 п.м; количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения - 19 единиц; количество построенных объектов с применением композитных материалов - 1 единица; штатная численность работников управления (до 2017 года) - 12 чел.; доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии - 20,0%."; |
в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2014 - 2020 гг." заменить словами "2014 - 2024 гг.";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования на 2014 - 2024 гг. - 39 377 148,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 443 767,1 тыс. рублей; 2015 год - 3 357 863,4 тыс. рублей; 2016 год - 4 545 800,08 тыс. рублей; 2017 год - 3 109 770,75348 тыс. рублей; 2018 год - 3 068 114,2 тыс. рублей; 2019 год - 3 250 459,6 тыс. рублей; 2020 год - 3 244 155,2 тыс. рублей; 2021 год - 3 529 475,1 тыс. рублей; 2022 год - 3 878 822,6 тыс. рублей; 2023 год - 4 263 104,9 тыс. рублей; 2024 год - 4 685 815,4 тыс. рублей; источники финансирования: - средства областного дорожного фонда - 37 652 664,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 366 074,4 тыс. рублей; 2015 год - 2 836 431,6 тыс. рублей; 2016 год - 3 745 197,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 815 774,8 тыс. рублей; 2018 год - 3 045 076,7 тыс. рублей; 2019 год - 3 249 139,5 тыс. рублей; 2020 год - 3 243 089,4 тыс. рублей; 2021 год - 3 528 325,2 тыс. рублей; 2022 год - 3 877 557,8 тыс. рублей; 2023 год-4 261 713,5 тыс. рублей; 2024 год - 4 684 284,9 тыс. рублей; - средства федерального бюджета - 1 666 893,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 76 270,0 тыс. рублей; 2015 год - 517 063,2 тыс. рублей; 2016 год - 767 135,48 тыс. рублей; 2017 год - 285 172,55348 тыс. рублей; 2018 год - 21 251,8 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; - средства местных бюджетов - 57 590,5 тыс. рублей: 2014 год - 1 422,8 тыс. рублей; 2015 год - 4 368,6 тыс. рублей; 2016 год - 33 467,6 тыс. рублей; 2017 год - 8 823,1 тыс. рублей; 2018 год - 1 785,7 тыс. рублей; 2019 год - 1 320,1 тыс. рублей; 2020 год - 1 065,8 тыс. рублей; 2021 год - 1 149,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 264,9 тыс. рублей; 2023 год - 1 391,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 530,5 тыс. рублей"; |
раздел 2 подпрограммы "Приоритеты реализуемой в Тамбовской области государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-3;"
в разделе 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" в абзаце втором слова "Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года" заменить словами "Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года";
в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце третьем цифры "23 024 035,32366" заменить цифрами "39 377 148,3";
в абзаце четвертом цифры "21 304 783,4" заменить цифрами "37 652 664,8";
в приложении N 3 к подпрограмме:
разделы "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2018 год" и "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 6;
в приложении N 7 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014 - 2020 годы", "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год", "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 7;
приложение N 7в к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 8;
в приложении N 8 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 2014 - 2020 годы", "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению N 9;
в приложении N 9 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014 - 2019 годы" и "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению N 10;
в приложении N 10 к подпрограмме:
разделы "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год" и "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 11;
2.9. в приложении N 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Регулярность движения автобусов - 98,7%; количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований - 233 044 единицы (за весь период реализации); количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом - 13,6 тыс. человек; количество единиц приобретенного подвижного состава 119 единицы (за весь период реализации); количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей - 419 единиц (за весь период реализации); количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом - 98,5 тыс. чел.; количество выполненных парных авиарейсов - 650 единиц; количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования - 11 единиц (за весь период реализации); штатная численность работников управления (до 2017 года) - 17 человек"; |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 9 731 513,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 412 082,4 тыс. рублей; 2015 год - 429 254,7 тыс. рублей; 2016 год - 465 601,9 тыс. рублей; 2017 год - 1 108 670,1 тыс. рублей; 2014 год - 1 138 126,6 тыс. рублей; 2015 год - 760 515,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 024 762,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 090 750,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 107 250,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 097 250,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 097 250,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 43 400,0 тыс. рублей: 2014 год - 43 400,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 4 729 755,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 324 408,8 тыс. рублей; 2015 год - 398 138,3 тыс. рублей; 2016 год - 405 506,1 тыс. рублей; 2017 год - 502 447,6 тыс. рублей; 2018 год - 505 070,8 тыс. рублей; 2019 год - 173 396,1 тыс. рублей; 2020 год - 433 287,7 тыс. рублей; 2021 год - 494 000,0 тыс. рублей; 2022 год - 504 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 494 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 494 500,0 тыс. рублей; местный бюджет - 101 192,9 тыс. рублей: 2014 год - 9 912,0 тыс. рублей; 2015 год - 9 998,6 тыс. рублей; 2016 год - 7 048,6 тыс. рублей; 2017 год - 10 420,3 тыс. рублей; 2018 год - 10 698,6 тыс. рублей; 2019 год - 5 689,8 тыс. рублей; 2020 год - 5 425,0 тыс. рублей; 2021 год - 10 500,0 тыс. рублей; 2022 год - 10 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 10 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 10 500,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 4 857 165,6 тыс. рублей: 2014 год - 34 361,6 тыс. рублей; 2015 год - 21 117,8 тыс. рублей; 2016 год - 53 047,2 тыс. рублей; 2017 год - 595 802,2 тыс. рублей; 2018 год - 622 357,2 тыс. рублей; 2019 год - 581 429,6 тыс. рублей; 2020 год - 586 050,0 тыс. рублей; 2021 год - 586 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 592 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 592 250,0 тыс. рублей; 2024 год - 592 250,0 тыс. рублей."; |
раздел 2 подпрограммы "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 N 246-3;"
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: "Государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы" утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 319";
в разделе 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" в абзаце втором слова "Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года" заменить словами "Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года";
в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "4 498 594,6" заменить цифрами "9 731 513,9";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"из средств бюджета области - 4 729 755,4 тыс. рублей";
в абзаце пятом цифры "56 492,9" заменить цифрами "101 192,9";
в абзаце шестом цифры "1 431 665,6" заменить цифрами "4 857 165,6";
2.10. в приложении N 7 к Госпрограмме "Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций - 8 000 м3/час; обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3) - 147 единиц (за весь период реализации); доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава - 0,10%."; |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 1 224 102,1 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год - 245 196,6 тыс. рублей; 2016 год - 140 645,2 тыс. рублей; 2017 год - 156 428,2 тыс. рублей; 2018 год - 159 542,2 тыс. рублей; 2019 год - 202 941,1 тыс. рублей; 2020 год - 179 320,6 тыс. рублей; 2021 год - 80 848,7 тыс. рублей; 2022 год - 59 179,5 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 108 245,0 тыс. рублей: 2015 год - 108 245,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 431 167,7 тыс. рублей: 2015 год - 22 131,4 тыс. рублей; 2016 год - 68 895,0 тыс. рублей; 2017 год - 84 059,1 тыс. рублей; 2018 год - 88 265,4 тыс. рублей; 2019 год - 80 680,6 тыс. рублей; 2020 год - 59 276,3 тыс. рублей; 2021 год - 19 322,8 тыс. рублей; 2022 год - 8 537,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 77 047,7 тыс. рублей: 2015 год - 12 820,2 тыс. рублей; 2016 год -17 347,5 тыс. рублей; 2017 год - 10 956,0 тыс. рублей; 2018 год - 11 820,3 тыс. рублей; 2019 год - 10 804,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 587,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 069,4 тыс. рублей; 2022 год - 642,5 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 607 641,8 тыс. рублей: 2015 год - 102 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 54 402,7 тыс. рублей; 2017 год - 61 413,1 тыс. рублей; 2018 год - 59 456,5 тыс. рублей; 2019 год - 111 456,5 тыс. рублей; 2020 год - 109 456,5 тыс. рублей; 2021 год - 59 456,5 тыс. рублей; 2022 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей."; |
в разделе 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" в абзаце втором слова "Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года" заменить словами "Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года";
в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "1 083 104,3" заменить цифрами "1 224 102,1";
в абзаце четвертом цифры "403 307,8" заменить цифрами "431 167,6";
в абзаце пятом цифры "73 366,2" заменить цифрами "77 047,7";
в абзаце шестом цифры "498 185,3" заменить цифрами "607 641,8",
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области |
О.О. Иванов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Срок реализации государственной программы развития транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области продлён до 2024 года. Объём финансирования программы увеличен до 50 473 031,4 тыс. руб. До внесения изменений общие затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования составляли 28 672 993,36366 тыс. руб. Уточнены целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации. Мера принята в целях развития современной и эффективной сети автомобильных дорог.
Постановление администрации Тамбовской области от 14 сентября 2018 г. N 935 "О внесении изменений в постановление администрации области от 20.06.2013 N 640 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 19 сентября 2018 г.
Текст постановления опубликован на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) 18 сентября 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 19 сентября 2018 г.